- формирование положительного восприятия международным деловым сообществом города Москвы как динамично развивающегося МФЦ;
- привлечение финансовых ресурсов населения в финансовую систему города Москвы, рост экономической активности населения.
В рамках реализации мероприятий по развитию городской инфраструктуры в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ведущим МФЦ, будут выполнены:
- разработка показателей (критериев) оценки развития города Москвы как международного центра в соответствии с принятыми международными стандартами;
- подготовка предложений по изменению показателей статистической отчетности по городу Москве в целях включения в них показателей, применяемых при оценке инфраструктуры ведущих МФЦ;
- инвентаризация государственных программ с точки зрения оценки соответствия результатов намечаемых мероприятий международным стандартам;
- формирование на базе разработанных показателей перечня мероприятий, предусмотренных в государственных программах города Москвы и отвечающих целям развития МФЦ;
- мониторинг развития инженерной и социальной инфраструктуры города Москвы и достижения целевых показателей МФЦ;
- определение основных зон притяжения объектов финансовой инфраструктуры и перспектив интеграции объектов МФЦ в инфраструктуру города Москвы;
- разработка бизнес-планов по созданию и развитию территорий компактного размещения объектов для функционирования МФЦ;
- разработка и реализация стратегии позиционирования города Москвы как развивающегося МФЦ на международной арене, включая продвижение бренда Москвы в мировом инвестиционном сообществе, организацию взаимодействия с крупнейшими мировыми деловыми СМИ, создание постоянно действующих рабочих групп и круглых столов, реклама в крупнейших мировых деловых печатных СМИ в целях популяризации идеи города Москвы как динамично развивающегося МФЦ и выгодной площадки для инвестиций.
Мероприятия по повышению финансовой грамотности и развитию финансового образования структурированы по четырем направлениям:
- содействие повышению уровня финансовой грамотности педагогов и методистов московских школ, преподавателей колледжей и вузов и руководителей образовательных учреждений;
- содействие повышению уровня функциональной финансовой грамотности и финансовой социализации старше-классников (в том числе воспитывающихся в учреждениях органов опеки), студентов колледжей и вузов;
- организация государственно-частного партнерства в сфере финансового образования молодежи;
- формирование методической базы прикладного инструментария для педагогов и методистов московских школ, преподавателей колледжей и вузов, руководителей образовательных учреждений.
8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы и подпрограмм
Финансовое обеспечение Государственной программы за счет средств бюджета города Москвы приведено в приложении 3 к Государственной программе, а общий объем финансовых ресурсов Государственной программы приведен в приложении 4 к Государственной программе.
9. Характеристика мер правового регулирования
В рамках реализации мероприятий Государственной программы предусматриваются разработка и принятие правовых актов города Москвы (в области государственно-частного партнерства, в сфере торговли и услуг, поддержки малого и среднего предпринимательства, промышленности), а также в установленном порядке разработка и внесение предложений о внесении изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации.
10. Методы оценки эффективности и результативности реализации Государственной программы
Методика оценки реализации Государственной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности Государственной программы по итогам ее реализации и основана на результативности ее выполнения с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и рисков, оказывающих влияние на изменение социально-экономического развития города Москвы.
Результативность реализации Государственной программы оценивается на основе достижения запланированных значений показателей Государственной программы и подпрограмм (как процентное соотношение фактического значения показателя к плановому).
Эффективность реализации Государственной программы оценивается на основе результативности Государственной программы с учетом оценки запланированного и фактического объема финансирования на реализацию подпрограмм и Государственной программы.
Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
"Стимулирование экономической активности
на 2012-2016 гг."
Таблица 1
Паспорт подпрограммы "Развитие рынка труда и содействие занятости населения города Москвы на 2012-2016 гг." Государственной программы города Москвы "Стимулирование экономической активности на 2012-2016 гг."
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Развитие рынка труда и содействие занятости населения города Москвы на 2012-2016 гг. | ||||||||||||||
Цели подпрограммы | Содействие рационализации структуры трудовой занятости населения города Москвы с учетом приоритетов развития экономики города Москвы | ||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Информационно-аналитическое обеспечение развития рынка труда и сферы занятости населения города Москвы.2. Содействие гражданам в получении работы с достойным уровнем оплаты труда.3. Обеспечение оптимизации привлечения иностранной рабочей силы на рынок труда города Москвы.4. Содействие формированию трудовых ресурсов в соответствии с потребностями экономики города Москвы.5. Обеспечение безопасных условий труда в организациях всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории города Москвы.6. Повышение качества и доступности услуг службы занятости населения, обеспечение социальной и материальной поддержки безработных граждан, развитие социального партнерства в сфере занятости населения города Москвы. | ||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | Значения | ||||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||||||
Развитие рынка труда и содействие занятости населения города Москвы на 2012-2016 гг. | |||||||||||||||
14А0000.01. Уровень регистрируемой безработицы | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
14А0000.02. Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в службу занятости в целях поиска подходящей работы | % | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | |||||||||
14А0000.03. Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся в службу занятости в целях поиска подходящей работы | % | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | |||||||||
14А0000.04. Численность выпускников, завершивших профессиональное обучение в отчетном году по образовательным программам всех уровней профессионального образования, состоящих на регистрационном учете в качестве безработных на конец года | человек | 460 | 765 | 737 | 725 | 705 | |||||||||
14А0000.05. Численность граждан, получивших услугу по профессиональной ориентации населения, психологической поддержке безработных граждан | тыс. человек | 121,7 | 124,2 | 124,7 | 122,4 | 121,9 | |||||||||
14А0000.06. Численность граждан, проходивших профессиональное обучение | тыс. человек | 78,9 | 52,2 | 50,7 | 51,2 | 51,2 | |||||||||
14А0000.07. Численность безработных граждан, проходивших профессиональное обучение | тыс. человек | 7,5 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 7,9 | |||||||||
14А0000.08. Численность участников общественных и временных работ | тыс. человек | 30,3 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | |||||||||
