N п/п | Предложения, внесенные в акт аудиторской проверки | Краткое содержание всех нарушений и недостатков, выявленных в ходе аудиторской проверки (по каждому предложению) | Принятые меры по устранению выявленных нарушений и недостатков |
1 | 2 | 3 | 4 |
Руководитель объекта аудита: | ||||
(должность) Главный бухгалтер объекта аудита: | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
Приложение 5
к Положению об осуществлении
Федеральным агентством лесного хозяйства
внутреннего финансового аудита
к Положению об осуществлении
Федеральным агентством лесного хозяйства
внутреннего финансового аудита
Рекомендуемый образец
План-график выездной аудиторской проверки,_________________________,
(наименование объекта аудита)
проведенной аудиторской группой под руководством (проверяющим)__________,
(должность, Ф.И.О.)
в период с "___"_________20__г. по "___"_________20__г.
N вопроса программы выездной проверки | Проверяемый вопрос | Проверяемый период | Должность члена аудиторской группы, ответственного за проверку вопроса | Ф.И.О. члена аудиторской группы, ответственного за проверку вопроса | Срок представления справки о результатах проверки вопроса | Роспись члена аудиторской группы, ответственного за проверку вопроса |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 |
Приложение 6
к Положению об осуществлении
Федеральным агентством лесного хозяйства
внутреннего финансового аудита
к Положению об осуществлении
Федеральным агентством лесного хозяйства
внутреннего финансового аудита
Рекомендуемый образец
ОТЧЕТ о результатах осуществления внутреннего финансового аудита ________________________________________ (наименование субъекта аудита) по состоянию на "___"_________20 г.
Коды | ||||
_____________ | ||||
Дата | ||||
Наименование главного администратора бюджетных средств | Федеральное агентство лесного хозяйства | Глава по БК | ||
Наименование бюджета | по ОКТМО | |||
N п/п | Наименования аудиторской проверки и объекта аудита | Количество членов аудиторской группы | Срок проведения аудиторской проверки (количество дней) | Выявлено нарушений и недостатков по результатам аудиторской проверки | Наличие (отсутствие) возражений со стороны объекта аудита | Выводы | |||
плановый | фактический | количество | сумма, руб. | о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности бюджетной | о соответствии ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ИТОГО |
Руководитель Отдела внутреннего финансового контроля и аудита | |||||
"__" ____________ 20__ г. | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |