Постановление Правительства Москвы от 10 января 2006 г. N 4-ПП "О предварительных итогах выполнения Программы Правительства Москвы за 2005 год и Программе Правительства Москвы на 2006 год" стр. 8

Обеспечить совершенствование и расширение системы работы территориальных органов исполнительной власти города Москвы с жителями и организациями в режиме "одного окна".
Продолжить практику проведения информационно-разъяснительных кампаний в городских электронных и печатных средствах массовой информации, способствующих повышению правовой грамотности москвичей в вопросах банковской и финансовой систем, фондового рынка.
В рамках Городской целевой программы государственной поддержки развития местного самоуправления в городе Москве осуществить мероприятия, направленные на совершенствование системы взаимодействия органов государственной власти города Москвы и органов местного самоуправления, правового регулирования вопросов организации и функционирования органов местного самоуправления в городе Москве.
Совершенствовать бюджетный процесс в городе Москве, обеспечивая прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и конечным результатом их использования, внедряя программно-целевые методы бюджетного планирования.
Оптимизировать объемы расходов бюджета, в первую очередь за счет совершенствования практики размещения городского заказа на конкурсной основе, расширения гласности закупок, создания открытого реестра городских контрактов.
В сфере управления собственностью города Москвы:
- продолжить во взаимодействии с органами государственной власти Российской Федерации работу по разграничению полномочий в области регулирования имущественно-земельных отношений и оформлению прав собственности на землю и имущество. Совместно с Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости приступить к практической реализации задач по созданию государственного кадастра недвижимости;
- приступить к реализации "Основных направлений политики Правительства Москвы в области арендных отношений по объектам нежилого фонда на 2006-2008 годы". Проводить меры целевой поддержки в отношениях с арендаторами приоритетных отраслей экономики, малого бизнеса. Начать поэтапный переход к исчислению арендной платы за земельные участки на основе их кадастровой стоимости;
- продолжить оформление в установленном порядке права собственности на государственное имущество города Москвы.
В целях создания условий для обеспечения потребностей жителей города Москвы, бизнеса, органов исполнительной власти города Москвы в доступных и качественных услугах информационно-коммуникационных технологий реализовать мероприятия в рамках Городской целевой программы "Электронная Москва".
Ввести в эксплуатацию автоматизированную навигационно-диспетчерскую систему управления выездными бригадами Станции скорой и неотложной медицинской помощи города Москвы.
Завершить ввод в промышленную эксплуатацию АСУ "Информационное обеспечение деятельности Единых информационно-расчетных центров".
Продолжить работы по созданию:
- системы сбора и передачи данных с приборов учета ресурсов нижнего (районного) уровня Единой информационно-расчетной системы городского хозяйства города Москвы;
- комплексной автоматизированной системы управления, связи и контроля Дежурных частей ГУВД г. Москвы;
- информационно-аналитической системы ведения баланса нежилых зданий и помещений города Москвы;
- системы мониторинга Генерального плана города Москвы;
- автоматизированной подсистемы "Анализ и отчетность государственных учреждений и казенных предприятий".
Продолжить работы по внедрению и эксплуатации городских систем обеспечения безопасности города Москвы, внедрению, развитию и информационному наполнению информационно-аналитической системы по учету объектов собственности города Москвы АИС "Недвижимость-2".
Осуществить подключение префектур административных округов города Москвы к АИС "Недвижимость-2" в рамках заключенных договоров об информационном взаимодействии.
Провести модернизацию автоматизированной информационной системы Единого реестра контрактов и торгов города Москвы.
Продолжить разработку и внедрение системы автоматизации деятельности органов исполнительной власти города Москвы и городских организаций в режиме "одного окна", системы управления бюджетным процессом "АИС УБП-2".
Осуществить мероприятия по внедрению "Социальной карты москвича" и расширению ее функциональности в сферах здравоохранения, образования и жилищно-коммунального хозяйства.
