Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. N 194-ФЗ "О федеральном бюджете на 2002 год" стр. 15

46. Абзац одиннадцатый статьи 3, части первая и вторая статьи 6 в части возмещения расходов на доставку и пересылку всех видов государственных пенсий и пособий, расходов на обслуживание привлеченных кредитов за 1996 год, а также за 1997 год за счет средств федерального бюджета в сумме 5 047,06 млн. рублей, часть третья статьи 6 Федерального закона от 23 июня 1999 года N 114-ФЗ "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 1997 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст.3171).
47. Исключен
48. Статья 15 Федерального закона от 2 января 2000 года N 24-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2000 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст.145).
49. Части вторая и третья статьи 10 Федерального закона от 5 августа 2000 года N 118-ФЗ "О введении в действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст.3341; 2001, N 13, ст.1147) в части уплаты недоимки, пеней и штрафов в Федеральный дорожный фонд Российской Федерации.
50. Статья 2 Федерального закона от 25 декабря 2000 года N 147-ФЗ "Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 1999 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 52, ст.5025).
51. Статья 7 Федерального закона от 12 февраля 2001 года N 7-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2001 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 7, ст.612).
52. Часть вторая статьи 6 Федерального закона от 30 мая 2001 года N 68-ФЗ "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 1998 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 23, ст.2286) в части возмещения расходов на доставку и пересылку всех видов государственных пенсий и пособий, расходов на обслуживание привлеченных кредитов за 1996 год, а также за 1997 год за счет средств федерального бюджета в сумме 5 047,06 млн. рублей.
53. Статьи 9 и 10 Федерального закона от 10 июля 2001 года N 91-ФЗ "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 1999 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 29, ст.2946).
Приложение 18
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2002 год"

Перечень законодательных актов Российской Федерации, действие которых приостанавливается на 2002 год с момента введения нормативными правовыми актами Российской Федерации новых должностных окладов, иных условий формирования денежного довольствия и порядка пенсионного обеспечения военнослужащих и приравненных к ним лиц

1. Исключен
Приложение 19
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2002 год"

Распределение ассигнований из федерального бюджета на 2002 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