14А0000.09. Численность безработных граждан, зарегистрировавшихся в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства | человек | 279 | 290 | 300 | 310 | 320 | |||||||||
14А0000.10. Численность безработных граждан, получивших услуги по социальной адаптации на рынке труда | тыс. человек | 1,6 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||||||||
14А0000.11. Количество созданных, сохраненных и/или модернизированных рабочих мест для инвалидов | единиц | 1080 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | |||||||||
14А0000.12. Количество созданных рабочих мест для молодежи | единиц | 555 | 650 | 650 | 650 | 600 | |||||||||
14А0000.13. Доля иностранных работников в численности занятого населения города Москвы | % | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |||||||||
14А0000.14. Число аттестованных по условиям труда рабочих мест в государственных учреждениях города Москвы | тыс. единиц | 73,8 | 82,0 | 87,0 | 92,0 | 97,0 | |||||||||
14А0000.15. Коэффициент напряженности | человек на вакансию | 0,31 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | |||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ | ||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА НОВОМОСКОВСКОГО И ТРОИЦКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ | ||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого | ||||||||||
Развитие рынка труда и содействие занятости населения города Москвы на 2012-2016 гг. | 818 | Всего: | 6 038 703,00 | 7 306 228,00 | 7 617 593,60 | 7 906 010,30 | 8 014 027,30 | 36 882 562,20 | |||||||
- бюджет города Москвы | 3 626 796,40 | 4 760 840,00 | 4 955 222,80 | 5 163 342,10 | 5 406 019,20 | 23 912 220,50 | |||||||||
- средства федерального бюджета | 1 278 904,60 | 1 509 654,10 | 1 565 075,30 | 1 581 570,80 | 1 388 626,90 | 7 323 831,70 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 1 133 002,00 | 1 035 733,90 | 1 097 295,50 | 1 161 097,40 | 1 219 381,20 | 5 646 510,00 | |||||||||
Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 818 | Всего: | 1 460 667,20 | 1 540 475,90 | 1 585 350,50 | 1 594 744,10 | 1 669 897,10 | 7 851 134,80 | |||||||
в том числе: | |||||||||||||||
- бюджет города Москвы | 1 460 667,20 | 1 540 475,90 | 1 585 350,50 | 1 594 744,10 | 1 669 897,10 | 7 851 134,80 | |||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Приобретение оборудования государственными учреждениями | 818 | Всего: | 8 159,80 | 12 978,00 | 12 751,40 | 11 223,10 | 11 750,60 | 56 862,90 | |||||||
- бюджет города Москвы | 8 159,80 | 12 978,00 | 12 751,40 | 11 223,10 | 11 750,60 | 56 862,90 | |||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | 818 | Всего: | 165 359,00 | 25 540,00 | 23 000,00 | 15 247,40 | 0 | 229 146,40 | |||||||
- бюджет города Москвы | 165 359,00 | 25 540,00 | 23 000,00 | 15 247,40 | 0 | 229 146,40 | |||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями | 818 | Всего: | 1 495,00 | 5 055,20 | 9 968,60 | 11 719,90 | 12 270,70 | 40 509,40 | |||||||
- бюджет города Москвы | 1 495,00 | 5 055,20 | 9 968,60 | 11 719,90 | 12 270,70 | 40 509,40 | |||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Информационно-аналитическое обеспечение развития рынка труда и сферы занятости населения | 818 | Всего: | 56 902,30 | 77 445,90 | 81 976,30 | 89 901,30 | 86 573,70 | 392 799,50 | |||||||
- бюджет города Москвы | 56 902,30 | 77 445,90 | 81 976,30 | 89 901,30 | 86 573,70 | 392 799,50 | |||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Содействие самозанятости безработных граждан | 818 | Всего: | 90 117,20 | 140 000,00 | 150 500,00 | 154 000,00 | 4 417,40 | 539 034,60 | |||||||
- бюджет города Москвы | 90 117,20 | 140 000,00 | 150 500,00 | 154 000,00 | 4 417,40 | 539 034,60 | |||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Обеспечение занятости инвалидов и молодежи на квотируемых рабочих местах | 818 | Всего: | 810 077,00 | 1 643 000,00 | 1 674 000,00 | 1 647 300,00 | 1 676 408,00 | 7 450 785,00 | |||||||
- бюджет города Москвы | 810 077,00 | 1 643 000,00 | 1 674 000,00 | 1 647 300,00 | 1 676 408,00 | 7 450 785,00 | |||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Организация общественных работ, временного трудоустройства безработных и ищущих работу граждан | 818 | Всего: | 699 401,90 | 735 205,40 | 768 289,60 | 828 371,30 | 865 631,60 | 3 896 899,80 | |||||||
- бюджет города Москвы | 388 936,10 | 427 905,40 | 447 161,20 | 493 755,40 | 516 961,90 | 2 274 720,00 | |||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 310 465,80 | 307 300,00 | 321 128,40 | 334 615,90 | 348 669,70 | 1 622 179,80 | |||||||||
Обеспечение оптимизации привлечения иностранной рабочей силы на рынок труда города Москвы | 818 | Всего: | 13 548,30 | 16 850,60 | 22 510,20 | 23 860,80 | 25 346,00 | 102 115,90 | |||||||
- бюджет города Москвы | 13 548,30 | 16 850,60 | 22 510,20 | 23 860,80 | 25 346,00 | 102 115,90 | |||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Осуществление подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных секторов экономики города Москвы по заявкам работодателей | 818 | Всего: | 263 863,30 | 319 753,20 | 332 777,10 | 345 929,00 | 340 094,80 | 1 602 417,40 | |||||||
- бюджет города Москвы | 66 793,20 | 109 781,10 | 113 571,90 | 117 324,90 | 132 839,20 | 540 310,30 | |||||||||
- средства федерального бюджета | 46 590,80 | 81 484,20 | 81 980,10 | 82 596,60 | 63 248,10 | 355 899,80 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 150 479,30 | 128 487,90 | 137 225,10 | 146 007,50 | 146 007,50 | 708 207,30 | |||||||||
Обеспечение безопасных условий труда в организациях независимо от форм собственности, расположенных в городе Москве | 818 | Всего: | 686 455,70 | 619 048,00 | 659 215,90 | 701 211,50 | 756 416,20 | 3 422 347,30 | |||||||
- бюджет города Москвы | 14 398,80 | 19 102,00 | 20 273,90 | 20 737,50 | 31 712,20 | 106 224,40 | |||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 672 056,90 | 599 946,00 | 638 942,00 | 680 474,00 | 724 704,00 | 3 316 122,90 | |||||||||
Обеспечение социальной и материальной поддержки безработных граждан | 818 | Всего: | 1 764 922,40 | 2 151 171,30 | 2 276 662,70 | 2 459 765,00 | 2 537 448,70 | 11 189 970,10 | |||||||
- бюджет города Москвы | 532 608,60 | 723 001,40 | 793 567,50 | 960 790,80 | 1 212 036,90 | 4 222 005,20 | |||||||||
- средства федерального бюджета | 1 232 313,80 | 1 428 169,90 | 1 483 095,20 | 1 498 974,20 | 1 325 378,80 | 6 967 931,90 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Оказание содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых кадров | 818 | Всего: | 10 030,90 | 9 990,00 | 10 439,60 | 11 527,40 | 13 069,20 | 55 057,10 | |||||||
- бюджет города Москвы | 10 030,90 | 9 990,00 | 10 439,60 | 11 527,40 | 13 069,20 | 55 057,10 | |||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Совершенствование системы профессиональной ориентации населения с учетом приоритетов развития города Москвы | 818 | Всего: | 7 703,00 | 9 714,50 | 10 151,70 | 11 209,50 | 12 736,30 | 51 515,00 | |||||||
- бюджет города Москвы | 7 703,00 | 9 714,50 | 10 151,70 | 11 209,50 | 12 736,30 | 51 515,00 | |||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 |
Таблица 2
Паспорт подпрограммы "Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг города Москвы на 2012-2016 гг." Государственной программы города Москвы "Стимулирование экономической активности на 2012-2016 гг."
