Постановление Правительства Москвы от 16 июня 2014 г. N 334-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 2 сентября 2011 г. N 408-ПП" стр. 11

9. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации Государственной программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы приведены в таблице.
N п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
Мероприятия
1
2
3
4
5
6
1
Постановление Правительства Москвы о внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 2 сентября 2008 г. N 797-ПП "Об утверждении Правил пользования наземным городским транспортом общего пользования (трамваями, троллейбусами, автобусами) в городе Москве"Внесение изменений в Правила пользования наземным городским транспортом общего пользования (трамваями, троллейбусами, автобусами) в городе Москве в целях приведения в соответствие с федеральным законодательствомДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы01.07.2014пГП 01Б
2
Закон города Москвы о едином парковочном пространстве в городе МосквеЗакон направлен на упорядочивание общественных отношений в сфере регулирования, создания и обеспечение функционирования парковокДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы01.07.2014пГП 01Б

10. Методы оценки эффективности и результативности реализации Государственной программы

Оценка эффективности и результативности Государственной программы представляет собой совокупность показателей оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Государственной программы, характеризующих успешность ее выполнения в экономической, социальной и экологической сферах. Эффективность и результативность Государственной программы оценивается с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию, и возможных рисков.
Оценка эффективности реализации Государственной программы производится ежегодно и обеспечивается мониторингом результатов ее реализации в целях уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий программы.
Для оценки эффективности реализации Государственной программы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий программы.
Оценка эффективности реализации Государственной программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).
Методика оценки эффективности и результативности Государственной программы города определяет алгоритм оценки результативности и эффективности Государственной программы по отдельным этапам и итогам реализации.
Результативность оценивается как степень достижения запланированных нефинансовых (натуральных) и финансовых результатов реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Государственной программы.
Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Государственной программы.
Индексы результативности рассчитываются для натуральных и финансовых показателей по следующей формуле:
- Результативность реализации программы (подпрограммы);
294 × 51 пикс.     Открыть в новом окне
, где
- фактический натуральный (финансовый) показатель, достигнутый в ходе реализации программы (подпрограммы);
- нормативный (плановый) показатель, утвержденный программой;
- количество натуральных (финансовых) показателей (критериев) программы (подпрограммы).
Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий, подпрограмм и в целом Государственной программы к затратам по основным мероприятиям, подпрограммам и Государственной программе в целом.
Эффективность основного мероприятия, подпрограммы, программы в целом определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности определяется по формуле:
, где
- индекс эффективности;
- индекс нефинансовой результативности;
- индекс финансовой результативности.
Основным критерием оценки результативности реализации Государственной программы является полнота достижения запланированного (требуемого) результата программы.
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Государственной программы в соответствии с таблицей:
Наименование показателя
Значение показателя
Качественная оценка мероприятия, подпрограммы, программы в целом
Индекс эффективности ( )
1,0 < < 2,0
Высокоэффективные
0,7 < < 1,0
Уровень эффективности средний
0,5 < < 0,7
Уровень эффективности низкий
< 0,5; или > 2,0Неэффективные
Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
"Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы
и на перспективу до 2020 года
Таблица 1

Паспорт подпрограммы "Общественный транспорт "Метрополитен" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Общественный транспорт "Метрополитен"
Цели подпрограммы1. Снижение количества жителей города, проживающих вне зоны шаговой доступности от станций метрополитена.2. Повышение безопасности и создание комфортных условий проезда на метрополитене.
Задачи подпрограммы1. Формирование Третьего пересадочного контура.2. Продление действующих радиальных линий.3. Строительство новых радиальных направлений.4. Строительство новых станций на действующих линиях.5. Оборудование действующих и новых станций с учетом интересов маломобильных групп населения шуц-линиями, лифтами, перилами, пандусами, системами звукового оповещения и бегущей строкой.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма "Общественный транспорт "Метрополитен"
Протяженность линий метрополитена
км
301,3
305,8
314,4
327,45
340,55
363,21
389,81
422,81
446,81
454,41
459,51
Среднее время в очереди на приобретение билетов в часы пик
минут
7
7,3
7,5
4
3,25
3,25
3
3
2,8
2,3
2
Суммарная вместимость подвижного состава метрополитена
млн. мест в сутки
X
X
X
X
16,3
17,4
18,5
19,3
20,1
21,2
21,5
Годовой объем пассажирских перевозок на метрополитене
млрд. пассажиров в год
2,35
2,39
2,46
2,49
2,51
2,57
2,6
2,63
2,7
2,74
2,8
Средняя наполняемость вагонов метро в утренние и вечерние часы пик
человек на кв. м
5,2
5,2
5,1
4,7
5,1
4,71
4,53
4,52
4,5
4,5
4,5
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент строительства города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города МосквыДепартамент градостроительной политики города МосквыДепартамент экономической политики и развития города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 Факт
2011 Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма "Общественный транспорт "Метрополитен"163, 806Всего:
X
X
96 395 065,6
99 918 891,4
144 201 963,6
178 056 215,0
171 405 606,6
176 496 099,6
180 900 474,6
180 900 474,6
180 900 474,6
1409 175 265,60
Расходы бюджета города Москвы
X
X
93 665 855,6
95 951 070,4
133 724 700,0
161 659 400,0
150 861 413,6
150 861 413,6
150 861 413,6
150 861 413,6
150 861 413,6
1239 308 094,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
2 729 210,0
3 967 821,0
10 477 263,6
16 396 815,0
20 544 193,0
25 634 686,0
30 039 061,0
30 039 061,0
30 039 061,0
169 867 171,60
Развитие метрополитена163, 806Всего:
X
X
96 395 065,6
99 918 891,4
138 615 373,6
166 967 400,0
155 077 413,6
155 278 413,6
155 931 413,6
155 931 413,6
155 931 413,6
1280 046 798,60
Расходы бюджета города Москвы
X
X
93 665 855,6
95 951 070,4
133 724 700,0
161 659 400,0
150 861 413,6
150 861 413,6
150 861 413,6
150 861 413,6
150 861 413,6
1239 308 094,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
2 729 210,0
3 967 821,0
4 890 673,6
5 308 000,0
4 216 000,0
4 417 000,0
5 070 000,0
5 070 000,0
5 070 000,0
40 738 704,60
Приобретение подвижного состава ГУП "Московский метрополитен"Всего:
X
X
0,0
0,0
5 586 590,0
11 088 815,0
16 328 193,0
21 217 686,0
24 969 061,0
24 969 061,0
24 969 061,0
129 128 467,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
0,0
5 586 590,0
11 088 815,0
16 328 193,0
21 217 686,0
24 969 061,0
24 969 061,0
24 969 061,0
129 128 467,00
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020
Таблица 2

Паспорт подпрограммы "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"
Цели подпрограммыУвеличение провозной способности наземного городского пассажирского транспорта, улучшение качества и комфортности перевозок
Задачи подпрограммы1. Разработка модели управления общественным транспортом, направленной на рост уровня сервиса и снижения времени поездки пассажиров в пути.2. Оптимизация маршрутной сети, конкурсное распределение маршрутов, сокращение интервалов движения.3. Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта, приспособленного для перевозки маломобильных групп населения.4. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива, включая перевод автобусных парков на газовой тип топлива и увеличение количества закупаемого подвижного состава на газовом топливе.5. Повышение скорости движения общественного транспорта за счет увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, обустройства выделенных полос для движения общественного транспорта на основных магистралях.6. Введение нового тарифного плана ("единый проездной билет на все виды транспорта", "билет на 90 минут", "электронный кошелек").7. Увеличение количества легальных легковых такси до 50-55 тысяч единиц.8. Развитие городской инфраструктуры для работы такси (обустройство стоянок).
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"
Количество дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, троллейбусов, трамваев
единиц
X
X
X
407
405
403
400
396
392
388
385
Средняя скорость общественного транспорта в часы пик
км/ч
14,85
14,81
14,79
15
15,5
16,5
18
18,1
18,2
18,2
18,2
Средний интервал движения наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы пик
минут
7,7
7,5
7,3
7,4
6,5
6,3
6
5,9
5,8
5,7
5,5
Суммарная вместимость наземного городского пассажирского транспорта
млн. мест в сутки
X
X
X
X
15,1
15,7
16,2
16,7
17,1
17,4
17,8
Годовой объем пассажирских перевозок на наземном городском пассажирском транспорте
млрд. пассажиров в год
2
2
2,1
2,1
2,2
2,2
2,4
2,4
2,4
2,5
2,5
Среднее наполнение салона наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы пик
человек на кв. м
4,8
4,7
4,68
4,7
4,6
4,3
4,1
4
4
3,9
3,9
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент городского имущества города МосквыДепартамент строительства города МосквыДепартамент капитального ремонта города МосквыДепартамент градостроительной политики города МосквыДепартамент экономической политики и развития города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 Факт
2011 Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
910
11
12
13
14
15
16
Подпрограмма "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"071, 163, 780, 806, 814, 780Всего:
X
X
25 974 699,2
21 786 997,3
31 133 728,7
35 397 228,6
56 582 463,9
66 645 831,5
73 758 367,5
73 758 367,5
73 758 367,5
458796051,70
Расходы бюджета города Москвы
X
X
19 517 638,6
9 720 953,8
15 392 118,1
14 641 760,1
11 296 417,5
11 296 417,5
11 296 417,5
11 296417,5
11 296 417,5
115754558,10
Средства федерального бюджета
X
X
3 057,8
335 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
338057,80
Средства юридических и физических лиц
X
X
6 454 002,8
11 731 043,5
15 741 610,6
20 755 468,5
45 286 046,4
55 349 414,0
62 461 950,0
62 461 950,0
62 461 950,0
342703435,80
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений071, 163, 780, 806, 814Всего:
X
1 012 139,0
1 972 047,7
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
17131162,20
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 012 139,0
1 972 047,7
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
17131162,20
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений780Всего:
X
У
1 012 139,0
1 972 047,7
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
17131162,20
Расходы бюджета города Москвы
X
J
1 012 139,0
1 972 047,7
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
17131162,20
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Мосгортранс" по перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, связанных с обеспечением проведения массовых мероприятий780Всего:
X
X
34 575,8
45 690,1
71 296,6
71 296,6
71 296,6
71 296,6
71 296,6
71 296,6
71 296,6
579342,10
Расходы бюджета города Москвы
X
X
34 575,8
45 690,1
71 296,6
71 296,6
71 296,6
71 296,6
71 296,6
71 296,6
71 296,6
579342,10
Расчеты в рамках Соглашения с Московской областью780Всего:
X
X
799 163,1
896 925,0
893 025,0
964 467,0
1 041 624,4
1 041 624,4
1 041 624,4
1 041 624,4
1 041 624,4
8761702,10
Расходы бюджета города Москвы
X
X
799 163,1
896 925,0
893 025,0
964 467,0
1 041 624,4
1 041 624,4
1 041 624,4
1 041 624,4
1 041 624,4
8761702,10
Обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Дирекция московского транспортного узла"780Всего:
X
X
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
540000,00
Расходы бюджета города Москвы
X
X
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
540000,00
Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта780Всего:
X
X
13 148 976,6
7 191 359,2
9 110 714,4
11 752 575,1
28 122 328,3
36 575 100,0
42 623 700,0
42 623 700,0
42 623 700,0
233772153,60
Расходы бюджета города Москвы
X
X
12 504 909,4
2 386 929,2
5 464 000,0
3 525 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23880838,60
Средства юридических и физических лиц
X
X
644 067,2
4 804 430,0
3 646 714,4
8 227 575,1
28 122 328,3
36 575 100,0
42 623 700,0
42 623 700,0
42 623 700,0
209891315,00
Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта806Всего:
X
X
592 302,7
321 750,4
2 861 060,0
3 704 700,0
3 736 540,0
3 900 726,0
4 075 913,0
4 075 913,0
4 075 913,0
27344818,10
Расходы бюджета города Москвы
X
X
479 624,1
89 170,4
695 000,0
1 200 000,0
1 286 000,0
1 286 000,0
1 286 000,0
1 286 000,0
1 286 000,0
8893794,50
Средства юридических и физических лиц
X
X
112 678,6
232 580,0
2 166 060,0
2 504 700,0
2 450 540,0
2 614 726,0
2 789 913,0
2 789 913,0
2 789 913,0
18451023,60
Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта806, 814Всего:
X
X
79 949,8
486 263,1
600 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
4166212,90
Расходы бюджета города Москвы
X
X
79 949,8
486 263,1
600 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
4166212,90
Развитие иных объектов инфраструктуры Государственного унитарного предприятия города Москвы "Мосгортранс"071, 163, 806Всего:
X
X
4 878 957,0
4 057 333,5
8 616 636,2
5 694 993,4
5 918 378,1
6 151 368,0
6 373 517,0
6 373 517,0
6 373 517,0
54438217,20
Расходы бюджета города Москвы
X
X
4 021 700,0
3 360 900,0
3 687 800,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
14070400,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
857 257,0
696 433,5
4 928 836,2
5 194 993,4
5418 378,1
5 651 368,0
5 873 517,0
5 873 517,0
5 873 517,0
40367817,20
Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение транспортных средств, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения в сфере таксомоторных перевозок780Всего:
X
X
908,1
5 158,1
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
706066,20
Расходы бюджета города Москвы
X
X
908,1
5 158,1
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
706066,20
Реализация комплекса мероприятий по развитию трамвайной инфраструктуры города Москвы780, 806Всего:
X
X
524 669,3
417 870,2
1 800 000,0
6 150 000,0
7 716 500,0
8 894 520,0
8 894 520,0
8 894 520,0
8 894 520,0
52187119,50
Расходы бюджета города Москвы
X
X
524 669,3
417 870,2
1 800 000,0
5 700 000,0
5 716 500,0
5 716 500,0
5 716 500,0
5 716 500,0
5 716 500,0
37025039,50
Средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
0,0
0,0
450 000,0
2 000 000,0
3 178 020,0
3 178 020,0
3 178 020,0
3 178 020,0
15162080,00
Развитие легковых таксомоторных перевозокВсего:
X
X
4 840 000,0
5 997 600,0
5 000 000,0
4 378 200,0
7 294 800,0
7 330 200,0
7 996 800,0
7 996 800,0
7 996 800,0
58831200,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
4 840 000,0
5 997 600,0
5 000 000,0
4 378 200,0
7 294 800,0
7 330 200,0
7 996 800,0
7 996 800,0
7 996 800,0
58831200,00
Возмещение организациям транспорта потерь в доходах в связи с транспортным обеспечением мероприятий в период празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов780Всего:
X
X
3 057,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3057,80
Средства федерального бюджета
X
X
3 057,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3057,80
Мероприятия по закупке произведенных на территории государств-участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов780Всего:
X
X
0,0
335 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
335000,00
Средства федерального бюджета
X
X
0,0
335 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
335000,00
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020
Таблица 3

Паспорт подпрограммы "Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт"
Цели подпрограммыУвеличение провозной мощности, пассажиропотока и частоты движения пригородного железнодорожного транспорт
