Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 23 сентября 2014 г. N 128 "О внесении изменений в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 6 июня 2012 года N 97 "Об утверждении городской целевой программы "Разв стр. 2

бюджета города - 197 431,47 тыс. рублей;
подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта" на 2012-2017 годы:
в 2012 году за счет средств:
бюджета города - 150 000 рублей;
собственных средств СОНО - 333 392 тыс. рублей;
в 2013 году за счет средств:
бюджета города - 100 000 тыс. рублей;
собственных средств СОНО - 665 982 тыс. рублей;
в 2014 году за счет средств:
бюджета города - 97 000 тыс. рублей;
собственных средств СОНО - 739 627 тыс. рублей;
в 2015 году за счет средств:
бюджета города - 50 000 тыс. рублей;
собственных средств СОНО - 739 627 тыс. рублей;
в 2016 году за счет средств:
бюджета города - 50 000 тыс. рублей;
собственных средств СОНО - 739 627 тыс. рублей;
в 2017 году за счет средств:
бюджета города - 0,00 рублей.";
главу 7 изложить в следующей редакции:

"7. Ожидаемые результаты реализации программы с указанием целевых индикаторов и показателей

16. Решение задач, указанных в Программе, позволит достичь следующих результатов реализации Программы:
N
Наименование показателя
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процентов
-
-
22
23
24
24
2
Количество участников физкультурно-оздоровительных, спортивных и прочих мероприятий городского уровня, человек
-
-
115 000
116 000
117 000
117 000
3
Количество физкультурно-оздоровительных, спортивных и прочих мероприятий городского уровня, единиц
-
-
1100
1110
1120
1120
4
Количество часов загрузки спортивных объектов муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности в год, часов
-
-
19 090
19 460
19 500
19500
5
Количество посещений жителями города физкультурно-спортивных занятий в муниципальных бюджетных учреждениях физкультурно-спортивной направленности, посещений
-
-
28 000
28 000
28020
28020
6
Численность людей с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом
-
-
740
750
760
760
7
Количество участников и сопровождающих лиц физкультурно-оздоровительных, спортивных и прочих мероприятий, доставленных к месту проведения соревнований и обратно транспортными средствами муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности, человек
-
-
1248
1248
1248
1248
8
Количество занимающихся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях (ДЮСШ и СДЮСШОР), человек
-
-
6816
6974
7004
7004
9
Результаты выступления (место) магнитогорских команд:- в Чемпионате России по хоккею с шайбой;- в Чемпионате России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги "Б" зона "Восток";- в Чемпионате России по баскетболу среди мужских команд Первой лиги, Дивизион "Уральский федеральный округ"
-
-
1-4
8-10
5-7
1-4
8-10
5-7
1-4
8-10
5-7
1-4
8-10
5-7
10
Количество детей, подростков, молодежи в сфере физической культуры и спорта, человек
- хоккей с шайбой
400
500
600
500
500
-
- биатлон, горные лыжи, сноуборд, фристайл, спортивная гимнастика
-
-
400
400
400
-
11
Количество спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых СОНО, единиц
34
120
184
177
177
-
12
Количество участников спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых СОНО, человек
805
2100
15100
14950
14950
-
13
Количество зрителей спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых СОНО, человек
105 780
202 320
270 000
220 528
220 528
-"
в подпрограмме "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в городе Магнитогорске" на 2014-2016 годы:
наименование изложить в следующей редакции:
"Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в городе Магнитогорске" на 2014-2017 годы";
в Паспорте:
раздел "Полное наименование Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Полное наименование ПодпрограммыОбеспечение условий для развития физической культуры и спорта в городе Магнитогорске" на 2014-2017 годы
разделы "Сроки реализации Подпрограммы", "Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам" изложить в следующей редакции:
Сроки реализации Подпрограммы2014-2017 годы
Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокамобщий объем финансирования Подпрограммы составляет 934 258,929 тыс. рублей, в том числе:в 2014 году:из бюджета города - 131 884,867 тыс. рублей;из областного бюджета - 210 159,652 тыс. рублей;в 2015 году:из бюджета города - 197 351,47 тыс. рублей;в 2016 году:из бюджета города - 197 431,47 тыс. рублей;в 2017 году:из бюджета города - 197 431,47 тыс. рублей
главу 3 изложить в следующей редакции

"3. Сроки реализации подпрограммы

10. Подпрограмма реализуется в 2014 - 2017 годах.";
главу 5 изложить в следующей редакции

"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

12. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 934 258,929 тыс. рублей, в том числе
в 2014 году:
из бюджета города - 131 884,867 тыс. рублей;
из областного бюджета - 210 159,652 тыс. рублей;
в 2015 году:
из бюджета города - 197 351,470 тыс. рублей;
в 2016 году:
из бюджета города - 197 431,470 тыс. рублей;
в 2017 году:
из бюджета города - 197 431,470 тыс. рублей.";