Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 29 сентября 2015 г. N 864 "Об утверждении Порядка организации и осуществления внутреннего финансового контроля в Федеральной службе исполнения наказаний, Регламента организации и осуществления ведомственно стр. 12

20. В течение трех рабочих дней после получения акта аудиторской проверки объект аудита вправе представить письменные возражения. Руководитель аудиторской группы в течение 30 дней со дня получения письменных возражений рассматривает их обоснованность и дает по ним письменное заключение, которое направляется руководителю объекта аудита. Копия заключения приобщается к материалам аудиторской проверки.

IV. Составление и представления годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита

21. Субъект аудита обеспечивает составление годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита (далее - отчетность) на основе обобщения и анализа результатов внутреннего финансового аудита.
22. Отчетность представляется руководителю ФСИН России (лицу, временно исполняющему его обязанности) до 1 февраля года, следующего за отчетным.
23. Отчетность должна содержать сводную аналитическую информацию:
о проведенных в отчетный период аудиторских проверках и о результатах этих проверок, в том числе данные, содержащиеся в отчетах о результатах аудиторских проверок и подтверждающие выводы о надежности (эффективности) внутреннего финансового контроля, достоверности сводной бюджетной отчетности;
о принятых в отчетный период решениях по результатам аудиторских проверок;
об устранении нарушений, выявленных в ходе аудиторских проверок.
Приложение
к Порядку организации и
осуществления внутреннего финансового
аудита в Федеральной службе
исполнения наказаний
Форма
АКТ
аудиторской проверки, проведенной в
_________________________________________________________________________
(наименование объекта аудита)
"___"__________20__ г. ______________________
(населенный пункт)
Состав аудиторской группы: _____________________________________________
(должности, фамилии, инициалы руководителя
_________________________________________________________________________
и участников аудиторской группы)
Основание для проведения аудиторской проверки: __________________________
Тема аудиторской проверки: ______________________________________________
Срок проверки: с "___"_________ 20__ г. по "___"__________ 20__ г.
Проверяемый период: с "___"_________ 20__ г. по "___"__________ 20__ г.
Краткая информация об объекте аудита: ___________________________________
Результаты аудиторской проверки по каждому вопросу программы аудиторской
проверки: по вопросу 1.__________________________________________________
по вопросу 2.__________________________________________________
(излагаются результаты аудиторской проверки по
каждому вопросу)
Руководитель аудиторской группы
___________________________ _______________ ________________________
(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)
Экземпляр акта получил
Руководитель объекта внутреннего финансового аудита/
уполномоченное им лицо
___________________________ _______________ ________________________
(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)