Задачи подпрограммы1. Строительство дополнительных главных путей на пригородных участках всех направлений.2. Строительство и реконструкция Московской кольцевой железной дороги для организации пассажирских перевозок.3. Повышение качества пригородных и городских перевозок за счет увеличения интенсивности движения, организации тактового движения и экспрессов на всех радиальных направлениях, применения более совершенного подвижного состава.4. Повышение качества обслуживания пассажиров железнодорожного транспорта пригородного сообщения и дальнего следования за счет реконструкции и строительства новых вокзалов и пассажирских технических станций с ремонтно-экипировочными депо и вагоно-моечными комплексами.5. Перенаправление транзитных потоков грузов от Московского железнодорожного узла.6. Реконструкция зданий московских железнодорожных вокзалов и станций.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма "Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт"
Количество жлезнодорожных# станций с пересадкой на метрополитен
единиц
26
26
26
26
26
26
41
41
41
41
41
Средний интервал движения пригородных пассажирских поездов в утренние и вечерние часы пик
минут
7
6,9
5,9
5,9
5,6
5,4
5,3
4,7
4,7
4
3,8
Суммарная вместимость железнодорожного транпсорта#
млн. мест в сутки
X
X
X
X
2,2
2,3
2,4
2,7
2,8
2,9
3
Годовой объем пассажирских перевозок (городское и пригородное сообщение)
млрд. пассажиров в год
0,48
0,55
0,63
0,67
0,68
0,73
1
1,1
1,13
1,2
1,32
Закрытие или перепрофилирование грузовых дворов
штук
X
X
X
X
X
5
X
X
X
X
X
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент строительства города МосквыДепартамент экономической политики и развития города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 Факт
2011 Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма "Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт"163, 780, 806Всего:
X
X
45 982 034,0
54 867 419,0
32 389 192,1
42 608 496,6
31 808 839,0
23 702 139,0
21 360 639,0
28 810 339,0
41 252 739,0
322781836,70
Расходы бюджета города Москвы
X
X
450 000,0
3 439 500,0
15 050 600,0
5 424 700,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
34265300,00
Средства федерального бюджета
X
X
43 245 400,0
34 904 200,0
1 583 800,0
23 695 200,0
11 425 100,0
3 700 800,0
4 620 800,0
12 070 500,0
24 512 900,0
159758700,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
2 286 634,0
16 523 719,0
15 754 792,1
13 488 596,6
18 403 639,0
18 021 239,0
14 759 739,0
14 759 739,0
14 759 739,0
128757836,70
Возмещение организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов, возникающих при установлении органами государственной власти города Москвы цен (тарифов) на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровня780Всего:
X
X
0,0
0,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
13860700,00
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
0,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
13860700,00
Реализация проектов развития инфраструктуры Московского железнодорожного узла163, 780Всего:
X
X
44 652 400,0
50 100 000,0
15 582 000,0
30 643 800,0
24 769 800,0
16 663 100,0
14 321 600,0
21 771 300,0
34 213 700,0
252717700,00
Расходы бюджета города Москвы
X
X
450 000,0
3 439 500,0
12 070 500,0
1 944 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17904600,00
Средства федерального бюджета
X
X
43 245 400,0
34 904 200,0
1 583 800,0
23 695 200,0
11 425 100,0
3 700 800,0
4 620 800,0
12 070 500,0
24 512 900,0
159758700,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
957 000,0
11 756 300,0
1 927 700,0
5 004 000,0
13 344 700,0
12 962 300,0
9 700 800,0
9 700 800,0
9 700 800,0
75054400,00
Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиции ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания"Всего:
X
X
880 000,0
1 888 725,0
7 100 000,0
2 100 000,0
3 000 000,0
3 000 000,0
3 000 000,0
3 000 000,0
3 000 000,0
26968725,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
880 000,0
1 888 725,0
7 100 000,0
2 100 000,0
3 000 000,0
3 000 000,0
3 000 000,0
3 000 000,0
3 000 000,0
26968725,00
Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиции ОАО "Аэроэкспресс"Всего:
X
X
433 300,0
2 871 100,0
6 383 345,1
6 384 596,6
1 058 939,0
1 058 939,0
1 058 939,0
1 058 939,0
1 058 939,0
21367036,70
Средства юридических и физических лиц
X
X
433 300,0
2 871 100,0
6 383 345,1
6 384 596,6
1 058 939,0
1 058 939,0
1 058 939,0
1 058 939,0
1 058 939,0
21367036,70
Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиции ОАО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания"Всего:
X
X
16 334,0
7 594,0
343 747,0
0,0
1 000 000,0
1 000 000,0
1 000 000,0
1 000 000,0
1 000 000,0
5367675,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
16 334,0
7 594,0
343 747,0
0,0
1 000 000,0
1 000 000,0
1 000 000,0
1 000 000,0
1 000 000,0
5367675,00
Субсидия на возмещение затрат Открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на проведение работ по освобождению территорий попадающих в зону реконструкции и строительства объектов Малого кольца Московской железной дороги780, 806Всего:
X
X
0,0
0,0
1 000 000,0
1 500 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2500000,00
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
0,0
1 000 000,0
1 500 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2500000,00
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020
Таблица 4

Паспорт подпрограммы "Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт"
Цели подпрограммыПовышение эффективности функционирования и роста конкурентоспособности предприятий внутреннего водного транспорта, расположенных на территории города Москвы
Задачи подпрограммы1. Организовать интермодальные пассажирские перевозки с использованием реки Москвы.2. Обеспечить комфортные условия использования транспортной системы для маломобильных категорий населения.3. Повысить экологичность транспортной системы.4. Увеличить объемы перевозок грузов водным транспортом (в первую очередь инертных материалов и строительных грузов).