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг города Москвы на 2012-2016 гг. | |||||||||||||
Цели подпрограммы | Максимально полное удовлетворение потребностей населения города Москвы в товарах и услугах за счет обеспечения эффективного развития инфраструктуры сферы торговли, питания и услуг посредством создания благоприятных условий для роста предпринимательской активности, конкуренции и сбалансированного развития различных форматов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. | |||||||||||||
Задачи | 1. Обеспечение сбалансированного развития и размещения инфраструктуры оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания.2. Создание условий для обеспечения качества и безопасности товаров и услуг, внедрения стандартов работы и обслуживания предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, ориентированных на становление города Москвы как международного финансового центра и центра торговли.3. Совершенствование механизмов организационного и правового регулирования сферы торговли и услуг с устранением излишних административных барьеров в целях создания условий для развития конкуренции.4. Реализация государственной политики по обеспечению продовольственной безопасности на основе расширения межрегионального сотрудничества в области торговли продовольствием, а также введения гибкого механизма формирования резервов продовольствия.5. Развитие информационно-аналитического обеспечения отрасли, включая создание единой информационной среды для достижения максимальной доступности информации о товарах и услугах.6. Предоставление всем категориям потребителей возможности выбора максимально широкого ассортимента качественных товаров и услуг общественного питания и бытового обслуживания по доступным ценам, усиление социальной ориентации в развитии отрасли.7. Обеспечение территориальной доступности инфраструктуры торговли и услуг, в том числе для маломобильных граждан и граждан с ограниченными возможностями здоровья.8. Создание условий для широкого вовлечения жителей города Москвы в предпринимательскую деятельность в сфере торговли и услуг, сельскохозяйственного производства, а также их трудоустройства на предприятия отрасли. | |||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Единица измерения Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Значения | ||||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||||||||
Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг города Москвы на 2012-2016 гг. | ||||||||||||||
14Б0000.01. Оборот розничной млрд. рублей торговли | 3 639,7 | 4 011,3 | 4 470,3 | 4900,2 | 5 350,0 | |||||||||
14Б0000.02. Темп роста оборота % розничной торговли в сопоставимых ценах | 101,7 | 103,0 | 105,5 | 105,0 | 105,0 | |||||||||
14Б0000.03. Доля организованного % рынка в объеме оборота розничной торговли | 80,5 | 80,9 | 81,3 | 81,5 | 81,9 | |||||||||
14Б0000.04. Оборот общественного млрд. рублей питания | 145,4 | 145,6 | 150,8 | 154,9 | 160,0 | |||||||||
14Б0000.05. Темп роста оборота % общественного питания в сопоставимых ценах | 102,2 | 102,0 | 102,0 | 102,5 | 103,0 | |||||||||
14Б0000.06. Объем реализации млрд. рублей бытовых услуг | 60,3 | 66,5 | 67,2 | 67,9 | 68,5 | |||||||||
14Б0000.07. Темп роста объема % реализации бытовых услуг населению в сопоставимых ценах | 91,1 | 98,0 | 99,1 | 99,2 | 99,4 | |||||||||
14Б0000.08. Оборот оптовой млрд. рублей торговли | 15 945,5 | 16 617,8 | 17 801,4 | 18 830,6 | 19 783,8 | |||||||||
14Б0000.09. Темп роста оборота % оптовой торговли в сопоставимых ценах | 109,2 | 103,9 | 103,6 | 102,9 | 102,6 | |||||||||
14Б0000.10. Среднегодовой индекс % потребительских цен на товары и услуги | 106,0 | 106,0 | 105,5 | 105,0 | 104,7 | |||||||||
14Б0000.11. Обеспеченность населения объектами торговли в расчете на 1000 жителей | ||||||||||||||
14Б0000.11.01. Расчетный кв.м торговой площади показатель (минимального уровня) | 778 | 792 | 798 | 815 | - | |||||||||
14Б0000.11.02. Прогнозный кв.м торговой площади показатель (максимального уровня) | - | - | 885 | 1010* | 1200** | |||||||||
14Б0000.12. Обеспеченность число посадочных мест в населения объектами общественного предприятиях общественного питания в расчете на 1000 жителей питания (общедоступная сеть) | 43,6 | 44,1 | 44,7 | 45,2 | 48,01 | |||||||||
14Б0000.13. Обеспеченность число рабочих мест в населения объектами бытовых услуг предприятиях бытового в расчете на 1000 жителей обслуживания | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | |||||||||
14Б0000.14. Объем налоговых млрд. рублей поступлений в бюджет города Москвы от предприятий отрасли | 261,4 | 108,4 | 188,55 | 196,4 | 204,3 | |||||||||
14Б0000.15. Привлечение инвестиций млрд. рублей из внебюджетных источников | 29,0 | 25,02 | 55,72 | 24,82 | 24,42 | |||||||||
* - прогнозные показатели обеспеченности населения стационарными предприятиями торговли и услуг (с учетом присоединенных территорий) носят предварительный характер и подлежат уточнению по итогам проведения отраслевого исследования рынка торговли и услуг с применением кластерного анализа и методов моделирования градостроительных решений, актуализации показателей отраслевых схем. ** - Оперативные данные подлежат уточнению. | ||||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ | |||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СВЯЗЕЙ С РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | |||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | ||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого | |||||||||
Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг города Москвы | 809, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | Всего: | 29 975 765,40 | 26 679 688,2 | 57 481 250,20 | 26 604 628,80 | 26 306 526,70 | 167 047 859,30 | ||||||
- бюджет города Москвы | 930 339,10 | 1 725 595,70 | 1 740 680,20 | 1 813 788,80 | 1 897 227,70 | 8 107 631,50 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 6 040,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 040,30 | ||||||||
- средства юридических и физических лиц | 29 039 386,00 | 24 954 092,50 | 55 740 570,00 | 24 790 840,00 | 24 409 299,00 | 158 934 187,50 | ||||||||
Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 809 | Всего: | 0 | 357 120,00 | 373 190,40 | 388 864,40 | 407 141,00 | 1 526 315,8 | ||||||
- бюджет города Москвы | 0 | 357 120,00 | 373 190,40 | 388 864,40 | 407 141,00 | 1 526 315,8 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Возмещение процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на инвестиционные и интеграционные проекты | 809 | Всего: | 10 845,70 | 14 241,10 | 6 907,70 | 1 728,00 | 0 | 33 722,50 | ||||||
- бюджет города Москвы | 10 845,70 | 14 241,10 | 6 907,70 | 1 728,00 | 0 | 33 722,50 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Формирование городского резервного продовольственного фонда | 809 | Всего: | 69 891,70 | 70 000,00 | 73 000,00 | 76 000,00 | 79 572,00 | 368 463,70 | ||||||
- бюджет города Москвы | 69 891,70 | 70 000,00 | 73 000,00 | 76 000,00 | 79 572,00 | 368 463,70 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Формирование городского заказа продовольствия для социальной сферы города | 809 | Всего: | 54 317,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 317,40 | ||||||
- бюджет города Москвы | 54 317,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 317,40 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Прочие мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности города | 809 | Всего: | 8 195,00 | 25 641,00 | 26 794,80 | 27 920,10 | 29232,3, | 117 783,20 | ||||||
