Постановление Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 26 ноября 2014 г. N 49/26 "Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду, транспортировку воды и водоотведение для МУП "Кременкульски

Постановление Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 26 ноября 2014 г. N 49/26 "Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду, транспортировку воды и водоотведение для МУП "Кременкульские коммунальные системы", оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области"

В соответствии с Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", приказами Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27 декабря 2013 года N 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 16 июля 2014 года N 1154-э "Об утверждении регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 101 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года N 477 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" и на основании протокола заседания Правления Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 26 ноября 2014 года N 49 Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области" постановляет:
1. Утвердить производственные программы МУП "Кременкульские коммунальные системы", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области, согласно приложениям 1, 2, 3.
2. Установить тарифы на питьевую воду, транспортировку воды и водоотведение для МУП "Кременкульские коммунальные системы", оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области, согласно приложению 4.
3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной разбивке, указанной в приложении 4.
Исполняющий обязанности председателя
Государственного комитета
Т.В. Кучиц
Приложение 1
к постановлению Государственного комитета
"Единый тарифный орган Челябинской области"
от 26 ноября 2014 г. N 49/26

Производственная программа МУП "Кременкульские коммунальные системы", осуществляющего холодное водоснабжение потребителям Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

Паспорт

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программаМестонахождение, адрес
МУП "Кременкульские коммунальные системы"456501, Россия, Челябинская область, Сосновский район, с. Кременкуль, ул. Ленина, 14 б
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программуМестонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.%
1Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения: ремонт водопроводных сетей.2015 год 1-4 кварталы120,0--
Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы*

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабряПлан с 1 января по 30 июняПлан с 1 июля по 31 декабря
1Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:тыс. куб. м145,0145,0145,0
1.1- населениютыс. куб. м108,0108,0108,0
1.2- бюджетным организациямтыс. куб. м17,017,017,0
1.3- прочим потребителямтыс. куб. м14,514,514,5
1.4- для собственных нуждтыс. куб. м6,56,56,5
2Финансовые потребности в том числе:тыс. рублей2 522,32 522,32 661,3
2.1Нормативная прибыльтыс. рублей8,08,00,0
%0,30,30
2.2Итого необходимая валовая выручкатыс. рублей2 522,32 522,32 661,3
Примечание:
1)* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.

Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации

N
п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабряПлан с 1 января по 30 июняПлан с 1 июля по 31 декабря
1Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1Уровень потерь в сетях%17,217,217,2
1.2Износ систем водоснабжения%86,886,886,8
1.3Аварийность систем водоснабжениякол-во
аварий/км
0,20,20,2
1.4Протяженность сетей, нуждающихся в заменекм1,31,31,3
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1Годовое количество часов предоставления услугчас/день24/36524/36524/365
3Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергиикВт*ч/куб. м0,740,740,74
3.2Охват абонентов приборами учета воды%50,050,050,0

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы

N
п/п
Наименование показателейЕд. измерения2015 год
1Показатель сопоставления динамики изменения расходов%5,5
2Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)%0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования*

N
п/п
Показатели производственной деятельностиЕд. измерения2013 год
1Объем реализации услугтыс. куб. м-
2Валовая выручкатыс. рублей-
Примечание:
1)* Отчетные показатели организацией не представлены, МУП "Кременкульские коммунальные системы" оказывает регулируемые услуги с 16.05.2014 г.
Исполняющий обязанности председателя
Государственного комитета
Т.В. Кучиц
Приложение 2
к постановлению Государственного комитета
"Единый тарифный орган Челябинской области"
от 26 ноября 2014 г. N 49/26

Производственная программа МУП "Кременкульские коммунальные системы", осуществляющего водоотведение потребителям Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области, на срок действия установленных тарифов на водоотведение

Паспорт

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программаМестонахождение, адрес
МУП "Кременкульские коммунальные системы"456501, Россия, Челябинская область, Сосновский район, с. Кременкуль, ул. Ленина, 14б
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программуМестонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.%
1Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения: Ремонт и замена канализационных сетей.2015 год 1-4 кварталы20,0--
Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы*

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения.
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабряПлан с 1 января по 30 июняПлан с 1 июля по 31 декабря
1Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:тыс. куб. м130,0130,0130,0
1.1- населениютыс. куб. м104,2104,2104,2
1.2- бюджетным организациямтыс. куб. м16,216,216,2
1.3- прочим потребителямтыс. куб. м9,69,69,6
1.4- для собственных нуждтыс. куб. м---
2Финансовые потребности в том числе:тыс. рублей1195,11195,11261,2
2.1
Нормативная прибыльтыс. рублей64,564,50,0
%5,45,40
2.2Итого необходимая валовая выручкатыс. рублей1195,11195,11261,2
Примечание:
1)* Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.

Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации

N
п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабряПлан с 1 января по 30 июняПлан с 1 июля по 31 декабря
1Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1Уровень потерь в сетях%---
1.2Износ систем водоотведения%100,0100,0100,0
1.3Аварийность систем водоотведениякол-во аварий/км0,50,50,5
1.4Протяженность сетей, нуждающихся в заменекм9,369,369,36
2Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1Годовое количество часов предоставления услугчас/день24/36524/36524/365
3Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергиикВт*ч/куб. м0,280,280,28
3.2Охват абонентов приборами учета сточных вод%---

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы

N
п/п
Наименование показателейЕд. измерения2015 год
1Показатель сопоставления динамики изменения расходов%5,5
Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)%0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования*

N
п/п
Показатели производственной деятельностиЕд. измерения2013 год
1Объем реализации услугтыс. куб. м-
2Валовая выручкатыс. рублей-