(тыс.рублей)
┌────────────────────────────────┬───┬───┬────┬────┬────────────────────┐
│ Наименование │Рз │ПР │ЦСР │ ВР │ Сумма │
├────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼────────────────────┤
│Государственное управление и│ │ │ │ │ │
│местное самоуправление │ 01│ │ │ │ 56 745 563,3 │
│ │ │ │ │ │ │
│Функционирование главы государ-│ │ │ │ │ │
│ства - Президента Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации │ 01│ 01│ │ │ 2 768 149,7 │
│Содержание Президента Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации │ 01│ 01│ 001│ │ 8 554,2 │
│Денежное содержание Президента│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 01│ 01│ 001│ 001│ 1 011,5 │
│Представительские расходы │ 01│ 01│ 001│ 028│ 7 542,7 │
│Обеспечение деятельности Прези-│ │ │ │ │ │
│дента Российской Федерации │ 01│ 01│ 003│ │ 41 233,7 │
│Содержание резиденций Президента│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 01│ 01│ 003│ 006│ 41 233,7 │
│Содержание Администрации Прези-│ │ │ │ │ │
│дента Российской Федерации │ 01│ 01│ 005│ │ 1 410 239,3 │
│Денежное содержание Руководителя│ │ │ │ │ │
│Администрации Президента Россий-│ │ │ │ │ │
│ской Федерации и его заместите-│ │ │ │ │ │
│лей │ 01│ 01│ 005│ 003│ 4 664,5 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 01│ 005│ 027│ 402 091,8 │
│Представительские расходы │ 01│ 01│ 005│ 028│ 726,2 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 01│ 005│ 029│ 1 002 756,8 │
│Содержание Управления делами│ │ │ │ │ │
│Президента Российской Федерации │ 01│ 01│ 006│ │ 853 711,0 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 01│ 006│ 027│ 73 487,2 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 01│ 006│ 029│ 293 253,2 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 01│ 01│ 006│ 075│ 486 970,6 │
│Содержание полномочных предста-│ │ │ │ │ │
│вителей Президента Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации и их заместителей в│ │ │ │ │ │
│федеральных округах │ 01│ 01│ 007│ │ 18 730,3 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 01│ 007│ 027│ 18 730,3 │
│Обеспечение деятельности полно-│ │ │ │ │ │
│мочных представителей Президента│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации в федераль-│ │ │ │ │ │
│ных округах │ 01│ 01│ 008│ │ 432 862,5 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 01│ 008│ 027│ 128 518,0 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 01│ 008│ 029│ 304 344,5 │
│Содержание Уполномоченного Рос-│ │ │ │ │ │
│сийской Федерации при Европей-│ │ │ │ │ │
│ском суде по правам человека │ 01│ 01│ 009│ │ 1 434,3 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 01│ 009│ 027│ 1 434,3 │
│Зарубежный аппарат │ 01│ 01│ 120│ │ 1 384,4 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 01│ 120│ 027│ 658,8 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 01│ 120│ 029│ 725,6 │
│Функционирование законодательных│ │ │ │ │ │
│(представительных) органов госу-│ │ │ │ │ │
│дарственной власти │ 01│ 02│ │ │ 2 617 968,9 │
│Содержание Председателя Совета│ │ │ │ │ │
│Федерации и его заместителей │ 01│ 02│ 020│ │ 1 996,6 │
│Денежное содержание Председателя│ │ │ │ │ │
│Совета Федерации │ 01│ 02│ 020│ 008│ 692,7 │
│Денежное содержание заместителей│ │ │ │ │ │
│Председателя Совета Федерации │ 01│ 02│ 020│ 010│ 1 303,9 │
│Содержание членов Совета Федера-│ │ │ │ │ │
│ции и их помощников │ 01│ 02│ 022│ │ 158 033,4 │
│Денежное содержание членов Сове-│ │ │ │ │ │
│та Федерации │ 01│ 02│ 022│ 011│ 56 397,1 │
│Денежное содержание помощников│ │ │ │ │ │
│членов Совета Федерации │ 01│ 02│ 022│ 012│ 101 636,3 │
│Обеспечение деятельности Совета│ │ │ │ │ │
│Федерации │ 01│ 02│ 024│ │ 657 954,2 │
│Денежное содержание Аппарата Со-│ │ │ │ │ │
│вета Федерации │ 01│ 02│ 024│ 013│ 187 728,9 │
│Представительские расходы │ 01│ 02│ 024│ 028│ 7 500,0 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 02│ 024│ 029│ 462 725,3 │
│Содержание Председателя Государ-│ │ │ │ │ │
│ственной Думы и его заместителей│ 01│ 02│ 030│ │ 3 626,8 │
│Денежное содержание Председателя│ │ │ │ │ │
│Государственной Думы │ 01│ 02│ 030│ 014│ 692,8 │
│Денежное содержание заместителей│ │ │ │ │ │
│Председателя Государственной│ │ │ │ │ │
│Думы │ 01│ 02│ 030│ 015│ 2 934,0 │
│Содержание депутатов Государст- │ │ │ │ │ │
│венной Думы и их помощников │ 01│ 02│ 031│ │ 386 328,8 │
│Денежное содержание депутатов│ │ │ │ │ │
│Государственной Думы │ 01│ 02│ 031│ 016│ 143 437,9 │
│Денежное содержание помощников│ │ │ │ │ │
│депутатов Государственной Думы │ 01│ 02│ 031│ 017│ 242 890,9 │
│Обеспечение деятельности Госу-│ │ │ │ │ │
│дарственной Думы │ 01│ 02│ 032│ │ 1 410 029,1 │
│Денежное содержание аппаратов│ │ │ │ │ │
│фракций и групп в Государствен-│ │ │ │ │ │
│ной Думе │ 01│ 02│ 032│ 018│ 30 438,9 │
│Денежное содержание Аппарата│ │ │ │ │ │
│Государственной Думы │ 01│ 02│ 032│ 019│ 254 248,4 │
│Денежное содержание аппаратов│ │ │ │ │ │
│комитетов Государственной Думы │ 01│ 02│ 032│ 020│ 111 760,8 │
│Представительские расходы │ 01│ 02│ 032│ 028│ 14 200,0 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 02│ 032│ 029│ 999 381,0 │
│Функционирование исполнительных│ │ │ │ │ │
│органов государственной власти │ 01│ 03│ │ │ 12 721 176,6 │
│Содержание Председателя Прави-│ │ │ │ │ │
│тельства Российской Федерации и│ │ │ │ │ │
│его заместителей │ 01│ 03│ 033│ │ 4 157,9 │
│Денежное содержание Председателя│ │ │ │ │ │
│Правительства Российской Федера-│ │ │ │ │ │
│ции │ 01│ 03│ 033│ 021│ 821,3 │
│Денежное содержание заместителей│ │ │ │ │ │
│Председателя Правительства Рос-│ │ │ │ │ │
│сийской Федерации │ 01│ 03│ 033│ 022│ 3 336,6 │
│Обеспечение деятельности Прави-│ │ │ │ │ │
│тельства Российской Федерации │ 01│ 03│ 035│ │ 539 305,3 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 03│ 035│ 027│ 237 807,7 │
│Представительские расходы │ 01│ 03│ 035│ 028│ 7 129,6 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 03│ 035│ 029│ 294 368,0 │
│Центральный аппарат │ 01│ 03│ 037│ │ 3 763 961,8 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 03│ 037│ 027│ 2 388 914,1 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 03│ 037│ 029│ 1 375 047,7 │
│Территориальные органы │ 01│ 03│ 038│ │ 8 049 235,8 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 03│ 038│ 027│ 5 837 224,2 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 03│ 038│ 029│ 2 212 011,6 │
│Реализация государственной поли-│ │ │ │ │ │
│тики в области приватизации и│ │ │ │ │ │
│управления федеральной собствен-│ │ │ │ │ │
│ностью │ 01│ 03│ 067│ │ 250 000,0 │
│Расходы по оценке недвижимости,│ │ │ │ │ │
│обеспечению признания прав и│ │ │ │ │ │
│регулированию отношений по│ │ │ │ │ │
│федеральной собственности, в том│ │ │ │ │ │
│числе недвижимого имущества за│ │ │ │ │ │
│рубежом │ 01│ 03│ 067│ 047│ 30 000,0 │
│Расходы, связанные с деятельнос-│ │ │ │ │ │
│тью по управлению находящимися в│ │ │ │ │ │
│федеральной собственности акция-│ │ │ │ │ │
│ми открытых акционерных обществ │ 01│ 03│ 067│ 061│ 63 000,0 │
│Финансирование деятельности по│ │ │ │ │ │
│приватизации и проведению пред-│ │ │ │ │ │
│продажной подготовки объектов│ │ │ │ │ │
│приватизации │ 01│ 03│ 067│ 062│ 138 000,0 │
│Прочие расходы, связанные с при-│ │ │ │ │ │
│ватизацией и управлением феде-│ │ │ │ │ │
│ральным имуществом │ 01│ 03│ 067│ 064│ 19 000,0 │
│Зарубежный аппарат │ 01│ 03│ 120│ │ 114 515,8 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 03│ 120│ 027│ 80 480,9 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 03│ 120│ 029│ 34 034,9 │
│Деятельность финансовых и нало-│ │ │ │ │ │
│говых органов │ 01│ 04│ │ │ 34 189 424,7 │
│Центральный аппарат │ 01│ 04│ 037│ │ 871 685,3 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 04│ 037│ 027│ 427 578,2 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 04│ 037│ 029│ 444 107,1 │
│Территориальные органы │ 01│ 04│ 038│ │ 22 653 404,6 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 04│ 038│ 027│ 15 492 596,8 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 04│ 038│ 029│ 7 160 807,8 │
│Территориальные органы федераль-│ │ │ │ │ │
│ного казначейства │ 01│ 04│ 045│ │ 6 096 730,2 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 04│ 045│ 027│ 4 014 071,1 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 04│ 045│ 029│ 2 082 659,1 │
│Содержание │ │ │ │ │ │
│контрольно-ревизионных органов│ │ │ │ │ │
│Министерства финансов Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации │ 01│ 04│ 046│ │ 804 187,7 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 04│ 046│ 027│ 664 403,6 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 04│ 046│ 029│ 139 784,1 │
│Содержание территориальных орга-│ │ │ │ │ │
│нов валютного контроля Министер-│ │ │ │ │ │
│ства финансов Российской Федера-│ │ │ │ │ │
│ции │ 01│ 04│ 049│ │ 44 339,4 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 04│ 049│ 027│ 26 314,9 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 04│ 049│ 029│ 18 024,5 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 01│ 04│ 515│ │ 1 204 077,5 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 01│ 04│ 515│ 075│ 633 343,5 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 01│ 04│ 515│ 397│ 570 734,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Развитие органов федерального│ │ │ │ │ │
│казначейства на 2000 - 2004│ │ │ │ │ │
│годы" │ 01│ 04│ 632│ │ 1 680 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 01│ 04│ 632│ 397│ 1 680 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Развитие налоговых органов на│ │ │ │ │ │
│2002 - 2004 годы" │ 01│ 04│ 647│ │ 835 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 01│ 04│ 647│ 397│ 835 000,0 │
│Прочие расходы на общегосударст-│ │ │ │ │ │
│венное управление │ 01│ 05│ │ │ 4 448 843,4 │
│Расходы на общегосударственное│ │ │ │ │ │
│управление (не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│бюджетам других министерств и│ │ │ │ │ │
│ведомств) │ 01│ 05│ 039│ │ 607 733,0 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 05│ 039│ 027│ 135 038,1 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 05│ 039│ 029│ 100 629,2 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 01│ 05│ 039│ 397│ 372 065,7 │
│Проведение статистических обсле-│ │ │ │ │ │
│дований и переписей │ 01│ 05│ 040│ │ 2 956 600,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 01│ 05│ 040│ 397│ 2 956 600,0 │
│Государственная поддержка архив-│ │ │ │ │ │
│ной службы │ 01│ 05│ 041│ │ 173 030,1 │
│Содержание особо ценных объектов│ │ │ │ │ │
│культурного наследия народов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 01│ 05│ 041│ 273│ 67 403,4 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 01│ 05│ 041│ 397│ 105 626,7 │
│Содержание Председателя Счетной│ │ │ │ │ │
│палаты Российской Федерации и│ │ │ │ │ │
│его заместителя │ 01│ 05│ 042│ │ 1 027,1 │
│Денежное содержание Председателя│ │ │ │ │ │
│Счетной палаты Российской Феде-│ │ │ │ │ │
│рации │ 01│ 05│ 042│ 024│ 735,7 │
│Денежное содержание заместителя│ │ │ │ │ │
│Председателя Счетной палаты│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 01│ 05│ 042│ 025│ 291,4 │
│Содержание аудиторов Счетной│ │ │ │ │ │
│палаты Российской Федерации │ 01│ 05│ 043│ │ 3 393,8 │
│Денежное содержание аудиторов│ │ │ │ │ │
│Счетной палаты Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации │ 01│ 05│ 043│ 026│ 3 393,8 │
│Обеспечение деятельности Счетной│ │ │ │ │ │
│палаты Российской Федерации │ 01│ 05│ 044│ │ 495 820,6 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 05│ 044│ 027│ 241 310,1 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 05│ 044│ 029│ 254 510,5 │
│Государственная поддержка туриз-│ │ │ │ │ │
│ма │ 01│ 05│ 289│ │ 114 250,0 │
│Средства, направленные на финан-│ │ │ │ │ │
│сирование туризма │ 01│ 05│ 289│ 286│ 114 250,0 │
│Государственная поддержка перио-│ │ │ │ │ │
│дических изданий, учрежденных│ │ │ │ │ │
│органами исполнительной и зако-│ │ │ │ │ │
│нодательной власти │ 01│ 05│ 423│ │ 21 988,8 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 05│ 423│ 027│ 14 743,6 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 05│ 423│ 029│ 7 245,2 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Создание и развитие информаци-│ │ │ │ │ │
│онно-телекоммуникационной систе-│ │ │ │ │ │
│мы специального назначения в│ │ │ │ │ │
│интересах органов государствен-│ │ │ │ │ │
│ной власти на 2001 - 2007 годы" │ 01│ 05│ 639│ │ 75 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 01│ 05│ 639│ 397│ 75 000,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Судебная власть │ 02│ │ │ │ 19 111 999,8 │
│ │ │ │ │ │ │
│Федеральная судебная система │ 02│ 01│ │ │ 19 111 999,8 │
│Центральный аппарат │ 02│ 01│ 037│ │ 146 029,5 │
│Денежное содержание аппарата │ 02│ 01│ 037│ 027│ 40 640,1 │
│Расходы на содержание аппарата │ 02│ 01│ 037│ 029│ 105 389,4 │
│Территориальные органы │ 02│ 01│ 038│ │ 648 501,3 │
│Денежное содержание аппарата │ 02│ 01│ 038│ 027│ 498 376,8 │
│Расходы на содержание аппарата │ 02│ 01│ 038│ 029│ 150 124,5 │
│Содержание Председателя Консти-│ │ │ │ │ │
│туционного Суда Российской Феде-│ │ │ │ │ │
│рации и членов Конституционного│ │ │ │ │ │
│Суда Российской Федерации │ 02│ 01│ 050│ │ 10428,3 │
│Денежное содержание Председателя│ │ │ │ │ │
│Конституционного Суда Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации │ 02│ 01│ 050│ 040│ 560,5 │
│Денежное содержание членов Конс-│ │ │ │ │ │
│титуционного Суда Российской Фе-│ │ │ │ │ │
│дерации │ 02│ 01│ 050│ 041│ 9 867,8 │
│Обеспечение деятельности Консти-│ │ │ │ │ │
│туционного Суда Российской Феде-│ │ │ │ │ │
│рации │ 02│ 01│ 051│ │ 163 044,6 │
│Денежное содержание аппарата │ 02│ 01│ 051│ 027│ 41 441,8 │
│Расходы на содержание аппарата │ 02│ 01│ 051│ 029│ 37 631,5 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 02│ 01│ 051│ 075│ 83 318,4 │
│Оплата отдельных льгот, установ-│ │ │ │ │ │
│ленных законодательством │ 02│ 01│ 051│ 642│ 652,9 │
│Содержание Председателя Верхов-│ │ │ │ │ │
│ного Суда Российской Федерации и│ │ │ │ │ │
│членов Верховного Суда Россий-│ │ │ │ │ │
│ской Федерации │ 02│ 01│ 052│ │ 54 139,8 │
│Денежное содержание Председателя│ │ │ │ │ │
│Верховного Суда Российской Феде-│ │ │ │ │ │
│рации │ 02│ 01│ 052│ 042│ 539,2 │
│Денежное содержание членов Вер-│ │ │ │ │ │
│ховного Суда Российской Федера-│ │ │ │ │ │
│ции │ 02│ 01│ 052│ 043│ 53 600,6 │
│Обеспечение деятельности Верхов-│ │ │ │ │ │
│ного Суда Российской Федерации │ 02│ 01│ 053│ │ 294 210,6 │
│Денежное содержание аппарата │ 02│ 01│ 053│ 027│ 117 437,7 │
│Расходы на содержание аппарата │ 02│ 01│ 053│ 029│ 172 805,5 │
│Оплата отдельных льгот, установ-│ │ │ │ │ │
│ленных законодательством │ 02│ 01│ 053│ 642│ 3 967,4 │
│Содержание системы судов общей│ │ │ │ │ │
│юрисдикции субъектов Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации │ 02│ 01│ 054│ │ 2 584 685,5 │
│Денежное содержание аппарата │ 02│ 01│ 054│ 027│ 668 359,7 │
│Расходы на содержание аппарата │ 02│ 01│ 054│ 029│ 813 108,3 │
│Денежное содержание судей │ 02│ 01│ 054│ 044│ 1 067 482,0 │
│Оплата отдельных льгот, установ-│ │ │ │ │ │
│ленных законодательством │ 02│ 01│ 054│ 642│ 35 735,5 │
│Содержание системы судов общей│ │ │ │ │ │
│юрисдикции районов и городов │ 02│ 01│ 055│ │ 10 284 518,1 │
│Денежное содержание аппарата │ 02│ 01│ 055│ 027│ 3 014 692,2 │
│Расходы на содержание аппарата │ 02│ 01│ 055│ 029│ 3 284 453,1 │
│Денежное содержание судей │ 02│ 01│ 055│ 044│ 3 811 551,9 │
│Оплата отдельных льгот, установ-│ │ │ │ │ │
│ленных законодательством │ 02│ 01│ 055│ 642│ 173 820,9 │
│Содержание Председателя Высшего│ │ │ │ │ │
│Арбитражного Суда Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации и членов Высшего│ │ │ │ │ │
│Арбитражного Суда Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации │ 02│ 01│ 057│ │ 29 335,7 │
│Денежное содержание Председателя│ │ │ │ │ │
│Высшего Арбитражного Суда│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 02│ 01│ 057│ 045│ 539,2 │
│Денежное содержание членов Выс-│ │ │ │ │ │
│шего Арбитражного Суда Россий-│ │ │ │ │ │
│ской Федерации │ 02│ 01│ 057│ 046│ 28 796,5 │
│Обеспечение деятельности Высшего│ │ │ │ │ │
│Арбитражного Суда Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации │ 02│ 01│ 058│ │ 94 535,2 │
│Денежное содержание аппарата │ 02│ 01│ 058│ 027│ 37 590,8 │
│Расходы на содержание аппарата │ 02│ 01│ 058│ 029│ 53 999,3 │
│Оплата отдельных льгот, установ-│ │ │ │ │ │
│ленных законодательством │ 02│ 01│ 058│ 642│ 2945,1 │
│Содержание федеральных арбитраж-│ │ │ │ │ │
│ных судов │ 02│ 01│ 059│ │ 308 716,4 │
│Денежное содержание аппарата │ 02│ 01│ 059│ 027│ 64 824,0 │
│Расходы на содержание аппарата │ 02│ 01│ 059│ 029│ 114 146,0 │
│Денежное содержание судей │ 02│ 01│ 059│ 044│ 123 048,6 │
│Оплата отдельных льгот, установ-│ │ │ │ │ │
│ленных законодательством │ 02│ 01│ 059│ 642│ 6 697,8 │
│Содержание арбитражных судов│ │ │ │ │ │
│субъектов Российской Федерации │ 02│ 01│ 060│ │ 1 934 062,9 │
│Денежное содержание аппарата │ 02│ 01│ 060│ 027│ 411 117,7 │
│Расходы на содержание аппарата │ 02│ 01│ 060│ 029│ 738 993,0 │
│Денежное содержание судей │ 02│ 01│ 060│ 044│ 748 082,7 │
│Оплата отдельных льгот, установ-│ │ │ │ │ │
│ленных законодательством │ 02│ 01│ 060│ 642│ 35 869,5 │
│Содержание мировых судей │ 02│ 01│ 063│ │ 1 292 888,3 │
│Расходы на содержание аппарата │ 02│ 01│ 063│ 029│ 251 313,2 │
│Денежное содержание судей │ 02│ 01│ 063│ 044│ 984 767,6 │
│Оплата отдельных льгот, установ-│ │ │ │ │ │
│ленных законодательством │ 02│ 01│ 063│ 642│ 56 807,5 │
│Расходы на содержание военных│ │ │ │ │ │
│судов │ 02│ 01│ 066│ │ 1 266 903,6 │
│Денежное содержание аппарата │ 02│ 01│ 066│ 027│ 236 653,6 │
│Расходы на содержание аппарата │ 02│ 01│ 066│ 029│ 573 489,6 │
│Денежное содержание судей │ 02│ 01│ 066│ 044│ 449 532,1 │
│Оплата отдельных льгот, установ-│ │ │ │ │ │
│ленных законодательством │ 02│ 01│ 066│ 642│ 7 228,3 │
│ │ │ │ │ │ │
│Международная деятельность │ 03│ │ │ │ 42 858 764,5 │
│ │ │ │ │ │ │
│Международное сотрудничество │ 03│ 01│ │ │ 30 451 751,3 │
│Зарубежный аппарат │ 03│ 01│ 120│ │ 6 559 884,4 │
│Денежное содержание аппарата │ 03│ 01│ 120│ 027│ 5 199 027,7 │
│Расходы на содержание аппарата │ 03│ 01│ 120│ 029│ 952 616,7 │
│Расходы по специальной охране│ │ │ │ │ │
│посольств и представительств за│ │ │ │ │ │
│рубежом │ 03│ 01│ 120│ 031│ 408 240,0 │
│Взносы в международные организа-│ │ │ │ │ │
│ции │ 03│ 01│ 121│ │ 5 635 103,9 │
│Взносы в международные организа-│ │ │ │ │ │
│ции │ 03│ 01│ 121│ 053│ 5 635 103,9 │
│Мероприятия, осуществляемые в│ │ │ │ │ │
│рамках совместных соглашений с│ │ │ │ │ │
│финансовыми организациями │ 03│ 01│ 129│ │ 180 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 03│ 01│ 129│ 397│ 180 000,0 │
│Расходы по обязательствам в│ │ │ │ │ │
│рамках проектов, финансируемых с│ │ │ │ │ │
│участием международных финансо-│ │ │ │ │ │
│вых организаций │ 03│ 01│ 130│ │ 1 584 500,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 03│ 01│ 130│ 397│ 1 584 500,0 │
│Расходы в сфере международной│ │ │ │ │ │
│деятельности │ 03│ 01│ 131│ │ 12 100 984,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 03│ 01│ 131│ 397│ 12 100 984,0 │
│Операции неторгового характера │ 03│ 01│ 134│ │ 3 871 529,0 │
│Расходы, связанные с визитами│ │ │ │ │ │
│делегаций высших органов власти│ │ │ │ │ │
│за рубеж │ 03│ 01│ 134│ 030│ 529 357,5 │
│Расходы по оценке недвижимости,│ │ │ │ │ │
│обеспечению признания прав и│ │ │ │ │ │
│регулированию отношений по│ │ │ │ │ │
│федеральной собственности, в том│ │ │ │ │ │
│числе недвижимого имущества за│ │ │ │ │ │
│рубежом │ 03│ 01│ 134│ 047│ 63 000,0 │
│Приобретение, строительство и│ │ │ │ │ │
│реконструкция недвижимости за│ │ │ │ │ │
│рубежом │ 03│ 01│ 134│ 052│ 1 232 595,0 │
│Расходы по обеспечению внешней│ │ │ │ │ │
│безопасности │ 03│ 01│ 134│ 059│ 1 527 750,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 03│ 01│ 134│ 397│ 518 826,5 │
│Государственные гарантии по│ │ │ │ │ │
│внешним заимствованиям │ 03│ 01│ 136│ │ 519 750,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 03│ 01│ 136│ 397│ 519 750,0 │
│Реализация межгосударственных│ │ │ │ │ │
│договоров в рамках Содружества│ │ │ │ │ │
│Независимых Государств │ 03│ 03│ │ │ 9 585 465,4 │
│Долевое участие в содержании│ │ │ │ │ │
│координационных структур Содру-│ │ │ │ │ │
│жества Независимых Государств │ 03│ 03│ 127│ │ 450 450,2 │
│Долевое участие в содержании│ │ │ │ │ │
│координационных структур Содру-│ │ │ │ │ │
│жества Независимых Государств │ 03│ 03│ 127│ 055│ 450 450,2 │
│Обеспечение сотрудничества в│ │ │ │ │ │
│рамках Содружества Независимых│ │ │ │ │ │
│Государств │ 03│ 03│ 128│ │ 3 289 100,7 │
│Расходы по реализации межгосу-│ │ │ │ │ │
│дарственных соглашений в рамках│ │ │ │ │ │
│Содружества Независимых Госу-│ │ │ │ │ │
│дарств │ 03│ 03│ 128│ 056│ 3 289 100,7 │
│Долевой взнос в бюджет Союзного│ │ │ │ │ │
│государства │ 03│ 03│ 132│ │ 1 672 914,5 │
│Расходы на финансирование доле-│ │ │ │ │ │
│вого взноса в бюджет Союзного│ │ │ │ │ │
│государства │ 03│ 03│ 132│ 090│ 1 672 914,5 │
│Возврат с последующей компенса-│ │ │ │ │ │
│цией расходов Российской Федера-│ │ │ │ │ │
│ции по уплате долевых взносов │ 03│ 03│ 137│ │ -300 000,0 │
│Расходы на финансирование доле-│ │ │ │ │ │
│вого взноса в бюджет Союзного│ │ │ │ │ │
│государства │ 03│ 03│ 137│ 090│ -300 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 03│ 03│ 515│ │ 4 473 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 03│ 03│ 515│ 397│ 4 473 000,0 │
│Международные культурные, науч-│ │ │ │ │ │
│ные и информационные связи │ 03│ 04│ │ │ 1 347 347,8 │
│Расходы на международные куль-│ │ │ │ │ │
│турные, научные и информационные│ │ │ │ │ │
│связи │ 03│ 04│ 125│ │ 1 347 347,8 │
│Расходы на аренду каналов связи│ │ │ │ │ │
│и радиопередатчиков за рубежом │ 03│ 04│ 125│ 048│ 835 821,0 │
│Участие в международных научных│ │ │ │ │ │
│исследованиях, стажировки сту-│ │ │ │ │ │
│дентов за рубежом │ 03│ 04│ 125│ 049│ 226 105,3 │
│Участие в международных конфе-│ │ │ │ │ │
│ренциях │ 03│ 04│ 125│ 050│ 265 576,5 │
│Проведение выставок, ярмарок за│ │ │ │ │ │
│рубежом │ 03│ 04│ 125│ 051│ 19 845,0 │
│Экономическая и гуманитарная по-│ │ │ │ │ │
│мощь другим государствам │ 03│ 05│ │ │ 56 700,0 │
│Экономическая и гуманитарная│ │ │ │ │ │
│помощь другим государствам │ 03│ 05│ 123│ │ 56 700,0 │
│Экономическая и гуманитарная│ │ │ │ │ │
│помощь другим государствам │ 03│ 05│ 123│ 054│ 56 700,0 │
│Реализация международных обяза-│ │ │ │ │ │
│тельств в сфере военно-техничес-│ │ │ │ │ │
│кого сотрудничества │ 03│ 06│ │ │ 1 417 500,0 │
│Выполнение международных обяза-│ │ │ │ │ │
│тельств в сфере военно-техничес-│ │ │ │ │ │
│кого сотрудничества │ 03│ 06│ 133│ │ 1 417 500,0 │
│Расходы по реализации междуна-│ │ │ │ │ │
│родных обязательств в сфере во-│ │ │ │ │ │
│енно-технического сотрудничества│ 03│ 06│ 133│ 060│ 1 417 500,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Национальная оборона │ 04│ │ │ │ 2 737 460,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Обеспечение мобилизационной и│ │ │ │ │ │
│вневойсковой подготовки │ 04│ 03│ │ │ 2 434 960,0 │
│НИОКР │ 04│ 03│ 281│ │ 23 000,0 │
│Прочие вооружение, военная и│ │ │ │ │ │
│специальная техника, продукция│ │ │ │ │ │
│производственно-технического │ │ │ │ │ │
│назначения и имущество │ 04│ 03│ 281│ 629│ 23 000,0 │
│Обеспечение личного состава│ │ │ │ │ │
│войск (сил) │ 04│ 03│ 601│ │ 1 696 096,0 │
│Денежное содержание гражданского│ │ │ │ │ │
│персонала │ 04│ 03│ 601│ 600│ 154 524,0 │
│Денежное довольствие военнослу-│ │ │ │ │ │
│жащих │ 04│ 03│ 601│ 601│ 768 282,0 │
│Продовольственное обеспечение│ │ │ │ │ │
│военнослужащих │ 04│ 03│ 601│ 602│ 428 920,0 │
│Вещевое обеспечение военнослужа-│ │ │ │ │ │
│щих │ 04│ 03│ 601│ 603│ 120 040,0 │
│Транспортное обеспечение при│ │ │ │ │ │
│проезде в отпуск и на лечение│ │ │ │ │ │
│военнослужащих и членов их семей│ 04│ 03│ 601│ 604│ 30 240,0 │
│Обеспечение льгот и компенсаций│ │ │ │ │ │
│военнослужащим и членам их семей│ 04│ 03│ 601│ 605│ 181 330,0 │
│Прочие расходы, связанные с│ │ │ │ │ │
│обеспечением личного состава │ 04│ 03│ 601│ 606│ 12 760,0 │
│Боевая подготовка и материально-│ │ │ │ │ │
│техническое обеспечение войск│ │ │ │ │ │
│(сил) │ 04│ 03│ 602│ │ 388 214,0 │
│Оплата и хранение специального│ │ │ │ │ │
│топлива и горюче-смазочных мате-│ │ │ │ │ │
│риалов в рамках государственного│ │ │ │ │ │
│оборонного заказа │ 04│ 03│ 602│ 607│ 67 734,0 │
│Обеспечение электросвязью в рам-│ │ │ │ │ │
│ках государственного оборонного│ │ │ │ │ │
│заказа │ 04│ 03│ 602│ 608│ 6 000,0 │
│Транспортное обеспечение в рам-│ │ │ │ │ │
│ках государственного оборонного│ │ │ │ │ │
│заказа │ 04│ 03│ 602│ 609│ 16 700,0 │
│Содержание, эксплуатация и теку-│ │ │ │ │ │
│щий ремонт вооружения, военной│ │ │ │ │ │
│техники и имущества │ 04│ 03│ 602│ 610│ 4 000,0 │
│Содержание испытательных, науч-│ │ │ │ │ │
│но-исследовательских учреждений │ 04│ 03│ 602│ 612│ 1 000,0 │
│Содержание и эксплуатация учеб-│ │ │ │ │ │
│ных объектов боевой и физичес-│ │ │ │ │ │
│кой подготовки │ 04│ 03│ 602│ 613│ 1 000,0 │
│Прочие расходы, связанные с бое-│ │ │ │ │ │
│вой подготовкой и материально-│ │ │ │ │ │
│техническим обеспечением войск│ │ │ │ │ │
│(сил) │ 04│ 03│ 602│ 615│ 291 780,0 │
│Закупки вооружений, военной тех-│ │ │ │ │ │
│ники, продукции производственно-│ │ │ │ │ │
│технического назначения и иму-│ │ │ │ │ │
│щества │ 04│ 03│ 603│ │ 165 800,0 │
│Автобронетанковая техника │ 04│ 03│ 603│ 622│ 20 000,0 │
│Автоматизированные системы и│ │ │ │ │ │
│средства управления, связи, раз-│ │ │ │ │ │
│ведки, РЭП, информационного про-│ │ │ │ │ │
│тиводействия, другая радиоэлект-│ │ │ │ │ │
│ронная и специальная техника │ 04│ 03│ 603│ 625│ 17 100,0 │
│Средства радиационной, химичес-│ │ │ │ │ │
│кой, биологической защиты, инже-│ │ │ │ │ │
│нерного и тылового обеспечения │ 04│ 03│ 603│ 626│ 14 500,0 │
│Прочие вооружение, военная и│ │ │ │ │ │
│специальная техника, продукция│ │ │ │ │ │
│производственно-технического │ │ │ │ │ │
│назначения и имущество │ 04│ 03│ 603│ 629│ 114 200,0 │
│Ремонт вооружений, военной тех-│ │ │ │ │ │
│ники, продукции производственно-│ │ │ │ │ │
│технического назначения и имуще-│ │ │ │ │ │
│ства на предприятиях │ 04│ 03│ 604│ │ 25 000,0 │
│Автобронетанковая техника │ 04│ 03│ 604│ 622│ 5 500,0 │
│Автоматизированные системы и│ │ │ │ │ │
│средства управления, связи, раз-│ │ │ │ │ │
│ведки, РЭП, информационного про-│ │ │ │ │ │
│тиводействия, другая радиоэлект-│ │ │ │ │ │
│ронная и специальная техника │ 04│ 03│ 604│ 625│ 500,0 │
│Прочие вооружение, военная и│ │ │ │ │ │
│специальная техника, продукция│ │ │ │ │ │
│производственно-технического │ │ │ │ │ │
│назначения и имущество │ 04│ 03│ 604│ 629│ 19 000,0 │
│Строительство специальных и│ │ │ │ │ │
│других объектов │ 04│ 03│ 605│ │ 65 000,0 │
│Специальные объекты │ 04│ 03│ 605│ 630│ 65 000,0 │
│Расходы военных (специальных)│ │ │ │ │ │
│образовательных учреждений │ 04│ 03│ 606│ │ 39 950,0 │
│Содержание авиационно-спортивных│ │ │ │ │ │
│организаций РОСТО │ 04│ 03│ 606│ 639│ 39 950,0 │
│Страховые гарантии военнослужа-│ │ │ │ │ │
│щим │ 04│ 03│ 607│ │ 31 900,0 │
│Обязательное государственное│ │ │ │ │ │
│страхование жизни и здоровья│ │ │ │ │ │
│военнослужащих │ 04│ 03│ 607│ 634│ 28 900,0 │
│Единовременные пособия в случае│ │ │ │ │ │
│гибели (смерти) или повреждения│ │ │ │ │ │
│здоровья военнослужащих при│ │ │ │ │ │
│исполнении обязанностей военной│ │ │ │ │ │
│службы │ 04│ 03│ 607│ 635│ 3 000,0 │
│Обеспечение деятельности отрас-│ │ │ │ │ │
│лей для национальной обороны │ 04│ 07│ │ │ 302 500,0 │
│Государственная поддержка отрас-│ │ │ │ │ │
│лей для национальной обороны │ 04│ 07│ 610│ │ 302 500,0 │
│Другие дотации │ 04│ 07│ 610│ 459│ 55 000,0 │
│Прочие объекты │ 04│ 07│ 610│ 632│ 240 900,0 │
│Текущее содержание │ 04│ 07│ 610│ 641│ 6 600,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Правоохранительная деятельность│ │ │ │ │ │
│и обеспечение безопасности госу-│ │ │ │ │ │
│дарства │ 05│ │ │ │ 55 349 204,3 │
│ │ │ │ │ │ │
│Уголовно-исполнительная система │ 05│ 03│ │ │ 32 735 876,1 │
│Содержание спецконтингента │ 05│ 03│ 201│ │ 15 265 122,0 │
│Содержание спецконтингента │ 05│ 03│ 201│ 070│ 15 265 122,0 │
│НИОКР │ 05│ 03│ 281│ │ 2 250,0 │
│Автоматизированные системы и│ │ │ │ │ │
│средства управления, связи, раз-│ │ │ │ │ │
│ведки, РЭП, информационного про-│ │ │ │ │ │
│тиводействия, другая радиоэлект-│ │ │ │ │ │
│ронная и специальная техника │ 05│ 03│ 281│ 625│ 2 250,0 │
│Прочие ведомственные расходы в│ │ │ │ │ │
│области образования │ 05│ 03│ 407│ │ 85 430,2 │
│Детские дошкольные учреждения │ 05│ 03│ 407│ 259│ 85 430,2 │
│Ведомственные расходы на│ │ │ │ │ │
│здравоохранение │ 05│ 03│ 430│ │ 174 402,1 │
│Санатории, пансионаты и дома│ │ │ │ │ │
│отдыха │ 05│ 03│ 430│ 308│ 44 111,5 │
│Медицинские учреждения, находя-│ │ │ │ │ │
│щиеся в ведении федеральных ор-│ │ │ │ │ │
│ганов исполнительной власти, в│ │ │ │ │ │
│составе которых предусмотрена│ │ │ │ │ │
│военная и приравненная к ней│ │ │ │ │ │
│служба │ 05│ 03│ 430│ 335│ 130 290,6 │
│Обеспечение личного состава│ │ │ │ │ │
│войск (сил) │ 05│ 03│ 601│ │ 14 862 364,1 │
│Денежное содержание гражданского│ │ │ │ │ │
│персонала │ 05│ 03│ 601│ 600│ 1 932 022,0 │
│Денежное довольствие военнослу-│ │ │ │ │ │
│жащих │ 05│ 03│ 601│ 601│ 9 492 887,6 │
│Продовольственное обеспечение│ │ │ │ │ │
│военнослужащих │ 05│ 03│ 601│ 602│ 38 916,3 │
│Вещевое обеспечение военнослужа-│ │ │ │ │ │
│щих │ 05│ 03│ 601│ 603│ 334 711,9 │
│Транспортное обеспечение при│ │ │ │ │ │
│проезде в отпуск и на лечение│ │ │ │ │ │
│военнослужащих и членов их семей│ 05│ 03│ 601│ 604│ 305 163,5 │
│Обеспечение льгот и компенсаций│ │ │ │ │ │
│военнослужащим и членам их семей│ 05│ 03│ 601│ 605│ 2 065 517,2 │
│Прочие расходы, связанные с│ │ │ │ │ │
│обеспечением личного состава │ 05│ 03│ 601│ 606│ 693 145,6 │
│Боевая подготовка и материально-│ │ │ │ │ │
│техническое обеспечение войск│ │ │ │ │ │
│(сил) │ 05│ 03│ 602│ │ 1 161 454,1 │
│Оплата и хранение специального│ │ │ │ │ │
│топлива и горюче-смазочных мате-│ │ │ │ │ │
│риалов в рамках государственного│ │ │ │ │ │
│оборонного заказа │ 05│ 03│ 602│ 607│ 152 297,3 │
│Обеспечение электросвязью в рам-│ │ │ │ │ │
│ках государственного оборонного│ │ │ │ │ │
│заказа │ 05│ 03│ 602│ 608│ 108 100,0 │
│Транспортное обеспечение в рам-│ │ │ │ │ │
│ках государственного оборонного│ │ │ │ │ │
│заказа │ 05│ 03│ 602│ 609│ 137 872,0 │
│Прочие расходы, связанные с бое-│ │ │ │ │ │
│вой подготовкой и материально-│ │ │ │ │ │
│техническим обеспечением войск│ │ │ │ │ │
│(сил) │ 05│ 03│ 602│ 615│ 763 184,8 │
│Закупки вооружений, военной тех-│ │ │ │ │ │
│ники, продукции производственно-│ │ │ │ │ │
│технического назначения и иму-│ │ │ │ │ │
│щества │ 05│ 03│ 603│ │ 218 450,0 │
│Автобронетанковая техника │ 05│ 03│ 603│ 622│ 64 789,0 │
│Стрелковое и холодное оружие │ 05│ 03│ 603│ 624│ 29 705,0 │
│Автоматизированные системы и│ │ │ │ │ │
│средства управления, связи, раз-│ │ │ │ │ │
│ведки, РЭП, информационного про-│ │ │ │ │ │
│тиводействия, другая радиоэлект-│ │ │ │ │ │
│ронная и специальная техника │ 05│ 03│ 603│ 625│ 111 526,0 │
│Прочие вооружение, военная и│ │ │ │ │ │
│специальная техника, продукция│ │ │ │ │ │
│производственно-технического │ │ │ │ │ │
│назначения и имущество │ 05│ 03│ 603│ 629│ 12 430,0 │
│Ремонт вооружений, военной тех-│ │ │ │ │ │
│ники, продукции производственно-│ │ │ │ │ │
│технического назначения и имуще-│ │ │ │ │ │
│ства на предприятиях │ 05│ 03│ 604│ │ 19 300,0 │
│Автобронетанковая техника │ 05│ 03│ 604│ 622│ 7 671,0 │
│Стрелковое и холодное оружие │ 05│ 03│ 604│ 624│ 2 620,0 │
│Автоматизированные системы и│ │ │ │ │ │
│средства управления, связи, раз-│ │ │ │ │ │
│ведки, РЭП, информационного про-│ │ │ │ │ │
│тиводействия, другая радиоэлект-│ │ │ │ │ │
│ронная и специальная техника │ 05│ 03│ 604│ 625│ 8 349,0 │
│Прочие вооружение, военная и│ │ │ │ │ │
│специальная техника, продукция│ │ │ │ │ │
│производственно-технического │ │ │ │ │ │
│назначения и имущество │ 05│ 03│ 604│ 629│ 660,0 │
│Расходы военных (специальных)│ │ │ │ │ │
│образовательных учреждений │ 05│ 03│ 606│ │ 275 713,0 │
│Расходы на обеспечение учебного│ │ │ │ │ │
│процесса военных (специальных)│ │ │ │ │ │
│образовательных учреждений │ 05│ 03│ 606│ 633│ 275 713,0 │
│Страховые гарантии военнослужа-│ │ │ │ │ │
│щим │ 05│ 03│ 607│ │ 342 530,6 │
│Обязательное государственное│ │ │ │ │ │
│страхование жизни и здоровья│ │ │ │ │ │
│военнослужащих │ 05│ 03│ 607│ 634│ 151 875,4 │
│Единовременные пособия в случае│ │ │ │ │ │
│гибели (смерти) или повреждения│ │ │ │ │ │
│здоровья военнослужащих при│ │ │ │ │ │
│исполнении обязанностей военной│ │ │ │ │ │
│службы │ 05│ 03│ 607│ 635│ 190 655,2 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Реформирование уголовно-испол-│ │ │ │ │ │
│нительной системы Министерства│ │ │ │ │ │
│юстиции Российской Федерации на│ │ │ │ │ │
│2002 - 2006 годы" │ 05│ 03│ 645│ │ 15 060,0 │
│Подпрограмма "Реформирование│ │ │ │ │ │
│промышленного сектора уголовно-│ │ │ │ │ │
│исполнительной системы и содей-│ │ │ │ │ │
│ствие трудовой занятости осуж-│ │ │ │ │ │
│денных на 2002 - 2006 годы" │ 05│ 03│ 645│ 803│ 15 060,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Предупреждение и борьба с забо-│ │ │ │ │ │
│леваниями социального характера│ │ │ │ │ │
│(2002 - 2006 годы)" │ 05│ 03│ 649│ │ 313 800,0 │
│Подпрограмма "Неотложные меры│ │ │ │ │ │
│борьбы с туберкулезом в России" │ 05│ 03│ 649│ 738│ 313 800,0 │
│Таможенные органы │ 05│ 07│ │ │ 9 650 547,4 │
│Центральный аппарат │ 05│ 07│ 037│ │ 126 145,0 │
│Денежное содержание аппарата │ 05│ 07│ 037│ 027│ 126 145,0 │
│Ведомственные расходы на здраво-│ │ │ │ │ │
│охранение │ 05│ 07│ 430│ │ 403 965,5 │
│Санатории, пансионаты и дома│ │ │ │ │ │
│отдыха │ 05│ 07│ 430│ 308│ 43 215,2 │
│Медицинские учреждения, находя-│ │ │ │ │ │
│щиеся в ведении федеральных ор-│ │ │ │ │ │
│ганов исполнительной власти, в│ │ │ │ │ │
│составе которых предусмотрена│ │ │ │ │ │
│военная и приравненная к ней│ │ │ │ │ │
│служба │ 05│ 07│ 430│ 335│ 360 750,3 │
│Обеспечение личного состава│ │ │ │ │ │
│войск (сил) │ 05│ 07│ 601│ │ 4 911 514,1 │
│Денежное содержание гражданского│ │ │ │ │ │
│персонала │ 05│ 07│ 601│ 600│ 290 742,1 │
│Денежное довольствие военнослу-│ │ │ │ │ │
│жащих │ 05│ 07│ 601│ 601│ 3 713 751,1 │
│Продовольственное обеспечение│ │ │ │ │ │
│военнослужащих │ 05│ 07│ 601│ 602│ 19 537,2 │
│Вещевое обеспечение военнослужа-│ │ │ │ │ │
│щих │ 05│ 07│ 601│ 603│ 188 790,4 │
│Транспортное обеспечение при│ │ │ │ │ │
│проезде в отпуск и на лечение│ │ │ │ │ │
│военнослужащих и членов их семей│ 05│ 07│ 601│ 604│ 120 567,9 │
│Обеспечение льгот и компенсаций│ │ │ │ │ │
│военнослужащим и членам их семей│ 05│ 07│ 601│ 605│ 412 189,8 │
│Прочие расходы, связанные с│ │ │ │ │ │
│обеспечением личного состава │ 05│ 07│ 601│ 606│ 165 935,6 │
│Боевая подготовка и материально-│ │ │ │ │ │
│техническое обеспечение войск│ │ │ │ │ │
│(сил) │ 05│ 07│ 602│ │ 3 920 239,1 │
│Оплата и хранение специального│ │ │ │ │ │
│топлива и горюче-смазочных мате-│ │ │ │ │ │
│риалов в рамках государственного│ │ │ │ │ │
│оборонного заказа │ 05│ 07│ 602│ 607│ 240 427,1 │
│Обеспечение электросвязью в│ │ │ │ │ │
│рамках государственного оборон-│ │ │ │ │ │
│ного заказа │ 05│ 07│ 602│ 608│ 171 500,0 │
│Транспортное обеспечение в рам-│ │ │ │ │ │
│ках государственного оборонного│ │ │ │ │ │
│заказа │ 05│ 07│ 602│ 609│ 55 332,0 │
│Содержание, эксплуатация и теку-│ │ │ │ │ │
│щий ремонт вооружения, военной│ │ │ │ │ │
│техники и имущества │ 05│ 07│ 602│ 610│ 571 995,9 │
│Содержание испытательных, науч-│ │ │ │ │ │
│но-исследовательских учреждений │ 05│ 07│ 602│ 612│ 96 316,0 │
│Содержание и эксплуатация учеб-│ │ │ │ │ │
│ных объектов боевой и физичес-│ │ │ │ │ │
│кой подготовки │ 05│ 07│ 602│ 613│ 29 588,1 │
│Прочие расходы, связанные с бое-│ │ │ │ │ │
│вой подготовкой и материально-│ │ │ │ │ │
│техническим обеспечением войск│ │ │ │ │ │
│(сил) │ 05│ 07│ 602│ 615│ 2 755 080,0 │
│Расходы военных (специальных)│ │ │ │ │ │
│образовательных учреждений │ 05│ 07│ 606│ │ 243 583,7 │
│Расходы на обеспечение учебного│ │ │ │ │ │
│процесса военных (специальных)│ │ │ │ │ │
│образовательных учреждений │ 05│ 07│ 606│ 633│ 243 583,7 │
│Страховые гарантии военнослужа-│ │ │ │ │ │
│щим │ 05│ 07│ 607│ │ 35 100,0 │
│Обязательное государственное│ │ │ │ │ │
│страхование жизни и здоровья│ │ │ │ │ │
│военнослужащих │ 05│ 07│ 607│ 634│ 33 000,0 │
│Единовременные пособия в случае│ │ │ │ │ │
│гибели (смерти) или повреждения│ │ │ │ │ │
│здоровья военнослужащих при│ │ │ │ │ │
│исполнении обязанностей военной│ │ │ │ │ │
│службы │ 05│ 07│ 607│ 635│ 2 100,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Комплексные меры противодейст-│ │ │ │ │ │
│вия злоупотреблению наркотиками│ │ │ │ │ │
│и их незаконному обороту на 2002│ │ │ │ │ │
│- 2004 годы" │ 05│ 07│ 651│ │ 10 000,0 │
│Прочие расходы, связанные с бое-│ │ │ │ │ │
│вой подготовкой и материально-│ │ │ │ │ │
│техническим обеспечением войск│ │ │ │ │ │
│(сил) │ 05│ 07│ 651│ 615│ 10 000,0 │
│Органы прокуратуры │ 05│ 08│ │ │ 9 209 321,6 │
│Содержание Генерального прокуро-│ │ │ │ │ │
│ра Российской Федерации и его│ │ │ │ │ │
│заместителей │ 05│ 08│ 209│ │ 5 145,8 │
│Денежное содержание Генерального│ │ │ │ │ │
│прокурора Российской Федерации │ 05│ 08│ 209│ 150│ 414,2 │
│Денежное содержание заместителей│ │ │ │ │ │
│Генерального прокурора Россий-│ │ │ │ │ │
│ской Федерации │ 05│ 08│ 209│ 151│ 4731,6 │
│Обеспечение деятельности Гене-│ │ │ │ │ │
│ральной прокуратуры Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации │ 05│ 08│ 210│ │ 479 479,8 │
│Денежное содержание аппарата │ 05│ 08│ 210│ 027│ 275 078,1 │
│Расходы на содержание аппарата │ 05│ 08│ 210│ 029│ 204 401,7 │
│Содержание органов прокуратуры│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 05│ 08│ 211│ │ 8 545 887,3 │
│Денежное содержание аппарата │ 05│ 08│ 211│ 027│ 432 344,9 │
│Расходы на содержание аппарата │ 05│ 08│ 211│ 029│ 2 032 528,5 │
│Денежное содержание прокуроров │ 05│ 08│ 211│ 152│ 6 081 013,9 │
│Ведомственные расходы на пере-│ │ │ │ │ │
│подготовку и повышение квалифи-│ │ │ │ │ │
│кации │ 05│ 08│ 404│ │ 13 638,3 │
│Институты повышения квалификации│ 05│ 08│ 404│ 269│ 13 638,3 │
│Обеспечение личного состава│ │ │ │ │ │
│войск (сил) │ 05│ 08│ 601│ │ 121 331,5 │
│Оплата отдельных льгот, установ-│ │ │ │ │ │
│ленных законодательством │ 05│ 08│ 601│ 642│ 121 331,5 │
│Расходы военных (специальных)│ │ │ │ │ │
│образовательных учреждений │ 05│ 08│ 606│ │ 43 838,9 │
│Расходы на обеспечение учебного│ │ │ │ │ │
│процесса военных (специальных)│ │ │ │ │ │
│образовательных учреждений │ 05│ 08│ 606│ 633│ 43 838,9 │
│Органы юстиции │ 05│ 10│ │ │ 3 394 759,2 │
│Центральный аппарат │ 05│ 10│ 037│ │ 211 993,9 │