Реализовать при взаимодействии с правоохранительными органами Комплексную городскую целевую программу профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве. В рамках программы продолжить оснащение жилого сектора и учебных заведений системами видеонаблюдения и охранно-тревожной сигнализацией.
Профинансировать из городского бюджета мероприятия программы в объеме 8,5 млрд. рублей.
В рамках городских целевых программ Пожарная безопасность города Москвы, Комплексная городская целевая программа развития гражданской обороны города Москвы продолжить реализацию мероприятий по обеспечению защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, в том числе по предупреждению, снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.
Обеспечить реализацию Московского трехстороннего соглашения между Правительством Москвы, Московской федерацией профсоюзов и Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей.
Создать в 6 административных округах филиалы Государственного учреждения города Москвы "Дом общественных организаций (Центр по связям с общественными объединениями)", организовать на его базе работу по реализации Интернет-видеопроекта "Общество и власть: открытый диалог".
Организовать работу школ-лидеров детских и молодежных общественных организаций на базе Детских оздоровительных центров в Московской области, южном берегу Крыма, Геленджике, Болгарии.
Осуществить комплекс благотворительных мероприятий в связи с объявлением 2006 года - Годом благотворительности.
Провести мероприятия по празднованию 45-летия первого полета человека в космос.
Провести патриотические акции "Автопоезд по местам основных боевых действий, связанных с обороной Москвы", "Поезд Памяти по Городам-Героям" для детских, молодежных и ветеранских общественных организаций.
Для активизации участия молодежи в жизни города Москвы, адаптации молодых людей к современным социально-экономическим условиям, воспитания успешного гражданина обеспечить реализацию мероприятий целевой программы "Молодежь Москвы", направив на эти цели 585,1 млн. рублей. Уделить особое внимание социальной защите молодых граждан, укреплению молодой семьи, содействию в решении ее жизненных проблем.
На помощь соотечественникам за рубежом направить 187 миллионов рублей, в том числе на обеспечение русскоязычных школ и библиотек учебной литературой и оборудованием, осуществление программ "Стипендия Мэра Москвы в странах Балтии" и "Московский аттестат", помощь русским театрам, организацию фестивалей и творческих конкурсов, установку мемориальных и памятных досок в честь известных соотечественников.
Оказывать медицинскую помощь соотечественникам на базе медицинских учреждений столицы.
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 10 января 2006 г. N 4-ПП

Финансовое обеспечение адресной инвестиционной программы города Москвы на 2006 год по статьям бюджетной классификации за счет всех источников финансирования

(млн.руб.)
┌─────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Бюджетная │ Всего: │ в том числе: │
│ классификация │ ├──────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┤
│ │ │Адресная │Оплата │Требуется│Целевой │Целевые│Целевой │Прочие │
│ │ │инвести- │работ │дополни- │бюджетный│бюджет-│бюджетный│источ- │
│ │ │ционная │Адресной│тельно │инвести- │ные │террито- │ники │
│ │ │программа │инвести-│для фи-│ционный │фонды │риальный │ │
│ │ │2006 года,│ционной │нансиро- │фонд │разви- │дорожный │ │
│ │ │обеспечен-│програм-│вания │ │тия │фонд │ │
│ │ │ная финан-│мы 2006│объектов │ │терри- │ │ │
│ │ │сированием│года в│Адресной │ │торий │ │ │
│ │ │из бюджета│январе │инвести- │ │ │ │ │
│ │ │2006 года │2007 го-│ционной │ │ │ │ │
│ │ │ │да │программы│ │ │ │ │
│ │ │ │ │2006 года│ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├─────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤
│Всего по городу │178311,224│108328,959│7000,000│16167,400│11820,345│963,410│33846,610│184,500│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Общегосударственные │ 96,000│ 96,000│ │ │ │ │ │ │
│вопросы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Другие общегосударст-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│венные вопросы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Комплексная целевая│ 96,000│ 96,000│ │ │ │ │ │ │
│среднесрочная прог-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│рамма шефства Москвы│ │ │ │ │ │ │ │ │
