Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 30 мая 2017 г. N 233 "Об утверждении Положения об осуществлении Федеральным агентством лесного хозяйства внутреннего финансового аудита" стр. 7

N п/п
Предложения, внесенные в акт аудиторской проверки
Краткое содержание всех нарушений и недостатков, выявленных в ходе аудиторской проверки (по каждому предложению)
Принятые меры по устранению выявленных нарушений и недостатков
1
2
3
4
Руководитель объекта аудита:
(должность)
Главный бухгалтер объекта аудита:
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение 5
к Положению об осуществлении
Федеральным агентством лесного хозяйства
внутреннего финансового аудита
Рекомендуемый образец
План-график выездной аудиторской проверки,_________________________,
(наименование объекта аудита)
проведенной аудиторской группой под руководством (проверяющим)__________,
(должность, Ф.И.О.)
в период с "___"_________20__г. по "___"_________20__г.
N вопроса
программы
выездной
проверки
Проверяемый вопрос
Проверяемый период
Должность члена
аудиторской
группы,
ответственного за
проверку вопроса
Ф.И.О. члена
аудиторской
группы,
ответственного за
проверку вопроса
Срок
представления
справки о
результатах
проверки вопроса
Роспись члена аудиторской
группы,
ответственного
за проверку
вопроса
1
2
3
4
5
б
7
Приложение 6
к Положению об осуществлении
Федеральным агентством лесного хозяйства
внутреннего финансового аудита
Рекомендуемый образец

ОТЧЕТ о результатах осуществления внутреннего финансового аудита ________________________________________ (наименование субъекта аудита) по состоянию на "___"_________20 г.

Коды
_____________
Дата
Наименование главного администратора бюджетных средствФедеральное агентство лесного хозяйства
Глава по БК
Наименование бюджета
по ОКТМО
п/п
Наименования
аудиторской
проверки и объекта
аудита
Количество членов аудиторской группы
Срок проведения аудиторской проверки (количество дней)
Выявлено нарушений и недостатков по результатам аудиторской проверки
Наличие
(отсутствие)
возражений со
стороны объекта
аудита
Выводы
плановый
фактический
количество
сумма, руб.
о степени надежности внутреннего финансового контроля и
достоверности бюджетной
о соответствии ведения бюджетного учета методологии и стандартам
бюджетного учета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ИТОГО
Руководитель Отдела внутреннего финансового контроля и аудита
"__" ____________ 20__ г.
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)