│Денежное содержание аппарата │ 05│ 10│ 037│ 027│ 58 916,3 │
│Расходы на содержание аппарата │ 05│ 10│ 037│ 029│ 153 077,6 │
│Территориальные органы │ 05│ 10│ 038│ │ 491 928,4 │
│Денежное содержание аппарата │ 05│ 10│ 038│ 027│ 263 780,1 │
│Расходы на содержание аппарата │ 05│ 10│ 038│ 029│ 228 148,3 │
│Расходы на общегосударственное│ │ │ │ │ │
│управление (не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│бюджетам других министерств и│ │ │ │ │ │
│ведомств) │ 05│ 10│ 039│ │ 616,3 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 05│ 10│ 039│ 397│ 616,3 │
│Содержание службы судебных│ │ │ │ │ │
│приставов Министерства юстиции│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 05│ 10│ 061│ │ 2 362 894,0 │
│Денежное содержание аппарата │ 05│ 10│ 061│ 027│ 1 985 369,4 │
│Расходы на содержание аппарата │ 05│ 10│ 061│ 029│ 377 524,6 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 05│ 10│ 515│ │ 306 966,2 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 05│ 10│ 515│ 397│ 306 966,2 │
│Расходы военных (специальных)│ │ │ │ │ │
│образовательных учреждений │ 05│ 10│ 606│ │ 20 360,4 │
│Расходы на обеспечение учебного│ │ │ │ │ │
│процесса военных (специальных)│ │ │ │ │ │
│образовательных учреждений │ 05│ 10│ 606│ 633│ 20 360,4 │
│Государственная фельдъегерская│ │ │ │ │ │
│служба │ 05│ 11│ │ │ 358 700,0 │
│Обеспечение личного состава│ │ │ │ │ │
│войск (сил) │ 05│ 11│ 601│ │ 290 704,0 │
│Денежное содержание гражданского│ │ │ │ │ │
│персонала │ 05│ 11│ 601│ 600│ 50 602,0 │
│Денежное довольствие военнослу-│ │ │ │ │ │
│жащих │ 05│ 11│ 601│ 601│ 203 818,0 │
│Вещевое обеспечение военнослужа-│ │ │ │ │ │
│щих │ 05│ 11│ 601│ 603│ 5 060,0 │
│Обеспечение льгот и компенсаций│ │ │ │ │ │
│военнослужащим и членам их семей│ 05│ 11│ 601│ 605│ 25 924,0 │
│Оплата отдельных льгот,│ │ │ │ │ │
│установленных законодательством │ 05│ 11│ 601│ 642│ 5 300,0 │
│Боевая подготовка и материально-│ │ │ │ │ │
│техническое обеспечение войск│ │ │ │ │ │
│(сил) │ 05│ 11│ 602│ │ 67 996,0 │
│Транспортное обеспечение в рам-│ │ │ │ │ │
│ках государственного оборонного│ │ │ │ │ │
│заказа │ 05│ 11│ 602│ 609│ 67 996,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Фундаментальные исследования и│ │ │ │ │ │
│содействие научно-техническому│ │ │ │ │ │
│прогрессу │ 06│ │ │ │ 30 317 957,1 │
│ │ │ │ │ │ │
│Фундаментальные исследования │ 06│ 01│ │ │ 15 441 429,2 │
│Проведение фундаментальных ис-│ │ │ │ │ │
│следований │ 06│ 01│ 270│ │ 10 635 887,1 │
│Конкурсный фонд индивидуальной│ │ │ │ │ │
│поддержки ведущих ученых и│ │ │ │ │ │
│научных школ │ 06│ 01│ 270│ 180│ 159 800,0 │
│Другие НИОКР │ 06│ 01│ 270│ 216│ 10 157 419,7 │
│Содержание особо ценных объектов│ │ │ │ │ │
│культурного наследия народов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 06│ 01│ 270│ 273│ 318 667,4 │
│Государственная поддержка Рос-│ │ │ │ │ │
│сийской академии сельскохозяйст-│ │ │ │ │ │
│венных наук │ 06│ 01│ 271│ │ 81 665,6 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 06│ 01│ 271│ 075│ 39 852,0 │
│Содержание управления делами и│ │ │ │ │ │
│президиума академии (отделения) │ 06│ 01│ 271│ 183│ 41 813,6 │
│Государственная поддержка Рос-│ │ │ │ │ │
│сийской академии наук │ 06│ 01│ 273│ │ 895 579,9 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 06│ 01│ 273│ 075│ 169 087,0 │
│Содержание управления делами и│ │ │ │ │ │
│президиума академии (отделения) │ 06│ 01│ 273│ 183│ 648 393,9 │
│Геолого-разведочные работы │ 06│ 01│ 273│ 410│ 78 099,0 │
│Государственная поддержка отде-│ │ │ │ │ │
│лений Российской академии наук │ 06│ 01│ 274│ │ 518 593,8 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 06│ 01│ 274│ 075│ 374 346,7 │
│Содержание управления делами и│ │ │ │ │ │
│президиума академии (отделения) │ 06│ 01│ 274│ 183│ 109 914,6 │
│Геолого-разведочные работы │ 06│ 01│ 274│ 410│ 34 332,5 │
│Государственная поддержка Рос-│ │ │ │ │ │
│сийской академии медицинских│ │ │ │ │ │
│наук │ 06│ 01│ 275│ │ 932 689,0 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 06│ 01│ 275│ 075│ 2 022,4 │
│Содержание управления делами и│ │ │ │ │ │
│президиума академии (отделения) │ 06│ 01│ 275│ 183│ 35 928,6 │
│Другие НИОКР │ 06│ 01│ 275│ 216│ 894 738,0 │
│Государственная поддержка отде-│ │ │ │ │ │
│лений Российской академии меди-│ │ │ │ │ │
│цинских наук │ 06│ 01│ 276│ │ 173 407,5 │
│Содержание управления делами и│ │ │ │ │ │
│президиума академии (отделения) │ 06│ 01│ 276│ 183│ 9 432,0 │
│Другие НИОКР │ 06│ 01│ 276│ 216│ 163 975,5 │
│Государственная поддержка Рос-│ │ │ │ │ │
│сийской академии образования │ 06│ 01│ 278│ │ 34 525,3 │
│Содержание управления делами и│ │ │ │ │ │
│президиума академии (отделения) │ 06│ 01│ 278│ 183│ 34 525,3 │
│Государственная поддержка Рос-│ │ │ │ │ │
│сийской академии архитектуры и│ │ │ │ │ │
│строительных наук │ 06│ 01│ 279│ │ 11 901,1 │
│Содержание управления делами и│ │ │ │ │ │
│президиума академии (отделения) │ 06│ 01│ 279│ 183│ 11 901,1 │
│Государственная поддержка Рос-│ │ │ │ │ │
│сийской академии художеств │ 06│ 01│ 280│ │ 87 331,2 │
│Содержание особо ценных объектов│ │ │ │ │ │
│культурного наследия народов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 06│ 01│ 280│ 273│ 87 331,2 │
│Расходы Российского фонда фунда-│ │ │ │ │ │
│ментальных исследований │ 06│ 01│ 286│ │ 1 763 770,5 │
│Расходы на содержание аппарата │ 06│ 01│ 286│ 029│ 48 000,0 │
│НИОКР │ 06│ 01│ 286│ 072│ 1 715 770,5 │
│Расходы Российского гуманитарно-│ │ │ │ │ │
│го научного фонда │ 06│ 01│ 287│ │ 293 978,2 │
│Расходы на содержание аппарата │ 06│ 01│ 287│ 029│ 13 260,0 │
│НИОКР │ 06│ 01│ 287│ 072│ 280 718,2 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Комплексные меры противодейст-│ │ │ │ │ │
│вия злоупотреблению наркотиками│ │ │ │ │ │
│и их незаконному обороту на 2002│ │ │ │ │ │
│- 2004 годы" │ 06│ 01│ 651│ │ 7 100,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 01│ 651│ 187│ 7 100,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Интеграция науки и высшего│ │ │ │ │ │
│образования России на 2002 -│ │ │ │ │ │
│2006 годы" │ 06│ 01│ 667│ │ 5 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 01│ 667│ 187│ 5 000,0 │
│Разработка перспективных техно-│ │ │ │ │ │
│логий и приоритетных направлений│ │ │ │ │ │
│научно-технического прогресса │ 06│ 02│ │ │ 14 876 527,9 │
│НИОКР │ 06│ 02│ 281│ │ 7 432 868,7 │
│Создание компьютерных сетей свя-│ │ │ │ │ │
│зи и баз данных фундаментальной│ │ │ │ │ │
│науки и образования │ 06│ 02│ 281│ 181│ 185 000,0 │
│Финансирование приоритетных│ │ │ │ │ │
│направлений науки и техники │ 06│ 02│ 281│ 182│ 1 912 349,5 │
│Развитие приборной базы научных│ │ │ │ │ │
│организаций, неподведомственных│ │ │ │ │ │
│главному распорядителю бюджетных│ │ │ │ │ │
│средств │ 06│ 02│ 281│ 184│ 165 000,0 │
│Содержание уникальных стендов и│ │ │ │ │ │
│установок научных организаций,│ │ │ │ │ │
│неподведомственных главному│ │ │ │ │ │
│распорядителю бюджетных средств │ 06│ 02│ 281│ 185│ 145 000,0 │
│Другие НИОКР │ 06│ 02│ 281│ 216│ 4 735 519,2 │
│Развитие новых направлений│ │ │ │ │ │
│элементной базы информационных│ │ │ │ │ │
│технологий │ 06│ 02│ 281│ 231│ 60 000,0 │
│Содержание особо ценных объектов│ │ │ │ │ │
│культурного наследия народов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 06│ 02│ 281│ 273│ 30 000,0 │
│Подпрограмма "Развитие новых│ │ │ │ │ │
│направлений биотехнологии и│ │ │ │ │ │
│обеспечение биологической безо-│ │ │ │ │ │
│пасности" │ 06│ 02│ 281│ 813│ 110 000,0 │
│Подпрограмма "Вакцины нового│ │ │ │ │ │
│поколения и медицинские диагнос-│ │ │ │ │ │
│тические системы будущего" │ 06│ 02│ 281│ 814│ 90 000,0 │
│Расходы Фонда содействия разви-│ │ │ │ │ │
│тию малых форм предприятий в на-│ │ │ │ │ │
│учно-технической сфере │ 06│ 02│ 288│ │ 440 952,2 │
│Расходы на содержание аппарата │ 06│ 02│ 288│ 029│ 20 257,4 │
│Другие НИОКР │ 06│ 02│ 288│ 216│ 420 694,8 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Модернизация транспортной сис-│ │ │ │ │ │
│темы России" (до 2010 года) │ 06│ 02│ 630│ │ 25 000,0 │
│Подпрограмма "Автомобильные до-│ │ │ │ │ │
│роги" │ 06│ 02│ 630│ 701│ 3 000,0 │
│Подпрограмма "Гражданская авиа- │ │ │ │ │ │
│ция" │ 06│ 02│ 630│ 702│ 2 500,0 │
│Подпрограмма "Единая система│ │ │ │ │ │
│организации воздушного движения"│ 06│ 02│ 630│ 703│ 500,0 │
│Подпрограмма "Морской транспорт"│ 06│ 02│ 630│ 704│ 5 500,0 │
│Подпрограмма "Внутренний водный│ │ │ │ │ │
│транспорт" │ 06│ 02│ 630│ 705│ 1 500,0 │
│Подпрограмма "Внутренние водные│ │ │ │ │ │
│пути" │ 06│ 02│ 630│ 706│ 4 500,0 │
│Подпрограмма "Реформирование об-│ │ │ │ │ │
│щественного пассажирского транс-│ │ │ │ │ │
│порта" │ 06│ 02│ 630│ 707│ 2 500,0 │
│Подпрограмма "Безопасность до-│ │ │ │ │ │
│рожного движения" │ 06│ 02│ 630│ 708│ 2 500,0 │
│Подпрограмма "Информатизация" │ 06│ 02│ 630│ 709│ 500,0 │
│Подпрограмма "Международные│ │ │ │ │ │
│транспортные коридоры" │ 06│ 02│ 630│ 710│ 2 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Культура России (2001 - 2005│ │ │ │ │ │
│годы)" │ 06│ 02│ 631│ │ 24 500,0 │
│Подпрограмма "Развитие культуры│ │ │ │ │ │
│и сохранение культурного насле-│ │ │ │ │ │
│дия России" │ 06│ 02│ 631│ 711│ 7 900,0 │
│Подпрограмма "Кинематография│ │ │ │ │ │
│России" │ 06│ 02│ 631│ 712│ 12 900,0 │
│Подпрограмма "Архивы России" │ 06│ 02│ 631│ 713│ 3 700,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Жилище" на 2002-2010 годы │ 06│ 02│ 633│ │ 7 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 633│ 187│ 7 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Мировой океан" (1998-2012 годы)│ 06│ 02│ 634│ │ 123 000,0 │
│Подпрограмма │ │ │ │ │ │
│"Международно-правовые вопросы,│ │ │ │ │ │
│их политический аспект, тактика│ │ │ │ │ │
│отстаивания интересов" │ 06│ 02│ 634│ 715│ 1 328,0 │
│Подпрограмма "Исследование при-│ │ │ │ │ │
│роды Мирового океана" │ 06│ 02│ 634│ 716│ 74 890,0 │
│Подпрограмма "Создание техноло-│ │ │ │ │ │
│гий для освоения ресурсов и│ │ │ │ │ │
│пространств Мирового океана" │ 06│ 02│ 634│ 719│ 2 036,0 │
│Подпрограмма "Транспортные ком-│ │ │ │ │ │
│муникации России в Мировом океа-│ │ │ │ │ │
│не" │ 06│ 02│ 634│ 721│ 3 633,0 │
│Подпрограмма "Освоение и исполь-│ │ │ │ │ │
│зование Арктики" │ 06│ 02│ 634│ 722│ 4 560,0 │
│Подпрограмма "Изучение и иссле-│ │ │ │ │ │
│дование Антарктики" │ 06│ 02│ 634│ 723│ 9 236,0 │
│Подпрограмма "Создание Единой│ │ │ │ │ │
│системы информации об обстановке│ │ │ │ │ │
│в Мировом океане" │ 06│ 02│ 634│ 724│ 15 719,0 │
│Мероприятия Государственного за-│ │ │ │ │ │
│казчика-координатора │ 06│ 02│ 634│ 725│ 11 598,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Старшее поколение" (на 2002-│ │ │ │ │ │
│2004 годы) │ 06│ 02│ 635│ │ 4 500,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 635│ 187│ 4 500,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Социальная поддержка инвалидов│ │ │ │ │ │
│на 2000-2005 годы" │ 06│ 02│ 636│ │ 6 800,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 636│ 187│ 6 800,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Дети России" (2001-2002 годы) │ 06│ 02│ 640│ │ 8 900,0 │
│Президентская программа "Дети-│ │ │ │ │ │
│инвалиды" (2001-2002 годы) │ 06│ 02│ 640│ 726│ 4 050,0 │
│Президентская программа "Профи-│ │ │ │ │ │
│лактика безнадзорности и право-│ │ │ │ │ │
│нарушений несовершеннолетних"│ │ │ │ │ │
│(2001-2002 годы) │ 06│ 02│ 640│ 727│ 950,0 │
│Программа "Развитие социального│ │ │ │ │ │
│обслуживания семьи и детей"│ │ │ │ │ │
│(2001- 2002 годы) │ 06│ 02│ 640│ 728│ 1 800,0 │
│Программа "Безопасное материн-│ │ │ │ │ │
│ство" (2001- 2002 годы) │ 06│ 02│ 640│ 729│ 1 400,0 │
│Программа "Дети Чернобыля" (2001│ │ │ │ │ │
│- 2002 годы) │ 06│ 02│ 640│ 730│ 500,0 │
│Президентская программа "Одарен-│ │ │ │ │ │
│ные дети" (2001 - 2002 годы) │ 06│ 02│ 640│ 731│ 200,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Молодежь России (2001 - 2005│ │ │ │ │ │
│годы)" │ 06│ 02│ 641│ │ 8 000,0 │
│Подпрограмма "Физическое воспи-│ │ │ │ │ │
│тание и оздоровление детей, под-│ │ │ │ │ │
│ростков и молодежи в Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации (2001- 2005 годы)" │ 06│ 02│ 641│ 736│ 8 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Федеральная программа развития│ │ │ │ │ │
│образования" (2001- 2005 годы) │ 06│ 02│ 642│ │ 50 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 642│ 187│ 50 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Русский язык" на 2002- 2005│ │ │ │ │ │
│годы │ 06│ 02│ 643│ │ 1 400,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 643│ 187│ 1 400,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Формирование установок толе-│ │ │ │ │ │
│рантного сознания и профилактика│ │ │ │ │ │
│экстремизма в российском общест-│ │ │ │ │ │
│ве (2001 - 2005 годы)" │ 06│ 02│ 644│ │ 25 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 644│ 187│ 25 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Экология и природные ресурсы│ │ │ │ │ │
│России" на 2002 - 2010 годы │ 06│ 02│ 648│ │ 93 407,0 │
│Подпрограмма "Леса" │ 06│ 02│ 648│ 784│ 9 000,0 │
│Подпрограмма "Водные ресурсы и│ │ │ │ │ │
│водные объекты" │ 06│ 02│ 648│ 785│ 5 200,0 │
│Подпрограмма "Регулирование│ │ │ │ │ │
│качества окружающей среды" │ 06│ 02│ 648│ 787│ 2 507,0 │
│Подпрограмма "Отходы" │ 06│ 02│ 648│ 788│ 9 200,0 │
│Подпрограмма "Поддержка особо│ │ │ │ │ │
│охраняемых природных территорий"│ 06│ 02│ 648│ 789│ 3 600,0 │
│Подпрограмма "Сохранение редких│ │ │ │ │ │
│и исчезающих видов животных и│ │ │ │ │ │
│растений" │ 06│ 02│ 648│ 790│ 3 200,0 │
│Подпрограмма "Охрана озера Бай-│ │ │ │ │ │
│кал и Байкальской природной│ │ │ │ │ │
│территории" │ 06│ 02│ 648│ 791│ 2 400,0 │
│Подпрограмма "Возрождение Волги"│ 06│ 02│ 648│ 792│ 18 300,0 │
│Подпрограмма "Гидрометеорологи-│ │ │ │ │ │
│ческое обеспечение безопасности│ │ │ │ │ │
│жизнедеятельности и рационально-│ │ │ │ │ │
│го природопользования" │ 06│ 02│ 648│ 794│ 38 000,0 │
│Подпрограмма "Прогрессивные тех-│ │ │ │ │ │
│нологии картографо-геодезическо-│ │ │ │ │ │
│го обеспечения" │ 06│ 02│ 648│ 795│ 2 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Предупреждение и борьба с забо-│ │ │ │ │ │
│леваниями социального характера│ │ │ │ │ │
│(2002 - 2006 годы)" │ 06│ 02│ 649│ │ 20 000,0 │
│Подпрограмма "Сахарный диабет" │ 06│ 02│ 649│ 737│ 12 000,0 │
│Подпрограмма "Вакцинопрофилак-│ │ │ │ │ │
│тика" │ 06│ 02│ 649│ 739│ 3 800,0 │
│Подпрограмма "Неотложные меры по│ │ │ │ │ │
│предупреждению распространения в│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации заболева-│ │ │ │ │ │
│ния, вызываемого вирусом иммуно-│ │ │ │ │ │
│дефицита человека│ │ │ │ │ │
│(АНТИ-ВИЧ/СПИД)" │ 06│ 02│ 649│ 740│ 4 200,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Профилактика и лечение артери-│ │ │ │ │ │
│альной гипертонии в Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации" │ 06│ 02│ 650│ │ 20 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 650│ 187│ 20 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Комплексные меры противодейст-│ │ │ │ │ │
│вия злоупотреблению наркотиками│ │ │ │ │ │
│и их незаконному обороту на 2002│ │ │ │ │ │
│- 2004 годы" │ 06│ 02│ 651│ │ 14 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 651│ 187│ 14 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Ядерная и радиационная безопас-│ │ │ │ │ │
│ность России на 2000 - 2006 го-│ │ │ │ │ │
│ды" │ 06│ 02│ 653│ │ 85 000,0 │
│Подпрограмма "Обращение с радио-│ │ │ │ │ │
│активными отходами и отработав-│ │ │ │ │ │
│шими ядерными материалами, их│ │ │ │ │ │
│утилизация и захоронение" │ 06│ 02│ 653│ 762│ 18 900,0 │
│Подпрограмма "Безопасность атом-│ │ │ │ │ │
│ной промышленности России" │ 06│ 02│ 653│ 763│ 2 000,0 │
│Подпрограмма "Безопасность атом-│ │ │ │ │ │
│ных электростанций и исследова-│ │ │ │ │ │
│тельских ядерных установок" │ 06│ 02│ 653│ 764│ 2 400,0 │
│Подпрограмма "Атомные электро-│ │ │ │ │ │
│станции и ядерные энергетические│ │ │ │ │ │
│установки нового поколения с по-│ │ │ │ │ │
│вышенной безопасностью" │ 06│ 02│ 653│ 765│ 4 600,0 │
│Подпрограмма "Совершенствование│ │ │ │ │ │
│системы подготовки, переподго-│ │ │ │ │ │
│товки и повышение квалификации│ │ │ │ │ │
│кадров" │ 06│ 02│ 653│ 766│ 1 700,0 │
│Подпрограмма "Организация систе-│ │ │ │ │ │
│мы государственного учета и│ │ │ │ │ │
│контроля ядерных материалов и│ │ │ │ │ │
│системы государственного учета и│ │ │ │ │ │
│контроля радиоактивных веществ и│ │ │ │ │ │
│радиоактивных отходов" │ 06│ 02│ 653│ 767│ 1 700,0 │
│Подпрограмма "Ядерная и радиаци-│ │ │ │ │ │
│онная безопасность на предприя-│ │ │ │ │ │
│тиях судостроительной промышлен-│ │ │ │ │ │
│ности" │ 06│ 02│ 653│ 768│ 10 600,0 │
│Подпрограмма "Защита населения и│ │ │ │ │ │
│территорий от последствий воз-│ │ │ │ │ │
│можных радиационных аварий" │ 06│ 02│ 653│ 769│ 5 000,0 │
│Подпрограмма "Методическое обес-│ │ │ │ │ │
│печение деятельности по защите│ │ │ │ │ │
│населения и реабилитации терри-│ │ │ │ │ │
│торий, подвергшихся радиоактив-│ │ │ │ │ │
│ному загрязнению" │ 06│ 02│ 653│ 770│ 150,0 │
│Подпрограмма "Создание Единой│ │ │ │ │ │
│государственной автоматизирован-│ │ │ │ │ │
│ной системы контроля радиацион-│ │ │ │ │ │
│ной обстановки на территории│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации" │ 06│ 02│ 653│ 771│ 5 300,0 │
│Подпрограмма "Снижение уровня│ │ │ │ │ │
│облучения населения и техноген-│ │ │ │ │ │
│ного загрязнения окружающей сре-│ │ │ │ │ │
│ды природными радионуклидами" │ 06│ 02│ 653│ 772│ 2 800,0 │
│Подпрограмма "Организация единой│ │ │ │ │ │
│государственной системы контроля│ │ │ │ │ │
│и учета индивидуальных доз│ │ │ │ │ │
│облучения граждан и состояние│ │ │ │ │ │
│здоровья групп риска населения,│ │ │ │ │ │
│подверженных повышенным уровням│ │ │ │ │ │
│радиационного воздействия" │ 06│ 02│ 653│ 773│ 1 900,0 │
│Подпрограмма "Организация систе-│ │ │ │ │ │
│мы медицинского обслуживания и│ │ │ │ │ │
│охраны труда работников, подвер-│ │ │ │ │ │
│женных облучению на производст-│ │ │ │ │ │
│ве" │ 06│ 02│ 653│ 774│ 4 100,0 │
│Подпрограмма "Организация систе-│ │ │ │ │ │
│мы медицинского обслуживания лиц│ │ │ │ │ │
│из групп риска населения, под-│ │ │ │ │ │
│верженных повышенным уровням ра-│ │ │ │ │ │
│диационного воздействия" │ 06│ 02│ 653│ 775│ 1 300,0 │
│Подпрограмма "Оказание специали-│ │ │ │ │ │
│зированной медицинской помощи│ │ │ │ │ │
│при ликвидации последствий ради-│ │ │ │ │ │
│ационных аварий" │ 06│ 02│ 653│ 776│ 1 800,0 │
│Подпрограмма "Средства и методы│ │ │ │ │ │
│исследования и анализа воздейст-│ │ │ │ │ │
│вия ядерно и радиационно опасных│ │ │ │ │ │
│объектов на природную среду и│ │ │ │ │ │
│человека" │ 06│ 02│ 653│ 777│ 4 500,0 │
│Подпрограмма "Методы анализа и│ │ │ │ │ │
│обоснования безопасности ядерно│ │ │ │ │ │
│и радиационно опасных объектов" │ 06│ 02│ 653│ 778│ 10 000,0 │
│Подпрограмма "Стратегия обеспе-│ │ │ │ │ │
│чения ядерной и радиационной бе-│ │ │ │ │ │
│зопасности России" │ 06│ 02│ 653│ 779│ 1 950,0 │
│Подпрограмма "Разработка феде-│ │ │ │ │ │
│ральных норм и правил по ядерной│ │ │ │ │ │
│безопасности и радиационной бе-│ │ │ │ │ │
│зопасности (технические аспек- │ │ │ │ │ │
│ты)" │ 06│ 02│ 653│ 780│ 2 900,0 │
│Подпрограмма "Разработка феде-│ │ │ │ │ │
│ральных норм и правил по радиа-│ │ │ │ │ │
│ционной безопасности (санитарно-│ │ │ │ │ │
│гигиенические аспекты)" │ 06│ 02│ 653│ 781│ 1 400,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Повышение плодородия почв│ │ │ │ │ │
│России на 2002 - 2005 годы" │ 06│ 02│ 654│ │ 40 000,0 │
│Проведение │ │ │ │ │ │
│научно-исследовательских и│ │ │ │ │ │
│опытно-конструкторских работ в│ │ │ │ │ │
│рамках федеральных целевых│ │ │ │ │ │
│программ │ 06│ 02│ 654│ 187│ 40 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Преодоление последствий радиа-│ │ │ │ │ │
│ционных аварий на период до 2010│ │ │ │ │ │
│года" │ 06│ 02│ 655│ │ 4 600,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 655│ 187│ 4 600,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Сейсмобезопасность территории│ │ │ │ │ │
│России" (2002 - 2010 годы) │ 06│ 02│ 656│ │ 5 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 656│ 187│ 5 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Снижение рисков и смягчение по-│ │ │ │ │ │
│следствий чрезвычайных ситуаций│ │ │ │ │ │
│природного и техногенного харак-│ │ │ │ │ │
│тера в Российской Федерации до│ │ │ │ │ │
│2005 года" │ 06│ 02│ 657│ │ 15 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 657│ 187│ 15 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Международный термоядерный ре-│ │ │ │ │ │
│актор ИТЭР" на 2002-2005 годы │ 06│ 02│ 659│ │ 55 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 659│ 187│ 55 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Национальная технологическая│ │ │ │ │ │
│база" на 2002-2006 годы │ 06│ 02│ 663│ │ 1 000 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 663│ 187│ 1 000 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Развитие гражданской авиацион-│ │ │ │ │ │
│ной техники России на 2002 -│ │ │ │ │ │
│2010 годы и на период до 2015│ │ │ │ │ │
│года" │ 06│ 02│ 664│ │ 2 650 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 664│ 187│ 2 650 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Реформирование и развитие│ │ │ │ │ │
│оборонно-промышленного комплекса│ │ │ │ │ │
│(2002 - 2006 годы)" │ 06│ 02│ 665│ │ 500 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 665│ 187│ 500 000,0 │
│Научно-техническая федеральная│ │ │ │ │ │
│целевая программа "Исследования│ │ │ │ │ │
│и разработки по приоритетным│ │ │ │ │ │
│направлениям развития науки и│ │ │ │ │ │
│техники на 2002 - 2006 годы" │ 06│ 02│ 666│ │ 1 800 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 666│ 187│ 1 800 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Интеграция науки и высшего│ │ │ │ │ │
│образования России на 2002 -│ │ │ │ │ │
│2006 годы" │ 06│ 02│ 667│ │ 170 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 667│ 187│ 167 375,0 │
│Содержание Дирекции федеральной│ │ │ │ │ │
│целевой программы │ 06│ 02│ 667│ 650│ 2 625,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Развитие единой образовательной│ │ │ │ │ │
│информационной среды (2001 -│ │ │ │ │ │
│2005 годы)" │ 06│ 02│ 668│ │ 49 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 668│ 187│ 49 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Энергоэффективная экономика" на│ │ │ │ │ │
│2002 - 2005 годы и на│ │ │ │ │ │
│перспективу до 2010 года │ 06│ 02│ 669│ │ 56 000,0 │
│Подпрограмма "Энергоэффектив-│ │ │ │ │ │
│ность топливно-энергетического│ │ │ │ │ │
│комплекса" │ 06│ 02│ 669│ 809│ 25 600,0 │
│Подпрограмма "Безопасность и│ │ │ │ │ │
│развитие атомной энергетики" │ 06│ 02│ 669│ 810│ 22 000,0 │
│Подпрограмма │ │ │ │ │ │
│"Энергоэффективность в сфере│ │ │ │ │ │
│потребления" │ 06│ 02│ 669│ 811│ 8 400,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Электронная Россия на 2002 -│ │ │ │ │ │
│2010 годы" │ 06│ 02│ 670│ │ 100 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 670│ 187│ 100 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Развитие Калининградской облас-│ │ │ │ │ │
│ти на период до 2010 года" │ 06│ 02│ 671│ │ 2 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 671│ 187│ 2 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Экономическое и социальное│ │ │ │ │ │
│развитие Дальнего Востока и│ │ │ │ │ │
│Забайкалья на 1996 - 2005 годы" │ 06│ 02│ 672│ │ 5 500,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 672│ 187│ 5 500,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Социально-экономическое разви-│ │ │ │ │ │
│тие Курильских островов Сахалин-│ │ │ │ │ │
│ской области (1994 - 2005 годы)"│ 06│ 02│ 673│ │ 9 600,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 673│ 187│ 9 600,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Юг России" (на 2002 - 2006│ │ │ │ │ │
│годы) │ 06│ 02│ 674│ │ 3 200,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 674│ 187│ 3 200,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Сокращение различий в социаль-│ │ │ │ │ │
│но-экономическом развитии регио-│ │ │ │ │ │
│нов Российской Федерации (2002 -│ │ │ │ │ │
│2010 годы и до 2015 года)" │ 06│ 02│ 677│ │ 21 300,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 677│ 187│ 21 300,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Промышленность, энергетика и│ │ │ │ │ │
│строительство │ 07│ │ │ │ 57 707 669,7 │
│ │ │ │ │ │ │
│Топливно-энергетический комплекс│ 07│ 01│ │ │ 7 600 000,0 │
│Государственная поддержка уголь-│ │ │ │ │ │
│ной отрасли │ 07│ 01│ 300│ │ 7 200 000,0 │
│Технические работы по ликвидации│ │ │ │ │ │
│особо убыточных и неперспектив-│ │ │ │ │ │
│ных угольных шахт и разрезов │ 07│ 01│ 300│ 420│ 1 748 000,0 │
│Научно-техническое и проектное│ │ │ │ │ │
│обеспечение реструктуризации│ │ │ │ │ │
│угольной промышленности │ 07│ 01│ 300│ 421│ 44 000,0 │
│Социальная защита работников,│ │ │ │ │ │
│высвобождаемых в связи с│ │ │ │ │ │
│реструктуризацией угольной│ │ │ │ │ │
│промышленности, членов их семей,│ │ │ │ │ │
│пенсионеров и инвалидов, рабо-│ │ │ │ │ │
│тавших в угольной промышленности│ 07│ 01│ 300│ 422│ 1 000 000,0 │
│Реализация программ местного│ │ │ │ │ │
│развития и обеспечения занятости│ │ │ │ │ │
│для шахтерских городов и│ │ │ │ │ │
│поселков │ 07│ 01│ 300│ 423│ 1 000 000,0 │
│Формирование и использование│ │ │ │ │ │
│централизованного резервного│ │ │ │ │ │
│фонда социальной поддержки ра-│ │ │ │ │ │
│ботников ликвидируемых угольных│ │ │ │ │ │
│шахт и разрезов │ 07│ 01│ 300│ 425│ 150 000,0 │
│Предоставление организациям│ │ │ │ │ │
│угольной промышленности инвести-│ │ │ │ │ │
│ций и средств на разработку на-│ │ │ │ │ │
│учно-технических программ │ 07│ 01│ 300│ 426│ 1 800 200,0 │
│Расходы на управление угольной│ │ │ │ │ │
│отраслью │ 07│ 01│ 300│ 429│ 126 800,0 │
│Формирование и использование│ │ │ │ │ │
│централизованного резервного│ │ │ │ │ │
│фонда реструктуризации угольной│ │ │ │ │ │
│промышленности │ 07│ 01│ 300│ 430│ 200 000,0 │
│Мероприятия по созданию безопас-│ │ │ │ │ │
│ных условий работы в угольной│ │ │ │ │ │
│отрасли │ 07│ 01│ 300│ 431│ 631 000,0 │
│Субсидирование процентных ставок│ │ │ │ │ │
│по привлеченным кредитам │ 07│ 01│ 300│ 463│ 500 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 07│ 01│ 515│ │ 400 000,0 │
│Субсидирование процентных ставок│ │ │ │ │ │
│по привлеченным кредитам │ 07│ 01│ 515│ 463│ 400 000,0 │
│Конверсия оборонной промышлен-│ │ │ │ │ │
│ности │ 07│ 04│ │ │ 250 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Реформирование и развитие│ │ │ │ │ │
│оборонно-промышленного комплекса│ │ │ │ │ │
│(2002 - 2006 годы)" │ 07│ 04│ 665│ │ 250 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 07│ 04│ 665│ 397│ 250 000,0 │
│Другие отрасли промышленности │ 07│ 05│ │ │ 243 900,0 │
│Государственная поддержка отрас-│ │ │ │ │ │
│лей промышленности │ 07│ 05│ 302│ │ 209 000,0 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 07│ 05│ 302│ 290│ 159 000,0 │
│Субсидирование процентных ставок│ │ │ │ │ │
│по привлеченным кредитам │ 07│ 05│ 302│ 463│ 50 000,0 │
│Государственная поддержка народ-│ │ │ │ │ │
│ных художественных промыслов │ 07│ 05│ 309│ │ 16 900,0 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 07│ 05│ 309│ 290│ 16 900,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Глобальная навигационная систе-│ │ │ │ │ │
│ма" (2002 - 2011 годы) │ 07│ 05│ 662│ │ 18 000,0 │
│Подпрограмма "Внедрение и ис-│ │ │ │ │ │
│пользование спутниковых навига-│ │ │ │ │ │
│ционных систем в интересах│ │ │ │ │ │
│транспорта" │ 07│ 05│ 662│ 747│ 15 300,0 │
│Подпрограмма "Использование│ │ │ │ │ │
│спутниковых навигационных систем│ │ │ │ │ │
│для геодезического обеспечения│ │ │ │ │ │
│территории России" │ 07│ 05│ 662│ 748│ 2 700,0 │
│Строительство, архитектура │ 07│ 07│ │ │ 41 545 667,1 │
│Государственные капитальные вло-│ │ │ │ │ │
│жения │ 07│ 07│ 313│ │ 5 947 348,6 │
│Государственные капитальные вло-│ │ │ │ │ │
│жения на безвозвратной основе │ 07│ 07│ 313│ 198│ 5 327 614,7 │
│Подпрограмма "Государственные│ │ │ │ │ │
│капитальные вложения по неопла-│ │ │ │ │ │
│ченным обязательствам прошлых│ │ │ │ │ │
│лет" │ 07│ 07│ 313│ 801│ 619 733,9 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│строительства │ 07│ 07│ 314│ │ 3 593,0 │
│Подпрограмма "Государственные│ │ │ │ │ │
│капитальные вложения по неопла-│ │ │ │ │ │
│ченным обязательствам прошлых│ │ │ │ │ │
│лет" │ 07│ 07│ 314│ 801│ 3 593,0 │
│Государственные капитальные вло-│ │ │ │ │ │
│жения по специальным министерст-│ │ │ │ │ │
│вам и ведомствам │ 07│ 07│ 315│ │ 10 589 440,9 │
│Государственные капитальные вло-│ │ │ │ │ │
│жения на безвозвратной основе │ 07│ 07│ 315│ 198│ 10 576 805,0 │
│Подпрограмма "Государственные│ │ │ │ │ │
│капитальные вложения по неопла-│ │ │ │ │ │
│ченным обязательствам прошлых│ │ │ │ │ │
│лет" │ 07│ 07│ 315│ 801│ 12 635,9 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Модернизация транспортной сис-│ │ │ │ │ │
│темы России" (до 2010 года) │ 07│ 07│ 630│ │ 1 887 300,0 │
│Подпрограмма "Гражданская авиа- │ │ │ │ │ │
│ция" │ 07│ 07│ 630│ 702│ 635 300,0 │
│Подпрограмма "Морской транспорт"│ 07│ 07│ 630│ 704│ 745 800,0 │
│Подпрограмма "Внутренние водные│ │ │ │ │ │
│пути" │ 07│ 07│ 630│ 706│ 476 200,0 │
│Подпрограмма "Безопасность до-│ │ │ │ │ │
│рожного движения" │ 07│ 07│ 630│ 708│ 30 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Культура России (2001 - 2005│ │ │ │ │ │
│годы)" │ 07│ 07│ 631│ │ 1 489 000,0 │
│Подпрограмма "Развитие культуры│ │ │ │ │ │
│и сохранение культурного насле-│ │ │ │ │ │
│дия России" │ 07│ 07│ 631│ 711│ 1 359 900,0 │
│Подпрограмма "Кинематография│ │ │ │ │ │
│России" │ 07│ 07│ 631│ 712│ 55 100,0 │
│Подпрограмма "Архивы России" │ 07│ 07│ 631│ 713│ 43 000,0 │
│Подпрограмма "Поддержка полигра-│ │ │ │ │ │
│фии и книгоиздания России (2002│ │ │ │ │ │
│- 2005 годы)" │ 07│ 07│ 631│ 714│ 31 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Развитие органов федерального│ │ │ │ │ │
│казначейства на 2000 - 2004│ │ │ │ │ │
│годы" │ 07│ 07│ 632│ │ 265 000,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 632│ 198│ 265 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Жилище" на 2002 - 2010 годы │ 07│ 07│ 633│ │ 7 311 200,0 │
│Программа "Государственные│ │ │ │ │ │
│жилищные сертификаты (1998-2002│ │ │ │ │ │
│годы)" │ 07│ 07│ 633│ 758│ 5 400 000,0 │
│Обеспечение жильем отдельных│ │ │ │ │ │
│категорий граждан │ 07│ 07│ 633│ 760│ 1 491 200,0 │
│Подпрограмма "Обеспечение жильем│ │ │ │ │ │
│беженцев и вынужденных пересе-│ │ │ │ │ │
│ленцев в Российской Федерации" │ 07│ 07│ 633│ 782│ 420 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Мировой океан" (1998-2012 годы)│ 07│ 07│ 634│ │ 27 900,0 │
│Подпрограмма "Изучение и иссле-│ │ │ │ │ │
│дование Антарктики" │ 07│ 07│ 634│ 723│ 19 400,0 │
│Подпрограмма "Создание Единой│ │ │ │ │ │
│системы информации об обстановке│ │ │ │ │ │
│в Мировом океане" │ 07│ 07│ 634│ 724│ 8 500,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Социальная поддержка инвалидов│ │ │ │ │ │
│на 2000 - 2005 годы" │ 07│ 07│ 636│ │ 71 500,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 636│ 198│ 71 500,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Создание и развитие информаци- │ │ │ │ │ │
│онно-телекоммуникационной систе-│ │ │ │ │ │
│мы специального назначения в│ │ │ │ │ │
│интересах органов государствен-│ │ │ │ │ │
│ной власти на 2001 - 2007 годы" │ 07│ 07│ 639│ │ 130 000,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 639│ 198│ 130 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Дети России" (2001 - 2002 годы)│ 07│ 07│ 640│ │ 65 000,0 │
│Президентская программа "Дети-│ │ │ │ │ │
│инвалиды" (2001 - 2002 годы) │ 07│ 07│ 640│ 726│ 10 000,0 │
│Программа "Безопасное материн-│ │ │ │ │ │
│ство" (2001 - 2002 годы) │ 07│ 07│ 640│ 729│ 17 500,0 │
│Программа "Дети Чернобыля" (2001│ │ │ │ │ │
│- 2002 годы) │ 07│ 07│ 640│ 730│ 3 500,0 │
│Программа "Развитие Всероссий-│ │ │ │ │ │
│ских детских центров "Орленок" и│ │ │ │ │ │
│"Океан" (2001 - 2002 годы) │ 07│ 07│ 640│ 735│ 34 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Молодежь России (2001 - 2005│ │ │ │ │ │
│годы)" │ 07│ 07│ 641│ │ 27 500,0 │
│Подпрограмма "Физическое воспи-│ │ │ │ │ │
│тание и оздоровление детей, под-│ │ │ │ │ │
│ростков и молодежи в Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации (2001 - 2005 годы)" │ 07│ 07│ 641│ 736│ 27 500,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Федеральная программа развития│ │ │ │ │ │
│образования" (2001 - 2005 годы) │ 07│ 07│ 642│ │ 953 250,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 642│ 198│ 953 250,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Реформирование уголовно-испол-│ │ │ │ │ │
│нительной системы Министерства│ │ │ │ │ │
│юстиции Российской Федерации на│ │ │ │ │ │
│2002 - 2006 годы" │ 07│ 07│ 645│ │ 332 700,0 │
│Подпрограмма "Строительство и│ │ │ │ │ │
│реконструкция следственных изо-│ │ │ │ │ │
│ляторов и тюрем Министерства юс-│ │ │ │ │ │
│тиции Российской Федерации, а│ │ │ │ │ │
│также строительство жилья для│ │ │ │ │ │
│персонала указанных учреждений│ │ │ │ │ │
│на 2002 - 2006 годы" │ 07│ 07│ 645│ 802│ 311 500,0 │
│Подпрограмма "Реформирование│ │ │ │ │ │
│промышленного сектора уголовно-│ │ │ │ │ │
│исполнительной системы и содей-│ │ │ │ │ │
│ствие трудовой занятости осуж-│ │ │ │ │ │
│денных на 2002 - 2006 годы" │ 07│ 07│ 645│ 803│ 21 200,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Развитие судебной системы│ │ │ │ │ │
│России" на 2002 - 2006 годы │ 07│ 07│ 646│ │ 1 833 144,6 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 646│ 198│ 1 833 144,6 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Развитие налоговых органов на│ │ │ │ │ │
│2002 - 2004 годы" │ 07│ 07│ 647│ │ 250 000,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 647│ 198│ 250 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Экология и природные ресурсы│ │ │ │ │ │
│России" на 2002 - 2010 годы │ 07│ 07│ 648│ │ 603 240,0 │
│Подпрограмма "Леса" │ 07│ 07│ 648│ 784│ 94 400,0 │
│Подпрограмма "Водные ресурсы и│ │ │ │ │ │
│водные объекты" │ 07│ 07│ 648│ 785│ 152 000,0 │
│Подпрограмма "Водные биологичес-│ │ │ │ │ │
│кие ресурсы и аквакультуры" │ 07│ 07│ 648│ 786│ 161 800,0 │
│Подпрограмма "Регулирование ка-│ │ │ │ │ │
│чества окружающей среды" │ 07│ 07│ 648│ 787│ 21 300,0 │
│Подпрограмма "Отходы" │ 07│ 07│ 648│ 788│ 15 000,0 │
│Подпрограмма "Поддержка особо│ │ │ │ │ │
│охраняемых природных территорий"│ 07│ 07│ 648│ 789│ 18 240,0 │
│Подпрограмма "Охрана озера Бай-│ │ │ │ │ │
│кал и Байкальской природной тер-│ │ │ │ │ │
│ритории" │ 07│ 07│ 648│ 791│ 10 300,0 │
│Подпрограмма "Возрождение Волги"│ 07│ 07│ 648│ 792│ 93 000,0 │
│Подпрограмма │ │ │ │ │ │
│"Гидрометеорологическое обеспе-│ │ │ │ │ │
│чение безопасности жизнедеятель-│ │ │ │ │ │
│ности и рационального природо-│ │ │ │ │ │
│пользования" │ 07│ 07│ 648│ 794│ 21 400,0 │
│Подпрограмма "Прогрессивные тех-│ │ │ │ │ │
│нологии картографо-геодезическо-│ │ │ │ │ │
│го обеспечения" │ 07│ 07│ 648│ 795│ 15 800,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Предупреждение борьба с забо-│ │ │ │ │ │
│леваниями социального характера│ │ │ │ │ │
│(2002 - 2006 годы)" │ 07│ 07│ 649│ │ 100 250,0 │
│Подпрограмма "Неотложные меры│ │ │ │ │ │
│борьбы с туберкулезом в России" │ 07│ 07│ 649│ 738│ 80 750,0 │
│Подпрограмма "О мерах по разви-│ │ │ │ │ │
│тию онкологической помощи насе-│ │ │ │ │ │
│лению Российской Федерации" │ 07│ 07│ 649│ 796│ 19 500,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Ядерная и радиационная безопас-│ │ │ │ │ │
│ность России на 2000 - 2006 го-│ │ │ │ │ │
│ды" │ 07│ 07│ 653│ │ 46 000,0 │
│Подпрограмма "Обращение с радио-│ │ │ │ │ │
│активными отходами и отработав-│ │ │ │ │ │
│шими ядерными материалами, их│ │ │ │ │ │
│утилизация и захоронение" │ 07│ 07│ 653│ 762│ 46 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Повышение плодородия почв│ │ │ │ │ │
│России на 2002 - 2005 годы" │ 07│ 07│ 654│ │ 158 250,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 654│ 198│ 158 250,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Преодоление последствий радиа-│ │ │ │ │ │
│ционных аварий на период до 2010│ │ │ │ │ │
│года" │ 07│ 07│ 655│ │ 318 100,0 │
│Подпрограмма "Преодоление пос-│ │ │ │ │ │
│ледствий аварий на Чернобыльской│ │ │ │ │ │
│АЭС" │ 07│ 07│ 655│ 797│ 163 000,0 │
│Подпрограмма "Преодоление пос-│ │ │ │ │ │
│ледствий аварий на производст-│ │ │ │ │ │
│венном объединении "Маяк" │ 07│ 07│ 655│ 798│ 64 000,0 │
│Подпрограмма "Преодоление│ │ │ │ │ │
│последствий ядерных испытаний на│ │ │ │ │ │
│Семипалатинском полигоне" │ 07│ 07│ 655│ 799│ 91 100,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Сейсмобезопасность территории│ │ │ │ │ │
│России" (2002 - 2010 годы) │ 07│ 07│ 656│ │ 5 000,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 656│ 198│ 5 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Снижение рисков и смягчение│ │ │ │ │ │
│последствий чрезвычайных│ │ │ │ │ │
│ситуаций природного и│ │ │ │ │ │
│техногенного характера в│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации до 2005│ │ │ │ │ │
│года" │ 07│ 07│ 657│ │ 15 000,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 657│ 198│ 15 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Сохранение и развитие│ │ │ │ │ │
│архитектуры исторических│ │ │ │ │ │
│городов" (2002 - 2010 годы) │ 07│ 07│ 658│ │ 254 600,0 │
│Подпрограмма "Сохранение и│ │ │ │ │ │
│развитие исторического центра г.│ │ │ │ │ │
│Санкт-Петербурга" │ 07│ 07│ 658│ 744│ 245 500,0 │
│Подпрограмма "Возрождение,│ │ │ │ │ │
│строительство, реконструкция и│ │ │ │ │ │
│реставрация исторических малых и│ │ │ │ │ │
│средних городов России в│ │ │ │ │ │
│условиях экономической реформы" │ 07│ 07│ 658│ 745│ 9 100,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Федеральная космическая│ │ │ │ │ │
│программа России на 2001 - 2005│ │ │ │ │ │
│годы" │ 07│ 07│ 660│ │ 103 000,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 660│ 198│ 103 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Создание автоматизированной│ │ │ │ │ │
│системы ведения государственного│ │ │ │ │ │
│земельного кадастра и│ │ │ │ │ │
│государственного учета объектов│ │ │ │ │ │
│недвижимости (2002 - 2007 годы)"│ 07│ 07│ 661│ │ 165 950,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 661│ 198│ 165 950,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Национальная технологическая│ │ │ │ │ │
│база" на 2002 - 2006 годы │ 07│ 07│ 663│ │ 460 300,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 663│ 198│ 460 300,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Развитие гражданской│ │ │ │ │ │
│авиационной техники России на│ │ │ │ │ │
│2002-2010 годы и на период до│ │ │ │ │ │
│2015 года" │ 07│ 07│ 664│ │ 119 500,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 664│ 198│ 119 500,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Реформирование и развитие│ │ │ │ │ │