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма "Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт"
Годовой объем перевозок грузовмлн. тонн
3,1
3,4
3,5
2,5
4,9
5,7
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Годовой объем пассажирских перевозок на речном транспортемлн. человек
0,65
0,67
0,76
1,2
0,9
1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент строительства города МосквыДепартамент градостроительной политики города МосквыДепартамент экономической политики и развития города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 Факт
2011 Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма "Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт"Всего:
X
X
50 000,0
3 700,0
253 000,0
2 419 000,0
2 544 200,0
150 000,0
100 000,0
0,0
0,0
5519900,00
Средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
183 000,0
2 304 000,0
2 424 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4911200,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
50 000,0
3 700,0
70 000,0
115 000,0
120 000,0
150 000,0
100 000,0
0,0
0,0
608700,00
Обеспечение надежности объектов инфраструктуры ФГУП "Канал имени Москвы", в том числе реконструкция гидроузлов "Карамышево" и "Перерва"Всего:
X
X
0,0
0,0
0,0
1 170 000,0
1 483 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2653900,00
Средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
1 170 000,0
1 483 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2653900,00
Модернизация Южного речного портаВсего:
X
X
50 000,0
3 700,0
20 000,0
15 000,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
108700,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
50 000,0
3 700,0
20 000,0
15 000,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
108700,00
Реконструкция Северного речного вокзала и портаВсего:
X
X
0,0
0,0
183 000,0
1 134 000,0
940 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2257300,00
Средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
183 000,0
1 134 000,0
940 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2257300,00
Создание системы интермодальных пассажирских перевозок с использованием внутреннего водного транспортаВсего:
X
X
0,0
0,0
50 000,0
100 000,0
100 000,0
150 000,0
100 000,0
0,0
0,0
500000,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
0,0
50 000,0
100 000,0
100 000,0
150 000,0
100 000,0
0,0
0,0
500000,00
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020
Таблица 5

Паспорт подпрограммы "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть"
Цели подпрограммы1. Повышение пропускной способности и увеличение плотности улично-дорожной сети.2. Улучшение качества ремонта и содержания дорог.
Задачи подпрограммы1. Повысить скорость движения наземного городского пассажирского транспорта и личного транспорта за счет реконструкции, нового строительства объектов улично-дорожной сети, организации выделенных полос для движения маршрутных транспортных средств.2. Разработать и внедрить единый подход к строительству и реконструкции сети автомобильных дорог в Московской агломерации в целях увеличения пропускной способности городских улиц и магистралей.3. Уменьшить поток автомобильного транспорта в центр города за счет развития хордовых направлений автомобильных дорог.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть"
Доля площади объектов дорожного хозяйства, не отвечающих нормативным транспортно-эксплуатационным требованиям, в общей площади объектов дорожного хозяйства, расположенных на территории городапроцентов
30
23,34
23,34
19,25
17,43
17,1
17,1
17,1
17,1
17,1
17,1
Доля улично-дорожной сети, убранной в нормативные срокипроцентов
X
X
95
95
100
100
100
100
100
100
100
Доля площади объектов дорожного хозяйства, с которых снег утилизирован в течение трёх суток после снегопада, в общей площади объектов дорожного хозяйства при выпадении 6 смпроцентов
X
X
80
80
80,5
81
82
82
82
82
82
Доля площади объектов дорожного хозяйства, не отвечающих нормативным транспортно-эксплуатационным требованиям, в общей площади объектов дорожного хозяйства на территории муниципальных образований, находящихся на присоединенной территориипроцентов
X
X
100
98
97
85
80
80
80
80
80
Протяженность выделенных полос для движения общественного транспорта (нарастающим итогом)км
2,25
93,1
158,1
199,1
242,3
242,3
242,3
242,3
242,3
273
310
Плотность улично-дорожной сетикм/кв.км
3,33
3,38
2,01
2,02
2,03
2,04
2,06
2,07
2,08
2,09
2,1
Средняя скорость транспортных средств на вылетных магистралях в утренние и вечерние часы пиккм/ч
17
17
17
21
21
21
21
22
22
23
24
Пропускная способность радиальных направленийтыс. машин в час
74
74
74
77,6
108
111
114
114
114
120
126
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент строительства города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент развития новых территорий города МосквыДепартамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города МосквыДепартамент капитального ремонта города МосквыДепартамент градостроительной политики города МосквыДепартамент экономической политики и развития города Москвыпрефектура Восточного административного округа города Москвыпрефектура Западного административного округа города Москвыпрефектура Зеленоградского административного округа города Москвыпрефектура Северного административного округа города Москвыпрефектура Северо-Восточного административного округа города Москвыпрефектура Северо-Западного административного округа города Москвыпрефектура Центрального административного округа города Москвыпрефектура Юго-Восточного административного округа города Москвыпрефектура Юго-Западного административного округа города Москвыпрефектура Южного административного округа города Москвыпрефектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 Факт
