Постановление Правительства Москвы от 4 октября 2011 г. N 461-ПП "Об утверждении Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение) на 2012-2020 годы" стр. 24

Обоснование объемов финансового обеспечения представлено в приложениях 3 и 4 к Государственной программе.

9. Характеристика мер правового регулирования в сфере здравоохранения, направленных на достижение целей и результатов Государственной программы

Меры правового регулирования разрабатываются ответственными исполнителями реализации Государственной программы и подпрограмм.
Обязательным условием выполнения мероприятий Государственной программы является разработка ответственными исполнителями правовых актов обеспечивающих достижение целей Государственной программы и ее подпрограмм. В этом контексте правовое обеспечение Государственной программы должно быть представлено актами регламентирующими:
- механизмы структурных и функциональных преобразований в государственной системе здравоохранения города Москвы;
- принципы организации оказания медицинской помощи населению, включая особенности оказания первичной медико-санитарной, скорой, паллиативной и специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи;
- параметры развития инфраструктуры медицинской профилактики в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
- организационно-методические принципы мониторинга качественных и количественных показателей, отражающих ход реализации Государственной программы.
- обеспечение требований природоохранного законодательства, мониторинга состояния компонентов окружающей среды.

10. Методика оценки эффективности и результативности реализации Государственной Программы

Эффективность реализации Государственной программы оценивается Координатором Государственной программы на основе:
- степени достижения целей и решения задач Государственной программы путем сопоставления достигнутых значений целевых показателей Государственной программы (подпрограммы) прогнозным значениям целевых показателей, содержащихся в приложении 2 к Государственной программе, по формуле: для целевых показателей, прогнозируемой тенденцией развития которых является снижение, и для показателей, прогнозируемой тенденцией которых является рост, где - степень достижения целевого показателя, - фактическое значение целевого показателя, - прогнозное значение целевого показателя;
- сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию Государственной программы (подпрограммы) в отчетном году с их плановыми значениями в соответствии с представленными в приложениях 3 и 4 к Государственной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения по формуле: , где - степень достижения уровня финансирования Государственной программы (подпрограммы), - фактически произведенные затраты на реализацию, - плановые значения затрат на реализацию.
Координатор Государственной программы ежегодно обобщает и анализирует отчетность по показателям реализации и по использованию финансовых средств.
Оценка эффективности выполнения Государственной программы проводится для обеспечения Координатора Государственной программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач Государственной программы.
До начала очередного года реализации Государственной программы по показателям реализации Государственной программы (подпрограммы) устанавливаются интервалы значений показателя, при которых реализация Государственной программы характеризуется высоким уровнем эффективности, удовлетворительным уровнем эффективности или неудовлетворительным уровнем эффективности.
При высоком уровне эффективности - нижняя граница интервала значений показателя не может быть ниже 95% прогнозного значения показателя на соответствующий год.
При удовлетворительном уровне эффективности нижняя граница интервала значений показателя не может быть ниже 75% прогнозного значения показателя на соответствующий год.
Эффективность реализации Государственной программы оценивается по формуле:
211 × 24 пикс.     Открыть в новом окне
,
где
- степень эффективности реализации Государственной программы;
- количество показателей, по которым больше или равно 95%;
n - общее количество показателей Государственной программы.
Государственная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:
- значения 95% и более показателей Государственной программы и ее подпрограмм входят в интервал значений для отнесения Государственной программы к высокому уровню эффективности;
- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Государственная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:
- значения 80% и более показателей Государственной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения Государственной программы к высокому уровню эффективности;
- не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Если реализация Государственной программы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
При реализации поставленных задач Государственной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий возможных рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных конечных результатов.
К рискам, в том числе относятся:
- макроэкономические риски. Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, высокая инфляция могут негативно повлиять на функционирование системы здравоохранения, а также затормозить структурные преобразования в ней;
- финансовые риски. Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках программы может привести к снижению обеспеченности и качества оказываемой медицинской помощи населению и как следствие целевые показатели проекта не будут достигнуты, а при неблагоприятном прогнозе - демографические показатели могут измениться в отрицательную сторону. Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования отрасли, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков;
- организационные риски. Преодоление таких рисков может быть осуществлено путем жесткой привязки оценки деятельности руководителей медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы к показателям состояния здоровья территориального населения.
Кроме того, преодолению рисков будет способствовать усиление организационно-методической работы ответственных исполнителей Государственной программы с руководителями медицинских и иных организаций, участвующих в реализации Государственной программы.
Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
"Развитие здравоохранения города Москвы
(Столичное здравоохранение)"
на 2012-2020 годы
По состоянию на 1 января 2015 г.
Таблица 1