│оборонно-промышленного комплекса│ │ │ │ │ │
│(2002 - 2006 годы)" │ 07│ 07│ 665│ │ 702 400,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 665│ 198│ 640 400,0 │
│Подпрограмма "Реформирование│ │ │ │ │ │
│предприятий атомной│ │ │ │ │ │
│промышленности │ │ │ │ │ │
│(ядерно-оружейного комплекса) на│ │ │ │ │ │
│2002 - 2006 годы" │ 07│ 07│ 665│ 751│ 62 000,0 │
│Научно-техническая федеральная│ │ │ │ │ │
│целевая программа "Исследования│ │ │ │ │ │
│и разработки по приоритетным│ │ │ │ │ │
│направлениям развития науки и│ │ │ │ │ │
│техники на 2002 - 2006 годы" │ 07│ 07│ 666│ │ 197 800,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 666│ 198│ 197 800,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Интеграция науки и высшего│ │ │ │ │ │
│образования России на 2002 -│ │ │ │ │ │
│2006 годы" │ 07│ 07│ 667│ │ 48 100,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 667│ 198│ 48 100,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Энергоэффективная экономика" на│ │ │ │ │ │
│2002 - 2005 годы и на│ │ │ │ │ │
│перспективу до 2010 года │ 07│ 07│ 669│ │ 2 125 000,0 │
│Подпрограмма "Энергоэффектив-│ │ │ │ │ │
│ность топливно-энергетического│ │ │ │ │ │
│комплекса" │ 07│ 07│ 669│ 809│ 1 739 000,0 │
│Подпрограмма "Безопасность и│ │ │ │ │ │
│развитие атомной энергетики" │ 07│ 07│ 669│ 810│ 362 600,0 │
│Подпрограмма "Энергоэффектив-│ │ │ │ │ │
│ность в сфере потребления" │ 07│ 07│ 669│ 811│ 23 400,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Электронная Россия на 2002 -│ │ │ │ │ │
│2010 годы" │ 07│ 07│ 670│ │ 300 000,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 670│ 198│ 300 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Экономическое и социальное│ │ │ │ │ │
│развитие Дальнего Востока и│ │ │ │ │ │
│Забайкалья на 1996 - 2005 годы" │ 07│ 07│ 672│ │ 4 500,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 672│ 198│ 4 500,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Социально-экономическое разви-│ │ │ │ │ │
│тие Курильских островов Сахалин-│ │ │ │ │ │
│ской области (1994 - 2005 годы)"│ 07│ 07│ 673│ │ 89 000,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 673│ 198│ 89 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Юг России" (на 2002-2006 годы) │ 07│ 07│ 674│ │ 45 800,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 674│ 198│ 45 800,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Восстановление экономики и│ │ │ │ │ │
│социальной сферы Чеченской│ │ │ │ │ │
│Республики (2002 год и│ │ │ │ │ │
│последующие годы)" │ 07│ 07│ 676│ │ 4 500 000,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 676│ 198│ 4 500 000,0 │
│Стандартизация и метрология │ 07│ 08│ │ │ 90 200,0 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│стандартизации, метрологии и│ │ │ │ │ │
│сертификации │ 07│ 08│ 307│ │ 90 200,0 │
│Содержание эталонной базы России│ 07│ 08│ 307│ 203│ 30 440,0 │
│Содержание Государственной│ │ │ │ │ │
│службы времени и частоты и│ │ │ │ │ │
│определения параметров вращения│ │ │ │ │ │
│Земли │ 07│ 08│ 307│ 204│ 38 778,0 │
│Содержание Государственной│ │ │ │ │ │
│службы стандартных образцов│ │ │ │ │ │
│состава и свойства веществ и│ │ │ │ │ │
│материалов │ 07│ 08│ 307│ 205│ 1 600,0 │
│Содержание Государственной│ │ │ │ │ │
│службы стандартных справочных│ │ │ │ │ │
│данных │ 07│ 08│ 307│ 206│ 1 170,0 │
│Расходы Федерального фонда│ │ │ │ │ │
│стандартов и общероссийских│ │ │ │ │ │
│классификаторов │ 07│ 08│ 307│ 207│ 11 200,0 │
│Содержание государственных│ │ │ │ │ │
│инспекторов территориальных│ │ │ │ │ │
│органов │ 07│ 08│ 307│ 209│ 6 012,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 07│ 08│ 307│ 397│ 1 000,0 │
│Воспроизводство минерально-сырь-│ │ │ │ │ │
│евой базы │ 07│ 09│ │ │ 7 323 888,3 │
│Финансирование │ │ │ │ │ │
│геолого-разведочных работ │ 07│ 09│ 475│ │ 7 323 888,3 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 07│ 09│ 475│ 075│ 470 548,3 │
│Геологическое изучение недр│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации для│ │ │ │ │ │
│федеральных нужд │ 07│ 09│ 475│ 408│ 3 033 340,0 │
│Геолого-разведочные работы │ 07│ 09│ 475│ 410│ 2 700 000,0 │
│Геологическое изучение недр│ │ │ │ │ │
│континентального шельфа,│ │ │ │ │ │
│Мирового океана, Арктики и│ │ │ │ │ │
│Антарктики для федеральных нужд │ 07│ 09│ 475│ 412│ 1 120 000,0 │
│Содержание органов специального│ │ │ │ │ │
│строительства │ 07│ 10│ │ │ 654 014,3 │
│Обеспечение личного состава│ │ │ │ │ │
│войск (сил) │ 07│ 10│ 601│ │ 555 306,3 │
│Денежное содержание гражданского│ │ │ │ │ │
│персонала │ 07│ 10│ 601│ 600│ 155 476,3 │
│Денежное довольствие│ │ │ │ │ │
│военнослужащих │ 07│ 10│ 601│ 601│ 191 026,0 │
│Продовольственное обеспечение│ │ │ │ │ │
│военнослужащих │ 07│ 10│ 601│ 602│ 112 790,0 │
│Вещевое обеспечение│ │ │ │ │ │
│военнослужащих │ 07│ 10│ 601│ 603│ 22 875,0 │
│Транспортное обеспечение при│ │ │ │ │ │
│проезде в отпуск и на лечение│ │ │ │ │ │
│военнослужащих и членов их семей│ 07│ 10│ 601│ 604│ 33 128,0 │
│Обеспечение льгот и компенсаций│ │ │ │ │ │
│военнослужащим и членам их семей│ 07│ 10│ 601│ 605│ 29 906,0 │
│Прочие расходы, связанные с│ │ │ │ │ │
│обеспечением личного состава │ 07│ 10│ 601│ 606│ 10 105,0 │
│Боевая подготовка и│ │ │ │ │ │
│материально-техническое │ │ │ │ │ │
│обеспечение войск (сил) │ 07│ 10│ 602│ │ 93 328,0 │
│Оплата и хранение специального│ │ │ │ │ │
│топлива и горюче-смазочных│ │ │ │ │ │
│материалов в рамках│ │ │ │ │ │
│государственного оборонного│ │ │ │ │ │
│заказа │ 07│ 10│ 602│ 607│ 6 900,0 │
│Обеспечение электросвязью в│ │ │ │ │ │
│рамках государственного оборон-│ │ │ │ │ │
│ного заказа │ 07│ 10│ 602│ 608│ 888,0 │
│Транспортное обеспечение в│ │ │ │ │ │
│рамках государственного│ │ │ │ │ │
│оборонного заказа │ 07│ 10│ 602│ 609│ 5 610,0 │
│Содержание, эксплуатация и│ │ │ │ │ │
│текущий ремонт вооружения,│ │ │ │ │ │
│военной техники и имущества │ 07│ 10│ 602│ 610│ 2 280,0 │
│Содержание и эксплуатация│ │ │ │ │ │
│учебных объектов боевой и│ │ │ │ │ │
│физической подготовки │ 07│ 10│ 602│ 613│ 615,0 │
│Прочие расходы, связанные с│ │ │ │ │ │
│боевой подготовкой и│ │ │ │ │ │
│материально-техническим обеспе-│ │ │ │ │ │
│чением войск (сил) │ 07│ 10│ 602│ 615│ 77 035,0 │
│Страховые гарантии военнослужа- │ │ │ │ │ │
│щим │ 07│ 10│ 607│ │ 5 380,0 │
│Обязательное государственное│ │ │ │ │ │
│страхование жизни и здоровья│ │ │ │ │ │
│военнослужащих │ 07│ 10│ 607│ 634│ 4 264,0 │
│Единовременные пособия в случае│ │ │ │ │ │
│гибели (смерти) или повреждения│ │ │ │ │ │
│здоровья военнослужащих при│ │ │ │ │ │
│исполнении обязанностей военной│ │ │ │ │ │
│службы │ 07│ 10│ 607│ 635│ 1 116,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Сельское хозяйство и рыболовство│ 08│ │ │ │ 26 821 500,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Сельскохозяйственное производ- │ │ │ │ │ │
│ство │ 08│ 01│ │ │ 20 444 700,0 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│программ и мероприятий по│ │ │ │ │ │
│развитию животноводства │ 08│ 01│ 340│ │ 1 060 000,0 │
│Финансирование мероприятий по│ │ │ │ │ │
│племенному животноводству и│ │ │ │ │ │
│элитному семеноводству │ 08│ 01│ 340│ 217│ 670 000,0 │
│Субсидии на шерсть │ 08│ 01│ 340│ 221│ 320 000,0 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 08│ 01│ 340│ 290│ 70 000,0 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│программ и мероприятий по│ │ │ │ │ │
│развитию растениеводства │ 08│ 01│ 341│ │ 650 000,0 │
│Финансирование мероприятий по│ │ │ │ │ │
│племенному животноводству и│ │ │ │ │ │
│элитному семеноводству │ 08│ 01│ 341│ 217│ 270 000,0 │
│Субсидии на производство льна и│ │ │ │ │ │
│конопли │ 08│ 01│ 341│ 219│ 100 000,0 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 08│ 01│ 341│ 290│ 280 000,0 │
│Прочие расходы в области│ │ │ │ │ │
│сельского хозяйства │ 08│ 01│ 342│ │ 11 783 700,0 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 08│ 01│ 342│ 075│ 6 144 200,0 │
│Финансирование расходов на│ │ │ │ │ │
│приобретение отечественной│ │ │ │ │ │
│техники и племенного скота для│ │ │ │ │ │
│сельскохозяйственных │ │ │ │ │ │
│товаропроизводителей на условиях│ │ │ │ │ │
│лизинга с направлением указанных│ │ │ │ │ │
│средств в уставный капитал лиз-│ │ │ │ │ │
│инговой компании ОАО "Росагроли-│ │ │ │ │ │
│зинг", в том числе Российскому│ │ │ │ │ │
│сельскохозяйственному банку с│ │ │ │ │ │
│последующим направлением этих│ │ │ │ │ │
│средств в уставный капитал ОАО│ │ │ │ │ │
│"Росагролизинг" │ 08│ 01│ 342│ 214│ 2 780 000,0 │
│Субсидии утильзаводам │ 08│ 01│ 342│ 220│ 40 000,0 │
│Средства на формирование и│ │ │ │ │ │
│использование государственных│ │ │ │ │ │
│семенных фондов │ 08│ 01│ 342│ 351│ 150 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 08│ 01│ 342│ 397│ 2 569 500,0*│
│Расходы на природоохранные│ │ │ │ │ │
│мероприятия │ 08│ 01│ 342│ 509│ 100 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 08│ 01│ 515│ │ 2 200 000,0 │
│Субсидирование процентных ставок│ │ │ │ │ │
│по привлеченным кредитам │ 08│ 01│ 515│ 463│ 2 200 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Повышение плодородия почв│ │ │ │ │ │
│России на 2002 - 2005 годы" │ 08│ 01│ 654│ │ 4 751 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 08│ 01│ 654│ 397│ 4 751 000,0 │
│Земельные ресурсы │ 08│ 02│ │ │ 1 937 000,0 │
│Мероприятия по улучшению│ │ │ │ │ │
│землеустройства и│ │ │ │ │ │
│землепользования │ 08│ 02│ 344│ │ 622 585,6 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 08│ 02│ 344│ 075│ 572 585,6 │
│Мероприятия по улучшению│ │ │ │ │ │
│землеустройства и│ │ │ │ │ │
│землепользования │ 08│ 02│ 344│ 212│ 50 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Комплексные меры│ │ │ │ │ │
│противодействия злоупотреблению│ │ │ │ │ │
│наркотиками и их незаконному│ │ │ │ │ │
│обороту на 2002 - 2004 годы" │ 08│ 02│ 651│ │ 3 900,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 08│ 02│ 651│ 397│ 3 900,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Создание автоматизированной│ │ │ │ │ │
│системы ведения государственного│ │ │ │ │ │
│земельного кадастра и│ │ │ │ │ │
│государственного учета объектов│ │ │ │ │ │
│недвижимости (2002 - 2007 годы)"│ 08│ 02│ 661│ │ 1 310 514,4 │
│Ведение государственного│ │ │ │ │ │
│кадастра, мониторинга земель и│ │ │ │ │ │
│землеустройства │ 08│ 02│ 661│ 213│ 720 782,9 │
│Подпрограмма "Информационное│ │ │ │ │ │
│обеспечение управления│ │ │ │ │ │
│недвижимостью, реформирования и│ │ │ │ │ │
│регулирования земельных и│ │ │ │ │ │
│имущественных отношений" │ 08│ 02│ 661│ 812│ 589 731,5 │
│Рыболовное хозяйство │ 08│ 04│ │ │ 2 922 186,4 │
│Государственная поддержка рыбо-│ │ │ │ │ │
│ловства │ 08│ 04│ 346│ │ 2 892 186,4 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 08│ 04│ 346│ 075│ 1 528 642,0 │
│Ведение мониторинга водных│ │ │ │ │ │
│биологических ресурсов │ 08│ 04│ 346│ 218│ 117 000,0 │
│Содержание │ │ │ │ │ │
│аварийно-спасательного флота │ 08│ 04│ 346│ 242│ 487 700,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 08│ 04│ 346│ 397│ 758 844,4 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 08│ 04│ 515│ │ 30 000,0 │
│Субсидирование процентных ставок│ │ │ │ │ │
│по привлеченным кредитам │ 08│ 04│ 515│ 463│ 30 000,0 │
│Прочие мероприятия в области│ │ │ │ │ │
│сельского хозяйства │ 08│ 05│ │ │ 1 517 613,6 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│органов хлебной инспекции │ 08│ 05│ 347│ │ 97 613,6 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 08│ 05│ 347│ 075│ 97 613,6 │
│Взнос в уставный капитал│ │ │ │ │ │
│кредитных организаций │ 08│ 05│ 518│ │ 1 420 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 08│ 05│ 518│ 397│ 1 420 000,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Охрана окружающей природной│ │ │ │ │ │
│среды и природных ресурсов,│ │ │ │ │ │
│гидрометеорология, картография и│ │ │ │ │ │
│геодезия │ 09│ │ │ │ 9 758 799,8 │
│ │ │ │ │ │ │
│Водные ресурсы │ 09│ 01│ │ │ 675 850,2 │
│Финансирование мероприятий по│ │ │ │ │ │
│регулированию, использованию и│ │ │ │ │ │
│охране водных ресурсов │ 09│ 01│ 360│ │ 675 850,2 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 09│ 01│ 360│ 075│ 296 850,2 │
│Расходы на мероприятия по│ │ │ │ │ │
│обеспечению безопасности│ │ │ │ │ │
│гидротехнических сооружений и│ │ │ │ │ │
│другие водохозяйственные│ │ │ │ │ │
│мероприятия капитального│ │ │ │ │ │
│характера │ 09│ 01│ 360│ 450│ 314 000,0 │
│Прочие расходы на│ │ │ │ │ │
│водохозяйственные мероприятия │ 09│ 01│ 360│ 451│ 65 000,0 │
│Лесные ресурсы │ 09│ 02│ │ │ 6 076 500,0 │
│Финансирование лесоохранных и│ │ │ │ │ │
│лесовосстановительных мероприя-│ │ │ │ │ │
│тий │ 09│ 02│ 361│ │ 6 076 500,0 │
│Финансирование лесоохранных и│ │ │ │ │ │
│лесовосстановительных │ │ │ │ │ │
│мероприятий │ 09│ 02│ 361│ 223│ 4 917 500,0 │
│Организация и содержание│ │ │ │ │ │
│заповедников и национальных│ │ │ │ │ │
│парков │ 09│ 02│ 361│ 225│ 203 300,0 │
│Финансирование мероприятий по│ │ │ │ │ │
│тушению лесных пожаров │ 09│ 02│ 361│ 227│ 955 700,0 │
│Охрана окружающей природной│ │ │ │ │ │
│среды, животного и растительного│ │ │ │ │ │
│мира │ 09│ 03│ │ │ 580 705,7 │
│Финансирование мероприятий в│ │ │ │ │ │
│области контроля за состоянием│ │ │ │ │ │
│окружающей природной среды и│ │ │ │ │ │
│охраны природы │ 09│ 03│ 362│ │ 580 105,7 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 09│ 03│ 362│ 075│ 182 600,0 │
│Организация и содержание│ │ │ │ │ │
│заповедников и национальных│ │ │ │ │ │
│парков │ 09│ 03│ 362│ 225│ 326 905,7 │
│Субсидии на природоохранные│ │ │ │ │ │
│мероприятия │ 09│ 03│ 362│ 407│ 60 600,0 │
│Финансирование мероприятий,│ │ │ │ │ │
│направленных на сохранение озера│ │ │ │ │ │
│Байкал │ 09│ 03│ 362│ 465│ 10 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Комплексные меры│ │ │ │ │ │
│противодействия злоупотреблению│ │ │ │ │ │
│наркотиками и их незаконному│ │ │ │ │ │
│обороту на 2002 - 2004 годы" │ 09│ 03│ 651│ │ 600,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 09│ 03│ 651│ 397│ 600,0 │
│Гидрометеорология │ 09│ 04│ │ │ 1 749 843,9 │
│Финансирование расходов на│ │ │ │ │ │
│ведение работ по гидрометеороло-│ │ │ │ │ │
│гии и мониторингу окружающей│ │ │ │ │ │
│природной среды │ 09│ 04│ 363│ │ 1 476 921,2 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 09│ 04│ 363│ 075│ 1 476 921,2 │
│Финансирование расходов по│ │ │ │ │ │
│проведению российских антаркти-│ │ │ │ │ │
│ческих экспедиций │ 09│ 04│ 365│ │ 272 922,7 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 09│ 04│ 365│ 397│ 272 922,7 │
│Картография и геодезия │ 09│ 05│ │ │ 675 900,0 │
│Финансирование топографо-геоде-│ │ │ │ │ │
│зических и картографических ра-│ │ │ │ │ │
│бот │ 09│ 05│ 364│ │ 656 200,0 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 09│ 05│ 364│ 075│ 656 200,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Комплексные меры противодейст-│ │ │ │ │ │
│вия злоупотреблению наркотиками│ │ │ │ │ │
│и их незаконному обороту на│ │ │ │ │ │
│2002 - 2004 годы" │ 09│ 05│ 651│ │ 19 700,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 09│ 05│ 651│ 397│ 19 700,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Транспорт, связь и информатика │ 10│ │ │ │ 7 034 319,7 │
│ │ │ │ │ │ │
│Автомобильный транспорт │ 10│ 01│ │ │ 26 460,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Модернизация транспортной│ │ │ │ │ │
│системы России" (до 2010 года) │ 10│ 01│ 630│ │ 26 460,0 │
│Содержание Дирекции федеральной│ │ │ │ │ │
│целевой программы │ 10│ 01│ 630│ 650│ 15 000,0 │
│Подпрограмма "Безопасность│ │ │ │ │ │
│дорожного движения" │ 10│ 01│ 630│ 708│ 9 000,0 │
│Подпрограмма "Международные│ │ │ │ │ │
│транспортные коридоры" │ 10│ 01│ 630│ 710│ 2 460,0 │
│Железнодорожный транспорт │ 10│ 02│ │ │ 300 000,0 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│железнодорожного транспорта │ 10│ 02│ 370│ │ 300 000,0 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 10│ 02│ 370│ 290│ 300 000,0 │
│Воздушный транспорт │ 10│ 03│ │ │ 3 706 039,6 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│воздушного транспорта │ 10│ 03│ 373│ │ 654 039,6 │
│Субсидии предприятиям воздушного│ │ │ │ │ │
│транспорта, расположенным в│ │ │ │ │ │
│районах Крайнего Севера │ 10│ 03│ 373│ 232│ 84 600,0 │
│Обеспечение безопасности│ │ │ │ │ │
│воздушного транспорта │ 10│ 03│ 373│ 233│ 151 739,6 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 10│ 03│ 373│ 290│ 417 700,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 10│ 03│ 515│ │ 552 000,0 │
│Субсидирование процентных ставок│ │ │ │ │ │
│по привлеченным кредитам │ 10│ 03│ 515│ 463│ 52 000,0 │
│Возмещение части затрат на│ │ │ │ │ │
│уплату процентов по кредитам и│ │ │ │ │ │
│лизинговым платежам, полученным│ │ │ │ │ │
│в российских кредитных│ │ │ │ │ │
│организациях на приобретение│ │ │ │ │ │
│российских воздушных судов │ 10│ 03│ 515│ 481│ 500 000,0 │
│Взнос Российской Федерации в│ │ │ │ │ │
│уставный капитал лизинговой│ │ │ │ │ │
│компании │ 10│ 03│ 519│ │ 2 500 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 10│ 03│ 519│ 397│ 2 500 000,0 │
│Водный транспорт │ 10│ 04│ │ │ 2 312 920,1 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│морского транспорта │ 10│ 04│ 374│ │ 462 644,7 │
│Обеспечение безопасности│ │ │ │ │ │
│морского транспорта │ 10│ 04│ 374│ 236│ 42 644,7 │
│Субсидии на содержание│ │ │ │ │ │
│ледокольного флота │ 10│ 04│ 374│ 237│ 420 000,0 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│речного транспорта │ 10│ 04│ 375│ │ 1 802 275,4 │
│Обеспечение безопасности речного│ │ │ │ │ │
│транспорта │ 10│ 04│ 375│ 234│ 1 793 173,2 │
│Субсидии на перевозку пассажиров│ │ │ │ │ │
│в межобластном сообщении │ 10│ 04│ 375│ 235│ 9 102,2 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 10│ 04│ 515│ │ 48 000,0 │
│Субсидирование процентных ставок│ │ │ │ │ │
│по привлеченным кредитам │ 10│ 04│ 515│ 463│ 48 000,0 │
│Связь │ 10│ 06│ │ │ 686 800,0 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│отрасли связи │ 10│ 06│ 376│ │ 3 200,0 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 10│ 06│ 376│ 290│ 3 200,0 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│почтовой связи │ 10│ 06│ 377│ │ 83 600,0 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 10│ 06│ 377│ 290│ 83 600,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 10│ 06│ 515│ │ 400 000,0 │
│Субсидирование процентных ставок│ │ │ │ │ │
│по привлеченным кредитам │ 10│ 06│ 515│ 463│ 400 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Электронная Россия на 2002 -│ │ │ │ │ │
│2010 годы" │ 10│ 06│ 670│ │ 200 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 10│ 06│ 670│ 397│ 200 000,0 │
│Информатика (информационное│ │ │ │ │ │
│обеспечение) │ 10│ 07│ │ │ 2 100,0 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│информационных центров │ 10│ 07│ 379│ │ 2 100,0 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 10│ 07│ 379│ 290│ 2 100,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Развитие рыночной инфраструктуры│ 11│ │ │ │ 20 000,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Малый бизнес и предприниматель-│ │ │ │ │ │
│ство │ 11│ 01│ │ │ 20 000,0 │
│Государственная поддержка малого│ │ │ │ │ │
│предпринимательства │ 11│ 01│ 381│ │ 20 000,0 │
│Финансирование мероприятий по│ │ │ │ │ │
│созданию инфраструктуры поддерж-│ │ │ │ │ │
│ки малого предпринимательства │ 11│ 01│ 381│ 490│ 20 000,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Предупреждение и ликвидация│ │ │ │ │ │
│последствий чрезвычайных ситуа-│ │ │ │ │ │
│ций и стихийных бедствий │ 13│ │ │ │ 3 964 438,6 │
│ │ │ │ │ │ │
│Предупреждение и ликвидация│ │ │ │ │ │
│последствий чрезвычайных ситуа-│ │ │ │ │ │
│ций │ 13│ 02│ │ │ 3 942 038,6 │
│НИОКР │ 13│ 02│ 281│ │ 13 000,0 │
│Автоматизированные системы и│ │ │ │ │ │
│средства управления, связи,│ │ │ │ │ │
│разведки, РЭП, информационного│ │ │ │ │ │
│противодействия, другая│ │ │ │ │ │
│радиоэлектронная и специальная│ │ │ │ │ │
│техника │ 13│ 02│ 281│ 625│ 7 000,0 │
│Средства радиационной,│ │ │ │ │ │
│химической, биологической│ │ │ │ │ │
│защиты, инженерного и тылового│ │ │ │ │ │
│обеспечения │ 13│ 02│ 281│ 626│ 1 300,0 │
│Прочие вооружение, военная и│ │ │ │ │ │
│специальная техника, продукция│ │ │ │ │ │
│производственно-технического │ │ │ │ │ │
│назначения и имущество │ 13│ 02│ 281│ 629│ 4 700,0 │
│Целевой финансовый резерв для│ │ │ │ │ │
│предупреждения и ликвидации│ │ │ │ │ │
│чрезвычайных ситуаций │ 13│ 02│ 399│ │ 100 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 13│ 02│ 399│ 397│ 100 000,0 │
│Ведомственные расходы на│ │ │ │ │ │
│здравоохранение │ 13│ 02│ 430│ │ 88 704,6 │
│Медицинские учреждения,│ │ │ │ │ │
│находящиеся в ведении федераль- │ │ │ │ │ │
│ных органов исполнительной │ │ │ │ │ │
│власти, в составе которых пре- │ │ │ │ │ │
│дусмотрена военная и прирав- │ │ │ │ │ │
│ненная к ней служба │ 13│ 02│ 430│ 335│ 88 704,6 │
│Обеспечение личного состава│ │ │ │ │ │
│войск (сил) │ 13│ 02│ 601│ │ 1 982 332,4 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 13│ 02│ 601│ 075│ 466 035,2 │
│Денежное содержание гражданского│ │ │ │ │ │
│персонала │ 13│ 02│ 601│ 600│ 223 497,9 │
│Денежное довольствие военнослу-│ │ │ │ │ │
│жащих │ 13│ 02│ 601│ 601│ 852 737,3 │
│Продовольственное обеспечение│ │ │ │ │ │
│военнослужащих │ 13│ 02│ 601│ 602│ 198 061,3 │
│Вещевое обеспечение военнослужа-│ │ │ │ │ │
│щих │ 13│ 02│ 601│ 603│ 34 100,7 │
│Транспортное обеспечение при│ │ │ │ │ │
│проезде в отпуск и на лечение│ │ │ │ │ │
│военнослужащих и членов их семей│ 13│ 02│ 601│ 604│ 28 320,0 │
│Обеспечение льгот и компенсаций│ │ │ │ │ │
│военнослужащим и членам их семей│ 13│ 02│ 601│ 605│ 147 293,2 │
│Прочие расходы, связанные с│ │ │ │ │ │
│обеспечением личного состава │ 13│ 02│ 601│ 606│ 32 286,8 │
│Боевая подготовка и материально-│ │ │ │ │ │
│техническое обеспечение войск│ │ │ │ │ │
│(сил) │ 13│ 02│ 602│ │ 897 629,3 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 13│ 02│ 602│ 075│ 395 203,8 │
│Оплата и хранение специального│ │ │ │ │ │
│топлива и горюче-смазочных│ │ │ │ │ │
│материалов в рамках государст-│ │ │ │ │ │
│венного оборонного заказа │ 13│ 02│ 602│ 607│ 128 000,0 │
│Обеспечение электросвязью в│ │ │ │ │ │
│рамках государственного│ │ │ │ │ │
│оборонного заказа │ 13│ 02│ 602│ 608│ 14 600,0 │
│Транспортное обеспечение в│ │ │ │ │ │
│рамках государственного│ │ │ │ │ │
│оборонного заказа │ 13│ 02│ 602│ 609│ 16 400,0 │
│Содержание, эксплуатация и│ │ │ │ │ │
│текущий ремонт вооружения,│ │ │ │ │ │
│военной техники и имущества │ 13│ 02│ 602│ 610│ 38 267,5 │
│Содержание и эксплуатация│ │ │ │ │ │
│учебных объектов боевой и│ │ │ │ │ │
│физической подготовки │ 13│ 02│ 602│ 613│ 41 000,0 │
│Прочие расходы, связанные с бо-│ │ │ │ │ │
│евой подготовкой и материально-│ │ │ │ │ │
│техническим обеспечением войск│ │ │ │ │ │
│(сил) │ 13│ 02│ 602│ 615│ 264 158,0 │
│Закупки вооружений, военной│ │ │ │ │ │
│техники, продукции производст-│ │ │ │ │ │
│венно-технического назначения и│ │ │ │ │ │
│имущества │ 13│ 02│ 603│ │ 739 697,8 │
│Авиационная техника │ 13│ 02│ 603│ 620│ 639 414,0 │
│Подводные и надводные корабли,│ │ │ │ │ │
│суда, катера │ 13│ 02│ 603│ 621│ 2 000,0 │
│Автобронетанковая техника │ 13│ 02│ 603│ 622│ 13 920,0 │
│Стрелковое и холодное оружие │ 13│ 02│ 603│ 624│ 543,0 │
│Автоматизированные системы и│ │ │ │ │ │
│средства управления, связи,│ │ │ │ │ │
│разведки, РЭП, информационного│ │ │ │ │ │
│противодействия, другая│ │ │ │ │ │
│радиоэлектронная и специальная│ │ │ │ │ │
│техника │ 13│ 02│ 603│ 625│ 21 359,4 │
│Средства радиационной, химичес-│ │ │ │ │ │
│кой, биологической защиты, инже-│ │ │ │ │ │
│нерного и тылового обеспечения │ 13│ 02│ 603│ 626│ 42 318,4 │
│Другие боеприпасы │ 13│ 02│ 603│ 628│ 1 395,0 │
│Прочие вооружение, военная и│ │ │ │ │ │
│специальная техника, продукция│ │ │ │ │ │
│производственно-технического │ │ │ │ │ │
│назначения и имущество │ 13│ 02│ 603│ 629│ 18 748,0 │
│Ремонт вооружений, военной│ │ │ │ │ │
│техники, продукции производст-│ │ │ │ │ │
│венно-технического назначения и│ │ │ │ │ │
│имущества на предприятиях │ 13│ 02│ 604│ │ 70 874,5 │
│Авиационная техника │ 13│ 02│ 604│ 620│ 44 474,5 │
│Автобронетанковая техника │ 13│ 02│ 604│ 622│ 12 500,0 │
│Автоматизированные системы и│ │ │ │ │ │
│средства управления, связи,│ │ │ │ │ │
│разведки, РЭП, информационного│ │ │ │ │ │
│противодействия, другая│ │ │ │ │ │
│радиоэлектронная и специальная│ │ │ │ │ │
│техника │ 13│ 02│ 604│ 625│ 5 500,0 │
│Средства радиационной, химичес-│ │ │ │ │ │
│кой, биологической защиты, инже-│ │ │ │ │ │
│нерного и тылового обеспечения │ 13│ 02│ 604│ 626│ 5 900,0 │
│Прочие вооружение, военная и│ │ │ │ │ │
│специальная техника, продукция│ │ │ │ │ │
│производственно-технического │ │ │ │ │ │
│назначения и имущество │ 13│ 02│ 604│ 629│ 2 500,0 │
│Страховые гарантии│ │ │ │ │ │
│военнослужащим │ 13│ 02│ 607│ │ 24 800,0 │
│Обязательное государственное│ │ │ │ │ │
│страхование жизни и здоровья│ │ │ │ │ │
│военнослужащих │ 13│ 02│ 607│ 634│ 19 079,0 │
│Единовременные пособия в случае│ │ │ │ │ │
│гибели (смерти) или повреждения│ │ │ │ │ │
│здоровья военнослужащих при│ │ │ │ │ │
│исполнении обязанностей военной│ │ │ │ │ │
│службы │ 13│ 02│ 607│ 635│ 5 721,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Снижение рисков и смягчение│ │ │ │ │ │
│последствий чрезвычайных│ │ │ │ │ │
│ситуаций природного и│ │ │ │ │ │
│техногенного характера в│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации до 2005│ │ │ │ │ │
│года" │ 13│ 02│ 657│ │ 25 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 13│ 02│ 657│ 397│ 25 000,0 │
│Гражданская оборона │ 13│ 03│ │ │ 22 400,0 │
│Мероприятия по гражданской│ │ │ │ │ │
│обороне │ 13│ 03│ 151│ │ 22 400,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 13│ 03│ 151│ 397│ 22 400,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Образование │ 14│ │ │ │ 80 088 334,7 │
│ │ │ │ │ │ │
│Дошкольное образование │ 14│ 01│ │ │ 542 373,0 │
│Ведомственные расходы на│ │ │ │ │ │
│дошкольное образование │ 14│ 01│ 400│ │ 542 373,0 │
│Детские дошкольные учреждения │ 14│ 01│ 400│ 259│ 542 373,0 │
│Общее образование │ 14│ 02│ │ │ 1 361 193,0 │
│Ведомственные расходы на общее│ │ │ │ │ │
│образование │ 14│ 02│ 401│ │ 942 193,0 │
│Школы-детские сады, школы│ │ │ │ │ │
│начальные, неполные средние и│ │ │ │ │ │
│средние │ 14│ 02│ 401│ 260│ 444 295,2 │
│Школы-интернаты │ 14│ 02│ 401│ 263│ 364 072,7 │
│Учреждения по внешкольной работе│ │ │ │ │ │
│с детьми │ 14│ 02│ 401│ 264│ 113 658,8 │
│Детские дома │ 14│ 02│ 401│ 265│ 20 166,3 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Дети России" (2001 - 2002 годы)│ 14│ 02│ 640│ │ 419 000,0 │
│Программа "Развитие Всероссий-│ │ │ │ │ │
│ских детских центров "Орленок" и│ │ │ │ │ │
│"Океан" (2001 - 2002 годы) │ 14│ 02│ 640│ 735│ 419 000,0 │
│Начальное профессиональное│ │ │ │ │ │
│образование │ 14│ 03│ │ │ 18 690 132,7 │
│Ведомственные расходы на│ │ │ │ │ │
│начальное профессиональное│ │ │ │ │ │
│образование │ 14│ 03│ 402│ │ 18 690 132,7 │
│Профессионально-технические │ │ │ │ │ │
│училища │ 14│ 03│ 402│ 266│ 18 475 305,5 │
│Специальные профессионально-тех-│ │ │ │ │ │
│нические училища │ 14│ 03│ 402│ 267│ 214 827,2 │
│Среднее профессиональное образо-│ │ │ │ │ │
│вание │ 14│ 04│ │ │ 10 228 152,2 │
│Ведомственные расходы на среднее│ │ │ │ │ │
│профессиональное образование │ 14│ 04│ 403│ │ 10 228 152,2 │
│Средние специальные учебные│ │ │ │ │ │
│заведения │ 14│ 04│ 403│ 268│ 10 195 374,6 │
│Содержание особо ценных объектов│ │ │ │ │ │
│культурного наследия народов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 14│ 04│ 403│ 273│ 32 777,6 │
│Переподготовка и повышение│ │ │ │ │ │
│квалификации │ 14│ 05│ │ │ 1 111 503,8 │
│Ведомственные расходы на│ │ │ │ │ │
│переподготовку и повышение│ │ │ │ │ │
│квалификации │ 14│ 05│ 404│ │ 1 111 503,8 │
│Институты повышения квалификации│ 14│ 05│ 404│ 269│ 837 954,6 │
│Учебные заведения и курсы по│ │ │ │ │ │
│переподготовке кадров │ 14│ 05│ 404│ 270│ 205 083,2 │
│Расходы на государственный заказ│ 14│ 05│ 404│ 274│ 68 466,0 │
│Высшее профессиональное образо-│ │ │ │ │ │
│вание │ 14│ 06│ │ │ 43 477 076,1 │
│Ведомственные расходы на высшее│ │ │ │ │ │
│профессиональное образование │ 14│ 06│ 405│ │ 43 477 076,1 │
│Высшие учебные заведения │ 14│ 06│ 405│ 271│ 38 657 353,5 │
│Содержание особо ценных объектов│ │ │ │ │ │
│культурного наследия народов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 14│ 06│ 405│ 273│ 4 819 722,6 │
│Прочие расходы в области│ │ │ │ │ │
│образования │ 14│ 07│ │ │ 4 677 903,9 │
│Прочие ведомственные расходы в│ │ │ │ │ │
│области образования │ 14│ 07│ 407│ │ 608 843,9 │
│Прочие учреждения и мероприятия│ │ │ │ │ │
│в области образования │ 14│ 07│ 407│ 272│ 608 843,9 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Дети России" (2001 - 2002 годы)│ 14│ 07│ 640│ │ 64 250,0 │
│Президентская программа│ │ │ │ │ │
│"Одаренные дети" (2001 - 2002│ │ │ │ │ │
│годы) │ 14│ 07│ 640│ 731│ 15 000,0 │
│Президентская программа│ │ │ │ │ │
│"Дети-сироты" (2001 - 2002 годы)│ 14│ 07│ 640│ 733│ 49 250,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Молодежь России (2001 - 2005│ │ │ │ │ │
│годы)" │ 14│ 07│ 641│ │ 106 920,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 14│ 07│ 641│ 397│ 66 920,0 │
│Подпрограмма "Физическое│ │ │ │ │ │
│воспитание и оздоровление детей,│ │ │ │ │ │
│подростков и молодежи в│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации (2001 -│ │ │ │ │ │
│2005 годы)" │ 14│ 07│ 641│ 736│ 40 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Федеральная программа развития│ │ │ │ │ │
│образования" (2001 - 2005 годы) │ 14│ 07│ 642│ │ 1 826 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 14│ 07│ 642│ 397│ 1 826 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Русский язык" на 2002 - 2005│ │ │ │ │ │
│годы │ 14│ 07│ 643│ │ 10 890,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 14│ 07│ 643│ 397│ 10 890,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Комплексные меры противодейст-│ │ │ │ │ │
│вия злоупотреблению наркотиками│ │ │ │ │ │
│и их незаконному обороту на│ │ │ │ │ │
│2002 - 2004 годы" │ 14│ 07│ 651│ │ 141 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 14│ 07│ 651│ 397│ 141 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Развитие единой образовательной│ │ │ │ │ │
│информационной среды (2001 -│ │ │ │ │ │
│2005 годы)" │ 14│ 07│ 668│ │ 1 920 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 14│ 07│ 668│ 397│ 1 920 000,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Культура, искусство и кинемато-│ │ │ │ │ │
│графия │ 15│ │ │ │ 10 292 505,8 │
│ │ │ │ │ │ │
│Культура и искусство │ 15│ 01│ │ │ 8 776 735,3 │
│Ведомственные расходы на│ │ │ │ │ │
│культуру и искусство │ 15│ 01│ 410│ │ 5 138 243,5 │
│Содержание особо ценных объектов│ │ │ │ │ │
│культурного наследия народов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 15│ 01│ 410│ 273│ 3 562 679,0 │
│Дворцы и дома культуры, другие│ │ │ │ │ │
│учреждения клубного типа │ 15│ 01│ 410│ 280│ 25 444,3 │
│Музеи и постоянные выставки │ 15│ 01│ 410│ 283│ 875 271,2 │
│Библиотеки │ 15│ 01│ 410│ 284│ 195 439,2 │
│Прочие учреждения и мероприятия│ │ │ │ │ │
│в области культуры и искусства │ 15│ 01│ 410│ 287│ 479 409,8 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│театров, концертных организаций│ │ │ │ │ │
│и других организаций исполни-│ │ │ │ │ │
│тельских искусств │ 15│ 01│ 411│ │ 1 878 605,8 │
│Содержание особо ценных объектов│ │ │ │ │ │
│культурного наследия народов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 15│ 01│ 411│ 273│ 1 049 562,3 │
│Театры, концертные организации и│ │ │ │ │ │
│другие организации исполнитель-│ │ │ │ │ │
│ских искусств │ 15│ 01│ 411│ 281│ 829 043,5 │
│Государственная поддержка дея-│ │ │ │ │ │
│тельности цирковых организаций │ 15│ 01│ 414│ │ 296 186,0 │
│Расходы цирковых организаций │ 15│ 01│ 414│ 288│ 296 186,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 15│ 01│ 515│ │ 49 700,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 15│ 01│ 515│ 397│ 49 700,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Культура России (2001-2005│ │ │ │ │ │
│годы)" │ 15│ 01│ 631│ │ 1 414 000,0 │
│Содержание Дирекции федеральной│ │ │ │ │ │
│целевой программы │ 15│ 01│ 631│ 650│ 2 000,0 │
│Подпрограмма "Развитие культуры│ │ │ │ │ │
│и сохранение культурного│ │ │ │ │ │
│наследия России" │ 15│ 01│ 631│ 711│ 1 363 200,0 │
│Подпрограмма "Архивы России" │ 15│ 01│ 631│ 713│ 48 800,0 │
│Кинематография │ 15│ 02│ │ │ 1 500 942,3 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│кинематографии │ 15│ 02│ 415│ │ 258 942,3 │
│Содержание особо ценных объектов│ │ │ │ │ │
│культурного наследия народов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 15│ 02│ 415│ 273│ 73 042,3 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 15│ 02│ 415│ 397│ 185 900,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Культура России (2001 - 2005│ │ │ │ │ │
│годы)" │ 15│ 02│ 631│ │ 1 242 000,0 │
│Подпрограмма "Кинематография│ │ │ │ │ │
│России" │ 15│ 02│ 631│ 712│ 1 242 000,0 │
│Прочие мероприятия в области│ │ │ │ │ │
│культуры и искусства │ 15│ 03│ │ │ 14 828,2 │
│Прочие ведомственные расходы в│ │ │ │ │ │
│области культуры и искусства │ 15│ 03│ 412│ │ 14 828,2 │
│Прочие учреждения и мероприятия│ │ │ │ │ │
│в области культуры и искусства │ 15│ 03│ 412│ 287│ 14 828,2 │
│ │ │ │ │ │ │
│Средства массовой информации │ 16│ │ │ │ 10 264 830,2 │
│ │ │ │ │ │ │
│Телевидение и радиовещание │ 16│ 01│ │ │ 9 500 400,0 │
│Государственная поддержка госу-│ │ │ │ │ │
│дарственных телерадиокомпаний │ 16│ 01│ 420│ │ 8 545 600,0 │
│Содержание особо ценных объектов│ │ │ │ │ │
│культурного наследия народов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 16│ 01│ 420│ 273│ 28 599,1 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 16│ 01│ 420│ 290│ 8 517 000,9 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│средств массовой информации │ 16│ 01│ 424│ │ 950 000,0 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 16│ 01│ 424│ 290│ 950 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Комплексные меры противодейст-│ │ │ │ │ │
│вия злоупотреблению наркотиками│ │ │ │ │ │
│и их незаконному обороту на│ │ │ │ │ │
│2002 - 2004 годы" │ 16│ 01│ 651│ │ 4 800,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 16│ 01│ 651│ 397│ 4 800,0 │
│Периодическая печать и издатель-│ │ │ │ │ │
│ства │ 16│ 02│ │ │ 471 640,2 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│издательств │ 16│ 02│ 421│ │ 27 454,0 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 16│ 02│ 421│ 290│ 27 454,0 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│периодической печати │ 16│ 02│ 422│ │ 37 986,5 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 16│ 02│ 422│ 290│ 37 986,5 │
│Государственная поддержка перио-│ │ │ │ │ │
│дических изданий, учрежденных│ │ │ │ │ │
│органами исполнительной и зако-│ │ │ │ │ │
│нодательной власти │ 16│ 02│ 423│ │ 136 199,7 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 16│ 02│ 423│ 290│ 136 199,7 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│районных (городских) газет │ 16│ 02│ 425│ │ 170 000,0 │
│Развитие материально-технической│ │ │ │ │ │
│базы районных (городских) газет │ 16│ 02│ 425│ 291│ 20 000,0 │
│Оплата расходов, связанных с│ │ │ │ │ │
│производством и распространением│ │ │ │ │ │
│районных (городских) газет│ │ │ │ │ │
│(оплата полиграфических услуг,│ │ │ │ │ │
│бумаги и услуг федеральной│ │ │ │ │ │
│почтовой связи) │ 16│ 02│ 425│ 292│ 150 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Культура России (2001-2005│ │ │ │ │ │
│годы)" │ 16│ 02│ 631│ │ 100 000,0 │
│Подпрограмма "Поддержка│ │ │ │ │ │
│полиграфии и книгоиздания России│ │ │ │ │ │
│(2002 - 2005 годы)" │ 16│ 02│ 631│ 714│ 100 000,0 │
│Прочие средства массовой│ │ │ │ │ │
│информации │ 16│ 03│ │ │ 292 790,0 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│средств массовой информации │ 16│ 03│ 424│ │ 292 670,0 │
│Содержание объектов│ │ │ │ │ │
│социально-культурной сферы │ 16│ 03│ 424│ 285│ 292 670,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 16│ 03│ 515│ │ 120,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 16│ 03│ 515│ 397│ 120,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Здравоохранение и физическая│ │ │ │ │ │
│культура │ 17│ │ │ │ 31 908 141,6 │
│ │ │ │ │ │ │
│Здравоохранение │ 17│ 01│ │ │ 26 595 422,8 │
│Содержание Комитета ветеранов│ │ │ │ │ │
│подразделений особого риска│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 17│ 01│ 398│ │ 12 024,7 │
│Больницы, родильные дома,│ │ │ │ │ │
│клиники, госпитали │ 17│ 01│ 398│ 300│ 11 026,0 │
│Прочие учреждения и мероприятия│ │ │ │ │ │
│в области здравоохранения │ 17│ 01│ 398│ 310│ 998,7 │
│Ведомственные расходы на│ │ │ │ │ │
│здравоохранение │ 17│ 01│ 430│ │ 19 071 816,1 │
│Больницы, родильные дома,│ │ │ │ │ │
│клиники, госпитали │ 17│ 01│ 430│ 300│ 12 284 935,4 │
│Поликлиники, амбулатории,│ │ │ │ │ │
│диагностические центры │ 17│ 01│ 430│ 301│ 779 328,4 │
│Станции переливания крови │ 17│ 01│ 430│ 303│ 14 647,4 │
│Санатории для больных│ │ │ │ │ │
│туберкулезом │ 17│ 01│ 430│ 306│ 404 541,7 │
│Санатории для детей и подростков│ 17│ 01│ 430│ 307│ 718 939,4 │
│Санатории, пансионаты и дома│ │ │ │ │ │
│отдыха │ 17│ 01│ 430│ 308│ 264 718,4 │
│Прочие учреждения и мероприятия│ │ │ │ │ │
│в области здравоохранения │ 17│ 01│ 430│ 310│ 638 885,9 │
│Целевые расходы на оказание│ │ │ │ │ │
│дорогостоящих видов медицинской│ │ │ │ │ │
│помощи гражданам Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации │ 17│ 01│ 430│ 315│ 3 965 819,5 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 17│ 01│ 515│ │ 5 377 400,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 17│ 01│ 515│ 397│ 5 377 400,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Дети России" (2001-2002 годы) │ 17│ 01│ 640│ │ 89 310,0 │
│Программа "Безопасное│ │ │ │ │ │
│материнство" (2001-2002 годы) │ 17│ 01│ 640│ 729│ 89 310,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Предупреждение и борьба с│ │ │ │ │ │
│заболеваниями социального│ │ │ │ │ │
│характера (2002 - 2006 годы)" │ 17│ 01│ 649│ │ 1 940 472,0 │
│Подпрограмма "Сахарный диабет" │ 17│ 01│ 649│ 737│ 624 422,0 │
│Подпрограмма "Неотложные меры│ │ │ │ │ │
│борьбы с туберкулезом в России" │ 17│ 01│ 649│ 738│ 1 116 975,0 │
│Подпрограмма "Вакцинопрофилак-│ │ │ │ │ │
│тика" │ 17│ 01│ 649│ 739│ 16 115,0 │
│Подпрограмма "Неотложные меры по│ │ │ │ │ │
│предупреждению распространения в│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации│ │ │ │ │ │
│заболевания, вызываемого вирусом│ │ │ │ │ │
│иммунодефицита человека│ │ │ │ │ │
│(АНТИ-ВИЧ/СПИД)" │ 17│ 01│ 649│ 740│ 182 960,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Профилактика и лечение│ │ │ │ │ │