2011 Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Итого
Подпрограмма "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть"509, 761, 778, 780, 788, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992, 806Всего:
X
X
145 445 853,5
175 838 141,1
162 747 683,5
149 583 798,3
161 073 898,3
164 173 898,3
166 073 898,3
164 173 898,3
156 873 898,3
1445984967,90
Расходы бюджета города Москвы
X
X
145 445 853,5
162 565 436,6
162 647 683,5
146 683 798,3
155 073 898,3
155 073 898,3
155 073 898,3
155 073 898,3
155 073 898,3
1392712263,40
Средства федерального бюджета
X
X
0,0
13 272 704,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13272704,50
Средства юридических и физических лиц
X
X
X
X
100 000,0
2 900 000,0
6 000 000,0
9 100 000,0
11 000 000,0
9 100 000,0
1 800 000,0
40 000 000,0
Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства509, 761, 778, 806, 814, 901, 961, 971, 981, 991Всего:
X
X
83 411 362,9
103 958 206,0
94 750 000,0
87 900 000,0
98 965 100,0
102 065 100,0
103 965 100,0
102 065 100,0
94 765 100,0
871845068,90
Расходы бюджета города Москвы
X
X
83 411 362,9
103 958 206,0
94 650 000,0
85 000 000,0
92 965 100,0
92 965 100,0
92 965 100,0
92 965 100,0
92 965 100,0
831845068,90
Средства юридических и физических лиц
X
X
X
X
100 000,0
2 900 000,0
6 000 000,0
9 100 000,0
11 000 000,0
9 100 000,0
1 800 000,0
40 000 000,0
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог509, 761, 778, 780, 788, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992Всего:
X
X
16 748 106,2
13 024 270,3
17 968 072,3
17 985 947,1
17 946 442,6
17 946 442,6
17 946 442,6
17 946 442,6
17 946 442,6
155458608,90
Расходы бюджета города Москвы
X
X
16 748 106,2
13 024 270,3
17 968 072,3
17 985 947,1
17 946 442,6
17 946 442,6
17 946 442,6
17 946 442,6
17 946 442,6
155458608,90
778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991Всего:
X
X
16 748 106,2
12 730 339,0
16 329 762,9
16 583 966,5
16 544 462,0
16 544 462,0
16 544 462,0
16 544 462,0
16 544 462,0
145114484,60
Расходы бюджета города Москвы
X
X
16 748 106,2
12 730 339,0
16 329 762,9
16 583 966,5
16 544 462,0
16 544 462,0
16 544 462,0
16 544 462,0
16 544 462,0
145114484,60
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объектов дорожного хозяйства778, 992Всего:
X
X
0,0
109 171,9
559 400,0
250 000,0
250 000,0
250 000,0
250 000,0
250 000,0
250 000,0
2168571,90
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
109 171,9
559 400,0
250 000,0
250 000,0
250 000,0
250 000,0
250 000,0
250 000,0
2168571,90
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений778, 901, 921, 951, 961Всего:
X
X
0,0
184 759,4
1 078 909,4
1 151 980,6
1 151 980,6
1 151 980,6
1 151 980,6
1 151 980,6
1 151 980,6
8175552,40
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
184 759,4
1 078 909,4
1 151 980,6
1 151 980,6
1 151 980,6
1 151 980,6
1 151 980,6
1 151 980,6
8175552,40
Разметка объектов дорожного хозяйства509, 761, 778, 780, 788, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992Всего:
X
X
1 571 767,9
2 094 113,2
2 116 111,0
2 099 586,1
2 104 985,8
2 104 985,8
2 104 985,8
2 104 985,8
2 104 985,8
18406507,20
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 571 767,9
2 094 113,2
2 116 111,0
2 099 586,1
2 104 985,8
2 104 985,8
2 104 985,8
2 104 985,8
2 104 985,8
18406507,20
778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991Всего:
X
X
1 571 767,9
1 271 717,4
1 596 156,5
1 632 198,9
1 637 598,6
1 637 598,6
1 637 598,6
1 637 598,6
1 637 598,6
14259833,70
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 571 767,9
1 271 717,4
1 596 156,5
1 632 198,9
1 637 598,6
1 637 598,6
1 637 598,6
1 637 598,6
1 637 598,6
14259833,70
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на разметку объектов дорожного хозяйства992Всего:
X
X
0,0
0,0
24 563,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24563,00
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
0,0
24 563,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24563,00
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений778, 921Всего:
X
X
0,0
822 395,8
495 391,5
467 387,2
467 387,2
467 387,2
467 387,2
467 387,2
467 387,2
4122110,50
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
822 395,8
495 391,5
467 387,2
467 387,2
467 387,2
467 387,2
467 387,2
467 387,2
4122110,50
Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог509, 761, 778, 780, 788, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992Всего:
X
X
39 128 223,7
32 280 540,0
28 177 997,0
27 787 794,6
27 821 899,4
27 821 899,4
27 821 899,4
27 821 899,4
27 821 899,4
266484052,30
Расходы бюджета города Москвы
X
X
39 128 223,7
32 280 540,0
28 177 997,0
27 787 794,6
27 821 899,4
27 821 899,4
27 821 899,4
27 821 899,4
27 821 899,4
266484052,30
