478 × 216 пикс.   Открыть в новом окне |
АКТИВ | Код стро- ки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетные средства | внебюд- жетные средст- ва | итого | бюджетные средства | внебюд- жетные средст- ва | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Нефинансовые активы Основные средства (первоначальнаястоимость, 010100000) <*> | |||||||
Амортизация основных средств (010401000 - 010406000) <*> | 020 | ||||||
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | |||||||
Непроизведенные активы (первоначальная стоимость, 010200000) | |||||||
Нематериальные активы (первоначальная стоимость, 010300000) <*> | |||||||
Амортизация нематериальных активов (010407000) <*> | 060 | ||||||
Нематериальные активы (остаточнаястоимость, стр. 050 - стр. 060) | |||||||
Материальные запасы (010500000) | |||||||
Вложения в нефинансовые активы (010600000) | |||||||
в том числе: капитальные вложения в основные средства (010601000) | 091 | ||||||
капитальные вложения в нематериальные активы (010602000) | 092 | ||||||
капитальные вложения в непроизведенные активы (010603000) | 093 | ||||||
изготовление материалов, готовой продукции (работ, услуг) (010604000) | 094 | ||||||
Нефинансовые активы в пути (010700000) | |||||||
в том числе: основные средства в пути (010701000) | 121 | ||||||
нематериальные активы в пути (010702000) | 122 | ||||||
материалы в пути (010703000) | 123 | ||||||
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 040 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 120) | 150 |
--------------------------------
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
Форма 0503130 с. 2
АКТИВ | Код стро- ки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетные средства | внебюд- жетные средст- ва | итого | бюджетные средства | внебюд- жетные средст- ва | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000) | |||||||
в том числе: денежные средства учреждения на банковских счетах (020101000) | 161 | ||||||
денежные средства учреждения во временном распоряжении (020102000) | 162 | ||||||
денежные средства учреждения в пути (020103000) | 163 | ||||||
касса (020104000) | 164 | ||||||
денежные документы (020105000) | 165 | ||||||
аккредитивы (020106000) | 166 | ||||||
денежные средства учреждения в иностранной валюте (020107000) | 167 | ||||||
Финансовые вложения (020400000) | |||||||
в том числе: депозиты (020401000) | 181 | ||||||
акции и иные формы участия в капитале (020402000) | 182 | ||||||
облигации, векселя (020403000) | 183 | ||||||
Расчеты с дебиторами по доходам (020500000) | |||||||
в том числе: расчеты с дебиторами по налоговым доходам (020501000) | 211 | ||||||
расчеты с дебиторами по доходам от собственности (020502000) | 212 | ||||||
расчеты с дебиторами по доходам от рыночных продаж товаров, работ, услуг (020503000) | 213 | ||||||
расчеты с дебиторами по суммам принудительного изъятия (020504000) | 214 | ||||||
расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (020505000) | 215 | ||||||
расчеты по поступлениям от наднациональных организаций и правительств иностранных государств (020506000) | 216 | ||||||
расчеты по поступлениям от международных финансовых организаций (020507000) | 217 | ||||||
расчеты с дебиторами по взносам, отчислениям на социальные нужды (020508000) | 218 | ||||||
расчеты с дебиторами по доходам от реализации активов (020509000) | 219 | ||||||
расчеты с дебиторами по прочим доходам (020510000) | 221 |
Форма 0503130 с. 3
АКТИВ | Код стро- ки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетные средства | внебюд- жетные средст- ва | итого | бюджетные средства | внебюд- жетные средст- ва | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Расчеты по выданным авансам (020600000) | |||||||
в том числе: расчеты по выданным авансам за услуги связи (020601000) | 231 | ||||||
расчеты по выданным авансам за транспортные услуги (020602000) | 232 | ||||||
расчеты по выданным авансам за коммунальные услуги (020603000) | 233 | ||||||
расчеты по выданным авансам за арендную плату за пользование имуществом (020604000) | 234 | ||||||
расчеты по выданным авансам за услуги по содержанию имущества (020605000) | 235 | ||||||
расчеты по выданным авансам за прочие услуги (020606000) | 236 | ||||||
расчеты по выданным авансам по прочим расходам (020607000) | 237 | ||||||
расчеты по выданным авансам за приобретение основных средств (020608000) | 238 | ||||||
расчеты по выданным авансам за приобретение нематериальных активов (020609000) | 239 | ||||||
расчеты по выданным авансам за приобретение непроизведенных активов (020610000) | 241 | ||||||
расчеты по выданным авансам за приобретение материальных запасов (020611000) | 242 | ||||||
расчеты по выданным авансам за приобретение ценных бумаг, кроме акций (020612000) | 243 | ||||||
расчеты по выданным авансам за приобретение акций и иных форм участия в капитале (020613000) | 244 | ||||||
расчеты с дебиторами по пособиям по социальному страхованию населения (020614000) | 245 | ||||||
расчеты с дебиторами по пособиям по социальной помощи населению (020615000) | 246 | ||||||
Расчеты с дебиторами по бюджетным ссудам и кредитам (020700000) | |||||||
в том числе: расчеты с дебиторами по бюджетным ссудам и кредитам, предоставленным юридическим и физическим лицам, резидентам Российской Федерации (020701000) | 261 |
Форма 0503130 с. 4
АКТИВ | Код стро- ки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетные средства | внебюд- жетные средст- ва | итого | бюджетные средства | внебюд- жетные средст- ва | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
расчеты с дебиторами по бюджетным ссудам и кредитам, предоставленным другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (020702000) | 262 | ||||||
расчеты с дебиторами по государственным кредитам правительствам иностранных государств (020703000) | 263 | ||||||
расчеты с дебиторами по государственным кредитам иностранным юридическим лицам (020704000) | 264 | ||||||
расчеты с дебиторами по государственным кредитам международным финансовым организациям (020705000) | 265 | ||||||
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | |||||||
в том числе: расчеты с подотчетными лицами по оплате труда (020801000) | 281 | ||||||
расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи (020802000) | 282 | ||||||
расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг (020803000) | 283 | ||||||
расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг (020804000) | 284 | ||||||
расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование имуществом (020805000) | 285 | ||||||
расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг по содержанию имущества (020806000) | 286 | ||||||
расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих услуг (020807000) | 287 | ||||||
расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальному страхованию населения (020808000) | 288 | ||||||
расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи населению (020809000) | 289 | ||||||
расчеты с подотчетными лицами по оплате социальных пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления (020810000) | 291 | ||||||
расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов (020811000) | 292 | ||||||
расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств (020812000) | 293 | ||||||
расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов (020813000) | 294 |
Форма 0503130 с. 5
АКТИВ | Код стро- ки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетные средства | внебюд- жетные средст- ва | итого | бюджетные средства | внебюд- жетные средст- ва | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
расчеты с подотчетными лицами по приобретению материалов (020814000) | 295 | ||||||
расчеты с подотчетными лицами по приобретению ценных бумаг, кроме акций (020815000) | 296 | ||||||
расчеты с подотчетными лицами по приобретению акций и иных форм участия в капитале (020816000) | 297 | ||||||
Расчеты по недостачам (020900000) | |||||||
в том числе: расчеты по недостачам основных средств (020901000) | 321 | ||||||
расчеты по недостачам непроизведенных активов (020902000) | 322 | ||||||
расчеты по недостачам нематериальных активов (020903000) | 323 | ||||||
расчеты по недостачам материальных запасов (020904000) | 324 | ||||||
расчеты по недостачам финансовых активов (020905000) | 325 | ||||||
Расчеты с прочими дебиторами (021000000) | |||||||
в том числе: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) | 341 | ||||||
расчеты по поступлениям в бюджет с органами, организующими исполнение бюджетов (021002000) | 342 | ||||||
Итого по разделу II (стр. 160 + стр. 180 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 280 + стр. 320 + стр. 340) | 350 | ||||||
БАЛАНС | 360 |
Форма 0503130 с. 6
ПАССИВ | Код стро- ки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетные средства | внебюд- жетные средст- ва | итого | бюджетные средства | внебюд- жетные средст- ва | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
III. Обязательства Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | |||||||
в том числе: расчеты с кредиторами по внутренним долговым обязательствам (030101000) | 371 | ||||||
расчеты с кредиторами по внешним долговым обязательствам (030102000) | 372 | ||||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (030200000) | |||||||
в том числе: расчеты по оплате труда (030201000) | 374 | ||||||
расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг связи (030202000) | 375 | ||||||
расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате транспортных услуг (030203000) | 376 | ||||||
расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате коммунальных услуг (030204000) | 377 | ||||||
расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате арендной платы за пользование имуществом (030205000) | 378 | ||||||
расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг по содержанию имущества (030206000) | 379 | ||||||
расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате прочих услуг (030207000) | 381 | ||||||
расчеты по субсидиям государственным организациям (030208000) | 382 | ||||||
расчеты по субсидиям негосударственным организациям (030209000) | 383 | ||||||
расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (030210000) | 384 | ||||||
расчеты по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств (030211000) | 385 | ||||||
расчеты по перечислениям международным организациям (030212000) | 386 | ||||||
расчеты по пособиям по социальному страхованию населения (030213000) | 387 | ||||||
расчеты по пособиям по социальной помощи населению (030214000) | 388 |
Форма 0503130 с. 7
ПАССИВ | Код стро- ки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетные средства | внебюд- жетные средст- ва | итого | бюджетные средства | внебюд- жетные средст- ва | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
расчеты по социальным пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления (030215000) | 389 | ||||||
расчеты по прочим расходам (030216000) | 391 | ||||||
расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобретению основных средств (030217000) | 392 | ||||||
расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобретению нематериальных активов (030218000) | 393 | ||||||
расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобретению непроизведенных активов (030219000) | 394 | ||||||
расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобретению материальных запасов (030220000) | 395 | ||||||
расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобретению ценных бумаг, кроме акций (030221000) | 396 | ||||||
расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобретению акций и иных форм участия в капитале (030222000) | 397 | ||||||
расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобретению денежных документов (030223000) | 398 | ||||||
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | |||||||
в том числе: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 421 | ||||||
расчеты по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации (030302000) | 422 | ||||||
расчеты по налогу на прибыль (030303000) | 423 | ||||||
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 424 | ||||||
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000) | 425 | ||||||
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000) | 426 |
Форма 0503130 с. 8
ПАССИВ | Код стро- ки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетные средства | внебюд- жетные средст- ва | итого | бюджетные средства | внебюд- жетные средст- ва | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | |||||||
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 441 | ||||||
расчеты с депонентами (030402000) | 442 | ||||||
расчеты по удержаниям из заработной платы (030403000) | 443 | ||||||
внутренние расчеты между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств (030404000) | 444 | ||||||
расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов (030405000) | 445 | ||||||
Расчеты по выплате наличных денег органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджетов (030600000) | |||||||
Итого по разделу III (стр. 370 + стр. 373 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 450) | 460 | ||||||
IV. Финансовый результат Финансовый результат учреждения (040100000) | 470 | ||||||
Финансовый результат текущей деятельности учреждения (040101000) | 480 | ||||||
в том числе: доходы учреждения (040101100) | 481 | ||||||
расходы учреждения (040101200) | 482 | ||||||
Финансовый результат по резервному фонду (040102000) | 490 | ||||||
в том числе: доходы резервного фонда (040102100) | 491 | ||||||
расходы резервного фонда (040102200) | 492 | ||||||
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040103000) | 493 | ||||||
Доходы будущих периодов (040104100) | 494 | ||||||
БАЛАНС | 500 |
Форма 0503130 с. 9
Справка к балансу
по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финансового года
598 × 314 пикс.   Открыть в новом окне |
Руководитель ________________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________ 200_ г.