│над Военно-морским│ │ │ │ │ │ │ │ │
│флотом Российской Фе-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│дерации на 2004-2006│ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Национальная безопас-│ 2013,605│ 1991,330│ │ │ 4,705│ 17,570│ │ │
│ность и правоохрани-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│тельная деятельность │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Предупреждение и лик-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│видация последствий│ │ │ │ │ │ │ │ │
│чрезвычайных ситуаций│ │ │ │ │ │ │ │ │
│и стихийных бедствий,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│гражданская оборона │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Комплексная городская│ 102,800│ 102,800│ │ │ │ │ │ │
│целевая программа│ │ │ │ │ │ │ │ │
│развития гражданской│ │ │ │ │ │ │ │ │
│обороны города Москвы│ │ │ │ │ │ │ │ │
│на 2004-2008 годы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Обеспечение противо-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│пожарной безопасности│ │ │ │ │ │ │ │ │
│и правоохранительной│ │ │ │ │ │ │ │ │
│деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Городская среднесроч-│ 370,390│ 370,390│ │ │ │ │ │ │
│ная целевая программа│ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Пожарная безопас-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ность города Москвы│ │ │ │ │ │ │ │ │
│на 2005-2007 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Другие вопросы в об-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ласти национальной│ │ │ │ │ │ │ │ │
│безопасности и право-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│охранительной дея-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│тельности │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Капитальные вложения│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Прочие расходы │ 1540,415│ 1518,140 │ │ │ 4,705│ 17,570│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Национальная экономи-│ 24951,386│ 20491,875│1003,429│ 2500,000│ 636,512│319,570│ │ │
│ка │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Другие вопросы в об-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ласти национальной│ │ │ │ │ │ │ │ │
│экономики │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Городская целевая│ 234,219│ 234,219│ │ │ │ │ │ │
│программа по обеспе-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│чению субъектов мало-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│го предпринимательст-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ва нежилыми помеще-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ниями на 2004-2008│ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Городская программа│ 4,660│ 4,660│ │ │ │ │ │ │
│"Совершенствование │ │ │ │ │ │ │ │ │
│организации питания│ │ │ │ │ │ │ │ │
│обучающихся, воспи-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│танников образова-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│тельных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │
│города Москвы на пе-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│риод 2004-2006 гг." │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Городская целевая│ 700,000│ 700,000│ │ │ │ │ │ │
│программа развития│ │ │ │ │ │ │ │ │
│потребительского рын-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ка и услуг города│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Москвы на 2004-2006│ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Городская целевая│ 19,040│ 19,040│ │ │ │ │ │ │
│программа развития│ │ │ │ │ │ │ │ │
│оптовой торговли про-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│довольствием в городе│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Москве на 2005-2007│ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Целевая программа│ 300,000│ 300,000│ │ │ │ │ │ │
│строительства гара-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│жей-стоянок в городе│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Москве на период│ │ │ │ │ │ │ │ │
│2005-2007 гг. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Капитальные вложения,│ 23693,467│ 19233,956│1003,429│ 2500,000│ 636,512│319,570│ │ │
│всего │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе по отрас-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│лям │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Промышленность, энер-│ 2932,825│ 2781,615│ 151,210│ │ │ │ │ │
│гетика, строительство│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Транспорт, связь, ин-│ 18616,125│ 13427,560│ 572,440│ 2500,000│ │ │ │ │
│форматика │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Прочие расходы │ 4222,096│ 2986,235│ 279,779│ │ 636,512│319,570│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Сельское хозяйство │ 38,546│ 38,546│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Жилищно-коммунальное │123294,806│ 59528,185│5194,315│13667,400│11004,096│ 54,200│33846,610│ │
│хозяйство │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Капитальные вложения │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Жилищное строительст-│ 41262,130│ 26500,000│2000,000│ 2000,000│10762,130│ │ │ │
│во │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Коммунальное строи-│ 82032,676│ 33028,185│3194,315│11667,400│ 241,966│ 54,200│33846,610│ │
│тельство │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Охрана окружающей│ 4146,111│ 3872,139│ 256,902│ │ │ 17,070│ │ │
│среды │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Капитальные вложения │ 4146,111│ 3872,139│ 256,902│ │ │ 17,070│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Образование │ 7044,278│ 6500,000│ │ │ 113,128│246,650│ │184,5 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Городская целевая│ 7044,278│ 6500,000│ │ │ 113,128│246,650│ │184,5 │
│программа развития│ │ │ │ │ │ │ │ │
│образования "Столич-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ное образование-4" на│ │ │ │ │ │ │ │ │
│2005-2007 гг. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Культура, кинемато-│ 4024,089│ 3773,458│ 180,542│ │ 15,839│ 54,250│ │ │
│графия, средства мас-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│совой информации │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Комплексная целевая│ 200,000│ 200,000│ │ │ │ │ │ │
│программа развития│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Государственного ху-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│дожественного истори-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ко-архитектурного и│ │ │ │ │ │ │ │ │
│природно-ландшафтного│ │ │ │ │ │ │ │ │
│музея-заповедника │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Коломенское" на│ │ │ │ │ │ │ │ │
│2003-2007 годы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Городская целевая│ 3824,089│ 3573,458│ 180,542│ │ 15,839│ 54,250│ │ │
│комплексная программа│ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Культура Москвы"│ │ │ │ │ │ │ │ │
│(2005-2007 гг.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Здравоохранение и│ 12558,949│ 11943,784│ 315,000│ │ 46,065│254,100│ │ │
│спорт │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Городская комплексная│ 5875,835│ 5593,000│ │ │ 46,065│236,770│ │ │
│целевая программа│ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Спорт Москвы" (2004-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│2006 гг.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Городская целевая│ 199,540│ 133,040│ 65,000│ │ │ 1,500│ │ │
│программа развития│ │ │ │ │ │ │ │ │
│туризма в городе│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Москве на 2005-2007│ │ │ │ │ │ │ │ │
│гг. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Целевая программа│ 242,000│ 17,000│ 225,000│ │ │ │ │ │
│развития конно-спор-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│тивного комплекса│ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Битца" (2005-2007│ │ │ │ │ │ │ │ │
│гг.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Капитальные вложения │ 6241,574│ 6200,744│ 25,000│ │ │ 15,830│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Здравоохранение │ 6241,574│ 6200,744│ 25,000│ │ │ 15,830│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Социальная политика │ 182,000│ 132,188│ 49,812│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Комплексная целевая│ 182,000│ 132,188│ 49,812│ │ │ │ │ │
│программа "Социальная│ │ │ │ │ │ │ │ │
│интеграция инвалидов│ │ │ │ │ │ │ │ │
│города Москвы на│ │ │ │ │ │ │ │ │
│2004-2006 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┘
┌─────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 10 января 2006 г. N 4-ПП