778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991Всего:
X
X
20 329 830,9
19 529 373,9
12 478 483,6
12 802 637,4
12 834 808,8
12 834 808,8
12 834 808,8
12 834 808,8
12 834 808,8
129314369,80
Расходы бюджета города Москвы
X
X
20 329 830,9
19 529 373,9
12 478 483,6
12 802 637,4
12 834 808,8
12 834 808,8
12 834 808,8
12 834 808,8
12 834 808,8
129314369,80
Возмещение затрат Открытому акционерному обществу "Мосводоканал" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения778Всего:
X
X
1 244 680,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
10940528,00
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 244 680,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
10940528,00
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения778Всего:
X
X
272 289,2
266 849,5
296 553,6
296 553,6
296 553,6
296 553,6
296 553,6
296 553,6
296 553,6
2615013,90
Расходы бюджета города Москвы
X
X
272 289,2
266 849,5
296 553,6
296 553,6
296 553,6
296 553,6
296 553,6
296 553,6
296 553,6
2615013,90
Возмещение затрат Московскому государственному унитарному предприятию "Промотходы" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения778Всего:
X
X
0,0
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
281673,60
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
281673,60
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание объектов дорожного хозяйства992Всего:
X
X
141 136,8
395 745,5
440 725,2
328 200,0
328 200,0
328 200,0
328 200,0
328 200,0
328 200,0
2946807,50
Расходы бюджета города Москвы
X
X
141 136,8
395 745,5
440 725,2
328 200,0
328 200,0
328 200,0
328 200,0
328 200,0
328 200,0
2946807,50
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991Всего:
X
X
9 159 612,5
9 926 995,4
12 915 495,7
13 113 213,4
13 115 146,8
13 115 146,8
13 115 146,8
13 115 146,8
13 115 146,8
110691051,00
Расходы бюджета города Москвы
X
X
9 159 612,5
9 926 995,4
12 915 495,7
13 113 213,4
13 115 146,8
13 115 146,8
13 115 146,8
13 115 146,8
13 115 146,8
110691051,00
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств778, 788, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991Всего:
X
X
7 980 674,3
914 385,5
799 548,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9694608,50
Расходы бюджета города Москвы
X
X
7 980 674,3
914 385,5
799 548,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9694608,50
Иные расходы по развитию транспортной системы509, 761, 778, 780, 788, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992Всего:
X
X
2 144 955,3
2 304 495,8
4 525 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
22910709,20
Расходы бюджета города Москвы
X
X
2 144 955,3
2 304 495,8
4 525 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
22910709,20
778, 814Всего:
X
X
651 687,0
898 210,5
3 036 381,0
833 381,0
833 381,0
833 381,0
833 381,0
833 381,0
833 381,0
9586564,50
Расходы бюджета города Москвы
X
X
651 687,0
898 210,5
3 036 381,0
833 381,0
833 381,0
833 381,0
833 381,0
833 381,0
833 381,0
9586564,50
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений778, 991Всего:
X
X
1 493 268,3
1 406 285,3
1 489 227,3
1 489 227,3
1 489 227,3
1 489 227,3
1 489 227,3
1 489 227,3
1 489 227,3
13324144,70
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 493 268,3
1 406 285,3
1 489 227,3
1 489 227,3
1 489 227,3
1 489 227,3
1 489 227,3
1 489 227,3
1 489 227,3
13324144,70
Содержание и капитальный ремонт инженерно-транспортных сооружений509, 761, 778, 780, 788, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992Всего:
X
X
1 777 672,5
6 538 866,6
5 802 700,1
5 824 667,4
6 249 667,4
6 249 667,4
6 249 667,4
6 249 667,4
6 249 667,4
51192243,60
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 777 672,5
6 538 866,6
5 802 700,1
5 824 667,4
6 249 667,4
6 249 667,4
6 249 667,4
6 249 667,4
6 249 667,4
51192243,60
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений778Всего:
X
X
0,0
4 383 570,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
33561782,80
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
4 383 570,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
33561782,80
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств778, 788Всего:
X
X
0,0
0,0
61 926,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61926,00
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
0,0
61 926,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61926,00
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями778Всего:
X
X
1 777 672,5
2 155 296,5
1 572 458,0
1 656 351,3
2 081 351,3
2 081 351,3
2 081 351,3
2 081 351,3
2 081 351,3
17568534,80
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 777 672,5
2 155 296,5
1 572 458,0
1 656 351,3
2 081 351,3
2 081 351,3
2 081 351,3
2 081 351,3
2 081 351,3
17568534,80
Обеспечение безопасности инженерных сооружений509, 761, 778, 780, 788, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992Всего:
X
X
663 765,0
268 078,4
355 991,1
355 991,1
355 991,1
355 991,1
355 991,1
355 991,1
355 991,1
3423781,10
Расходы бюджета города Москвы
X
X
663 765,0
268 078,4
355 991,1
355 991,1
355 991,1
355 991,1
355 991,1
355 991,1
355 991,1
3423781,10
Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях778, 780Всего:
X
X
663 765,0
233 878,4
272 434,4
312 175,8
334 448,9
334 448,9
334 448,9