Приложение 3 Баланс исполнения бюджета
Приложение 3
к Приказу ФОМС
от 4 октября 2005 г. N 98
БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
484 × 228 пикс.   Открыть в новом окне |
АКТИВ | Код стро- ки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетные средства | внебюд- жетные средст- ва | итого | бюджетные средства | внебюд- жетные средст- ва | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Нефинансовые активы Основные средства (первоначальнаястоимость, 010100000) <*> | |||||||
Амортизация основных средств (010401000 - 010406000) <*> | 020 | ||||||
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | |||||||
Непроизведенные активы (первоначальная стоимость, 010200000) | |||||||
Нематериальные активы (первоначальная стоимость, 010300000) <*> | |||||||
Амортизация нематериальных активов (010407000) <*> | 060 | ||||||
Нематериальные активы (остаточнаястоимость, стр. 050 - стр. 060) | |||||||
Материальные запасы (010500000) | |||||||
Вложения в нефинансовые активы (010600000) | |||||||
в том числе: капитальные вложения в основные средства (010601000) | 091 | ||||||
капитальные вложения в нематериальные активы (010602000) | 092 | ||||||
капитальные вложения в непроизведенные активы (010603000) | 093 | ||||||
изготовление материалов, готовой продукции (работ, услуг) (010604000) | 094 | ||||||
Нефинансовые активы в пути (010700000) | |||||||
в том числе: основные средства в пути (010701000) | 141 | ||||||
нематериальные активы в пути (010702000) | 142 | ||||||
материалы в пути (010703000) | 143 | ||||||
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 040 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 140) | 150 |
--------------------------------
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
Форма 0503120 с. 2
АКТИВ | Код стро- ки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетные средства | внебюд- жетные средст- ва | итого | бюджетные средства | внебюд- жетные средст- ва | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000) | |||||||
в том числе: денежные средства учреждения на банковских счетах (020101000) | 181 | ||||||
денежные средства учреждения во временном распоряжении (020102000) | 182 | ||||||
денежные средства учреждения в пути (020103000) | 183 | ||||||
касса (020104000) | 184 | ||||||
денежные документы (020105000) | 185 | ||||||
аккредитивы (020106000) | 186 | ||||||
денежные средства учреждения в иностранной валюте (020107000) | 187 | ||||||
Средства на счетах бюджетов (020200000) | |||||||
в том числе: средства единого счета бюджета (020201000) | 211 | ||||||
средства бюджета в пути (020202000) | 212 | ||||||
средства бюджета в иностранной валюте (020203000) | 213 | ||||||
Финансовые вложения (020400000) | |||||||
в том числе: депозиты (020401000) | 231 | ||||||
акции и иные формы участия в капитале (020402000) | 232 | ||||||
облигации, векселя (020403000) | 233 | ||||||
Расчеты с дебиторами по доходам (020500000) | |||||||
в том числе: расчеты с дебиторами по налоговым доходам (020501000) | 251 | ||||||
расчеты с дебиторами по доходам от собственности (020502000) | 252 | ||||||
расчеты с дебиторами по доходам от рыночных продаж товаров, работ, услуг (020503000) | 253 | ||||||
расчеты с дебиторами по суммам принудительного изъятия (020504000) | 254 |
Форма 0503120 с. 3
АКТИВ | Код стро- ки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетные средства | внебюд- жетные средст- ва | итого | бюджетные средства | внебюд- жетные средст- ва | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (020505000) | 255 | ||||||
расчеты по поступлениям от наднациональных организаций и правительств иностранных государств (020506000) | 256 | ||||||
расчеты по поступлениям от международных финансовых организаций (020507000) | 257 | ||||||
расчеты с дебиторами по взносам, отчислениям на социальные нужды (020508000) | 258 | ||||||
расчеты с дебиторами по доходам от реализации активов (020509000) | 259 | ||||||
расчеты с дебиторами по прочим доходам (020510000) | 261 | ||||||
Расчеты по выданным авансам (020600000) | |||||||
в том числе: расчеты по выданным авансам за услуги связи (020601000) | 281 | ||||||
расчеты по выданным авансам за транспортные услуги (020602000) | 282 | ||||||
расчеты по выданным авансам за коммунальные услуги (020603000) | 283 | ||||||
расчеты по выданным авансам за арендную плату за пользование имуществом (020604000) | 284 | ||||||
расчеты по выданным авансам за услуги по содержанию имущества (020605000) | 285 | ||||||
расчеты по выданным авансам за прочие услуги (020606000) | 286 | ||||||
расчеты по выданным авансам по прочим расходам (020607000) | 287 | ||||||
расчеты по выданным авансам за приобретение основных средств (020608000) | 288 | ||||||
расчеты по выданным авансам за приобретение нематериальных активов (020609000) | 289 | ||||||
расчеты по выданным авансам за приобретение непроизведенных активов (020610000) | 291 | ||||||
расчеты по выданным авансам за приобретение материальных запасов (020611000) | 292 | ||||||
расчеты по выданным авансам за приобретение ценных бумаг, кроме акций (020612000) | 293 |
Форма 0503120 с. 4
АКТИВ | Код стро- ки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетные средства | внебюд- жетные средст- ва | итого | бюджетные средства | внебюд- жетные средст- ва | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
расчеты по выданным авансам за приобретение акций и иных форм участия в капитале (020613000) | 294 | ||||||
расчеты с дебиторами по пособиям по социальному страхованию населения (020614000) | 295 | ||||||