│артериальной гипертонии в│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации" │ 17│ 01│ 650│ │ 39 700,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 17│ 01│ 650│ 397│ 39 700,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Комплексные меры противодейст-│ │ │ │ │ │
│вия злоупотреблению наркотиками│ │ │ │ │ │
│и их незаконному обороту на│ │ │ │ │ │
│2002 - 2004 годы" │ 17│ 01│ 651│ │ 64 700,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 17│ 01│ 651│ 397│ 64 700,0 │
│Санитарно-эпидемиологический │ │ │ │ │ │
│надзор │ 17│ 02│ │ │ 4 052 312,7 │
│Ведомственные расходы на│ │ │ │ │ │
│санитарно-эпидемиологический │ │ │ │ │ │
│надзор │ 17│ 02│ 432│ │ 4 009 253,6 │
│Больницы, родильные дома,│ │ │ │ │ │
│клиники, госпитали │ 17│ 02│ 432│ 300│ 70 987,9 │
│Поликлиники, амбулатории,│ │ │ │ │ │
│диагностические центры │ 17│ 02│ 432│ 301│ 16 045,9 │
│Дезинфекционные станции │ 17│ 02│ 432│ 309│ 40 146,2 │
│Центры государственного│ │ │ │ │ │
│санитарно-эпидемиологического │ │ │ │ │ │
│надзора │ 17│ 02│ 432│ 311│ 3 835 489,8 │
│Мероприятия по борьбе с│ │ │ │ │ │
│эпидемиями │ 17│ 02│ 432│ 312│ 41 971,5 │
│Прочие учреждения и мероприятия│ │ │ │ │ │
│в области санитарно-эпидемиоло-│ │ │ │ │ │
│гического надзора │ 17│ 02│ 432│ 313│ 4 612,3 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 17│ 02│ 515│ │ 43 059,1 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 17│ 02│ 515│ 397│ 43 059,1 │
│Физическая культура и спорт │ 17│ 03│ │ │ 1 260 406,1 │
│Финансирование части расходов на│ │ │ │ │ │
│содержание спортивных команд │ 17│ 03│ 433│ │ 96 579,4 │
│Прочие учреждения и мероприятия│ │ │ │ │ │
│в области физической культуры и│ │ │ │ │ │
│спорта │ 17│ 03│ 433│ 314│ 96 579,4 │
│Ведомственные расходы на│ │ │ │ │ │
│физическую культуру и спорт │ 17│ 03│ 434│ │ 1 150 626,7 │
│Прочие учреждения и мероприятия│ │ │ │ │ │
│в области физической культуры и│ │ │ │ │ │
│спорта │ 17│ 03│ 434│ 314│ 1 150 626,7 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Комплексные меры противодейст-│ │ │ │ │ │
│вия злоупотреблению наркотиками│ │ │ │ │ │
│и их незаконному обороту на│ │ │ │ │ │
│2002 - 2004 годы" │ 17│ 03│ 651│ │ 13 200,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 17│ 03│ 651│ 397│ 13 200,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Социальная политика │ 18│ │ │ │ 430 350 521,5 │
│ │ │ │ │ │ │
│Учреждения социального│ │ │ │ │ │
│обеспечения и службы занятости │ 18│ 01│ │ │ 3 891 868,6 │
│Территориальные органы │ 18│ 01│ 038│ │ 3 727 414,1 │
│Расходы на содержание аппарата │ 18│ 01│ 038│ 029│ 3 727 414,1 │
│Ведомственные расходы в области│ │ │ │ │ │
│социального обеспечения │ 18│ 01│ 440│ │ 145 438,4 │
│Дома-интернаты для престарелых и│ │ │ │ │ │
│инвалидов │ 18│ 01│ 440│ 320│ 77 117,7 │
│Учреждения по обучению инвалидов│ 18│ 01│ 440│ 321│ 16 456,0 │
│Прочие учреждения и мероприятия│ │ │ │ │ │
│в области социальной политики │ 18│ 01│ 440│ 323│ 51 864,7 │
│Прочие ведомственные расходы в│ │ │ │ │ │
│области социальной политики │ 18│ 01│ 445│ │ 19 016,1 │
│Учреждения по обучению инвалидов│ 18│ 01│ 445│ 321│ 11 116,1 │
│Прочие учреждения и мероприятия│ │ │ │ │ │
│в области социальной политики │ 18│ 01│ 445│ 323│ 7 900,0 │
│Социальная помощь │ 18│ 02│ │ │ 341 320 812,0 │
│Возмещение вреда инвалидам│ │ │ │ │ │
│вследствие Чернобыльской и│ │ │ │ │ │
│других радиационных катастроф │ 18│ 02│ 353│ │ 1 778 600,0 │
│Программа ликвидации последствий│ │ │ │ │ │
│аварии на Чернобыльской АЭС │ 18│ 02│ 353│ 250│ 1 773 018,0 │
│Программа ликвидации последствий│ │ │ │ │ │
│ядерного выброса в Челябинской│ │ │ │ │ │
│области │ 18│ 02│ 353│ 251│ 5 582,0 │
│Программы ликвидации последствий│ │ │ │ │ │
│чрезвычайных ситуаций │ 18│ 02│ 395│ │ 6 954 499,5 │
│Программа ликвидации последствий│ │ │ │ │ │
│аварии на Чернобыльской АЭС │ 18│ 02│ 395│ 250│ 6 465 321,2 │
│Программа ликвидации последствий│ │ │ │ │ │
│ядерного выброса в Челябинской│ │ │ │ │ │
│области │ 18│ 02│ 395│ 251│ 408 678,3 │
│Программа ликвидации последствий│ │ │ │ │ │
│ядерных испытаний на Семипала-│ │ │ │ │ │
│тинском полигоне │ 18│ 02│ 395│ 252│ 80 500,0 │
│Средства, передаваемые Пенсион-│ │ │ │ │ │
│ному фонду Российской Федерации│ │ │ │ │ │
│на выплату пенсий и пособий│ │ │ │ │ │
│в соответствии с законодатель-│ │ │ │ │ │
│ством Российской Федерации │ 18│ 02│ 441│ │ 49 491 700,0 │
│Пособия и социальная помощь │ 18│ 02│ 441│ 322│ 49 491 700,0 │
│Выплаты пенсий и пособий другим│ │ │ │ │ │
│категориям граждан │ 18│ 02│ 442│ │ 886 400,0 │
│Пособия и социальная помощь │ 18│ 02│ 442│ 322│ 5 780,0 │
│Выплаты пенсий и пособий │ 18│ 02│ 442│ 326│ 880 620,0 │
│Компенсационные выплаты женщи-│ │ │ │ │ │
│нам, имеющим детей в возрасте│ │ │ │ │ │
│до трех лет, уволенным в связи│ │ │ │ │ │
│с ликвидацией предприятий, уч-│ │ │ │ │ │
│реждений и организаций │ 18│ 02│ 444│ │ 2 800,0 │
│Пособия и социальная помощь │ 18│ 02│ 444│ 322│ 2 800,0 │
│Прочие ведомственные расходы в│ │ │ │ │ │
│области социальной политики │ 18│ 02│ 445│ │ 902 000,0 │
│Финансирование мероприятий по│ │ │ │ │ │
│организации оздоровительной│ │ │ │ │ │
│кампании детей и подростков │ 18│ 02│ 445│ 319│ 902 000,0 │
│Субсидии из федерального бюджета│ │ │ │ │ │
│на выплату базовой части│ │ │ │ │ │
│трудовой пенсии за счет средств│ │ │ │ │ │
│единого социального налога │ 18│ 02│ 448│ │ 281 230 000,0 │
│Пособия и социальная помощь │ 18│ 02│ 448│ 322│ 281 230 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Дети России" (2001-2002 годы) │ 18│ 02│ 640│ │ 28 683,7 │
│Программа "Дети Чернобыля"│ │ │ │ │ │
│(2001-2002 годы) │ 18│ 02│ 640│ 730│ 28 683,7 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Преодоление последствий│ │ │ │ │ │
│радиационных аварий на период до│ │ │ │ │ │
│2010 года" │ 18│ 02│ 655│ │ 46 128,8 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 18│ 02│ 655│ 397│ 46 128,8 │
│Пенсии военнослужащим │ 18│ 04│ │ │ 40 274 107,7 │
│Операции неторгового характера │ 18│ 04│ 134│ │ 2 983 050,0 │
│Выплаты пенсий и пособий │ 18│ 04│ 134│ 326│ 2 983 050,0 │
│Пенсии, пособия, компенсации│ │ │ │ │ │
│военнослужащим и членам их│ │ │ │ │ │
│семей, а также лицам,│ │ │ │ │ │
│приравненным к ним по│ │ │ │ │ │
│пенсионному обеспечению │ 18│ 04│ 447│ │ 37 291 057,7 │
│Пенсии военнослужащим и членам│ │ │ │ │ │
│их семей │ 18│ 04│ 447│ 325│ 35 008 763,6 │
│Пособия и компенсации│ │ │ │ │ │
│военнослужащим и членам их семей│ 18│ 04│ 447│ 640│ 2 282 294,1 │
│Пенсии и пособия в│ │ │ │ │ │
│правоохранительных органах │ 18│ 05│ │ │ 20 262 260,7 │
│Выплаты пенсий и пособий другим│ │ │ │ │ │
│категориям граждан │ 18│ 05│ 442│ │ 1 111 700,0 │
│Выплаты пенсий и пособий │ 18│ 05│ 442│ 326│ 1 111 700,0 │
│Пенсии, пособия, компенсации│ │ │ │ │ │
│военнослужащим и членам их│ │ │ │ │ │
│семей, а также лицам,│ │ │ │ │ │
│приравненным к ним по│ │ │ │ │ │
│пенсионному обеспечению │ 18│ 05│ 447│ │ 19 150 560,7 │
│Выплаты пенсий и пособий │ 18│ 05│ 447│ 326│ 19 150 560,7 │
│Прочие мероприятия в области│ │ │ │ │ │
│социальной политики │ 18│ 06│ │ │ 20 648 189,5 │
│Содержание Комитета ветеранов│ │ │ │ │ │
│подразделений особого риска│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 18│ 06│ 398│ │ 430,0 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 18│ 06│ 398│ 290│ 430,0 │
│Ведомственные расходы в области│ │ │ │ │ │
│социального обеспечения │ 18│ 06│ 440│ │ 7 119 606,2 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 18│ 06│ 440│ 290│ 10 670,2 │
│Прочие учреждения и мероприятия│ │ │ │ │ │
│в области социальной политики │ 18│ 06│ 440│ 323│ 95 698,0 │
│Расходы на изготовление и ремонт│ │ │ │ │ │
│протезно-ортопедических изделий │ 18│ 06│ 440│ 327│ 1 716 838,0 │
│Расходы на обеспечение инвалидов│ │ │ │ │ │
│транспортными средствами или│ │ │ │ │ │
│компенсация расходов на│ │ │ │ │ │
│транспортное обслуживание вместо│ │ │ │ │ │
│получения транспортного средства│ 18│ 06│ 440│ 328│ 1 728 209,0 │
│Расходы на санаторно-курортное│ │ │ │ │ │
│лечение ветеранов и инвалидов │ 18│ 06│ 440│ 329│ 1 015 421,0 │
│Расходы на оплату проезда│ │ │ │ │ │
│ветеранов и инвалидов │ 18│ 06│ 440│ 333│ 932 070,0 │
│Расходы на оплату установки│ │ │ │ │ │
│телефона ветеранам и инвалидам и│ │ │ │ │ │
│его использование │ 18│ 06│ 440│ 334│ 1 620 700,0 │
│Финансирование мероприятий по│ │ │ │ │ │
│ликвидации последствий осетино-│ │ │ │ │ │
│ингушского конфликта │ 18│ 06│ 451│ │ 200 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 18│ 06│ 451│ 397│ 200 000,0 │
│Расходы на перевозку несовершен-│ │ │ │ │ │
│нолетних, самостоятельно ушедших│ │ │ │ │ │
│из семей, детских домов, школ-│ │ │ │ │ │
│интернатов, специальных учебно-│ │ │ │ │ │
│воспитательных учреждений │ 18│ 06│ 456│ │ 50 000,0 │
│Прочие учреждения и мероприятия│ │ │ │ │ │
│в области социальной политики │ 18│ 06│ 456│ 323│ 50 000,0 │
│Выплаты пособий по безработице,│ │ │ │ │ │
│стипендий и прочие выплаты│ │ │ │ │ │
│безработным гражданам │ 18│ 06│ 457│ │ 10 626 600,0 │
│Пособия и социальная помощь │ 18│ 06│ 457│ 322│ 10 626 600,0 │
│Мероприятия по содействию│ │ │ │ │ │
│трудоустройству населения│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 18│ 06│ 458│ │ 816 300,0 │
│Организация ярмарок вакансий и│ │ │ │ │ │
│учебных рабочих мест │ 18│ 06│ 458│ 473│ 53 700,0 │
│Информирование населения и│ │ │ │ │ │
│работодателей о положении на│ │ │ │ │ │
│рынке труда │ 18│ 06│ 458│ 474│ 31 000,0 │
│Организация общественных работ │ 18│ 06│ 458│ 475│ 390 000,0 │
│Организация временного трудоуст-│ │ │ │ │ │
│ройства безработных граждан,│ │ │ │ │ │
│особо нуждающихся в социальной│ │ │ │ │ │
│защите │ 18│ 06│ 458│ 476│ 305 200,0 │
│Социальная адаптация безработных│ │ │ │ │ │
│граждан на рынке труда │ 18│ 06│ 458│ 477│ 6 400,0 │
│Оказание содействия│ │ │ │ │ │
│самозанятости населения │ 18│ 06│ 458│ 478│ 30 000,0 │
│Профессиональное обучение и│ │ │ │ │ │
│профессиональная ориентация│ │ │ │ │ │
│безработных граждан │ 18│ 06│ 459│ │ 960 000,0 │
│Профессиональное обучение│ │ │ │ │ │
│безработных граждан │ 18│ 06│ 459│ 471│ 905 000,0 │
│Профессиональная ориентация │ 18│ 06│ 459│ 472│ 55 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 18│ 06│ 515│ │ 88 000,0 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 18│ 06│ 515│ 290│ 10 000,0 │
│Прочие учреждения и мероприятия│ │ │ │ │ │
│в области социальной политики │ 18│ 06│ 515│ 323│ 68 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 18│ 06│ 515│ 397│ 10 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Старшее поколение" (на 2002 -│ │ │ │ │ │
│2004 годы) │ 18│ 06│ 635│ │ 155 720,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 18│ 06│ 635│ 397│ 155 720,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Социальная поддержка инвалидов│ │ │ │ │ │
│на 2000 - 2005 годы" │ 18│ 06│ 636│ │ 207 520,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 18│ 06│ 636│ 397│ 207 520,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Развитие социально-экономичес-│ │ │ │ │ │
│кой и культурной базы возрожде-│ │ │ │ │ │
│ния российских немцев на 1997 -│ │ │ │ │ │
│2006 годы" │ 18│ 06│ 637│ │ 36 583,3 │
│Прочие учреждения и мероприятия│ │ │ │ │ │
│в области социальной политики │ 18│ 06│ 637│ 323│ 36 583,3 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Дети России" (2001-2002 годы) │ 18│ 06│ 640│ │ 387 430,0 │
│Президентская программа│ │ │ │ │ │
│"Дети-инвалиды" (2001-2002 годы)│ 18│ 06│ 640│ 726│ 190 500,0 │
│Президентская программа "Профи-│ │ │ │ │ │
│лактика безнадзорности и право-│ │ │ │ │ │
│нарушений несовершеннолетних"│ │ │ │ │ │
│(2001 - 2002 годы) │ 18│ 06│ 640│ 727│ 78 380,0 │
│Программа "Развитие социального│ │ │ │ │ │
│обслуживания семьи и детей"│ │ │ │ │ │
│(2001 - 2002 годы) │ 18│ 06│ 640│ 728│ 75 200,0 │
│Программа "Дети Севера" (2001 -│ │ │ │ │ │
│2002 годы) │ 18│ 06│ 640│ 732│ 43 350,0 │
│Миграционная политика │ 18│ 08│ │ │ 3 953 283,0 │
│Ведомственные расходы в области│ │ │ │ │ │
│социального обеспечения │ 18│ 08│ 440│ │ 1 311 760,0 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 18│ 08│ 440│ 075│ 123 200,0 │
│Расходы на иммиграционный│ │ │ │ │ │
│контроль │ 18│ 08│ 440│ 332│ 87 950,0 │
│Расходы по приему и содержанию│ │ │ │ │ │
│вынужденных переселенцев │ 18│ 08│ 440│ 342│ 65 400,0 │
│Финансирование расходов по│ │ │ │ │ │
│обеспечению жильем вынужденных│ │ │ │ │ │
│переселенцев │ 18│ 08│ 440│ 343│ 1 000 000,0 │
│Расходы по приему и содержанию│ │ │ │ │ │
│лиц, ходатайствующих о признании│ │ │ │ │ │
│беженцами, беженцев │ 18│ 08│ 440│ 344│ 35 210,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 18│ 08│ 515│ │ 1 000 000,0 │
│Выплата компенсаций за│ │ │ │ │ │
│утраченное жилье и/или имущество│ │ │ │ │ │
│гражданам, пострадавшим в│ │ │ │ │ │
│результате разрешения кризиса в│ │ │ │ │ │
│Чеченской Республике и покинув-│ │ │ │ │ │
│шим ее безвозвратно │ 18│ 08│ 515│ 341│ 1 000 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Дети России" (2001 - 2002 годы)│ 18│ 08│ 640│ │ 32 300,0 │
│Программа "Дети семей беженцев и│ │ │ │ │ │
│вынужденных переселенцев" (2001│ │ │ │ │ │
│- 2002 годы) │ 18│ 08│ 640│ 734│ 32 300,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Восстановление экономики и│ │ │ │ │ │
│социальной сферы Чеченской│ │ │ │ │ │
│Республики (2002 год и│ │ │ │ │ │
│последующие годы)" │ 18│ 08│ 676│ │ 1 609 223,0 │
│Содержание граждан Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации, временно покинувших│ │ │ │ │ │
│территорию Чеченской Республики │ 18│ 08│ 676│ 338│ 1 609 223,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Обслуживание государственного и│ │ │ │ │ │
│муниципального долга │ 19│ │ │ │ 285 009 298,7 │
│ │ │ │ │ │ │
│Обслуживание государственного и│ │ │ │ │ │
│муниципального внутреннего долга│ 19│ 01│ │ │ 57 918 098,7 │
│Процентные платежи по государст-│ │ │ │ │ │
│венному внутреннему долгу │ 19│ 01│ 460│ │ 57 918 098,7 │
│Выплаты процентов по государст-│ │ │ │ │ │
│венному долгу │ 19│ 01│ 460│ 330│ 57 918 098,7 │
│Обслуживание государственного│ │ │ │ │ │
│внешнего долга │ 19│ 02│ │ │ 227 091 200,0 │
│Процентные платежи по│ │ │ │ │ │
│государственному внешнему долгу │ 19│ 02│ 461│ │ 227 091 200,0 │
│Выплаты процентов по государст-│ │ │ │ │ │
│венному долгу │ 19│ 02│ 461│ 330│ 227 091 200,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Пополнение государственных│ │ │ │ │ │
│запасов и резервов │ 20│ │ │ │ 473 545,2 │
│ │ │ │ │ │ │
│Прочие государственные запасы и│ │ │ │ │ │
│резервы │ 20│ 03│ │ │ 473 545,2 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 20│ 03│ 515│ │ 473 545,2 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 20│ 03│ 515│ 075│ 473 545,2 │
│ │ │ │ │ │ │
│Финансовая помощь бюджетам│ │ │ │ │ │
│других уровней │ 21│ │ │ │ 265 406 554,4 │
│ │ │ │ │ │ │
│Финансовая помощь бюджетам│ │ │ │ │ │
│других уровней │ 21│ 01│ │ │ 239 239 855,5 │
│Фонд софинансирования социальных│ │ │ │ │ │
│расходов │ 21│ 01│ 352│ │ 18 732 116,0 │
│Дотации бюджетам субъектов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации на│ │ │ │ │ │
│частичное возмещение расходов в│ │ │ │ │ │
│связи с повышением тарифной│ │ │ │ │ │
│ставки (оклада) первого разряда│ │ │ │ │ │
│Единой тарифной сетки по оплате│ │ │ │ │ │
│труда работников организаций│ │ │ │ │ │
│бюджетной сферы │ 21│ 01│ 352│ 354│ 13 720 000,0 │
│Дотации бюджетам субъектов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации на│ │ │ │ │ │
│частичное возмещение расходов по│ │ │ │ │ │
│предоставлению населению│ │ │ │ │ │
│субсидий по оплате жилья и│ │ │ │ │ │
│коммунальных услуг │ 21│ 01│ 352│ 365│ 5 012 116,0 │
│Федеральный фонд финансовой│ │ │ │ │ │
│поддержки субъектов Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации │ 21│ 01│ 480│ │ 147 490 966,0 │
│Дотации на выравнивание уровня│ │ │ │ │ │
│бюджетной обеспеченности│ │ │ │ │ │
│субъектов Российской Федерации │ 21│ 01│ 480│ 364│ 135 927 966,0 │
│Субвенции на компенсацию тарифов│ │ │ │ │ │
│на электроэнергию территориям│ │ │ │ │ │
│Дальнего Востока и Архангельской│ │ │ │ │ │
│области │ 21│ 01│ 480│ 455│ 2 600 000,0 │
│Субсидии на государственную│ │ │ │ │ │
│финансовую поддержку закупки и│ │ │ │ │ │
│доставки нефти, нефтепродуктов,│ │ │ │ │ │
│топлива и продовольственных│ │ │ │ │ │
│товаров (за исключением│ │ │ │ │ │
│подакцизных) в районы Крайнего│ │ │ │ │ │
│Севера и приравненные к ним│ │ │ │ │ │
│местности с ограниченными│ │ │ │ │ │
│сроками завоза грузов для│ │ │ │ │ │
│снабжения населения, предприятий│ │ │ │ │ │
│и организаций социальной сферы и│ │ │ │ │ │
│жилищно-коммунального хозяйства │ 21│ 01│ 480│ 456│ 8 963 000,0 │
│Дотации и субвенции │ 21│ 01│ 485│ │ 31 059 219,0 │
│Дотации и субвенции бюджетам│ │ │ │ │ │
│закрытых административно-терри-│ │ │ │ │ │
│ториальных образований │ 21│ 01│ 485│ 350│ 10 544 393,0 │
│Другие средства, передаваемые по│ │ │ │ │ │
│взаимным расчетам │ 21│ 01│ 485│ 359│ 6 850 310,0 │
│Дотации на возмещение расходов│ │ │ │ │ │
│по содержанию объектов│ │ │ │ │ │
│жилищно-коммунального хозяйства│ │ │ │ │ │
│и социальной сферы, переданных в│ │ │ │ │ │
│ведение органов местного│ │ │ │ │ │
│самоуправления │ 21│ 01│ 485│ 360│ 7 000 000,0 │
│Дотация и субвенция на содержа-│ │ │ │ │ │
│ние инфраструктуры города Байко-│ │ │ │ │ │
│нура (Республика Казахстан),│ │ │ │ │ │
│связанной с арендой космодрома│ │ │ │ │ │
│Байконур │ 21│ 01│ 485│ 361│ 674 516,0 │
│Дотация городу-курорту Сочи │ 21│ 01│ 485│ 363│ 850 000,0 │
│Дотации на стабилизацию доходной│ │ │ │ │ │
│базы бюджетов субъектов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 21│ 01│ 485│ 366│ 3 000 000,0 │
│Субвенции бюджетам закрытых│ │ │ │ │ │
│административно-территориальных │ │ │ │ │ │
│образований на финансирование│ │ │ │ │ │
│программ развития закрытых│ │ │ │ │ │
│административно-территориальных │ │ │ │ │ │
│образований │ 21│ 01│ 485│ 454│ 1 000 000,0 │
│Субвенции на реализацию программ│ │ │ │ │ │
│развития городов как наукоградов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 21│ 01│ 485│ 538│ 280 000,0 │
│Субвенция на премирование│ │ │ │ │ │
│победителей Всероссийского│ │ │ │ │ │
│конкурса на звание "Самый│ │ │ │ │ │
│благоустроенный город России" │ 21│ 01│ 485│ 539│ 100 000,0 │
│Субвенции бюджету г. Москвы на│ │ │ │ │ │
│выполнение федеральных полномо-│ │ │ │ │ │
│чий по сбору и утилизации радио-│ │ │ │ │ │
│активных отходов в Центральном│ │ │ │ │ │
│регионе │ 21│ 01│ 485│ 542│ 760 000,0 │
│Фонд реформирования региональных│ │ │ │ │ │
│финансов │ 21│ 01│ 488│ │ 1 200 000,0 │
│Субсидии на реформирование и│ │ │ │ │ │
│оздоровление региональных│ │ │ │ │ │
│финансов, развитие социальной│ │ │ │ │ │
│инфраструктуры, повышение эффек-│ │ │ │ │ │
│тивности бюджетных расходов,│ │ │ │ │ │
│поддержку экономических реформ │ 21│ 01│ 488│ 458│ 1 200 000,0 │
│Фонд компенсаций │ 21│ 01│ 489│ │ 40 757 554,5 │
│Субсидии бюджетам субъектов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации на│ │ │ │ │ │
│реализацию Федерального закона│ │ │ │ │ │
│"О социальной защите инвалидов в│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации" │ 21│ 01│ 489│ 337│ 11 943 650,0 │
│Субвенции бюджетам субъектов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации на│ │ │ │ │ │
│реализацию Закона Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации "О статусе Героев│ │ │ │ │ │
│Советского Союза, Героев│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации и полных│ │ │ │ │ │
│кавалеров ордена Славы" и│ │ │ │ │ │
│Федерального закона "О предос-│ │ │ │ │ │
│тавлении социальных гарантий│ │ │ │ │ │
│Героям Социалистического Труда и│ │ │ │ │ │
│полным кавалерам ордена Трудовой│ │ │ │ │ │
│Славы" │ 21│ 01│ 489│ 349│ 114 925,0 │
│Субсидии бюджетам субъектов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации на│ │ │ │ │ │
│возмещение льгот по оплате│ │ │ │ │ │
│жилищно-коммунальных услуг и│ │ │ │ │ │
│услуг связи военнослужащим,│ │ │ │ │ │
│сотрудникам милиции, органов│ │ │ │ │ │
│внутренних дел, налоговой│ │ │ │ │ │
│полиции, должностным лицам│ │ │ │ │ │
│таможенных органов │ 21│ 01│ 489│ 467│ 2 534 729,5 │
│Субвенции на реализацию Феде-│ │ │ │ │ │
│рального закона "О государствен-│ │ │ │ │ │
│ных пособиях гражданам, имеющим│ │ │ │ │ │
│детей" │ 21│ 01│ 489│ 470│ 23 904 450,0 │
│Субсидии бюджетам субъектов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации на│ │ │ │ │ │
│возмещение льгот по оплате│ │ │ │ │ │
│жилищно-коммунальных услуг,│ │ │ │ │ │
│услуг связи, проезда на│ │ │ │ │ │
│общественном транспорте город-│ │ │ │ │ │
│ского и пригородного сообщения│ │ │ │ │ │
│гражданам, подвергшимся радиаци-│ │ │ │ │ │
│онному воздействию Чернобыльской│ │ │ │ │ │
│АЭС, аварии на ПО "Маяк" и│ │ │ │ │ │
│ядерных испытаний на Семипала-│ │ │ │ │ │
│тинском полигоне │ 21│ 01│ 489│ 556│ 1 000 000,0 │
│Субвенции бюджетам субъектов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации на│ │ │ │ │ │
│реализацию Закона Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации "О реабилитации жертв│ │ │ │ │ │
│политических репрессий" │ 21│ 01│ 489│ 557│ 1 259 800,0 │
│Фонд регионального развития │ 21│ 02│ │ │ 17 491 700,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Развитие Калининградской│ │ │ │ │ │
│области на период до 2010 года" │ 21│ 02│ 671│ │ 490 000,0 │
│Субсидии на реализацию│ │ │ │ │ │
│федеральных программ развития│ │ │ │ │ │
│регионов │ 21│ 02│ 671│ 457│ 490 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Экономическое и социальное│ │ │ │ │ │
│развитие Дальнего Востока и│ │ │ │ │ │
│Забайкалья на 1996 - 2005 годы" │ 21│ 02│ 672│ │ 681 000,0 │
│Субсидии на реализацию│ │ │ │ │ │
│федеральных программ развития│ │ │ │ │ │
│регионов │ 21│ 02│ 672│ 457│ 681 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Социально-экономическое разви-│ │ │ │ │ │
│тие Курильских островов Сахалин-│ │ │ │ │ │
│ской области (1994 - 2005 годы)"│ 21│ 02│ 673│ │ 221 000,0 │
│Субсидии на реализацию│ │ │ │ │ │
│федеральных программ развития│ │ │ │ │ │
│регионов │ 21│ 02│ 673│ 457│ 221 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Юг России" (на 2002 - 2006│ │ │ │ │ │
│годы) │ 21│ 02│ 674│ │ 1 834 900,0 │
│Субсидии на реализацию│ │ │ │ │ │
│федеральных программ развития│ │ │ │ │ │
│регионов │ 21│ 02│ 674│ 457│ 1 834 900,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Социально-экономическое разви-│ │ │ │ │ │
│тие Республики Татарстан до 2006│ │ │ │ │ │
│года" │ 21│ 02│ 675│ │ 12 264 800,0 │
│Субсидии на реализацию│ │ │ │ │ │
│федеральных программ развития│ │ │ │ │ │
│регионов │ 21│ 02│ 675│ 457│ 11 144 800,0 │
│Подпрограмма "Сохранение и│ │ │ │ │ │
│развитие исторического центра│ │ │ │ │ │
│г.Казани" │ 21│ 02│ 675│ 800│ 1 120 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Сокращение различий в│ │ │ │ │ │
│социально-экономическом развитии│ │ │ │ │ │
│регионов Российской Федерации│ │ │ │ │ │
│(2002-2010 годы и до 2015 года)"│ 21│ 02│ 677│ │ 2 000 000,0 │
│Субсидии на реализацию│ │ │ │ │ │
│федеральных программ развития│ │ │ │ │ │
│регионов │ 21│ 02│ 677│ 457│ 2 000 000,0 │
│Мероприятия в области│ │ │ │ │ │
│регионального развития │ 21│ 03│ │ │ 8 674 998,9 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения │ 21│ 03│ 313│ │ 4 858 938,9 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 21│ 03│ 313│ 198│ 4 339 850,0 │
│Подпрограмма "Государственные│ │ │ │ │ │
│капитальные вложения по│ │ │ │ │ │
│неоплаченным обязательствам│ │ │ │ │ │
│прошлых лет │ 21│ 03│ 313│ 801│ 519 088,9 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Культура России (2001 - 2005│ │ │ │ │ │
│годы)" │ 21│ 03│ 631│ │ 132 200,0 │
│Подпрограмма "Развитие культуры│ │ │ │ │ │
│и сохранение культурного│ │ │ │ │ │
│наследия России" │ 21│ 03│ 631│ 711│ 118 400,0 │
│Подпрограмма "Архивы России" │ 21│ 03│ 631│ 713│ 13 800,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Жилище" на 2002-2010 годы │ 21│ 03│ 633│ │ 1 128 500,0 │
│Подпрограмма "Обеспечение жильем│ │ │ │ │ │
│участников ликвидации последст-│ │ │ │ │ │
│вий радиационных аварий и ка-│ │ │ │ │ │
│тастроф" │ 21│ 03│ 633│ 753│ 66 500,0 │
│Подпрограмма "Свой дом" │ 21│ 03│ 633│ 754│ 1 000,0 │
│Подпрограмма "Обеспечение жильем│ │ │ │ │ │
│граждан Российской Федерации,│ │ │ │ │ │
│подлежащих отселению с комплекса│ │ │ │ │ │
│"Байконур" │ 21│ 03│ 633│ 755│ 6 900,0 │
│Подпрограмма "Переселение граж-│ │ │ │ │ │
│дан Российской Федерации из│ │ │ │ │ │
│ветхого и аварийного жилищного│ │ │ │ │ │
│фонда" │ 21│ 03│ 633│ 756│ 65 000,0 │
│Обеспечение жильем отдельных│ │ │ │ │ │
│категорий граждан │ 21│ 03│ 633│ 760│ 221 900,0 │
│Финансирование реализации│ │ │ │ │ │
│Федерального закона "O жилищных│ │ │ │ │ │
│субсидиях гражданам, выезжающим│ │ │ │ │ │
│из районов Крайнего Севера и│ │ │ │ │ │
│приравненных к ним местностей" │ 21│ 03│ 633│ 761│ 764 200,0 │
│Подпрограмма "Обеспечение жильем│ │ │ │ │ │
│беженцев и вынужденных│ │ │ │ │ │
│переселенцев в Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации" │ 21│ 03│ 633│ 782│ 3 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Старшее поколение" (на 2002 -│ │ │ │ │ │
│2004 годы) │ 21│ 03│ 635│ │ 196 500,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 21│ 03│ 635│ 198│ 196 500,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Социальная поддержка инвалидов│ │ │ │ │ │
│на 2000 - 2005 годы" │ 21│ 03│ 636│ │ 19 000,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 21│ 03│ 636│ 198│ 19 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Развитие социально-экономичес-│ │ │ │ │ │
│кой и культурной базы возрожде-│ │ │ │ │ │
│ния российских немцев на 1997 -│ │ │ │ │ │
│2006 годы" │ 21│ 03│ 637│ │ 40 000,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 21│ 03│ 637│ 198│ 40 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Экономическое и социальное│ │ │ │ │ │
│развитие коренных малочисленных│ │ │ │ │ │
│народов Севера до 2011 года" │ 21│ 03│ 638│ │ 111 500,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 21│ 03│ 638│ 198│ 111 500,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Дети России" (2001 - 2002 годы)│ 21│ 03│ 640│ │ 706 400,0 │
│Президентская программа│ │ │ │ │ │
│"Дети-инвалиды" - (2001 - 2002│ │ │ │ │ │
│годы) │ 21│ 03│ 640│ 726│ 248 300,0 │
│Программа "Безопасное│ │ │ │ │ │
│материнство" (2001 - 2002 годы) │ 21│ 03│ 640│ 729│ 21 000,0 │
│Программа "Дети Чернобыля" (2001│ │ │ │ │ │
│- 2002 годы) │ 21│ 03│ 640│ 730│ 126 000,0 │
│Программа "Дети Севера" (2001 -│ │ │ │ │ │
│2002 годы) │ 21│ 03│ 640│ 732│ 42 500,0 │
│Президентская программа│ │ │ │ │ │
│"Дети-сироты" (2001 - 2002 годы)│ 21│ 03│ 640│ 733│ 268 600,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Молодежь России (2001 - 2005│ │ │ │ │ │
│годы)" │ 21│ 03│ 641│ │ 44 000,0 │
│Подпрограмма "Физическое│ │ │ │ │ │
│воспитание и оздоровление детей,│ │ │ │ │ │
│подростков и молодежи в│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации (2001 -│ │ │ │ │ │
│2005 годы)" │ 21│ 03│ 641│ 736│ 44 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Федеральная программа развития│ │ │ │ │ │
│образования" (2001 - 2005 годы) │ 21│ 03│ 642│ │ 105 000,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 21│ 03│ 642│ 198│ 105 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Экология и природные ресурсы│ │ │ │ │ │
│России" на 2002 - 2010 годы │ 21│ 03│ 648│ │ 95 660,0 │
│Подпрограмма "Водные ресурсы и│ │ │ │ │ │
│водные объекты" │ 21│ 03│ 648│ 785│ 10 000,0 │
│Подпрограмма "Регулирование│ │ │ │ │ │
│качества окружающей среды" │ 21│ 03│ 648│ 787│ 40 700,0 │
│Подпрограмма "Отходы" │ 21│ 03│ 648│ 788│ 5 000,0 │
│Подпрограмма "Охрана озера│ │ │ │ │ │
│Байкал и Байкальской природной│ │ │ │ │ │
│территории" │ 21│ 03│ 648│ 791│ 22 960,0 │
│Подпрограмма "Возрождение Волги"│ 21│ 03│ 648│ 792│ 17 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Предупреждение и борьба с│ │ │ │ │ │
│заболеваниями социального│ │ │ │ │ │
│характера (2002 - 2006 годы)" │ 21│ 03│ 649│ │ 259 750,0 │
│Подпрограмма "Неотложные меры│ │ │ │ │ │
│борьбы с туберкулезом в России" │ 21│ 03│ 649│ 738│ 142 750,0 │
│Подпрограмма "Неотложные меры по│ │ │ │ │ │
│предупреждению распространения в│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации заболева-│ │ │ │ │ │
│ния, вызываемого вирусом иммуно-│ │ │ │ │ │
│дефицита человека│ │ │ │ │ │
│(АНТИ-ВИЧ/СПИД)" │ 21│ 03│ 649│ 740│ 22 000,0 │
│Подпрограмма "О мерах по│ │ │ │ │ │
│развитию онкологической помощи│ │ │ │ │ │
│населению Российской Федерации" │ 21│ 03│ 649│ 796│ 95 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Сейсмобезопасность территории│ │ │ │ │ │
│России" (2002 - 2010 годы) │ 21│ 03│ 656│ │ 65 400,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 21│ 03│ 656│ 198│ 65 400,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Сохранение и развитие│ │ │ │ │ │
│архитектуры исторических│ │ │ │ │ │
│городов" (2002 - 2010 годы) │ 21│ 03│ 658│ │ 265 600,0 │
│Подпрограмма "Сохранение и│ │ │ │ │ │
│развитие исторического центра г.│ │ │ │ │ │
│Санкт-Петербурга" │ 21│ 03│ 658│ 744│ 251 400,0 │
│Подпрограмма "Возрождение,│ │ │ │ │ │
│строительство, реконструкция и│ │ │ │ │ │
│реставрация исторических малых и│ │ │ │ │ │
│средних городов России в│ │ │ │ │ │
│условиях экономической реформы" │ 21│ 03│ 658│ 745│ 14 200,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Энерго-эффективная экономика"│ │ │ │ │ │
│на 2002- 2005 годы и на│ │ │ │ │ │
│перспективу до 2010 года │ 21│ 03│ 669│ │ 472 200,0 │
│Подпрограмма "Энергоэффектив-│ │ │ │ │ │
│ность топливно-энергетического│ │ │ │ │ │
│комплекса" │ 21│ 03│ 669│ 809│ 460 200,0 │
│Подпрограмма "Энергоэффектив-│ │ │ │ │ │
│ность в сфере потребления" │ 21│ 03│ 669│ 811│ 12 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Экономическое и социальное│ │ │ │ │ │
│развитие Дальнего Востока и│ │ │ │ │ │
│Забайкалья на 1996 - 2005 годы" │ 21│ 03│ 672│ │ 35 350,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 21│ 03│ 672│ 198│ 35 350,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Юг России" (на 2002 - 2006│ │ │ │ │ │
│годы) │ 21│ 03│ 674│ │ 139 000,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 21│ 03│ 674│ 198│ 139 000,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Исследование и использование│ │ │ │ │ │
│космического пространства │ 24│ │ │ │ 9 742 000,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│космической деятельности │ 24│ 01│ │ │ 2 799 320,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Федеральная космическая│ │ │ │ │ │
│программа России на 2001 - 2005│ │ │ │ │ │
│годы" │ 24│ 01│ 660│ │ 1 720 000,0 │
│Поддержание и эксплуатация│ │ │ │ │ │
│наземной космической│ │ │ │ │ │
│инфраструктуры │ 24│ 01│ 660│ 195│ 995 000,0 │
│Закупки серийной космической│ │ │ │ │ │
│техники в рамках федеральной│ │ │ │ │ │
│целевой программы │ 24│ 01│ 660│ 644│ 725 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Глобальная навигационная│ │ │ │ │ │
│система" (2002 - 2011 годы) │ 24│ 01│ 662│ │ 1 079 320,0 │
│Подпрограмма "Обеспечение│ │ │ │ │ │
│функционирования и развития│ │ │ │ │ │
│системы ГЛОНАСС" │ 24│ 01│ 662│ 746│ 1 079 320,0 │
│Научно-исследовательские и│ │ │ │ │ │
│опытно-конструкторские работы в│ │ │ │ │ │
│области космической деятельности│ 24│ 02│ │ │ 6 942 680,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Комплексные меры противодейст-│ │ │ │ │ │
│вия злоупотреблению наркотиками│ │ │ │ │ │
│и их незаконному обороту на 2002│ │ │ │ │ │
│- 2004 годы" │ 24│ 02│ 651│ │ 30 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 24│ 02│ 651│ 187│ 30 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Федеральная космическая│ │ │ │ │ │
│программа России на 2001 - 2005│ │ │ │ │ │
│годы" │ 24│ 02│ 660│ │ 6 365 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 24│ 02│ 660│187 │ 6 365 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Глобальная навигационная│ │ │ │ │ │
│система" (2002 - 2011 годы) │ 24│ 02│ 662│ │ 547 680,0 │
│Подпрограмма "Обеспечение│ │ │ │ │ │
│функционирования и развития│ │ │ │ │ │
│системы ГЛОНАСС" │ 24│ 02│ 662│ 746│ 323 030,0 │
│Подпрограмма "Разработка, подго-│ │ │ │ │ │
│товка производства, изготовление│ │ │ │ │ │
│навигационного оборудования и│ │ │ │ │ │
│аппаратуры для гражданских пот-│ │ │ │ │ │
│ребителей" │ 24│ 02│ 662│ 749│ 150 000,0 │
│Подпрограмма "Обеспечение ис-│ │ │ │ │ │
│пользования спутниковых навига-│ │ │ │ │ │
│ционных систем в интересах спе-│ │ │ │ │ │
│циальных потребителей" │ 24│ 02│ 662│ 750│ 74 650,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Военная реформа │ 25│ │ │ │ 16 544 982,8 │
│ │ │ │ │ │ │
│Проведение военной реформы │ 25│ 01│ │ │ 16 544 982,8 │
│Расходы на проведение военной│ │ │ │ │ │
│реформы │ 25│ 01│ 611│ │ 16 544 982,8 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 25│ 01│ 611│ 397│ 94 877,0 │
│Денежное довольствие│ │ │ │ │ │
│военнослужащих │ 25│ 01│ 611│ 601│ 2 002 445,1 │
│Обеспечение льгот и компенсаций│ │ │ │ │ │
│военнослужащим и членам их семей│ 25│ 01│ 611│ 605│ 1 472 351,0 │
│Транспортное обеспечение в│ │ │ │ │ │
│рамках государственного оборон-│ │ │ │ │ │
│ного заказа │ 25│ 01│ 611│ 609│ 1 085 541,3 │
│Содержание, эксплуатация и│ │ │ │ │ │
│текущий ремонт вооружения,│ │ │ │ │ │
│военной техники и имущества │ 25│ 01│ 611│ 610│ 684 300,0 │
│Жилой фонд │ 25│ 01│ 611│ 631│ 11 205 468,4 │
│ │ │ │ │ │ │
│Дорожное хозяйство │ 26│ │ │ │ 68 519 404,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Дорожное хозяйство │ 26│ 01│ │ │ 68 519 404,0 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│дорожного хозяйства │ 26│ 01│ 479│ │ 30 736 000,0 │
│Текущие расходы организациям на│ │ │ │ │ │
│управление дорожным хозяйством │ 26│ 01│ 479│ 522│ 1 000 000,0 │
│Субвенции и субсидии бюджетам│ │ │ │ │ │
│субъектов Российской Федерации│ │ │ │ │ │
│на финансирование дорожного│ │ │ │ │ │
│хозяйства │ 26│ 01│ 479│ 532│ 29 736 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Модернизация транспортной│ │ │ │ │ │
│системы России" (до 2010 года) │ 26│ 01│ 630│ │ 37 783 404,0 │
│Подпрограмма "Автомобильные│ │ │ │ │ │
│дороги" │ 26│ 01│ 630│ 701│ 37 783 404,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Прочие расходы │ 30│ │ │ │ -3 067 652,2 │
│ │ │ │ │ │ │
│Резервные фонды │ 30│ 01│ │ │ 4 300 000,0 │
│Резервные фонды │ 30│ 01│ 510│ │ 4 300 000,0 │
│Резервный фонд Правительства│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 30│ 01│ 510│ 390│ 1 000 000,0 │
│Резервный фонд Президента│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 30│ 01│ 510│ 391│ 500 000,0 │
│Резервный фонд Правительства│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации по│ │ │ │ │ │
│предупреждению и ликвидации│ │ │ │ │ │
│чрезвычайных ситуаций и│ │ │ │ │ │
│последствий стихийных бедствий │ 30│ 01│ 510│ 392│ 2 800 000,0 │
│Проведение выборов и│ │ │ │ │ │
│референдумов │ 30│ 02│ │ │ 2 632 436,5 │
│Территориальные органы │ 30│ 02│ 038│ │ 478 848,9 │
│Денежное содержание аппарата │ 30│ 02│ 038│ 027│ 410 530,3 │
│Расходы на содержание аппарата │ 30│ 02│ 038│ 029│ 68 318,6 │
│Государственная автоматизирован-│ │ │ │ │ │
│ная информационная система "Вы-│ │ │ │ │ │
│боры", повышение правовой куль-│ │ │ │ │ │
│туры избирателей и организаторов│ │ │ │ │ │
│федеральных выборов │ 30│ 02│ 080│ │ 1 160 662,9 │
│Расходы на развитие и функциони-│ │ │ │ │ │
│рование государственной автома-│ │ │ │ │ │
│тизированной информационной сис-│ │ │ │ │ │
│темы "Выборы", повышение право-│ │ │ │ │ │
│вой культуры избирателей, обуче-│ │ │ │ │ │
│ние организаторов федеральных│ │ │ │ │ │
│выборов │ 30│ 02│ 080│ 460│ 1 160 662,9 │
│Расходы на проведение выборов и│ │ │ │ │ │
│референдумов │ 30│ 02│ 511│ │ 804 650,1 │
│Выборы в Федеральное Собрание│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 30│ 02│ 511│ 393│ 190 113,6 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 30│ 02│ 511│ 397│ 614 536,5 │
│Содержание членов Центральной│ │ │ │ │ │
│избирательной комиссии│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 30│ 02│ 512│ │ 9 239,8 │
│Денежное содержание аппарата │ 30│ 02│ 512│ 027│ 9 239,8 │
│Обеспечение деятельности Цент-│ │ │ │ │ │
│ральной избирательной комиссии│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 30│ 02│ 513│ │ 179 034,8 │
│Денежное содержание аппарата │ 30│ 02│ 513│ 027│ 48 260,3 │
│Расходы на содержание аппарата │ 30│ 02│ 513│ 029│ 130 774,5 │
│Бюджетные кредиты (бюджетные│ │ │ │ │ │
│ссуды) │ 30│ 03│ │ │ -10 445 796,8 │
│Бюджетные кредиты (бюджетные│ │ │ │ │ │
│ссуды) │ 30│ 03│ 514│ │ -10 445 796,8 │
│Другие ссуды │ 30│ 03│ 514│ 399│ -10 445 796,8 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим подразделам │ 30│ 04│ │ │ 433 408,1 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 30│ 04│ 515│ │ 433 408,1 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 30│ 04│ 515│ 397│ 433 408,1 │
│Туризм │ 30│ 05│ │ │ 12 300,0 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│туризма │ 30│ 05│ 289│ │ 12 300,0 │
│Средства, направленные на│ │ │ │ │ │
│финансирование туризма │ 30│ 05│ 289│ 286│ 12 300,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Целевые бюджетные фонды │ 31│ │ │ │ 13 893 900,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Фонд Министерства Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации по атомной энергии │ 31│ 09│ │ │ 13 893 900,0 │
│Расходы за счет целевого фонда,│ │ │ │ │ │
│консолидируемого в бюджете │ 31│ 09│ 520│ │ 12 610 880,0 │
│Выплаты пенсий и пособий │ 31│ 09│ 520│ 326│ 474 000,0 │
│Расходы на мероприятия по│ │ │ │ │ │
│повышению ядерной, радиационной│ │ │ │ │ │
│и экологической безопасности и│ │ │ │ │ │
│поддержке фундаментальной науки │ 31│ 09│ 520│ 375│ 2 300 680,0 │
│Компенсация организациям расхо-│ │ │ │ │ │
│дов, связанных с исполнением│ │ │ │ │ │
│международных обязательств, при-│ │ │ │ │ │
│нятых Российской Федерацией │ 31│ 09│ 520│ 377│ 5 347 900,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 31│ 09│ 520│ 397│ 4 488 300,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Реформирование и развитие│ │ │ │ │ │
│оборонно-промышленного комплекса│ │ │ │ │ │
│(2002 - 2006 годы)" │ 31│ 09│ 665│ │ 1 283 020,0 │
│Подпрограмма "Реформирование│ │ │ │ │ │
│предприятий атомной промышлен-│ │ │ │ │ │
│ности (ядерно-оружейного комп-│ │ │ │ │ │
│лекса) на 2002 - 2006 годы" │ 31│ 09│ 665│ 751│ 1 283 020,0 │
└────────────────────────────────┴───┴───┴────┴────┴────────────────────┘
┌────────────────────────────────┬───┬───┬────┬────┬────────────────────┐
* Из них государственная поддержка за счет средств федерального бюджета расходов, связанных с закладкой многолетних насаждений и уходом за ними, оказывается сельскохозяйственным товаропроизводителям независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности.
Приложение 23
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2002 год"