- бюджет города Москвы | 8 195,00 | 25 641,00 | 26 794,80 | 27 920,10 | 29232,3, | 117 783,20 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Содержание и благоустройство городских кладбищ | 809, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 971, 981, 991 | Всего: | 540 601,50 | 754 467,90 | 733 691,20 | 770 042,20 | 806 234,20 | 3 605 037,00 | ||||||
- бюджет города Москвы | 540 601,50 | 754 467,90 | 733 691,20 | 770 042,20 | 806 234,20 | 3 605 037,00 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Организация и проведение ярмарок выходного дня | 809, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | Всего: | 234 146,80 | 445235,4 | 465 555,70 | 485 108,90 | 507 909,00 | 2 137 955,80 | ||||||
- бюджет города Москвы | 234 146,80 | 445235,4 | 465 555,70 | 485 108,90 | 507 909,00 | 2 137 955,80 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Развитие сети стационарных предприятий розничной торговли | Всего: | 19 746 880,00 | 9 670 712,00 | 13 186 050,00 | 10 950 250,00 | 11 246 679,00 | 64 800 571,00 | |||||||
- бюджет города Москвы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства юридических и физических лиц | 19746880 | 9 670 712,00 | 13 186 050,00 | 10 950 250,00 | 11 246 679,00 | 64800571 | ||||||||
Развитие сети стационарных предприятий общественного питания | Всего: | 2 024 500,00 | 4 812 740,00 | 32 779 800,00 | 5 270 700,00 | 6 121 080,00 | 51 008 820,00 | |||||||
- бюджет города Москвы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства юридических и физических лиц | 2 024 500,00 | 4 812 740,00 | 32 779 800,00 | 5 270 700,00 | 6 121 080,00 | 51 008 820,00 | ||||||||
Развитие сети стационарных предприятий бытового обслуживания | Всего: | 633 040,00 | 1 002 100,00 | 418 530,00 | 699 430,00 | 442 350,00 | 3 195 450,00 | |||||||
- бюджет города Москвы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства юридических и физических лиц | 633 040,00 | 1 002 100,00 | 418 530,00 | 699 430,00 | 442 350,00 | 3 195 450,00 | ||||||||
Реконструкция и модернизация стационарных предприятий | Всего: | 651 457,00 | 1 276 200,00 | 1 409 830,00 | 1 290 500,00 | 1 385 900,00 | 6 013 887,00 | |||||||
- бюджет города Москвы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства юридических и физических лиц | 651 457,00 | 1 276 200,00 | 1 409 830,00 | 1 290 500,00 | 1 385 900,00 | 6 013 887,00 | ||||||||
Оптимизация размещения и развития сети розничных рынков | Всего: | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 500 000,00 | 15 000 000,00 | |||||||
- бюджет города Москвы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства юридических и физических лиц | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 500 000,00 | 15 000 000,00 | ||||||||
Упорядочение и оптимизация сети нестационарных объектов | Всего: | 2 333 500,00 | 998 460,50 | 0 | 0 | 0 | 3 331 960,50 | |||||||
- бюджет города Москвы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства юридических и физических лиц | 2 333 500,00 | 998 460,50 | 0 | 0 | 0 | 3 331 960,50 | ||||||||
Размещение сети мобильных форм торговли (в том числе через вендинговые автоматы), общественного питания и бытовых услуг; сезонного характера - в местах массового отдыха населения и для обслуживания общегородских мероприятий | Всего: | 0 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0 | 0 | 3 000 000,00 | |||||||
- бюджет города Москвы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0 | 0 | 3 000 000,00 | ||||||||
Развитие оптовой торговли | Всего: | 962 036,00 | 1 995 100,00 | 1 190 000,00 | 1 355 800,00 | 1 500 000,00 | 7 002 936,00 | |||||||
- бюджет города Москвы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства юридических и физических лиц | 962 036,00 | 1 995 100,00 | 1 190 000,00 | 1 355 800,00 | 1 500 000,00 | 7 002 936,00 | ||||||||
Формирование комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан на действующих объектах торговли и услуг | Всего: | 187 973,00 | 248 780,00 | 231 360,00 | 199 160,00 | 213 290,00 | 1 080 563,00 | |||||||
- бюджет города Москвы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства юридических и физических лиц | 187 973,00 | 248 780,00 | 231 360,00 | 199 160,00 | 213 290,00 | 1 080 563,00 | ||||||||
Координация работ по строительству похоронного дома (с учетом переходящих объемов работ) - ПИР и СМР | Всего: | 0 | 450 000,00 | 2 025 000,00 | 2 025 000,00 | 0 | 4 500 000,00 | |||||||
- бюджет города Москвы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 450 000,00 | 2 025 000,00 | 2 025 0 00,0 | 0 | 4 500 000,00 | ||||||||
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок от 2 до 10 лет | 809 | Всего: | 5 549,80 | 3048 | 3 185,20 | 3 318,90 | 3 474,90 | 18 576,80 | ||||||
- бюджет города Москвы | 1 023,70 | 3048 | 3 185,20 | 3 318,90 | 3 474,90 | 14050,7 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 4526,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4526,1 | ||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 1 года | 809 | Всего: | 1939,7 | 4457 | 4 599,00 | 4 792,20 | 5017,4 | 20 805,30 | ||||||
- бюджет города Москвы | 425,5 | 4457 | 4 599,00 | 4 792,20 | 5017,4 | 19 291,10 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 1514,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 514,20 | ||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации | 809 | Всего: | 435 | 1884 | 1968,8 | 2 051,50 | 2147,9 | 8 487,20 | ||||||
- бюджет города Москвы | 435 | 1884 | 1968,8 | 2 051,50 | 2147,9 | 8 487,20 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Поддержка племенного животноводства | 809 | Всего: | 2 026,80 | 9 156,30 | 8 206,00 | 8 218,00 | 8 604,30 | 36 211,40 | ||||||
- бюджет города Москвы | 2 026,80 | 9 156,30 | 8 206,00 | 8 218,00 | 8 604,30 | 36 211,40 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Поддержка молочного животноводства (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств) | 809 | Всего: | 8430 | 31 452,00 | 32 867,30 | 36 054,00 | 37 748,50 | 146 551,80 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||||
- бюджет города Москвы | 8430 | 31 452,00 | 32 867,30 | 36 054,00 | 37 748,50 | 146 551,80 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Поддержка мясного животноводства | 809 | Всего: | 0 | 1 272,00 | 1 329,20 | 1 385,10 | 1450,2 | 5 436,50 | ||||||
- бюджет города Москвы | 0 | 1 272,00 | 1 329,20 | 1 385,10 | 1450,2 | 5 436,50 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Поддержка элитного семеноводства | 809 | Всего: | 0 | 902 | 884 | 834 | 873,2 | 3 493,20 | ||||||
- бюджет города Москвы | 0 | 902 | 884 | 834 | 873,2 | 3 493,20 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Компенсация части затрат на проведение работ по агрохимическому обследованию и агрохимической мелиорации почв | 809 | Всего: | 0 | 6 475,00 | 8245,9 | 7205,8 | 7 544,50 | 29 471,20 | ||||||
- бюджет города Москвы | 0 | 6 475,00 | 8245,9 | 7205,8 | 7 544,50 | 29 471,20 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 809 | Всего: | 0 | 244 | 255 | 265,7 | 278,2 | 1 042,90 | ||||||
- бюджет города Москвы | 0 | 244 | 255 | 265,7 | 278,2 | 1 042,90 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 |
Таблица 3
Паспорт подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Москве на 2012-2016 гг." Государственной программы города Москвы "Стимулирование экономической активности на 2012-2016 гг."