Паспорт подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПрофилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи
Цели подпрограммыСнижение преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения посредством снижения распространенности и уровней факторов риска развития заболеваний, обеспечения условий для оздоровления, обеспечения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами, просвещения в области принципов здорового образа жизни и профилактики заболеваний
Задачи подпрограммы1. Построение и развитие системы профилактики заболеваний и их последствий2. Развитие мер по профилактике инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику3. Развитие мер по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни у населения4. Организация в рамках первичной медико-санитарной помощи системы профилактических осмотров и диспансеризации населения как основы мониторинга состояния здоровья населения, распространенности важнейших факторов риска, оценки эффективности профилактических мероприятий5. Обеспечение рационального использования лекарственных препаратов и медицинских изделий для медицинского применения6. Совершенствование порядка формирования перечней лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве7. Разработка и проведение среди населения города Москвы информационных и коммуникационных кампаний по формированию и сохранению приверженности здоровому образу жизни, профилактике заболеваний8. Интеграция города Москвы в международные сообщества городов мира, ориентированные на оценку безопасности, перспективности, здоровья населения урбанизированных территорий
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
Значения
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
факт
факт
факт
факт
факт
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процент
98,1
97,8
98
98
98,3
98,4
98,5
98,6
98,7
98,8
98,9
Охват диспансеризацией детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, и иных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процент
100
97,6
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии
процент
51,5
52,2
53,7
55,6
53,7
56,7
58,0
59,2
60,8
61,3
62,0
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
процент
57,8
60
61,7
63,9
71,0
71,1
71,3
71,5
72,0
72,5
73,0
Удельный вес пациентов, вакцинированных в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и по эпидемическим показаниям
процент
95,1
95,3
95,5
96,7
99,4
99
99
99
99
99
99
Заболеваемость дифтерией
случаев на 100 тыс. населения
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
Заболеваемость корью
случаев на 100 тыс. населения
0,15
1,32
3,5
4,36
4,5
3
3
2
2
1
1
Заболеваемость краснухой
случаев на 100 тыс. населения
1,79
0,95
2,14
0,16
0,12
0,12
0,12
0,12
0,11
0,10
0,08
Заболеваемость эпидемическим паротитом
случаев на 100 тыс. населения
1,29
1,35
0,87
0,86
0,69
0,69
0,67
0,65
0,6
0,55
0,5
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
случаев на 100 тыс. населения
3,87
3,38
2,76
2,62
2,36
2,35
2,35
2,35
2,3
2,3
2,3
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита в декретированные сроки
процент
95
95
95
95
100
99
99
99
99
99
99
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процент
95
95
95
95
99,5
99
99
99
99
99
99
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
процент
95
95
95
95
99,5
99
99
99
99
99
99
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
процент
95
95
95
95
99,8
99
99
99
99
99
99
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
процент
95
95
95
95
99,4
99
99
99
99
99
99
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процент
76,3
85,9
86,3
86,5
86,9
87
87
88
88
88
88
Смертность от самоубийств
случаев на 100 тыс. населения
5,5
5,4
5,2
4,5
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,2
4,2
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (литров на душу населения в год)
литров
х
х
17,5
17
13
13
12,9
12,8
12,7
12,5
12
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
процент
х
х
50
48
45
45
42
40
38
36
35
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, обеспечение которыми осуществляется за счет средств федерального бюджета
доля обеспеченных рецептов, процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, обеспечение которыми осуществляется за счет средств бюджета города Москвы
доля обеспеченных рецептов, процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