расчеты с дебиторами по пособиям по социальной помощи населению (020615000) | 296 | ||||||
Расчеты с дебиторами по бюджетным ссудам и кредитам (020700000) | |||||||
в том числе: расчеты с дебиторами по бюджетным ссудам и кредитам, предоставленным юридическим и физическим лицам, резидентам Российской Федерации (020701000) | 311 | ||||||
расчеты с дебиторами по бюджетным ссудам и кредитам, предоставленным другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (020702000) | 312 | ||||||
расчеты с дебиторами по государственным кредитам правительствам иностранных государств (020703000) | 313 | ||||||
расчеты с дебиторами по государственным кредитам иностранным юридическим лицам (020704000) | 314 | ||||||
расчеты с дебиторами по государственным кредитам международным финансовым организациям (020705000) | 315 | ||||||
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | |||||||
в том числе: расчеты с подотчетными лицами по оплате труда (020801000) | 331 | ||||||
расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи (020802000) | 332 | ||||||
расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг (020803000) | 333 | ||||||
расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг (020804000) | 334 | ||||||
расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование имуществом (020805000) | 335 | ||||||
расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг по содержанию имущества (020806000) | 336 |
Форма 0503120 с. 5
АКТИВ | Код стро- ки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетные средства | внебюд- жетные средст- ва | итого | бюджетные средства | внебюд- жетные средст- ва | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих услуг (020807000) | 337 | ||||||
расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальному страхованию населения (020808000) | 338 | ||||||
расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи населению (020809000) | 339 | ||||||
расчеты с подотчетными лицами по оплате социальных пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления (020810000) | 341 | ||||||
расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов (020811000) | 342 | ||||||
расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств (020812000) | 343 | ||||||
расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов (020813000) | 344 | ||||||
расчеты с подотчетными лицами по приобретению материалов (020814000) | 345 | ||||||
расчеты с подотчетными лицами по приобретению ценных бумаг, кроме акций (020815000) | 346 | ||||||
расчеты с подотчетными лицами по приобретению акций и иных форм участия в капитале (020816000) | 347 | ||||||
Расчеты по недостачам (020900000) | |||||||
в том числе: расчеты по недостачам основных средств (020901000) | 361 | ||||||
расчеты по недостачам непроизведенных активов (020902000) | 362 | ||||||
расчеты по недостачам нематериальных активов (020903000) | 363 | ||||||
расчеты по недостачам материальных запасов (020904000) | 364 | ||||||
расчеты по недостачам финансовых активов (020905000) | 365 | ||||||
Расчеты с прочими дебиторами (021000000) | |||||||
в том числе: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) | 381 |
Форма 0503120 с. 6
АКТИВ | Код стро- ки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетные средства | внебюд- жетные средст- ва | итого | бюджетные средства | внебюд- жетные средст- ва | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
расчеты по поступлениям в бюджет с органами, организующими исполнение бюджетов (021002000) | 382 | ||||||
Итого по разделу II (стр. 180 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 250 + стр. 280 + стр. 310 + стр. 330 + стр. 360 + стр. 380) | 400 | ||||||
БАЛАНС | 500 |
Форма 0503120 с. 7
ПАССИВ | Код стро- ки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетные средства | внебюд- жетные средст- ва | итого | бюджетные средства | внебюд- жетные средст- ва | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
III. Обязательства Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | |||||||
в том числе: расчеты с кредиторами по внутренним долговым обязательствам (030101000) | 511 | ||||||
расчеты с кредиторами по внешним долговым обязательствам (030102000) | 512 | ||||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (030200000) | |||||||
в том числе: расчеты по оплате труда (030201000) | 531 | ||||||
расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг связи (030202000) | 532 | ||||||
расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате транспортных услуг (030203000) | 533 | ||||||
расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате коммунальных услуг (030204000) | 534 | ||||||
расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате арендной платы за пользование имуществом (030205000) | 535 | ||||||
расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг по содержанию имущества (030206000) | 536 | ||||||
расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате прочих услуг (030207000) | 537 | ||||||
расчеты по субсидиям государственным организациям (030208000) | 538 | ||||||
расчеты по субсидиям негосударственным организациям (030209000) | 539 | ||||||
расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (030210000) | 541 | ||||||
расчеты по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств (030211000) | 542 | ||||||
расчеты по перечислениям международным организациям (030212000) | 543 | ||||||
расчеты по пособиям по социальному страхованию населения (030213000) | 544 |
Форма 0503120 с. 8