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Москве на 2012-2016 гг. | ||||||||||||||
Цели подпрограммы | Увеличение конкурентоспособности экономики города Москвы и рост благосостояния населения за счет создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности и обеспечения устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, в том числе микропредприятий и индивидуальных предпринимателей | ||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, в том числе микропредприятий и индивидуальных предпринимателей.2. Увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику города Москвы.3. Увеличение числа занятого населения в малом и среднем предпринимательстве.4. Создание эффективной системы поддержки малого и среднего предпринимательства.5. Улучшение условий для осуществления предпринимательской деятельности.6. Стимулирование малых и средних предприятий, осуществляющих деятельность в городе Москве, к повышению прозрачности своей деятельности и создание необходимых для этого условий | ||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | Значения | ||||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||||||
Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Москве на 2012-2016 гг. | |||||||||||||||
14В0000.01 Оборот субъектов МСП | млрд. рублей | 6 870 | 7 320 | 7 710 | 8 050 | 8 360 | |||||||||
14В0000.02 Количество субъектов МСП | тыс. штук | 360 | 380 | 390 | 410 | 420 | |||||||||
14В0000.03 Доля занятых в секторе малого и среднего предпринимательства от общего количества занятых | % | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||
14В0000.04 Позиция России в рейтинге Doing Business | позиция | 120 | 112 | 81 | 50 | 40 | |||||||||
14В0000.05 Доля малого и среднего бизнеса в ВРП | % | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | |||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | ||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ | ||||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Первый этап: 01.01.2012-31.12.2012Второй этап: 01.01.2013-31.12.2013Третий этап: 01.01.2014-31.12.2014Четвертый этап: 01.01.2015-31.12.2015Пятый этап: 01.01.2016-31.12.2016 | ||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого | ||||||||||
Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Москве | 162 | Всего: | 16 834 346,4 | 16 154 598,3 | 17 564 171,60 | 18 899 296,8 | 18 832 100,00 | 88 284 513,10 | |||||||
162 | - бюджет города Москвы | 2 016 989,10 | 2 647 509,80 | 2 726 137,70 | 2 842 456,80 | 2 800 00,0 | 13 033 093,40 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 341 612,20 | 700 000,00 | 1 380 000,00 | 1 400 000,00 | 1 330 000,00 | 5 151 612,2 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 14 475 745,0 | 12 807 088,5 | 13 458 033,90 | 14 656 840,0 | 14 702 100,00 | 70 099 807,40 | |||||||||
Формирование благоприятной деловой среды, предпринимательской деятельности | 162 | Всего: | 242 552,60 | 349 440,00 | 366 849,60 | 385 264,50 | 367 367,30 | 1 711 474,00 | |||||||
162 | - бюджет города Москвы | 242 552,60 | 349 440,00 | 366 849,60 | 385 264,50 | 367 367,30 | 1 711 474,00 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 162 | Всего: | 21 955,30 | 82 680,00 | 141 607,10 | 144 131,50 | 50 000,00 | 440 373,90 | |||||||
162 | - бюджет города Москвы | 21 955,30 | 82 680,00 | 141 607,10 | 144 131,50 | 50 000,00 | 440 373,90 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | 162 | Всего: | 2 206 883,90 | 4 574 598,30 | 4 894 171,70 | 5 108 296,80 | 3 970 000,00 | 20 753 900,70 | |||||||
162 | - бюджет города Москвы | 677 190,60 | 867 509,80 | 846 137,80 | 862 456,80 | 870 000,00 | 4 123 295,00 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 62 182,20 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 510 000,00 | 1 772 182,20 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 1 467 461,10 | 3 707 088,50 | 3 448 033,90 | 3 645 840,00 | 2 590 000,00 | 14 858 423,5 | |||||||||
Содействие в продвижении продукции на российский и зарубежные рынки | 162 | Всего: | 63 422,00 | 128 260,00 | 85 098,40 | 88 612,50 | 92 307,30 | 457 700,10 | |||||||
162 | - бюджет города Москвы | 63 422,00 | 128 260,00 | 75 098,40 | 78 612,50 | 82 307,30 | 427 700,10 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров и консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства | 162 | Всего: | 149 640,80 | 187 570,00 | 195 072,80 | 202 875,70 | 189 928,90 | 925 088,20 | |||||||
162 | - бюджет города Москвы | 140 210,80 | 187 570,00 | 195 072,80 | 202 875,70 | 189 928,90 | 915 658,20 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 9 430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 430,00 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства | 162 | Всего: | 34 954,70 | 36 960,00 | 41 958,40 | 42 996,70 | 44 547,50 | 201 417,40 | |||||||
162 | - бюджет города Москвы | 34 954,70 | 36 960,00 | 31 958,40 | 32 996,70 | 34 547,50 | 171 417,40 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 162 | Всего: | 116 194,10 | 270 090,00 | 309 413,60 | 356 119,10 | 405 849,00 | 1 457 665,80 | |||||||
162 | - бюджет города Москвы | 116 194,10 | 270 090,00 | 309 413,60 | 356 119,10 | 405 849,00 | 1 457 665,80 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Приобретение оборудования государственными учреждениями | 162 | Всего: | 77 397,00 | 25 000,00 | 0 | 0 | 0 | 102 397,00 | |||||||
162 | - бюджет города Москвы | 77 397,00 | 25 000,00 | 0 | 0 | 0 | 102 397,00 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | 162 | Всего: | 73 112,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 112,00 | |||||||
162 | - бюджет города Москвы | 73 112,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 112,00 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Предоставление субсидии Фонду содействия кредитованию малого бизнеса Москвы для предоставления поручительств по обязательствам субъектов МСП | 162 | Всего: | 13 548283,9 | 9 700 000,00 | 10 670 000,00 | 11 691 000,00 | 12 812100,0 | 58 421 383,9 | |||||||
162 | - бюджет города Москвы | 270 000,00 | 300 000,00 | 330 000,00 | 340 000,00 | 350 000,00 | 1 590 000,00 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 270 000,00 | 300 000,00 | 330 000,00 | 340 000,00 | 350 000,00 | 1 590 000,00 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 13 008 283,9 | 9 100 000,00 | 10 010 000,00 | 11 011 000,00 | 12 112 100,00 | 55 241 383,9 | |||||||||
Предоставление субсидии Фонду содействия развитию микрофинансовой деятельности для предоставления займов микрофинансовым организациям, предназначенных для выдачи в дальнейшем займов субъектам МСП | 162 | Всего: | 300 000,00 | 800 000,00 | 860 000,00 | 880 000,00 | 900 000,00 | 3 740 000,00 | |||||||
162 | - бюджет города Москвы | 300 000,00 | 400 000,00 | 430 000,00 | 440 000,00 | 450 000,00 | 2 020 000,00 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 400 000,00 | 430 000,00 | 440 000,00 | 450 000,00 | 1 720 000,00 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 4
Паспорт подпрограммы "Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в городе Москве на 2012-2016 гг." Государственной программы города Москвы "Стимулирование экономической активности на 2012-2016 гг."