Основные показатели по вводу в действие мощностей в 2006 году

┌────────────────┬─────────┬────────┬───────────────────────────────────┐
│ Наименование │ Единица │ Всего │ в том числе в разрезе │
│ │измерения│ │ источников финансирования │
│ │ │ ├────────┬──────┬──────┬─────┬──────┤
│ │ │ │Город- │Целе- │Целе- │Целе-│Прочие│
│ │ │ │ской │вой │вые │вой │источ-│
│ │ │ │бюджет │бюд- │бюд- │бюд- │ники │
│ │ │ │ │жетный│жетные│жет- │ │
│ │ │ │ │инвес-│фонды │ный │ │
│ │ │ │ │тици- │разви-│тер- │ │
│ │ │ │ │онный │тия │рито-│ │
│ │ │ │ │фонд │терри-│ри- │ │
│ │ │ │ │ │торий │аль- │ │
│ │ │ │ │ │ │ный │ │
│ │ │ │ │ │ │фонд │ │
├────────────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼──────┤
│Жилые корпуса │тыс.кв.м.│ 4727,4│ 1074,8*│ 341,3│ │ │3311,3│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Общеобразова- │ зданий/ │20/12860│18/11210│ │ │ │2/1650│
│тельные школы │ мест │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Блоки начальных│ зданий/ │ 4/1115│ 3/740│ 1/375│ │ │ │
│классов │ мест │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Детские дошколь-│ зданий/ │ 12/1930│ 11/1710│ │ │ │ 1/220│
│ные учреждения │ мест │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Прочие здания, в│ зданий │ 4 │ 3 │ 1 │ │ │ │
│том числе ФОКи │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Поликлиники │зданий/ │ 3/1140│ 3/1140│ │ │ │ │
│ │посещений│ │ │ │ │ │ │
│ │в смену │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Больницы │зданий/ │ 3/450│ 3/450│ │ │ │ │
│ │коек │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴─────────┴────────┴────────┴──────┴──────┴─────┴──────┘
┌────────────────┬─────────┬────────┬───────────────────────────────────┐
*) Объем ввода площади подлежит уточнению в процессе реализации Программы Правительства Москвы на 2006 год в соответствии с п. 25.1 настоящего постановления.
Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 10 января 2006 г. N 4-ПП

Основные показатели по вводу в действие мощностей в 2006 году по административным округам города Москвы

┌───────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│ Наименование │ Единица │ Административные округа │ Всего │
│ │измерения├──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ │
│ │ │Цент- │Север-│Севе- │Севе-│Вос- │Юго- │Южный│Юго- │За- │г.Зе-│ │
│ │ │раль- │ный │ро- │ро- │точный│Вос- │ │За- │пад- │лено-│ │
│ │ │ный │ │Вос- │За- │ │точный│ │пад- │ный │град │ │
│ │ │ │ │точный│пад- │ │ │ │ный │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ный │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│Жилые корпуса│тыс.кв.м.│ 67,1│ 162,9│ 107,8│ 51,9│ 57,6│ 15,8│ 26,6│189,2│226,0│169,9│1074,8*│
│(новое строи-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│тельство за│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│счет средств│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│городского бюд-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│жета) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Общеобразова- │ зданий │ 4 │ 3 │ 3 │ │ 3 │ 5 │ │ 1 │ 1 │ │ 20 │
│тельные школы │ мест │3150 │2190 │1930 │ │1785 │3135 │ │550 │120 │ │12860 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Блоки начальных│ зданий │ │ │ │ 1 │ │ │ │ │ 1 │ 2 │ 4 │
│классов │ мест │ │ │ │240 │ │ │ │ │375 │500 │ 1115 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Детские до-│ зданий │ 2 │ 2 │ │ 1 │ │ 4 │ 1 │ 1 │ 1 │ │ 12 │
│школьные учреж-│ мест │ 200 │ 215 │ │140 │ │ 750 │280 │220 │125 │ │ 1930 │
│дения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Прочие здания,│ зданий │ 1 │ │ 1 │ 1 │ │ │ 1 │ │ │ │ 4 │
│в том числе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ФОКи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Поликлиники │ единиц │ │ 1 │ │ │ 1 │ │ │ 1 │ │ │ 3 │
│ │посещений│ │ 320 │ │ │ 320 │ │ │500 │ │ │ 1140 │
│ │ в смену │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Больницы │ зданий │ │ │ │ │ │ 1 │ 1 │ │ │ 1 │ 3 │
│ │ коек │ │ │ │ │ │ 30 │240 │ │ │180 │ 450 │
└───────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┘
┌───────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
*) Объем ввода площади подлежит уточнению в процессе реализации Программы Правительства Москвы на 2006 год в соответствии с п. 25.1 настоящего постановления.