Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 23 сентября 2014 г. N 128 "О внесении изменений в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 6 июня 2012 года N 97 "Об утверждении городской целевой программы "Разв стр. 3

главу 7 изложить в следующей редакции:

"7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы с указанием целевых индикаторов и показателей

19. Решение задач, указанных в Подпрограмме позволит достичь следующих результатов:
N
Наименование показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процентов
22
23
24
24
2
Количество участников физкультурно-оздоровительных, спортивных и прочих мероприятий городского уровня, человек
115 000
116 000
117 000
117000
3
Количество физкультурно-оздоровительных, спортивных и прочих мероприятий городского уровня, единиц
1100
1110
1120
1120
4
Количество посещений жителями города муниципальных спортивных объектов, посещений
253500
256900
257100
257100
5
Количество посещений жителями города физкультурно-спортивных занятий в муниципальных бюджетных учреждениях физкультурно-спортивной направленности, посещений
28 000
28 000
28020
28020
6
Численность людей с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек
620
630
640
640
7
Количество участников и сопровождающих лиц физкультурно-оздоровительных, спортивных и прочих мероприятий, доставленных к месту проведения соревнований и обратно транспортными средствами муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности, человек
1248
1248
1248
1248
8
Количество занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, человек
6816
6974
7004
7004
9
Результаты выступления (место) магнитогорских команд:- в Чемпионате России по хоккею с шайбой;- в Чемпионате России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги "Б" зона "Восток";- в Чемпионате России по баскетболу среди мужских команд Первой лиги, Дивизион "Уральский федеральный округ"
1-4
8-10
5-7
1-4
8-10
5-7
1-4
8-10
5-7
1-4
8-10
5-7
20. Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Подпрограммы. Для оценки эффективности подпрограммы применяются целевые индикаторы (показатели). Оценка эффективности реализации подпрограммы за отчетный финансовый год предоставляется в администрацию города в срок до 15 февраля текущего года.
21. Критериями оценки эффективности реализации Подпрограммы являются:
1) достижение установленных значений целевых индикаторов (показателей);
2) повышение эффективности использования бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы.
22. Общий контроль исполнения Подпрограммы осуществляют глава города и Магнитогорское городское Собрание депутатов.
23. Отчет об исполнении мероприятий Подпрограммы ежегодно представляется в Магнитогорское городское Собрание депутатов.";
в подпрограмме "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта" на 2012-2016 годы:
наименование изложить в следующей редакции:
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта" на 2012-2017 годы";
в Паспорте:
раздел "Полное наименование Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Полное наименование ПодпрограммыПоддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта на 2012-2017 годы
разделы "Сроки реализации Подпрограммы", "Объем финансирования Подпрограммы" по источникам и срокам", "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Сроки реализации Подпрограммы2012-2017 годы
Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокамобщий объем финансирования Подпрограммы составляет 3 665 255 тыс. рублей, в том числе:в 2012 году за счет средствбюджета города - 150 000 тыс. рублей;собственных средств СОНО - 333 392 тыс. рублей;в 2013 году за счет средствбюджета города - 100 000 тыс. рублей;собственных средств СОНО - 665 982 тыс. рублей;в 2014 году за счет средствбюджета города - 97 000 тыс. рублей;собственных средств СОНО - 739 627 тыс. рублей;в 2015 году за счет средствбюджета города - 50 000 тыс. рублей;собственных средств СОНО - 739 627 тыс. рублей;в 2016 году за счет средствбюджета города - 50 000 тыс. рублей;собственных средств СОНО - 739 627 тыс. рублей;в 2017 году за счет средствбюджета города - 0,00 рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы- организация работы с детьми, подростками и молодежью в сфере физической культуры и спорта: хоккей с шайбой - на уровне 600 занимающихся; биатлон, горные лыжи, сноуборд, фристайл, спортивная гимнастика - на уровне 400 занимающихся;- укрепление и развитие материально-технической базы СОНО для организации проведения не менее 184 спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий для населения города;- разработка и выполнение СОНО календарного плана проведения спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий для населения города с обеспечением участия не менее 15100 спортсменов и привлечением не менее 270 000 зрителей
главу 3 изложить в следующей редакции:

"3. Сроки реализации подпрограммы

10. Подпрограмма реализуется в 2012 - 2017 годы.";
главу 5 изложить в следующей редакции:

"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

12. Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств бюджета города и собственных средств СОНО.
13. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3 665 255 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году:
из бюджета города - 150 000 тыс. рублей;
из собственных средств СОНО - 333 392 тыс. рублей;
в 2013 году:
из бюджета города - 100 000 тыс. рублей;
из собственных средств СОНО - 665 982 тыс. рублей;
в 2014 году:
из бюджета города - 97 000 тыс. рублей;
из собственных средств СОНО - 739 627 тыс. рублей;
в 2015 году:
из бюджета города - 50 000 тыс. рублей;
из собственных средств СОНО - 739 627 тыс. рублей;
в 2016 году:
из бюджета города - 50 000 тыс. рублей;
из собственных средств СОНО - 739 627 тыс. рублей;
в 2017 году за счет средств
бюджета города - 0,00 рублей.";
главу 7 изложить в следующей редакции:

"7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы с указанием целевых индикаторов и показателей

18. Решение задач, указанных в Подпрограмме, позволит достичь следующих результатов:
N
п/п
Наименование показателя
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Количество детей, подростков, молодежи в сфере физической культуры и спорта, человек
- хоккей с шайбой
400
500
600
500
500
-
- биатлон, горные лыжи, сноуборд, фристайл, спортивная гимнастика
-
-
400
400
400
-
2
Количество спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых СОНО, единиц
34
120
184
177
177
-
3
Количество участников спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых СОНО, человек
805
2100
15100
14950
14950
-
4
Количество зрителей спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий, человек
105 780
202 320
270 000
220 528
220 528
-"