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в городе Москве на 2012-2016 гг. | ||||||||||||||
Цели подпрограммы | Увеличение конкурентоспособности экономики города Москвы за счет повышения ресурсоэффективности действующих производств, создания и развития высокотехнологичных предприятий и роста эффективности использования промышленных территорий | ||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Оптимизация территориального распределения организаций промышленности и науки, повышение плотности размещения объектов промышленности.2. Увеличение числа конкурентоспособных промышленных производств за счет модернизации, в том числе путем проведения мероприятий по стимулированию ресурсосбережения и реструктуризации неэффективных предприятий.3. Создание новых и развитие действующих наукоемких и высокотехнологичных производств, в том числе за счет привлечения прямых инвестиций.4. Повышение уровня безопасности промышленных объектов.5. Усиление кооперации между крупными, средними и малыми промышленными предприятиями.6. Совершенствование системы кадрового обеспечения промышленности.7. Совершенствование условий промышленной и инвестиционной деятельности в городе Москве | ||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | Значения | ||||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||||||
Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в городе Москве на 2012-2016 гг. | |||||||||||||||
14Г0000.01 Количество специализированных территорий (индустриальные парки, технопарки, технополисы), созданных на территории промышленных зон | штук | 2 | 4 | 7 | 11 | 16 | |||||||||
14Г0000.02 Средняя выручка с единицы занимаемой площади по обрабатывающим производствам | тыс. рублей/ кв. м | 28 | 29,5 | 31 | 33 | 35 | |||||||||
14Г0000.03 Производительность (оборот) на одного работающего по обрабатывающим производствам (за исключением производства нефтепродуктов) | млн. рублей/ человек | 3,1 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | |||||||||
14Г0000.04 Индекс промышленного производства по обрабатывающим производствам | % | 101,4 | 101 | 101 | 101 | 101 | |||||||||
14Г0000.05 Рост налоговых поступлений от обрабатывающих производств промышленности в консолидированный бюджет Российской Федерации. | % | 117,2 | 113,6 | 112,0 | 110,7 | 109,7 | |||||||||
14Г0000.06 Рост среднемесячной заработной платы по обрабатывающим производствам | % | 113,9 | 109,4 | 108,6 | 107,9 | 107,3 | |||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | ||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | ДЕПАРТАМЕНТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ | ||||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Первый этап: 01.01.2012-31.12.2012Второй этап: 01.01.2013-31.12.2013Третий этап: 01.01.2014-31.12.2014Четвертый этап: 01.01.2015-31.12.2015Пятый этап: 01.01.2016-31.12.2016 | ||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого | ||||||||||
Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в городе Москве | 162, 163 | Всего | 3 844 321,60 | 14 986 066,10 | 15 154 735,40 | 16 031 593,90 | 17 949 841,20 | 67 966 558,20 | |||||||
162, 163 | расходы бюджета города Москвы | 1 444 849,10 | 2 664 909,80 | 2 225 581,80 | 2 064 257,80 | 3 143 574,30 | 11 543 172,80 | ||||||||
средства федерального бюджета | 1 521 000,00 | 5 744 000,00 | 4 944 000,00 | 5 701 000,00 | 5 968 947,00 | 23 878 947,00 | |||||||||
средства юридических и физических лиц | 878 472,50 | 6 577 156,30 | 7 985 153,60 | 8 266 336,10 | 8 837 319,90 | 32 544 438,40 | |||||||||
Оптимизация территориального размещения объектов промышленности и науки | 162, 163 | Всего | 1 245 919,00 | 3 268 072,70 | 2 895 157,10 | 2 765 254,50 | 3 936 637,80 | 14 111 041,10 | |||||||
162, 163 | расходы бюджета города Москвы | 1 245 919,00 | 1 499 800,00 | 1 020 788,00 | 778 425,50 | 1 830 598,30 | 6 375 530,80 | ||||||||
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
средства юридических и физических лиц | 0 | 1 768 272,70 | 1 874 369,10 | 1 986 829,00 | 2 106 039,50 | 7 735 510,30 | |||||||||
Стимулирование создания и развития перспективных промышленных производств | 162 | Всего | 2 420 685,40 | 11 451 933,40 | 11 977 554,30 | 12 967 393,80 | 13 700 207,40 | 52 517 774,30 | |||||||
162 | расходы бюджета города Москвы | 21 212,90 | 899 049,80 | 922 769,80 | 986 886,70 | 999 980,00 | 3 829 899,20 | ||||||||
средства федерального бюджета | 1 521 000,00 | 5 744 000,00 | 4 944 000,00 | 5 701 000,00 | 5 968 947,00 | 23 878 947,00 | |||||||||
средства юридических и физических лиц | 878 472,50 | 4 808 883,60 | 6 110 784,50 | 6 279 507,10 | 6 731 280,40 | 24 808 928,10 | |||||||||
Стимулирование промышленной кооперации и притока инвестиций в создание и развитие производств | 162 | Всего | 95 824,30 | 188 680,00 | 200 001,00 | 212 001,10 | 221 965,20 | 918 471,50 | |||||||
162 | расходы бюджета города Москвы | 95 824,30 | 188 680,00 | 200 001,00 | 212 001,10 | 221 965,20 | 918 471,50 | ||||||||
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Информационная и нормативно-методическая поддержка | 162 | Всего | 30 898,00 | 29 680,00 | 31 461,00 | 33 348,70 | 34 916,10 | 160 303,70 | |||||||
162 | расходы бюджета города Москвы | 30 898,00 | 29 680,00 | 31 461,00 | 33 348,70 | 34 916,10 | 160 303,70 | ||||||||
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Стимулирование повышения ресурсоэффективности предприятий и проведение мероприятий, направленных на обеспечение промышленной (техногенной) безопасности и антитеррористической защищенности объектов промышленности | 162 | Всего | 35 395,00 | 37 100,00 | 39 326,00 | 41 685,60 | 43 644,80 | 197 151,40 | |||||||
162 | расходы бюджета города Москвы | 35 395,00 | 37 100,00 | 39 326,00 | 41 685,60 | 43 644,80 | 197 151,40 | ||||||||
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Развитие системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров для промышленности | 162 | Всего | 15 600,00 | 10 600,00 | 11 236,00 | 11 910,20 | 12 470,00 | 61 816,20 | |||||||
162 | расходы бюджета города Москвы | 15 600,00 | 10 600,00 | 11 236,00 | 11 910,20 | 12 470,00 | 61 816,20 | ||||||||
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 5
Паспорт подпрограммы "Москва - инновационная столица России" на 2012-2016 гг." Государственной программы города Москвы "Стимулирование экономической активности на 2012-2016 гг."
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы | "Москва - инновационная столица России" на 2012-2016 гг. | ||||||||||||||
Цели подпрограммы | Рост качества жизни жителей города Москвы за счет активного внедрения современных, отвечающих нуждам города Москвы технологий и решений, создания на территории Москвы благоприятных условий для ведения инновационной деятельности, создания в городе Москве высокопроизводительных рабочих мест. | ||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Внедрение современных, отвечающих нуждам города Москвы технологий во всех отраслях городского хозяйства.2. Формирование на территории города Москвы благоприятных условий для создания и развития инновационных компаний: снятие административных барьеров для ведения бизнеса в высокотехнологичной и инновационной сферах, развитие инновационной инфраструктуры и экосистемы, реализация программ поддержки инновационных компаний на всех стадиях роста - от стартап до крупной компании.3. Привлечение в город Москву прямых (в том числе иностранных) инвестиций в модернизацию существующих предприятий и создание новых предприятий в высокотехнологичной и инновационной сферах, сфере исследований и разработок, обрабатывающих производств и связанных с ними услуг.4. Реализация новых образовательных программ, подготовка специалистов, необходимых для успешного развития инновационных компаний на всех стадиях роста.5. Стимулирование кооперации высших учебных заведений, компаний и научно-исследовательских организаций в производстве технологий, инновационных товаров и услуг.6. Рост производительности труда предприятий и стимулирование инновационной активности в городе Москве.7. Стимулирование спроса на инновационную продукцию со стороны жителей города Москвы и органов государственной власти города Москвы и подведомственных им государственных учреждений.8. Популяризация инновационной активности, вовлечение несовершеннолетних и молодежи в инновационную деятельность.9. Формирование нового образа города Москвы - мирового лидера инновационного развития. | ||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | Значения | ||||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||||||
Москва - инновационная столица России на 2012-2016 гг. | |||||||||||||||
14Д0000.01 Позиция города Москвы в инновационной сфере среди ведущих инновационных городов Европы/среди ведущих инновационных городов мира | позиция | 90/194 | 50/90 | 40/70 | 30/60 | 20/50 | |||||||||
14Д0000.02 Вовлечение целевой аудитории в инновационную и научно-техническую деятельность | тыс. человек | - | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||||||
14Д0000.03 Объем закупаемой инновационной продукции по государственному заказу города Москвы | млрд. рублей | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |||||||||
14Д0000.04 Рост объемов отгруженных инновационных товаров, работ, услуг добывающих и обрабатывающих производств | в % к предыдущему году | 105 | 110 | 107 | 105 | 105 | |||||||||
14Д0000.05 Рост нематериальных активов исследований и разработок | в % к предыдущему году | 115 | 105 | 104 | 104 | 103 | |||||||||
14Д0000.06 Количество поданных патентных заявок | штук | 12 980 | 13 520 | 14 070 | 14 640 | 15 220 | |||||||||
14Д0000.07 Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций | % | 17,0 | 21,8 | 24,3 | 26,8 | 29,2 | |||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | ||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ | ||||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | 1 этап: 01.01.2012-31.12.20122 этап: 01.01.2013-31.12.20133 этап: 01.01.2014-31.12.20144 этап: 01.01.2015-31.12.20155 этап: 01.01.2016-31.12.2016 | ||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого | ||||||||||
Москва - инновационная столица России на 2012-2016 гг. | 162, 163, 806 | Всего: | 5 972 784,50 | 7 959 138,00 | 6 075 436,00 | 5 190 803,80 | 4 791 965,80 | 29 990 128,10 | |||||||
162, 163, 806 | - бюджет города Москвы | 3 935 018,10 | 6 979 138,00 | 5 095 436,00 | 4 210 803,80 | 3 811 965,80 | 24 032 361,70 | ||||||||
162, 806 | - средства федерального бюджета | 1 409 772,20 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 2 209 772,20 | ||||||||
- средства юридических и физических лиц | 627 994,20 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 3 747 994,20 | |||||||||
Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 162 | Всего: | 137 000,00 | 597 600,00 | 753 636,00 | 807 194,20 | 972 965,80 | 3 268 396,00 | |||||||
- бюджет города Москвы | 137 000,00 | 597 600,00 | 753 636,00 | 807 194,20 | 972 965,80 | 3 268 396,00 | |||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Приобретение оборудования государственными учреждениями | 162 | Всего: | 40 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000,00 | |||||||
- бюджет города Москвы | 40 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000,00 | |||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | 162 | Всего: | 35 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000,00 | |||||||
- бюджет города Москвы | 35 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000,00 | |||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями | 162 | Всего: | 35 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000,00 | |||||||
- бюджет города Москвы | 35 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000,00 | |||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Содействие проведению научных исследований и разработок | 162 | Всего: | 75 173,50 | 387 000,00 | 0 | 0 | 0 | 462 173,50 | |||||||
- бюджет города Москвы | 75 173,50 | 387 000,00 | 0 | 0 | 0 | 462 173,50 | |||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Методологическая, информационная и имиджевая поддержка инновационной деятельности | 162 | Всего: | 98 184,30 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 938 184,30 | |||||||
- бюджет города Москвы | 98 184,30 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 938 184,30 | |||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Развитие механизмов венчурного финансирования инновационных проектов | 163 | Всего: | 0 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0 | 100 000,00 | 300 000,00 | |||||||
163 | - бюджет города Москвы | 0 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0 | 100 000,00 | 300 000,00 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Развитие инфраструктуры для научно-технических разработок и промышленного производства | 163, 806 | Всего: | 4 513 221,00 | 3 678 538,00 | 1 602 800,00 | 714 609,60 | 0 | 10 509 168,60 | |||||||
163, 806 | - бюджет города Москвы | 3 165 631,00 | 3 678 538,00 | 1 602 800,00 | 714 609,60 | 0 | 9 161 578,60 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 1 347 590,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 347 590,00 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Субсидия некоммерческой организации - организатору Московского международного форума инновационного развития | 162 | Всего: | 482 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 2 402 000,00 | |||||||
162 | - бюджет города Москвы | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 382 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 1 902 000,00 | |||||||||
Субсидия некоммерческой организации - организатору Московского урбанистического форума | 162 | Всего: | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 750 000,00 | |||||||
162 | - бюджет города Москвы | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | |||||||||
Финансовая поддержка реализации инновационных проектов и субъектов инновационной инфраструктуры | 162 | Всего: | 407 205,70 | 2 356 000,00 | 2 779 000,00 | 2 829 000,00 | 2 879 000,00 | 11 250 205,70 | |||||||
162 | - бюджет города Москвы | 199 029,30 | 1 856 000,00 | 2 279 000,00 | 2 329 000,00 | 2 379 000,00 | 9 042 029,30 | ||||||||
- средства федерального бюджета | 62 182,20 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 862 182,20 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 145 994,20 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 345 994,20 |
Таблица 6
Паспорт подпрограммы "Развитие Москвы как Международного финансового центра на 2012-2016 гг." Государственной программы города Москвы "Стимулирование экономической активности на 2012-2016 гг."