Программа государственных внутренних заимствований Российской Федерации на 2002 год

(тыс. рублей)
Внутренние заимствования (привлечение/погашение)
Государственные ценные бумаги119 674 530,5
привлечение средств
212 155 983,1
погашение основной суммы задолженности
92 481 452,6
Иные долговые обязательства
23 405 731,1
привлечение средств
-
погашение основной суммы задолженности
23 405 731,1
в том числе:
предварительная компенсация сбережений
15 600 000,0
погашение государственных долговых
товарных обязательств
2 000 000,0
погашение векселей Министерства финансов
Российской Федерации
4 841 159,2
прочее погашение
964 571,9
Кроме того:
Предоставление государственных гарантий Российской Федерации
38 600 000,0
в том числе:
При страховании гражданской ответственности российских авиаперевозчиков до 1 апреля 2002 года
30 000 000,0
ФГУП "Космическая связь"
600 000,0
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию
2 000 000,0
ГУП "Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка при Минсельхозе России"
6 000 000,0
Приложение 24
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2002 год"

Программа государственных внешних заимствований Российской Федерации на 2002 год

Государственные внешние заимствования Российской Федерации на 2002 год

┌────┬───────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────┐
│ N │ Категории кредитов │ Сумма │ Срок │
│ п/п│ (займов) │ заимствования │погашения│
│ │ │ в 2002 году │ (лет) │
│ │ │(млн. долл. США)│ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┤
│1 │Несвязанные (финансовые) заимствования│ 2 190 │ 5 - 17 │
│ │Источники привлечения несвязанных│ │ │
│ │(финансовых) кредитов (займов)│ │ │
│ │(перечень 1) │ │ │
│2 │Целевые иностранные заимствования │ 653,3 │ │
│ │ в том числе: │ │ │
│ │кредиты (займы) международных финансо-│ │ │
│ │вых организаций (МФО) (перечень 2) │ │ │
│ │кредиты (займы) правительств иностран-│ │ │
│ │ных государств, банков и фирм (перечень│ │ │
│ │3) │ │ │
│ │Всего │ 2 843,3 │ │
└────┴───────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────┘
┌────┬───────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────┐
Перечень 1