334 448,9
334 448,9
3154498,10
Расходы бюджета города Москвы
X
X
663 765,0
233 878,4
272 434,4
312 175,8
334 448,9
334 448,9
334 448,9
334 448,9
334 448,9
3154498,10
Мероприятия по оценке уязвимости и разработка планов обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры государственного учреждения778Всего:
X
X
0,0
34 200,0
83 556,7
43 815,3
21 542,2
21 542,2
21 542,2
21 542,2
21 542,2
269283,00
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
34 200,0
83 556,7
43 815,3
21 542,2
21 542,2
21 542,2
21 542,2
21 542,2
269283,00
Комплексное благоустройство территорий общественного назначения814Всего:
X
X
0,0
2 096 866,3
9 051 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
42991292,20
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
2 096 866,3
9 051 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
42991292,20
Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги"806Всего:
X
X
0,0
13 272 704,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13272704,50
Средства федерального бюджета
X
X
0,0
13 272 704,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13272704,50
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020
Таблица 6

Паспорт подпрограммы "Грузовой транспорт" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Грузовой транспорт"
Цели подпрограммы1.Снижение нагрузки на улично-дорожную сеть со стороны грузового транспорта.2. Формирование эффективной транспортно-логистической инфраструктуры и оптимизация грузоперевозок.
Задачи подпрограммы1. Формирование единой системы транспортно-логистического обслуживания грузопотоков на основе создания сети опорных терминально-логистических центров, обеспечивающих оптимальное перераспределение и регулирование грузопотоков.2. Усиление администрирования автомобильных перевозок.3. Снижение транзитных грузопотоков и оптимизации грузовых перевозок.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Подпрограмма "Грузовой транспорт"
Численность грузовых автомобилей, работающих в городетыс. единиц
330,1
330,4
299,68
118
118
118
118
118
118
118
118
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент градостроительной политики города МосквыДепартамент экономической политики и развития города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 Факт
2011 Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Итого
Подпрограмма "Грузовой транспорт"Всего:
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000 000,0
10 000 000,0
10 000 000,0
0,0
0,0
30000000,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000 000,0
10 000 000,0
10 000 000,0
0,0
0,0
30000000,00
Развитие транспортно-логистической инфраструктурыВсего:
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000 000,0
10 000 000,0
10 000 000,0
0,0
0,0
30000000,00
Средства юридических и физически х лиц
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000 000,0
10 000 000,0
10 000 000,0
0,0
0,0
30000000,00
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020
Таблица 7

Паспорт подпрограммы "Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы"
Цели подпрограммыСоздание нормативных условий для приема пассажиров и подвижного состава пригородного, междугородного и международного сообщения
Задачи подпрограммы1. Формирование единой системы транспортно-пересадочных узлов и новых современных автовокзалов в городе Москве и Московской области в целях повышения комфортности и привлекательности использования транспортной системы.2. Повышение качества и безопасности транспортного обслуживания, уменьшение времени на пересадку в транспортно-пересадочных узлах.3. Ликвидация несанкционированных пунктов прибытия и отправления автобусов.4. Оказание сопутствующих услуг пассажирам.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Подпрограмма "Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы"
Доля крупных транспортно-пересадочных узлов, где время на пересадку пассажиров составляет не более 8-10 минутпроцентов
X
X
4,5
43
51
64
74
79
87
95
100
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент строительства города МосквыДепартамент капитального ремонта города МосквыДепартамент градостроительной политики города МосквыКомитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительстваДепартамент экономической политики и развития города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 Факт
2011 Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма "Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы"Всего:
X
X
500 000,0
10 553 660,0
36 442 557,0
91 570 266,7
64 114 570,2
60 947 188,7
61 836 161,5
52 736 161,5
60 036 161,5
438736727,03
Средства юридических и физических лиц
X
X
500 000,0
10 553 660,0
36 442 557,0
91 570 266,7
64 114 570,2
60 947 188,7
61 836 161,5
52 736 161,5
60 036 161,5
438736727,03
Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узловВсего:
X
X
500 000,0
10 553 660,0
36 442 557,0
91 570 266,7
64 114 570,2
60 947 188,7
61 836 161,5
52 736 161,5
60 036 161,5
438736727,03
Средства юридических и физических лиц
X
X
500 000,0
10 553 660,0
36 442 557,0
91 570 266,7
64 114 570,2
60 947 188,7
61 836 161,5
52 736 161,5
60 036 161,5
438736727,03
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1:01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020
Таблица 8