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Развитие Москвы как Международного финансового центра на 2012-2016 гг. | ||||||||||||||
Цели подпрограммы | Развитие возможностей города Москвы для его функционирования как МФЦ в сферах финансовой, банковской, биржевой инфраструктур и всех видов страховой деятельности, инфраструктуры города Москвы, улучшения инвестиционного климата | ||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Формирование транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, соответствующих международным стандартам и качеству жизни.2. Обеспечение безопасности пребывания физических лиц на территории города Москвы.3. Разработка и реализация проектов и программ в сфере финансовой грамотности старшеклассников и учащихся колледжей, а также повышения финансовых компетенций учителей, методистов и руководителей образовательных учреждений.4. Содействие развитию финансовой инфраструктуры, предпринимательского климата в городе Москве.5. Формирование положительного восприятия международным деловым сообществом города Москвы как динамично развивающегося МФЦ.6. Привлечение финансовых ресурсов населения в финансовую систему города Москвы, рост экономической активности населения | ||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | Значения | ||||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||||||
Развитие Москвы как Международного финансового центра на 2012-2016 гг. | |||||||||||||||
14Е0000.01. Доля финансового сектора в ВРП | % | 1,15 | 1,19 | 1,22 | 1,23 | 1,24 | |||||||||
14Е0000.02. Темп роста прямых иностранных инвестиций | % | 105,9 | 127,6 | 147,6 | 158,7 | 132,0 | |||||||||
14Е0000.03. Увеличение количества педагогических работников, прошедших обучение и/или повышение квалификации в области финансовой грамотности | прирост в год, % | 5,4 | 5 | 7 | 8 | 10 | |||||||||
14Е0000.04. Увеличение количества руководителей образовательных учреждений, прошедших обучение и/или повышение квалификации в области финансово-экономической деятельности и финансовой грамотности | прирост в год, % | 10,2 | 10 | 12 | 15 | 18 | |||||||||
14Е0000.05. Увеличение количества обучающихся и студентов в возрасте от 14 до 17 лет, прошедших обучение по программам финансовой грамотности | прирост в год, % | 5,1 | 5 | 7 | 9 | 12 | |||||||||
14Е0000.06. Увеличение количества обучающихся и студентов в возрасте от 14 до 17 лет (в том числе воспитывающихся в учреждениях органов опеки), участвующих в мероприятиях, направленных на повышение функциональной финансовой грамотности и финансовой социализации | прирост в год, % | 10,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
14Е0000.07. Увеличение количества образовательных учреждений города, имеющих социальных партнеров в области повышения уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования в городе Москве | прирост в год, % | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
14Е0000.08. Увеличение количества социальных партнеров, оформивших правовые взаимоотношения с образовательными учреждениями путем оформления протоколов о намерениях, бизнес-планов, программ действий, договоров, соглашений, контрактов о партнерском взаимодействии в рамках государственно-частного партнерства в области повышения уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования в городе Москве | прирост в год, % | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
14Е0000.09. Увеличение количества образовательных учреждений, реализующих адаптированные к изменившимся социально-экономическим условиям модели и программы, направленные на повышение функциональной финансовой грамотности детей и молодежи | прирост в год, % | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | |||||||||
14Е0000.10 Увеличение количества образовательных учреждений, использующих современные методические пособия и педагогические технологии для повышения эффективности образовательной деятельности в сфере формирования финансовой культуры | прирост в год, % | 12,2 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
14Е0000.11. Улучшение восприятия Москвы как МФЦ мировым инвестиционным сообществом | прирост в год, % | Оценка* | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||
* В 2012 году была произведена оценка восприятия Москвы как МФЦ мировым деловым сообществом, а в последующие годы будет осуществляться анализ изменения указанного показателя относительно данной оценки | |||||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ | ||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫДЕПАРТАМЕНТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ | ||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого | ||||||||||
Развитие Москвы как Международного финансового центра на 2012-2016 гг. | 075, 804, 840 | Всего: | 76 500,00 | 54 600,00 | 33 544,50 | 34 953,40 | 39 017,80 | 238 615,70 | |||||||
- бюджет города Москвы | 76 500,00 | 54 600,00 | 33 544,50 | 34 953,40 | 39 017,80 | 238 615,70 | |||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в городе Москве, в том числе: | 75 | Всего: | 32 100,00 | 32 100,00 | 33 544,50 | 34 953,40 | 39 017,80 | 171 715,70 | |||||||
- бюджет города Москвы | 32 100,00 | 32 100,00 | 33 544,50 | 34 953,40 | 39 017,80 | 171 715,70 | |||||||||
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- содействие повышению уровня финансовой грамотности педагогов и методистов московских школ, преподавателей колледжей и вузов и руководителей образовательных учреждений | 075 | Всего: | 8 000,0 | 8000,0 | 8 360,0 | 8 711,2 | 9 724,1 | 42 795,3 | |||||||
- бюджет города Москвы | 8 000,0 | 8000,0 | 8 360,0 | 8 711,2 | 9 724,1 | 42 795,3 | |||||||||
- средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
- содействие повышению уровня функциональной финансовой грамотности и финансовой социализации старшеклассников (в том числе воспитывающихся в учреждениях органов опеки), студентов колледжей и вузов | 075 | Всего: | 15 000,0 | 15000,0 | 15 675,0 | 16 333,4 | 18 232,6 | 80 241,0 | |||||||
- бюджет города Москвы | 15 000,0 | 15000,0 | 15 675,0 | 16 333,4 | 18 232,6 | 80 241,0 | |||||||||
- средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
- организация государственно-частного партнерства в сфере финансового образования молодежи | 075 | Всего: | 4 700,0 | 4 700,0 | 4 911,5 | 5 117,8 | 5 712,9 | 25 142,2 | |||||||
- бюджет города Москвы | 4 700,0 | 4 700,0 | 4 911,5 | 5 117,8 | 5 712,9 | 25 142,2 | |||||||||
- средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
- формирование методической базы прикладного инструментария для педагогов и методистов московских школ, преподавателей колледжей и вузов, руководителей образовательных учреждений | 075 | Всего: | 4 400,0 | 4 400,0 | 4 598,0 | 4 791,0 | 5 348,2 | 23 537,2 | |||||||
- бюджет города Москвы | 4 400,0 | 4 400,0 | 4 598,0 | 4 791,0 | 5 348,2 | 23 537,2 | |||||||||
- средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Разработка и реализация стратегии позиционирования города Москвы как развивающегося международного финансового центра на международной арене | 804 | Всего: | 44 400,0 | 22 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 900,0 | |||||||
- бюджет города Москвы | 44 400,0 | 22 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 900 | |||||||||
- средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Резерв на создание Международного финансового центра | 840 | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
- бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
- средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
- средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 |
Приложение 2
к Государственной программе города Москвы
"Стимулирование экономической активности
на 2012-2016 гг."