Источники привлечения несвязанных (финансовых) кредитов (займов)

┌────┬───────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────┐
│ N │ Источники привлечения │ Сумма │ Срок │
│ п/п│ и наименованиесовых) │ заимствования │погашения│
│ │ кредитов (займов) │ в 2002 году │ (лет) │
│ │ │(млн. долл. США)│ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┤
│ 1 │Международные рынки капитала │ до 2 000 │ 5 │
│ │Внешний облигационный заем в долларах│ │ │
│ │США │ до 2 000 │ │
│ 2 │Международный банк реконструкции и│ │ │
│ │развития │ до 40 │ │
│ │Заем на развитие бюджетного федерализма│ │ │
│ │и реформирование региональных финансов│ │ │
│ │(120 млн. долларов США) │ до 40 │ 17 │
│ 3 │Кредитные агентства, банки и фирмы│ │ │
│ │иностранных государств │ до 150 │ │
│ │Заем на поддержку структурных│ │ │
│ │преобразований │ до 150 │ 17 │
└────┴───────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────┘
┌────┬───────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────┐
Перечень 2
к приложению 24

Кредиты (займы) международных финансовых организаций (МФО)

┌─────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬───────────────┐
│ Конечные получатели │ Направления │ Сумма │ Дата │Использо-│Использо-│ Организация │
│ │ использования │заимствования│ завершения│ вание до│ вание в │ (орган), │
│ │ кредитов │ (млн.долл. │ возврата │ 1 января│2002 году│предоставившая │
│ │ (займов) │ США) │ основного │2002 года│(прогноз)│ гарантию* │
│ │ │ │ долга │ (оценка)│ (млн. │ │
│ │ │ │ │ (млн. │ долл. │ │
│ │ │ │ │ долл. │ США) │ │
│ │ │ │ │ США) │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────────┤
│ Проект "Бюро экономического анализа" │
│ Цель проекта: содействие разработке экономической стратегии │
│ Правительства Российской Федерации и высококвалифицированное │
│ аналитическое обеспечение среднесрочной экономической политики │
│ │
│Займы МФО,│4185-0-RU │Вычислительная │ 22,6 │15.03.2014 │ 17,0 │ 2,5 │ │
│привлекаемые для│МБРР │техника, │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │консультацион- │ │ │ │ │ │
│проекта │ │ные услуги │ │ │ │ │ │
│Получатель │Фонд "Бюро экономического │ 22,6 │ │ │ │ │
│средств │анализа" │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 22,6 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Правовая реформа" │
│ Цель проекта: содействие правовой реформе, в частности развитию │
│ законотворчества, распространению правовой информации, подготовке │
│ юридических кадров и судебной реформе │
│ │
│Займы МФО,│4035-0-RU │Консультацион- │ 58,0 │15.03.2013 │ 30,7 │ 7,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР │ные услуги,│ │ │ │ │ │
│финансирования │ │вычислительная │ │ │ │ │ │
│проекта │ │техника, │ │ │ │ │ │
│ │ │издательская │ │ │ │ │ │
│ │ │деятельность │ │ │ │ │ │
│Получатель │Российский Фонд правовых│ 58,0 │ │ │ │ │
│средств │реформ │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 58,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Проект развития кредитного портфеля"** │
│ Цель проекта: финансирование подготовки проектов для их │
│ последующего кредитования Всемирным банком, содействие российским │
│ производителям │
│ │
│Займы МФО,│3844-0-RU │Консультацион- │ 38,2 │15.01.2012 │ 33,8 │ 2,4 │ │
│привлекаемые для│МБРР │ные услуги и│ │ │ │ │ │
│финансирования │ │предоставление │ │ │ │ │ │
│проекта │ │займов для│ │ │ │ │ │
│ │ │подготовки │ │ │ │ │ │
│ │ │проектов │ │ │ │ │ │
│Получатель │Федеральный центр проектного│ 38,2 │ │ │ │ │
│средств │финансирования │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 38,2 │ │ │ │ │
│ Проект "Проект развития системы государственной статистики" │
│ Цель проекта: реструктуризация государственной статистической │
│ системы Госкомстата России и укрепление других ведомств, │
│ занимающихся сбором данных │
│ │
│Займы МФО,│4468-0-RU │Консультацион- │ 30,0 │15.09.2016 │ 2,7 │ 7,8 │ │
│привлекаемые для│МБРР │ные услуги,│ │ │ │ │ │
│финансирования │ │оборудование │ │ │ │ │ │
│проекта │ │ │ │ │ │ │ │
│Получатель │Государственный комитет│ 30,0 │ │ │ │ │
│средств │Российской Федерации по│ │ │ │ │ │
│ │статистике │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 30,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Техническое содействие реформе бюджетной системы │
│ на региональном уровне" │
│ Цель проекта: содействие субъектам Российской Федерации в │
│ осуществлении бюджетных и структурных реформ, содействие │
│ реформированию системы межбюджетных отношений │
│ │
│Займы МФО,│4528-0-RU │Консультацион- │ 30,0 │15.12.2016 │ 3,7 │ 7,6 │ │
│привлекаемые для│МБРР │ные услуги,│ │ │ │ │ │
│финансирования │ │компьютерное │ │ │ │ │ │
│проекта │ │оборудование, │ │ │ │ │ │
│ │ │программные │ │ │ │ │ │
│ │ │продукты │ │ │ │ │ │
│Получатель │Разные │ 30,0 │ │ │ │ │
│средств │ Итого │ 30,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Модернизация казначейской системы Российской Федерации" │
│ Цель проекта: развитие системы органов федерального казначейства │
│ для повышения эффективности управления государственными │
│ финансовыми ресурсами и контроля за ними │
│ │
│Займы МФО,│x11-RU │Консультацион- │ 400,0 │ │ 0,0 │ 4,5 │ │
│привлекаемые для│МБРР │ные услуги,│ │ │ │ │ │
│финансирования │ │компьютеры и│ │ │ │ │ │
│проекта │ │программное │ │ │ │ │ │
│ │ │обеспечение │ │ │ │ │ │
│Получатель │Министерство финансов Россий-│ 400,0 │ │ │ │ │
│средств │ской Федерации │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 400,0 │ │ │ │ │
│ (Привлечение займа планируется в виде нескольких траншей) │



│ │
│ Проект "Модернизация налоговой службы-2" │
│ Цель проекта: создание общей административной информационной │
│ системы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам │
│ │
│Займы МФО,│МБРР │Компьютерное │ 100,0 │ │ 0,0 │ 1,0 │ │
│привлекаемые для│ │оборудование, │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │консультацион- │ │ │ │ │ │
│проекта │ │ные услуги │ │ │ │ │ │
│Получатели │Министерство Российской Феде- │ 100,0 │ │ │ │ │
│средств │рации по налогам и сборам │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 100,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Повышение эффективности использования энергии"** │
│ Цель проекта: повышение эффективности использования энергии путем │
│ реализации инвестиционных подпроектов в городах Российской │
│ Федерации и оказание техпомощи в реализации экономической политики │
│ Правительства Российской Федерации в газовой отрасли │
│ │
│Займы МФО,│3876-0-RU │Закупка обору-│ 30,0 │15.03.2013 │ 19,6 │ 5,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР │дования, кон-│ │ │ │ │ │
│финансирования │ │сультационные │ │ │ │ │ │
│проекта │ │услуги │ │ │ │ │ │
│Получатели │Администрация │ │ 3,9 │15.08.2007 │ │ │Администрация │
│средств │г.Архангельска│ │ │ │ │ │Архангельской │
│ │ │ │ │ │ │ │области │
│ │Калининградс- │ │ 5,3 │15.02.2007 │ │ │Администрация │
│ │кое │ │ │ │ │ │Калининградской│
│ │муниципальное │ │ │ │ │ │области │
│ │предприятие │ │ │ │ │ │ │
│ │"Калининград- │ │ │ │ │ │ │
│ │теплосеть" │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Министерство │ │ 7,9 │ │ │ │ │
│ │энергетики │ │ │ │ │ │ │
│ │Российской │ │ │ │ │ │ │
│ │Федерации │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Рязанское │ │ 0,5 │15.08.2006 │ │ │Администрация │
│ │муниципальное │ │ │ │ │ │Рязанской │
│ │предприятие │ │ │ │ │ │области │
│ │тепловых сетей│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Семеновское │ │ 9,5 │15.08.2006 │ │ │Администрация │
│ │муниципальное │ │ │ │ │ │Нижегородской │
│ │предприятие │ │ │ │ │ │области │
│ │тепловых сетей│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Разные │ │ 2,9 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ Итого │ 30,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Поддержка предприятий" │
│ Цель проекта: предоставление финансовых ресурсов для инвестиций в │
│ реальный сектор экономики, содействие развитию соответствующей │
│ финансовой инфраструктуры │
│ │
│Займы МФО,│3763-0-RU │Технологическое│ 150,0 │15.08.2011 │ 47,3 │ 20,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР │оборудование, │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │консультацион- │ │ │ │ │ │
│проекта │ │ные услуги │ │ │ │ │ │
│Получатели │Разные │ │ │ │ │ │ │
│средств │(В прогнозе использования│ │ │ │ │ │
│ │средств в 2002 году│ │ │ │ │ │
│ │предусмотреть возможность│ │ │ │ │ │
│ │предоставления займов для ЗАО│ │ │ │ │ │
│ │"Липчанка", ТНО "Славянская│ │ │ │ │ │
│ │бумага", Государственного│ │ │ │ │ │
│ │Щелковского биокомбината) │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 150,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Поддержка реформы в электроэнергетическом секторе" │
│ Цель проекта: реформирование электроэнергетической промышленности │
│ в целях укрепления государственного контроля над монополиями и │
│ внедрения конкуренции в производстве и снабжении электроэнергией │
│ │
│Займы МФО,│4181-0-RU │Консультацион- │ 40,0 │15.08.2014 │ 6,0 │ 7,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР │ные услуги,│ │ │ │ │ │
│финансирования │ │оргтехника │ │ │ │ │ │
│проекта │ │ │ │ │ │ │ │
│Получатели │Министерство энергетики│ 2,1 │15.08.2014 │ │ │ │
│средств │Российской Федерации │ │ │ │ │ │
│ │РАО "ЕЭС России" │ 29,0 │15.08.2012 │ │ │ │
│ │Федеральная энергетическая│ 8,9 │15.08.2014 │ │ │ │
│ │комиссия Российской Федерации │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 40,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Проект ликвидации последствий аварии на нефтепроводе │
│ Харьяга - Усинск в Республике Коми" │
│ Цель проекта: ликвидация последствий нефтяного разлива и │
│ сокращение экологического ущерба в бассейне реки Печоры, │
│ содействие безопасной эксплуатации нефтепровода │
│ │
│Займы МФО,│3872-RU │Работы по лик-│ 99,0 │01.05.2012 │ 97,4 │ 1,5 │ │
│привлекаемые для│МБРР │видации нефтя-│ │ │ │ │ │
│финансирования │ │ного загрязне-│ │ │ │ │ │
│проекта │ │ния, трубы,│ │ │ │ │ │
│ │ │оборудование │ │ │ │ │ │
│Получатель │ОАО "Коминефть" │ 99,0 │ │ │ │ │
│средств │ Итого │ 99,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Строительство Мутновской ГЭоЭС в Камчатской области" │
│ Цель проекта: развитие возобновляемых источников энергии в │
│ Камчатском регионе │
│ │
│Займы МФО,│е-598 │Оборудование │ 99,9 │19.08.2012 │ 65,4 │ 15,0 │ │
│привлекаемые для│ЕБРР │для │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │геотермальной │ │ │ │ │ │
│проекта │ │станции, │ │ │ │ │ │
│ │ │строительные │ │ │ │ │ │
│ │ │работы │ │ │ │ │ │
│Получатель │ЗАО "Геотерм" │ │ 99,9 │ │ │ │Администрация │
│средств │ │ │ │ │ │ │Камчатской │
│ │ │ │ │ │ │ │области │
│ │ Итого │ 99,9 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Поддержка земельной реформы (ЛАРИС)" │
│ Цель проекта: создание в Российской Федерации автоматизированной │
│ системы регистрации земельных участков │
│ │
│Займы МФО,│3756-0-RU │Вычислительная │ 80,0 │01.04.2011 │ 47,0 │ 9,6 │ │
│привлекаемые для│МБРР │техника, обору-│ │ │ │ │ │
│финансирования │ │дование, техно-│ │ │ │ │ │
│проекта │ │логии, консуль-│ │ │ │ │ │
│ │ │тационные услу-│ │ │ │ │ │
│ │ │ги │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Получатели │Администрация Архангельской│ 1,5 │01.03.2011 │ │ │ │
│средств │области │ │ │ │ │ │
│ │Администрация Калининградской│ 2,8 │01.03.2011 │ │ │ │
│ │области │ │ │ │ │ │
│ │Администрация Ленинградской│ 2,5 │01.03.2011 │ │ │ │
│ │области │ │ │ │ │ │
│ │Администрация Нижегородской│ 6,4 │01.03.2011 │ │ │ │
│ │области │ │ │ │ │ │
│ │Администрация Омской области │ 2,5 │01.03.2011 │ │ │ │
│ │Администрация Пермской области│ 8,5 │01.03.2011 │ │ │ │
│ │Администрация Самарской│ 2,8 │01.03.2011 │ │ │ │
│ │области │ │ │ │ │ │
│ │Администрация Смоленской│ 1,5 │01.03.2011 │ │ │ │
│ │области │ │ │ │ │ │
│ │Государственный земельный│ 40,1 │ │ │ │ │
│ │комитет Российской Федерации │ │ │ │ │ │
│ │Правительство Республики│ 1,4 │01.03.2011 │ │ │ │
│ │Мордовия │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Разные │ 10,0 │01.03.2011 │ │ │ │
│ │ Итого │ 80,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Управление окружающей средой" │
│ Цель проекта: модернизация федеральных и региональных систем │
│ управления окружающей средой, финансирование экономически │
│ целесообразных и приоритетных проектов по борьбе с загрязнением │
│ окружающей среды │
│ │
│Займы МФО,│3806-0-RU │Технологическое│ 110,0 │01.09.2011 │ 59,6 │ 10,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР │оборудование, │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │консультацион- │ │ │ │ │ │
│проекта │ │ные услуги │ │ │ │ │ │
│Получатели │Архангельский │ 7,0 │15.02.2003 │ │ │ │
│средств │целлюлозно-бумажный комбинат │ │ │ │ │ │
│ │Высокогорский │ 5,6 │15.02.2005 │ │ │Администрация │
│ │горно-обогатительный комбинат │ │ │ │ │Свердловской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Центр подготовки и реализации│ 55,0 │ │ │ │ │
│ │проектов технического│ │ │ │ │ │
│ │содействия │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Разные │ 42,4 │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 110,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Пилотный проект по устойчивому лесопользованию" │
│ Цель проекта: поддержка лесовосстановления и содействие │
│ реформированию лесной промышленности России │
│ │
│Займы МФО,│х14-RU │Оборудование, │ 60,0 │15.04.2017 │ 3,3 │ 6,4 │ │
│привлекаемые для│МБРР │консультацион- │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │ные услуги,│ │ │ │ │ │
│проекта │ │работы │ │ │ │ │ │
│Получатели │Администрация │ 6,0 │ │ │ │ │
│средств │Красноярского │ │ │ │ │ │
│ │края │ │ │ │ │ │
│ │Администрация │ 8,0 │ │ │ │ │
│ │Ленинградской │ │ │ │ │ │
│ │области │ │ │ │ │ │
│ │Администрация │ 11,0 │ │ │ │ │
│ │Хабаровского │ │ │ │ │ │
│ │края │ │ │ │ │ │
│ │Министерство │ 30,5 │ │ │ │ │
│ │природных │ │ │ │ │ │
│ │ресурсов Рос- │ │ │ │ │ │
│ │сийской Феде- │ │ │ │ │ │
│ │рации │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Разные │ 4,5 │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 60,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Городской общественный транспорт" │
│ Цель проекта: содействие реформированию системы городского │
│ транспорта, закупка подвижного состава и запасных частей для 14 │
│ городов Российской Федерации - участников проекта │
│ │
│Займы МФО,│3885-0-RU │Автобусы, │ 251,0 │01.11.2011 │ 245,0 │ 2,4 │ │
│привлекаемые для│МБРР │троллейбусы, │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │консультацион- │ │ │ │ │ │
│проекта │ │ные услуги,│ │ │ │ │ │
│ │ │оборудование, │ │ │ │ │ │
│ │ │ремонтные │ │ │ │ │ │
│ │ │работы │ │ │ │ │ │
│ │ │подвижного │ │ │ │ │ │
│ │ │состава │ │ │ │ │ │
│Получатели │Администрация │ 4,2 │15.04.2010 │ │ │Администрация │
│средств │г.Нижнего │ │ │ │ │Нижегородской │
│ │Новгорода │ │ │ │ │области │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Администрация │ 6,1 │15.04.2010 │ │ │Администрация │
│ │г.Великие Луки │ │ │ │ │Псковской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Администрация │ 12,4 │15.04.2010 │ │ │Администрация │
│ │г.Вологды │ │ │ │ │Вологодской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Администрация │ 34,2 │15.04.2010 │ │ │Администрация │
│ │г.Екатеринбур- │ │ │ │ │Свердловской │
│ │га │ │ │ │ │области │
│ │Администрация │ 14,2 │15.04.2010 │ │ │Администрация │
│ │г.Костромы │ │ │ │ │Костромской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Администрация │ 15,3 │15.04.2010 │ │ │Администрация │
│ │г.Новгорода │ │ │ │ │Новгородской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Администрация │ 43,7 │15.04.2010 │ │ │Администрация │
│ │г.Омска │ │ │ │ │Омской области │
│ │Администрация │ 12,8 │15.04.2010 │ │ │Администрация │
│ │г.Пскова │ │ │ │ │Псковской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Администрация │ 26,7 │15.04.2010 │ │ │Администрация │
│ │г.Ростова-на- │ │ │ │ │Ростовской │
│ │Дону │ │ │ │ │области │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Администрация │ 34,0 │15.04.2010 │ │ │Администрация │
│ │г.Самары │ │ │ │ │Самарской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Администрация │ 10,8 │15.04.2010 │ │ │Правительство │
│ │г.Саранска │ │ │ │ │Республики │
│ │ │ │ │ │ │Мордовия │
│ │Администрация │ 12,4 │15.04.2010 │ │ │Администрация │
│ │г.Смоленска │ │ │ │ │Смоленской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Администрация │ 7,2 │15.04.2010 │ │ │Администрация │
│ │г.Твери │ │ │ │ │Тверской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Мэрия │ 10,8 │15.04.2010 │ │ │Администрация │
│ │г.Череповца │ │ │ │ │Вологодской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Разные │ 6,2 │15.04.2010 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 251,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Модернизация железнодорожного транспорта России" │
│ Цель проекта: проведение необходимой модернизации путей и │
│ оборудования, а также внедрение современных систем информации о │
│ движении, об эксплуатации и управлении дальними грузовыми и │
│ пассажирскими перевозками │
│ │
│Займы МФО,│е-431 │Железнодорожное│ 120,1 │22.07.2009 │ 92,9 │ 13,36 │ │
│привлекаемые для│ЕБРР │оборудование, │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │электротехниче-│ │ │ │ │ │
│проекта │ │ское │ │ │ │ │ │
│ │ │оборудование │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Получатель │Министерство путей сообщения│ 120,1 │ │ │ │ │
│средств │Российской Федерации │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 120,1 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Строительство и реконструкция автодорожных мостов" │
│ Цель проекта: восстановление и реконструкция автодорожных мостов │
│ │
│Займы МФО,│3990-0-RU │Ремонтно-строи-│ 154,7 │15.03.2013 │ 135,9 │ 4,1 │ │
│привлекаемые для│МБРР │тельные работы,│ │ │ │ │ │
│финансирования │ │консультацион- │ │ │ │ │ │
│проекта │ │ные услуги,│ │ │ │ │ │
│ │ │оборудование │ │ │ │ │ │
│Получатели │Правительство │ 80,0 │01.03.2009 │ │ │ │
│средств │Москвы │ │ │ │ │ │
│ │Минтранс │ 62,7 │ │ │ │ │
│ │России │ │ │ │ │ │
│ │Разные │ 12,0 │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 154,7 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Развитие транспортной инфраструктуры в г.Москве" │
│ Цель проекта: развитие транспортной инфраструктуры г.Москвы │
│ │
│Займы МФО,│х03-RU │Дорожные │ 60,0 │ │ 0,0 │ 12,3 │ │
│привлекаемые для│МБРР │работы, │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │оборудование, │ │ │ │ │ │
│проекта │ │консультацион- │ │ │ │ │ │
│ │ │ные услуги │ │ │ │ │ │
│Получатель │Правительство Москвы │ 60,0 │ │ │ │ │
│средств │ │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 60,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Строительство участков первой очереди транспортного обхода │
│ г.Санкт-Петербурга и автодороги Чита - Хабаровск" │
│ Цель проекта: строительство транспортного обхода │
│ г.Санкт-Петербурга и автодороги Чита - Хабаровск │
│ │
│Займы МФО,│ЕБРР │Строительные │ 229,0 │ │ 0,0 │ 1,2 │ │
│привлекаемые для│ │работы, │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │консультацион- │ │ │ │ │ │
│проекта │ │ные услуги,│ │ │ │ │ │
│ │ │оборудование │ │ │ │ │ │
│Получатель │Росавтодор Минтранса России │ │ │ │ │ │
│средств │ Итого │ 229,0 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ Проект "Проект развития рынка капитала" │
│ Цель проекта: совершенствование правовой базы в сфере рынка ценных │
│ бумаг, укрепление институтов, регулирующих рынок ценных бумаг │
│ │
│Займы МФО,│4029-0-RU │Компьютерное │ 55,3 │01.06.2013 │ 23,5 │ 12,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР │оборудование, │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │консультацион- │ │ │ │ │ │
│проекта │ │ные услуги │ │ │ │ │ │
│Получатели │Федеральная комиссия по рынку │ 51,3 │ │ │ │ │
│средств │ценных бумаг │ │ │ │ │ │
│ │Разные │ 4,0 │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 55,3 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Развитие финансовых учреждений"** │
│ Цель проекта: содействие развитию и укреплению банковской системы, │
│ в том числе путем реструктуризации и совершенствования │
│ регулирования банковского сектора │
│ │
│Займы МФО,│3734-0-RU │Компьютерное │ 140,5 │15.03.2011 │ 76,2 │ 8,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР │оборудование, │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │программное │ │ │ │ │ │
│проекта │ │обеспечение, │ │ │ │ │ │
│ │ │консультацион- │ │ │ │ │ │
│ │ │ные услуги │ │ │ │ │ │
│Получатели │Агентство по реструктуризации │ │ │ │ 8,0 │ │
│средств │кредитных организаций │ │ │ │ │ │
│ │Разные │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 140,5 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Содействие структурной перестройке угольной промышленности" │
│ Цель проекта: улучшение управления процессом структурной │
│ перестройки угольной промышленности │
│ │
│Займы МФО,│4059-0-RU │Консультацион- │ 25,0 │15.06.2013 │ 18,9 │ 4,3 │ │
│привлекаемые для │МБРР │ные услуги, │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │оргтехника │ │ │ │ │ │
│ проекта │ │ │ │ │ │ │ │
│Получатель │Некоммерческий фонд "Реформу-│ 25,0 │ │ │ │ │
│средств │голь" │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 25,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Восстановление комплекса телерадиовещания и связи │
│ "Останкинская телебашня" │
│ Цель проекта: проведение комплекса работ по восстановлению и │
│ ремонту телебашни после пожара, а также модернизация устаревшего │
│ оборудования │
│ │
│Займы МФО,│ЕБРР │Строительные │ 14,0 │ │ 0,0 │ 2,0 │ │
│привлекаемые для│ │работы, закупка│ │ │ │ │ │
│финансирования │ │оборудования, │ │ │ │ │ │
│проекта │ │консультацион- │ │ │ │ │ │
│ │ │ные услуги │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Получатель │ГЦРТ │ 14,0 │ │ │ │ │
│средств │ Итого │ 14,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Жилищный проект" │
│ Цель проекта: финансирование инженерного обустройства земли и │
│ жилищного строительства в городах, финансирование производства │
│ строительных материалов и развитие системы регистрации прав на │
│ недвижимость │
│ │
│Займы МФО,│3850-0-RU │Строительные │ 249,3 │01.02.2012 │ 206,7 │ 23,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР │работы, кон-│ │ │ │ │ │
│финансирования │ │сультационные │ │ │ │ │ │
│проекта │ │услуги, обору-│ │ │ │ │ │
│ │ │дование │ │ │ │ │ │
│Получатели │Администрация г.Нижнего│ 8,8 │01.02.2005 │ │ │Администрация │
│средств │Новгорода │ │ │ │ │Нижегородской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Администрация г.Барнаула │ 4,0 │01.02.2005 │ │ │Правительство │
│ │ │ │ │ │ │Республики Ал- │
│ │ │ │ │ │ │тай │
│ │Администрация г.Новгорода │ 9,6 │01.02.2005 │ │ │Администрация │
│ │ │ │ │ │ │Новгородской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Администрация │ 33,5 │01.02.2005 │ │ │ │
│ │г.Санкт-Петербурга │ │ │ │ │ │
│ │Администрация г.Твери │ 5,5 │01.02.2005 │ │ │Администрация │
│ │ │ │ │ │ │Тверской об- │
│ │ │ │ │ │ │ласти │
│ │Администрация г.Казани │ 9,1 │01.08.2005 │ │ │Кабинет │
│ │ │ │ │ │ │министров - │
│ │ │ │ │ │ │Правительство │
│ │ │ │ │ │ │Республики │
│ │ │ │ │ │ │Татарстан │
│ │Красноярская │ │ │ │ │ │
│ │городская │ 6,6 │01.08.2005 │ │ │Администрация │
│ │администрация │ │ │ │ │Красноярского │
│ │ │ │ │ │ │края │
│ │Саратовская │ │ │ │ │ │
│ │городская │ 4,4 │01.08.2005 │ │ │Администрация │
│ │администрация │ │ │ │ │Саратовской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Разные │ 167,8 │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 249,3 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Передача ведомственного жилого фонда" │
│ Цель проекта: ремонт и поддержание жилого фонда в связи с │
│ передачей объектов с баланса предприятий в ведение муниципальных │
│ властей │
│ │
│Займы МФО,│4012-0-RU │Счетчики для│ 186,4 │15.05.2011 │ 55,7 │ 8,4 │ │
│привлекаемые для │МБРР │измерения рас-│ │ │ │ │ │
│финансирования │ │хода тепла,│ │ │ │ │ │
│проекта │ │консультацион- │ │ │ │ │ │
│ │ │ные услуги,│ │ │ │ │ │
│ │ │ремонтные рабо-│ │ │ │ │ │
│ │ │ты │ │ │ │ │ │
│Получатели │Администрация │ 19,6 │15.05.2010 │ │ │Администрация │
│средств │г.Владимира │ │ │ │ │Владимирской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Администрация │ 17,6 │15.05.2010 │ │ │Администрация │
│ │г.Opeнбурга │ │ │ │ │Оренбургской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Администрация │ 19,0 │15.05.2010 │ │ │Администрация │
│ │г.Рязани │ │ │ │ │Рязанской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Городское самоуправление│ 25,0 │15.05.2010 │ │ │Правительство │
│ │г.Ижевска │ │ │ │ │Удмуртской │
│ │ │ │ │ │ │Республики │
│ │Мэрия │ 4,5 │15.05.2010 │ │ │Администрация │
│ │г.Волхова │ │ │ │ │Ленинградской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Мэрия │ 32,2 │15.05.2010 │ │ │Администрация │
│ │г.Череповца │ │ │ │ │Вологодской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Самоуправление г.Петрозаводска│ 23,5 │15.05.2010 │ │ │Правительство │
│ │ │ │ │ │ │Республики │
│ │ │ │ │ │ │Карелия │
│ │Саратовская городская│ 35,0 │15.05.2010 │ │ │Администрация │
│ │администрация │ │ │ │ │Саратовской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Разные │ 10,0 │15.05.2010 │ │ │ │
│ │ Итого │ 186,4 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Реконструкция системы водоснабжения и охрана окружающей │
│ среды г.Калининграда" │
│ Цель проекта: реконструкция систем водоснабжения и канализации │
│ г.Калининграда │
│ │
│Займы МФО,│е758 │Оборудование, │ 18,0 │01.02.2015 │ 0,0 │ 2,7 │Администрация │
│привлекаемые для│ЕБРР │строительные │ │ │ │ │Калининградской│
│финансирования │ │работы, │ │ │ │ │области │
│проекта │ │консультацион- │ │ │ │ │ │
│ │ │ные услуги │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MIL 99/2 Банк │Оборудование, │ 13,0 │01.02.2021 │ 1,5 │ 3,5 │ │
│ │Нордик │строительные │ │ │ │ │ │
│ │ │работы │ │ │ │ │ │
│Получатель │Водоканал г.Калининграда │ 31,0 │18.08.2014 │ │ │ │
│средств │ Итого │ 31,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Пилотный проект реконструкции центра г.Санкт-Петербурга"** │
│ Цель проекта: финансирование пилотных проектов по реконструкции │
│ центральной части города, развитие инвестиционной стратегии │
│ │
│Займы МФО,│4144-0-RU Строительные │ 31,0 │15.03.2015 │ 29,0 │ 2,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР работы, │ │ │ │ │ │
│финансирования │ консультацион- │ │ │ │ │ │
│проекта │ ные услуги, │ │ │ │ │ │
│ │ оборудование │ │ │ │ │ │
│Получатель │Администрация │ 31,0 │ │ │ │ │
│средств │г.Санкт-Петербурга │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 31,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Городское водоснабжение и канализация" │
│ Цель проекта: реконструкция систем водоснабжения и канализации в │
│ различных городах Российской Федерации, финансовое укрепление │
│ местных водоканалов │
│ │
│Займы МФО,│x09-RU │Оборудование, │ 122,5 │15.12.2017 │ 0,0 │ 7,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР │трубы, │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │счетчики, │ │ │ │ │ │
│проекта │ │ремонтные │ │ │ │ │ │
│ │ │работы, │ │ │ │ │ │
│ │ │консультацион- │ │ │ │ │ │
│ │ │ные услуги │ │ │ │ │ │
│Получатели │Водоканал - │ 13,5 │ │ │ │Администрация │
│средств │г.Астрахань │ │ │ │ │Астраханской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Водоканал - │ 1,0 │ │ │ │Администрация │
│ │г.Волхов │ │ │ │ │Ленинградской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Водоканал - │ 1,5 │ │ │ │Правительство │
│ │г.Воткинск │ │ │ │ │Удмуртской │
│ │ │ │ │ │ │Республики │
│ │Водоканал - │ 1,0 │ │ │ │Администрация │
│ │г.Гагарин │ │ │ │ │Смоленской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Водоканал - │ 7,0 │ │ │ │Администрация │
│ │г.Канск │ │ │ │ │Красноярского │
│ │ │ │ │ │ │края │
│ │Водоканал - │ 4,0 │ │ │ │Администрация │
│ │г.Находка │ │ │ │ │Приморского │
│ │ │ │ │ │ │края │
│ │Водоканал - │ 6,0 │ │ │ │Администрация │
│ │г.Орел │ │ │ │ │Орловской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Водоканал - │ 10,0 │ │ │ │Правительство │
│ │г.Петрозаводск │ │ │ │ │Республики │
│ │ │ │ │ │ │Карелия │
│ │Водоканал - │ 5,0 │ │ │ │Правительство │
│ │г.Печора │ │ │ │ │Республики │
│ │ │ │ │ │ │Коми │
│ │Водоканал - │ 8,0 │ │ │ │Администрация │
│ │г.Псков │ │ │ │ │Псковской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Водоканал - │ 25,0 │ │ │ │Администрация │
│ │г.Сочи │ │ │ │ │Краснодарского │
│ │ │ │ │ │ │края │
│ │Водоканал - │ 5,0 │ │ │ │Администрация │
│ │г.Тобольск │ │ │ │ │Тюменской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Водоканал - │ 12,5 │ │ │ │Кабинет │
│ │г.Чебоксары │ │ │ │ │Министров │
│ │ │ │ │ │ │Чувашской │
│ │ │ │ │ │ │Республики │
│ │Водоканал - г. │ 2,0 │ │ │ │Администрация │
│ │Вологда │ │ │ │ │Вологодской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Разные │ 21,0 │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 122,5 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Реконструкция систем городского теплоснабжения" │
│ Цель проекта: проведение ремонтных работ, внедрение счетчиков │
│ потребления тепла, внедрение децентрализованных систем отопления, │
│ а также переход предприятий централизованного теплоснабжения на │
│ коммерческую основу │
│ │
│Займы МФО,│х01-RU Счетчики тепла,│ 85,0 │15.05.2018 │ 0,0 │ 3,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР оборудование │ │ │ │ │ │
│финансирования │ для теплоснаб-│ │ │ │ │ │
│проекта │ жения, ремонт-│ │ │ │ │ │
│ │ ные работы,│ │ │ │ │ │
│ │ консультацион- │ │ │ │ │ │
│ │ ные услуги │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│Получатели │Администрации городов │ 77,0 │ │ │ │Субъекты │
│средств │Российской Федерации │ │ │ │ │Российской │
│ │ │ │ │ │ │Федерации │
│ │Госстрой России │ 8,0 │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 85,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Реконструкция центра г.Санкт-Петербурга" │
│ Цель проекта: осуществление критических инвестиций в рамках │
│ федеральной программы реконструкции исторического центра │
│ г.Санкт-Петербурга │
│ │
│Займы МФО,│у11-RU │Строительные │ 150,0 │ │ 0,0 │ 12,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР │работы и │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │услуги, │ │ │ │ │ │
│проекта │ │оборудование │ │ │ │ │ │
│Получатели │Администрация │ 100,0 │ │ │ │ │
│средств │г.Санкт-Петербурга │ │ │ │ │ │
│ │Разные │ 50,0 │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 150,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Инновационный проект развития образования" │
│ Цель проекта: обеспечение стабильности финансирования и повышение │
│ эффективности затрат на издание учебников, улучшение руководства │
│ системой образования путем организации статистической службы и │
│ системы контроля │
│ │
│Займы МФО,│4183-0-RU │Компьютеры, │ 68,0 │15.06.2014 │ 13,1 │ 7,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР │учебники, прог-│ │ │ │ │ │
│финансирования │ │раммные продук-│ │ │ │ │ │
│проекта │ │ты, консульта-│ │ │ │ │ │
│ │ │ционные услуги,│ │ │ │ │ │
│ │ │обучение │ │ │ │ │ │
│Получатели │Национальный фонд подготовки │ 6,8 │ │ │ │ │
│средств │финансово-управленческих │ │ │ │ │ │
│ │кадров │ │ │ │ │ │
│ │ Разные │ 61,2 │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 68,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Поддержка региональной социальной инфраструктуры" │
│ Цель проекта: финансирование инвестиционных проектов в областях │
│ здравоохранения и образования, водоснабжения и канализации, │
│ развитие систем финансирования │
│ │
│Займы МФО,│4009-0-RU │Ремонтные и│ 143,5 │15.04.2013 │ 67,5 │ 15,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР │строительные │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │работы, кон-│ │ │ │ │ │
│проекта │ │сультационные │ │ │ │ │ │
│ │ │услуги, обуче-│ │ │ │ │ │
│ │ │ние │ │ │ │ │ │
│Получатели │Администрация Новосибирской│ 65,6 │10.04.2008 │ │ │ │
│средств │области │ │ │ │ │ │
│ │Администрация Ростовской│ 70,9 │10.04.2008 │ │ │ │
│ │области │ │ │ │ │ │
│ │Фонд социальных проектов │ 7,0 │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 143,5 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Реформа системы образования" │
│ Цель проекта: структурная перестройка системы образования │
│ Российской Федерации, в том числе профессионального и среднего │
│ образования, на основе реализации пилотных проектов в нескольких │
│ субъектах Российской Федерации │
│ │
│Займы МФО,│у10-RU │Ремонтные и │ 50,0 │15.03.2018 │ 0,5 │ 2,5 │ │
│привлекаемые для│МБРР │строительные │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │работы, │ │ │ │ │ │
│проекта │ │консультацион- │ │ │ │ │ │
│ │ │ные услуги, │ │ │ │ │ │
│ │ │обучение, │ │ │ │ │ │
│ │ │оборудование │ │ │ │ │ │
│Получатели │Разные │ 50,0 │ │ │ │ │
│средств │ Итого │ 50,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Пилотный проект реформы здравоохранения" │
│ Цель проекта: проведение реформы здравоохранения в Тверской и │
│ Калужской областях, осуществление на федеральном уровне │
│ национальной программы семейной медицины и осуществление │
│ мониторинга, оценки и распространения опыта реформ здравоохранения │
│ │
│Займы МФО,│4182-0-RU │Строительные │ 66,0 │15.02.2012 │ 22,7 │ 11,7 │ │
│привлекаемые для│МБРР │работы, меди-│ │ │ │ │ │
│финансирования │ │цинское обору-│ │ │ │ │ │
│проекта │ │дование, ком-│ │ │ │ │ │
│ │ │пьютеры, прог-│ │ │ │ │ │
│ │ │раммные продук-│ │ │ │ │ │
│ │ │ты, консульта-│ │ │ │ │ │
│ │ │ционные услуги,│ │ │ │ │ │
│ │ │обучение │ │ │ │ │ │
│Получатели │Администрация Калужской облас-│ 30,0 │15.02.2011 │ │ │ │
│средств │ти │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Администрация Тверской области│ 30,0 │15.02.2011 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Фонд "Российское здравоохране-│ 6,0 │ │ │ │ │
│ │ние" │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 66,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Профилактика, диагностика, лечение туберкулеза и СПИДа" │
│ Цель проекта: развитие системы профилактики, улучшение качества │
│ предоставляемой населению медицинской помощи при лечении │
│ туберкулеза и СПИДа, закупка медикаментов │
│ │
│Займы МФО,│х16-RU │Медикаменты и │ 150,0 │ │ 0,0 │ 3,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР │лекарственные │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │препараты для │ │ │ │ │ │
│проекта │ │профилактики и │ │ │ │ │ │
│ │ │лечения │ │ │ │ │ │
│ │ │заболеваний, │ │ │ │ │ │
│ │ │обучение │ │ │ │ │ │
│ │ │медицинских │ │ │ │ │ │
│ │ │работников, │ │ │ │ │ │
│ │ │оборудование │ │ │ │ │ │
│Получатели │Разные │ 150,0 │ │ │ │ │
│средств │ Итого │ 150,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Техническое содействие реформе системы здравоохранения" │
│ Цели проекта: техническое содействие структурной перестройке │
│ системы здравоохранения, включая реализацию мероприятий, │
│ содержащихся в Концепции развития здравоохранения и медицинской │
│ науки в Российской Федерации │
│ │
│Займы МФО,│y02-RU │Консультацион- │ 30,0 │ │ 0,0 │ 0,3 │ │
│привлекаемые для│МБРР │ные услуги, │ │ │ │ │ │
│финанcиpoвания │ │компьютеры и │ │ │ │ │ │
│роекта │ │программное │ │ │ │ │ │
│ │ │обеспечение, │ │ │ │ │ │
│ │ │обучение │ │ │ │ │ │
│Получатели │Разные │ 30,0 │ │ │ │ │
│средств │ Итого │ 30,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Заем на поддержку проведения реформы социальной защиты"** │
│ Цель проекта: разработка комплекса мер по реформе социальной сферы │
│ │
│Займы МФО,│4234-0-RU │Вычислительная │ 28,6 │15.12.2014 │ 13,9 │ 4,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР │техника, │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │офисное │ │ │ │ │ │
│проекта │ │оборудование, │ │ │ │ │ │
│ │ │консультацион- │ │ │ │ │ │
│ │ │ные услуги, │ │ │ │ │ │
│ │ │исследователь- │ │ │ │ │ │
│ │ │ские работы │ │ │ │ │ │
│Получатель │Российский фонд социальных │ 28,6 │ │ │ │ │
│средств │реформ │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 28,6 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Пилотный проект социального реструктурирования регионов │
│ Крайнего Севера" │
│ Цель проекта: переселение пенсионеров, инвалидов, больных, │
│ многодетных и других социально незащищенных категорий граждан из │
│ районов Крайнего Севера в среднюю полосу Российской Федерации │
│ │
│Займы МФО,│x06-RU │Финансирование │ 80,0 │15.01.2018 │ 0,0 │ 15,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР │переселения │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │населения из │ │ │ │ │ │
│проекта │ │районов │ │ │ │ │ │
│ │ │Крайнего │ │ │ │ │ │
│ │ │Севера │ │ │ │ │ │
│Получатели │Администрация г.Норильска │ 38,1 │ │ │ │ │
│средств │ │ │ │ │ │ │
│ │Администрация Сусуманского│ 14,9 │ │ │ │ │
│ │района │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Администрация г.Воркуты │ 16,4 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Разные │ 10,6 │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 80,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Строительство комплекса защитных сооружений │
│ г.Санкт-Петербурга от наводнений" │
│ Цель проекта: Создание комплекса защитных сооружений │
│ г.Санкт-Петербурга от наводнений с двухполосной сервисной дорогой, │
│ соединяющей г.Санкт-Петербург с г.Кронштадтом │
│ │
│Займы МФО,│ ЕБРР Строительные │ 215,0 │ │ 0,0 │ 0,0 │ │
│привлекаемые для│ работы, │ │ │ │ │ │
│финансирования │ консультацион- │ │ │ │ │ │
│проекта │ ные услуги, │ │ │ │ │ │
│ │ оборудование │ │ │ │ │ │
│Получатель │Госстрой России │ │ │ │ │ │
│средств │ │ │ │ │ │ │
│ │(Разрешить Правительству│ │ │ │ │ │
│ │Российской Федерации в случае│ │ │ │ │ │
│ │успешного завершения│ │ │ │ │ │
│ │переговоров с Европейским│ │ │ │ │ │
│ │банком реконструкции и│ │ │ │ │ │
│ │развития начать привлечение│ │ │ │ │ │
│ │этого кредита в 2002 году в│ │ │ │ │ │
│ │пределах общего лимита│ │ │ │ │ │
│ │заимствования и суммы│ │ │ │ │ │
│ │ассигнований, предусмотренных│ │ │ │ │ │
│ │по Программе государственных│ │ │ │ │ │
│ │внешних заимствований│ │ │ │ │ │
│ │Российской Федерации на 2002│ │ │ │ │ │
│ │год) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 215,0 │ │ │ │ │
├──────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴───────────────┤
│Итого по всем займам, включенным в программу 4083,6 1436,5 287,1 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬───────────────┐
* Срок действия и объем обязательств по гарантии совпадают со сроком исполнения и объемом обязательств по заимствованию.
** Проекты, завершаемые в 2002 году.
Примечание. Использование категории "Разные" в графе "Получатели средств" обусловлено особенностями порядка расходования средств в рамках проектов МБРР и ЕБРР. Данный порядок предусматривает по ряду проектов определение конкретного состава получателей кредитов в ходе реализации проекта.
Перечень 3
к приложению 24

Кредиты (займы) правительств иностранных государств, банков и фирм

┌──────┬──────────────────┬──────────────────────────────┬───────┬──────────┬───────┬──────────────┐
│N раз-│ Конечный │ Цель заимствования и │Сумма │ Оценка │Прогноз│ Организация │
│дела │получатель средств│ направления использования │заимст-│объема ис-│объема │(орган, третье│
│функ- │ │ │вования│пользован-│исполь-│ лицо), │
│цио- │ │ │(млн. │ных │зования│предоставившая│
│наль- │ │ │долл │средств до│средств│ гарантию по │
│ной │ │ │США) │1 января│в 2002│ возврату │
│клас- │ │ │ │2002 года│ году │ средств в │
│сифи- │ │ │ │(млн. │ (млн. │ федеральный │
│кации │ │ │ │долл. США)│ долл. │ бюджет* │
│расхо-│ │ │ │ │ США) │ │
│дов │ │ │ │ │ │ │
│бюдже-│ │ │ │ │ │ │
│тов │ │ │ │ │ │ │
│Рос- │ │ │ │ │ │ │
│сий- │ │ │ │ │ │ │
│ской │ │ │ │ │ │ │
│Феде- │ │ │ │ │ │ │
│рации │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├──────┼──────────────────┴──────────────────────────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────────┤
│ 01 │ Государственное управление и местное │ 99,1 │ 23,4 │ 14,9 │ │
│ │ самоуправление │ │ │ │ │
│ │ Функционирование исполнительных органов │ 99,1 │ 23,4 │ 14,9 │ │
│ │ государственной власти │ │ │ │ │
│ │Роспатент │Оборудование и программное│ 21,9 │ 8,0 │ 1,9 │ │
│ │ │обеспечение для модернизации │ │ │ │ │
│ │ │автоматизированных систем │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │МИД России │Оборудование для оснащения│ 67,2 │ 10,0 │ 10,0 │ │
│ │ │высотного служебного здания │ │ │ │ │
│ │ │МИДа России │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Предприятия │ │ 10 │ 5,4 │ 3,0 │ │
│ │(организации) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 02 │ Судебная власть │ 1,1 │ 1,0 │ 0,1 │ │
│ │ Федеральная судебная система │ 1,1 │ 1,0 │ 0,1 │ │
│ │Верховный Суд │Компьютеры и периферийные│ 1,1 │ 1,0 │ 0,1 │ │
│ │Российской │устройства │ │ │ │ │
│ │ │Федерации │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 04 │ Национальная оборона │ 80,6 │ 10,0 │ 12,0 │ │
│ │ Строительство и содержание Вооруженных Сил │ 80,6 │ 10,0 │ 12,0 │ │
│ │ Российской Федерации │ │ │ │ │
│ │ФСБ России │Технологическое, измерительное│ 80,6 │ 10,0 │ 12,0 │ │
│ │ │оборудование и услуги по│ │ │ │ │
│ │ │обучению технического│ │ │ │ │
│ │ │персонала и монтажу│ │ │ │ │
│ │ │оборудования для переоснащения│ │ │ │ │
│ │ │научно-исследовательских и│ │ │ │ │
│ │ │оперативно-технических │ │ │ │ │
│ │ │подразделений ФСБ России │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 05 │ Правоохранительная деятельность и обеспечение │329,8 │ 162,9 │ 45,9 │ │
│ │ безопасности государства │ │ │ │ │
│ │ Органы внутренних дел │252,5 │ 110,0 │ 35,0 │ │
│ │МВД России │Средства спецтехники по борьбе│ 62,7 │ 10,0 │ 10,0 │ │
│ │ │с преступностью │ │ │ │ │
│ │ФАПСИ при │Оборудование и оргтехника │189,8 │ 100,0 │ 25,0 │ │
│ │Президенте │телекоммуникации и связи │ │ │ │ │
│ │Российской │ │ │ │ │ │
│ │Федерации │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Органы налоговой полиции │ 47,3 │ 44,9 │ 2,9 │ │
│ │ФСНП России │Финансирование закупок не│ 47,3 │ 44,9 │ 2,9 │ │
│ │ │производимых в России средств │ │ │ │ │
│ │ │вычислительной техники и│ │ │ │ │
│ │ │информационных технологий │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Органы прокуратуры │ 30,0 │ 8,0 │ 8,0 │ │
│ │Генеральная │Программно-технические и│ 30,0 │ 8,0 │ 8,0 │ │
│ │прокуратура │программно-технологические │ │ │ │ │
│ │Российской │средства для создания 1-й│ │ │ │ │
│ │Федерации │очереди информационной системы│ │ │ │ │
│ │ │обеспечения надзора за│ │ │ │ │
│ │ │исполнением законов с│ │ │ │ │
│ │ │использованием государственной│ │ │ │ │
│ │ │телекоммуникационной системы │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 06 │ Фундаментальные исследования и содействие │121,0 │ 49,0 │ 22,4 │ │
│ │ научно-техническому прогрессу │ │ │ │ │
│ │ Фундаментальные исследования │121,0 │ 49,0 │ 22,4 │ │
│ │Российская │Оборудование и приборы │ 31,4 │ 29,0 │ 2,4 │ │
│ │академия наук │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Российская │Оборудование и приборы │ 44,8 │ 10,0 │ 10,0 │ │
│ │академия наук │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Минпромнауки │Оборудование и Приборы │ 44,8 │ 10,0 │ 10,0 │ │
│ │России │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 07 │ Промышленность, энергетика и строительство │722,3 │ 256,5 │107,4 │ │
│ │ Машиностроение │150,0 │ 100,0 │ 45,9 │ │
│ │АО "КамАЗ",│Оборудование и услуги для│150,0 │ 100,0 │ 45,9 │ Нет │
│ │г.Набережные Челны│восстановления и модернизации │ │ │ │ │
│ │ │завода по производству│ │ │ │ │
│ │ │двигателей и коробок передач │ │ │ │ │
│ │ │АО "КамАЗ" │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Конверсия оборонной промышленности │ 80,5 │ 32,0 │ 14,7 │ │
│ │Приборостроитель- │Оборудование для организации│ 38,0 │ 24,0 │ 9,7 │Администрация │
│ │ный завод, г.│производства цифровых систем│ │ │ │г.Трехгорный │
│ │Трехгорный, │телекоммуникаций в рамках│ │ │ │ │
│ │Челябинская │программы частичной конверсии│ │ │ │ │
│ │область │предприятия │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │АО "Элма", г.│Технологическая линия по│ 42,5 │ 8,0 │ 5,0 │ Нет │
│ │Зеленоград, │производству полированных│ │ │ │ │
│ │Московская область│кремниевых пластин │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Другие отрасли промышленности │461,8 │ 124,5 │ 45,8 │ │
│ │Орско-Халиловский │Металлургическое оборудование│ 96,8 │ 95,8 │ 1,0 │Администрация │
│ │металлургический │для реконструкции производства│ │ │ │Оренбургской │
│ │комбинат (АО │ │ │ │ │области │
│ │"Носта") │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ГУП "Российская│Финансирование закупок│ 53,4 │ 5,0 │ 5,0 │ Нет │
│ │самолетостроитель-│авиадвигателей и авионики для │ │ │ │ │
│ │ная корпорация│комплектации │ │ │ │ │
│ │"МИГ" │учебно-тренировочных самолетов│ │ │ │ │
│ │ │"МИГ-АТ" │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ФГУП "Московский│Техническая реконструкция│ 38,4 │ 0,0 │ 5,0 │ │
│ │эндокринный завод"│завода │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │АО "Ижмаш" │Оборудование для завершения│ 68,0 │ 5,0 │ 5,0 │Правительство │
│ │ │модернизации производства│ │ │ │Удмуртской │
│ │ │легковых автомобилей марки│ │ │ │Республики │
│ │ │"Иж" │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ОАО │Оборудование для строительства│186,7 │ 15,0 │ 15,0 │ОАО "НГК│
│ │"Славнефть-Яросла-│установок гидрокрекинга,│ │ │ │"Славнефть" │
│ │ внефтеоргсинтез" │каталитического риформинга и │ │ │ │ │
│ │ │висбрекинга │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ЗАО "Улан-Удэнская│Текстильное оборудование │ 11,8 │ 0,0 │ 11,8 │ │
│ │тонкосуконная │ │ │ │ │ │
│ │мануфактура" │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ГУП "Саранский│Оборудование для производства│ 2,5 │ 1,5 │ 1,0 │Правительство │
│ │комбинат │макаронных изделий │ │ │ │Республики │
│ │макаронных │ │ │ │ │Мордовия │
│ │изделий" │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ГУП "Саранский│Оборудование для производства│ 2,2 │ 1,2 │ 1,0 │Правительство │
│ │комбинат │детского питания │ │ │ │Республики │
│ │макаронных │ │ │ │ │Мордовия │
│ │изделий" │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │АО "Мелькомбинат",│Оборудование для производства│ 2,0 │ 1,0 │ 1,0 │Администрация │
│ │г.Тверь │макаронных изделий │ │ │ │Тверской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Строительная индустрия │ 30,0 │ 0,0 │ 1,0 │ │
│ │Правительство │Оборудование, материалы и│ 30,0 │ 0,0 │ 1,0 │Правительство │
│ │Москвы │услуги для строительства│ │ │ │Москвы │
│ │ │гостиничного делового центра │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 08 │ Сельское хозяйство и рыболовство │144,3 │ 81,2 │ 20,8 │ │
│ │ Сельскохозяйственное производство │144,3 │ 81,2 │ 20,8 │ │
│ │Цех детского │Комплект технологического│ 26,0 │ 1,0 │ 4,0 │ │
│ │питания │оборудования по производству│ │ │ │ │
│ │экспериментального│детского питания │ │ │ │ │
│ │завода Вологодской│ │ │ │ │ │
│ │государственной │ │ │ │ │ │
│ │молочно-хозяйстве-│ │ │ │ │ │
│ │нной академии им. │ │ │ │ │ │
│ │Н.В.Верещагина │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │АО "Булгархмель",│Оборудование для пивоваренной│ 17,9 │ 17,8 │ 0,1 │Кабинет │
│ │г.Чебоксары │промышленности │ │ │ │Министров │
│ │ │ │ │ │ │Чувашской │
│ │ │ │ │ │ │Республики │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Администрация │Финансирование проекта│ 51,1 │ 50,4 │ 0,7 │Администрация │
│ │Орловской области │"Пшеница - 2000 Орел" │ │ │ │Орловской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Молочный завод N│Технологическое оборудование│ 10,3 │ 4,0 │ 4,0 │ │
│ │3, цех по│по производству продуктов│ │ │ │ │
│ │производству │детского питания │ │ │ │ │
│ │детского питания, │ │ │ │ │ │
│ │г.Волгоград │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Завод по│Технологическое оборудование│ 13,4 │ 4,0 │ 4,0 │ │
│ │производству сухих│по производству продуктов │ │ │ │ │
│ │смесей на│детского питания │ │ │ │ │
│ │плодоовощной │ │ │ │ │ │
│ │основе, г.Самара │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Завод по│Технологическое оборудование│ 9,0 │ 4,0 │ 4,0 │ │
│ │производству сухих│по производству продуктов │ │ │ │ │
│ │смесей на зерновой│детского питания │ │ │ │ │
│ │основе, │ │ │ │ │ │
│ │г.Георгиевск, │ │ │ │ │ │
│ │Ставропольский │ │ │ │ │ │
│ │край │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Завод по│Технологическое оборудование│ 16,6 │ 0,0 │ 4,0 │ │
│ │производству │по производству продуктов│ │ │ │ │
│ │детского питания │детского питания │ │ │ │ │
│ │на плодоовощной │ │ │ │ │ │
│ │основе, │ │ │ │ │ │
│ │г.Йошкар-Ола │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 09 │ Охрана окружающей природной среды и природных │ 91,4 │ 27,3 │ 11,0 │ │
│ │ ресурсов, гидрометеорология, картография и │ │ │ │ │
│ │ геодезия │ │ │ │ │
│ │Правительство │Оборудование для строительства│ 55,0 │ 0,0 │ 5,5 │Правительство │
│ │Москвы │юго-западной водопроводной│ │ │ │Москвы │
│ │ │станции в г.Москве │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Правительство │Озонаторные установки большой│ 36,4 │ 27,3 │ 5,5 │Правительство │
│ │Москвы │мощности для модернизации│ │ │ │Москвы │
│ │ │системы городского│ │ │ │ │
│ │ │водоснабжения │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 010 │ Транспорт, дорожное хозяйство, связь и │ 65,0 │ 25,0 │ 10,0 │ │
│ │ информатика │ │ │ │ │
│ │ Водный транспорт │ 65,0 │ 25,0 │ 10,0 │ │
│ │АО "ЛУКойл - │Судовое комплектующее│ 65,0 │ 25,0 │ 10,0 │ОАО "Нефтяная│
│ │Арктик - Танкер" │оборудование │ │ │ │компания │
│ │ │ │ │ │ │"ЛУКойл" │
│ 014 │ Образование │ 66,4 │ 3,0 │ 38,0 │ │
│ │ Высшее профессиональное образование │ 66,4 │ 3,0 │ 38,0 │ │
│ │Московский │Научные приборы и оборудование│ 30,0 │ 0,0 │ 30,0 │ │
│ │государственный │ │ │ │ │ │
│ │университет им.│ │ │ │ │ │
│ │М.В.Ломоносова │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Московский │Ремонтно-реставрационные │ 12,0 │ 2,0 │ 2,0 │ │
│ │государственный │работы и благоустройство │ │ │ │ │
│ │университет им.│зданий университета │ │ │ │ │
│ │М.В.Ломоносова │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Российская │Реконструкция учебных корпусов│ 20,0 │ 0.0 │ 5,0 │ │
│ │экономическая │ │ │ │ │ │
│ │академия им.│ │ │ │ │ │
│ │Г.В.Плеханова │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Финансовая │Оборудование и услуги для│ 4,4 │ 1,0 │ 1,0 │ │
│ │академия при│реконструкции учебного корпуса│ │ │ │ │
│ │Правительстве │Финансовой академии при│ │ │ │ │
│ │Российской │Правительстве Российской│ │ │ │ │
│ │Федерации │Федерации │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 015 │ Культура, искусство и кинематография │ 8,2 │ 6,0 │ 2,2 │ │
│ │Прочие мероприятия в области культуры и искусства│ 8,2 │ 6,0 │ 2,2 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │Российская │Реконструкция инженерных│ 8,2 │ 6,0 │ 2,2 │ │
│ │государственная │систем зданий библиотеки │ │ │ │ │
│ │библиотека │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 017 │ Здравоохранение к физическая культура │712,1 │ 248,1 │102,1 │ │
│ │ Здравоохранение │712,1 │ 248,1 │102,1 │ │
│ │Онкологический │Медицинское оборудование │ 44,8 │ 1,0 │ 2,0 │ │
│ │центр им.│ │ │ │ │ │
│ │Н.Н.Блохина, │ │ │ │ │ │
│ │г.Москва │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Кардиологический │Медицинское оборудование │ 15,8 │ 15,0 │ 0,8 │ │
│ │научно-производст-│ │ │ │ │ │
│ │венный комплекс, │ │ │ │ │ │
│ │г.Москва │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Управление делами│Медицинское оборудование │ 58,2 │ 53,1 │ 5,1 │ │
│ │Президента │ │ │ │ │ │
│ │Российской │ │ │ │ │ │
│ │Федерации │ │ │ │ │ │
│ │(различные │ │ │ │ │ │
│ │медицинские │ │ │ │ │ │
│ │учреждения) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ЦКБ Медицинского│Оборудование, материалы и│ 91,0 │ 86,0 │ 5,0 │ │
│ │центра Управления│услуги для комплексной│ │ │ │ │
│ │делами Президента │реконструкции │ │ │ │ │
│ │Российской │ │ │ │ │ │
│ │Федерации │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Городская │Строительство │ 43,0 │ 10,0 │ 10,0 │ │
│ │клиническая │реабилитационного центра.│ │ │ │ │
│ │больница N 31 │Медицинское оборудование │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │НИИ нейрохирургии│Специализированное медицинское│ 21,1 │ 5,0 │ 5,0 │ │
│ │им. Академика│технологическое и│ │ │ │ │
│ │Н.Н.Бурденко │радиологическое оборудование│ │ │ │ │
│ │ │для завершения первого│ │ │ │ │
│ │ │пускового комплекса института │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Администрация │Медицинское оборудование │ 20,2 │ 5,0 │ 5,0 │Администрация │
│ │Самарской области │ │ │ │ │Самарской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │НИИ скорой помощи│Финансирование закупок│ 61,2 │ 15,0 │ 10,0 │Правительство │
│ │им. │медицинского оборудования и│ │ │ │Москвы │
│ │И.В.Склифосовского│выполнения необходимого объема│ │ │ │ │
│ │ │строительно-монтажных работ │ │ │ │ │
│ │ │для реконструкции зоны Б│ │ │ │ │
│ │ │клинико-хирургического корпуса│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Федеральный центр│Современное медицинское│ 17,9 │ 5,0 │ 5,0 │Администрация │
│ │трансплантации │оборудование для оснащения│ │ │ │Волгоградской │
│ │почки и диализа,│центра │ │ │ │области │
│ │г.Волжский, │ │ │ │ │ │
│ │Волгоградская │ │ │ │ │ │
│ │область │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Администрация │Медицинское оборудование │ 22,4 │ 2,0 │ 2,0 │Администрация │
│ │Алтайского края │ │ │ │ │Алтайского │
│ │ │ │ │ │ │края │
│ │Научный центр│Медицинское оборудование для│ 28,0 │ 5,0 │ 5,0 │ │
│ │здоровья детей│оснащения центра │ │ │ │ │
│ │Российской │ │ │ │ │ │
│ │академии │ │ │ │ │ │
│ │медицинских наук │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Российская детская│Медицинское оборудование для│ 35,0 │ 5,0 │ 5,0 │ │
│ │клиническая │оснащения больницы │ │ │ │ │
│ │больница │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Стоматологический │Реконструкция зданий ЦНИИ│ 35,6 │ 15,0 │ 10,0 │ │
│ │центр для│стоматологии, медицинское│ │ │ │ │
│ │детей-инвалидов │оборудование для оснащения │ │ │ │ │
│ │при ЦНИИ│центра │ │ │ │ │
│ │стоматологии │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ЦНИИ травматологии│Медицинское оборудование для│ 13,2 │ 5,0 │ 5,0 │ │
│ │и ортопедии │оснащения института │ │ │ │ │
│ │им.Н.Н.Приорова │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Научно-исследова- │Медицинское оборудование для│ 40,3 │ 5,0 │ 5,0 │ │
│ │тельский институт │оснащения института │ │ │ │ │
│ │трансплантологии и│ │ │ │ │ │
│ │искусственных │ │ │ │ │ │
│ │органов Минздрава │ │ │ │ │ │
│ │России │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Российский │Медицинское оборудование для│ 17,9 │ 5,0 │ 5,0 │ │
│ │государственный │комплексного оснащения │ │ │ │ │
│ │медицинский │ │ │ │ │ │
│ │университет │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │НИИ детской│Завершение строительства НИИ│ 33,3 │ 0,0 │ 3,0 │ │
│ │онкологии и│детской онкологии и│ │ │ │ │
│ │гематологии │гематологии, медицинское│ │ │ │ │
│ │Онкологического │оборудование и услуги для │ │ │ │ │
│ │научного центра│Онкологического научного│ │ │ │ │
│ │РАМН │центра РАМН │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Главный военный│Медицинское оборудование и│ 40,0**│ 0,0 │ 1,0 │ │
│ │клинический │медикаменты │ │ │ │ │
│ │госпиталь им.│ │ │ │ │ │
│ │Н.Н.Бурденко │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Третий центральный│Медицинское оборудование и│ 28,0**│ 0,0 │ 1,0 │ │
│ │военный │медикаменты │ │ │ │ │
│ │клинический │ │ │ │ │ │
│ │госпиталь им.│ │ │ │ │ │
│ │А.А.Вишневского │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Научный центр│Медицинское оборудование │ 8,7**│ 0,0 │ 1,0 │ │
│ │акушерства, │ │ │ │ │ │
│ │гинекологии и│ │ │ │ │ │
│ │перинатологии │ │ │ │ │ │
│ │Российской │ │ │ │ │ │
│ │академии │ │ │ │ │ │
│ │медицинских наук │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Медицинский │Медицинское оборудование │ 13,5**│ 0,0 │ 1,0 │ │
│ │радиологический │ │ │ │ │ │
│ │научный центр РАН,│ │ │ │ │ │
│ │г.Обнинск, │ │ │ │ │ │
│ │Калужская область │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Федеральный │Медицинское оборудование │ 7,8 │ 3,0 │ 3,0 │ │
│ │диабетологический │ │ │ │ │ │
│ │центр, г.Москва │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Научно-практичес- │Медицинское оборудование │ 9,1 │ 8,0 │ 1,1 │ │
│ │кий центр│ │ │ │ │ │
│ │интервенционной │ │ │ │ │ │
│ │кардиоангиологии, │ │ │ │ │ │
│ │г.Москва │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Детская городская│Медицинское оборудование │ 6,1 │ 0,0 │ 6,1 │ │
│ │больница N 19 им. │ │ │ │ │ │
│ │К.А.Раухфуса │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Всего │ │2441,3 │ 893,4 │386,8 │ │
└──────┴──────────────────┴──────────────────────────────┴───────┴──────────┴───────┴──────────────┘
┌──────┬──────────────────┬──────────────────────────────┬───────┬──────────┬───────┬──────────────┐
* Срок действия и объем гарантий совпадают с обязательствами конечного получателя.
** Привлечение кредита осуществляется после принятия Правительством Российской Федерации решения об осуществлении займа оформления в установленном порядке кредитно-финансовой документации и уточнения суммы заимствования либо путем прямого бюджетного финансирования по предложениям Правительства Российской Федерации.
Перечень 4

Гарантии от некоммерческих рисков, выдаваемые в 2002 году под гарантии МБРР

┌───┬────────────┬───────────┬────────────┬─────────────┬───────────────┐
│ N │Наименование│ Объем │ Объем │ Сумма │ Описание │
│п/п│гарантийных │гарантийных│ выданных │потенциальных│гарантируемого │
│ │ операций │ операций │ гарантий в │обязательств │ проекта │
│ │ │(млн.долл. │ 2002 году │ в 2002 году │ │
│ │ │ США) │ (прогноз) │ (млн.долл. │ │
│ │ │ │(млн. долл. │ США) │ │
│ │ │ │ США) │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 1 │Проект │ 100,0 │ 100,0 │ 6,0 │Производство │
│ │"Морской │ │ │ │разгонного │
│ │старт" │ │ │ │блока ДМ-SL на│
│ │ │ │ │ │РКК "Энергия" │
│ │ │ │ │ │ │
│ 2 │Гарантийная │ 200,0 │ 100,0 │ 10,0 │Закупка │
│ │линия в│ │ │ │оборудования (в│
│ │лесном и│ │ │ │том числе с│
│ │угольном │ │ │ │использованием │
│ │секторах │ │ │ │схемы лизинга),│
│ │ │ │ │ │товаров, работ,│
│ │ │ │ │ │услуг │
│ │ │ │ │ │ │
│ 3 │Региональная│ до 200,0 │ 10,0 │ 0,5 │Реализация в│
│ │гарантийная │ │ │ │регионах │
│ │линия │ │ │ │Российской │
│ │ │ │ │ │Федерации │
│ │ │ │ │ │инвестиционных │
│ │ │ │ │ │проектов, │
│ │ │ │ │ │направленных на│
│ │ │ │ │ │создание │
│ │ │ │ │ │отечественной │
│ │ │ │ │ │конкурентоспо- │
│ │ │ │ │ │собной │
│ │ │ │ │ │продукции │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 500,0 │ 210,0 │ 16,5 │ │
└───┴────────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴───────────────┘
┌───┬────────────┬───────────┬────────────┬─────────────┬───────────────┐
Перечень 5

Суверенные гарантии, выдаваемые в 2002 году по проектам, финансируемым ЕБРР