доля обеспеченных рецептов, процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Количество жителей, для которых предусмотрены меры социальной поддержки в части обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями за счет средств бюджета города Москвы
человек
844 204
899 393
952 000
1 004 556
897 013
990 000
1 110 000
1 135 000
1 150 000
1 170 000
1 180 000
Удельный вес пациентов (инвалидов) из числа льготных категорий граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Ответственный исполнитель подпрограммыДепартамент здравоохранения города Москвы
Соисполнители подпрограммыМосковский городской фонд обязательного медицинского страхования
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятия подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
факт
факт
факт
факт
факт
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи"Всего:
0,0
0,0
35 338 333,8
29 325 229,5
29 476 892,8
28 639 159,0
28 895 777,9
22 740 791,9
22 740 791,9
22 740 791,9
22 740 791,9
242 638 560,6
054 509 806
Расходы бюджета города Москвы
0,0
0,0
27 827 443,3
21 973 660,2
22 331 924,6
21 856 433,6
26 775 041,5
20 620 055,5
20 620 055,5
20 620 055,5
20 620 055,5
203 244 725,2
054
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
7 510 890,5
7 351 569,3
7 144 968,2
6 782 725,4
2 120 736,4
2 120 736,4
2 120 736,4
2 120 736,4
2 120 736,4
39 393 835,4
Проведение медико-профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий в отношении отдельных категорий лиц и проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеванийВсего:
0,0
0,0
105 096,5
107 362,6
101 400,9
111 477,3
111 477,3
111 477,3
111 477,3
111 477,3
111 477,3
982 723,8
054
Расходы бюджета города Москвы
0,0
0,0
105 096,5
107 362,6
101 400,9
111 477,3
111 477,3
111 477,3
111 477,3
111 477,3
111 477,3
982 723,8
Медицинские услуги, предоставляемые гражданам поликлиниками, амбулаториями, диагностическими центрами государственной системы здравоохранения города МосквыВсего:
0,0
0,0
34 248 969,3
29 217 866,9
29 328 219,2
28 527 681,7
28 784 300,6
22 629 314,6
22 629 314,6
22 629 314,6
22 629 314,6
240 624 296,1
054 509 806
Расходы бюджета города Москвы
0,0
0,0
27 722 346,8
21 866 297,6
22 230 523,7
21 744 956,3
26 663 564,2
20 508 578,2
20 508 578,2
20 508 578,2
20 508 578,2
202 262 001,4
054
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
6 526 622,5
7 351 569,3
7 097 695,5
6 782 725,4
2 120 736,4
2 120 736,4
2 120 736,4
2 120 736,4
2 120 736,4
38 362 294,7
Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным питанием граждан по перечню заболеваний и других категорий граждан, меры социальной поддержки которых относятся к ведению города МосквыВсего:
0,0
0,0
7 505 339,1
10 317 932,8
11 736 496,3
10 847 619,0
10 847 619,0
10 847 619,0
10 847 619,0
10 847 619,0
10 847 619,0
94 645 482,2
054
Расходы бюджета города Москвы
0,0
0,0
7 505 339,1
10 317 932,8
11 736 496,3
10 847 619,0
10 847 619,0
10 847 619,0
10 847 619,0
10 847 619,0
10 847 619,0
94 645 482,2
Реализация комплекса мер по развитию амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города МосквыВсего:
0,0
0,0
141 304,0
2 116 676,7
1 386 781,6
3 647 395,8
8 566 003,7
2 411 017,7
2 411 017,7
2 411 017,7
2 411 017,7
25 502 232,6
054 509 806
Расходы бюджета города Москвы
0,0
0,0
141 304,0
2 116 676,7
1 386 781,6
3 647 395,8
8 566 003,7
2 411 017,7
2 411 017,7
2 411 017,7
2 411 017,7
25 502 232,6
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиям и лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканейВсего:
0,0
0,0
2 599,0
0,0
254 605,6
117 823,6
115 465,1
115 465,1
115 465,1
115 465,1
115 465,1
952 353,7
054
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
2 599,0
0,0
254 605,6
117 823,6
115 465,1
115 465,1
115 465,1
115 465,1
115 465,1
952 353,7
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспеченияВсего:
0,0
0,0
2 536 038,0
2 490 346,6
2 228 557,3
2 046 195,2
2 005 271,3
2 005 271,3
2 005 271,3
2 005 271,3
2 005 271,3
19 327 493,6
054
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
2 536 038,0
2 490 346,6
2 228 557,3
2 046 195,2
2 005 271,3
2 005 271,3
2 005 271,3
2 005 271,3
2 005 271,3
19 327 493,6
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидовВсего:
0,0
0,0
3 987 985,5
4 861 222,7
4 614 532,6
4 618 706,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 082 447,4
054
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
3 987 985,5
4 861 222,7
4 614 532,6
4 618 706,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 082 447,4
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего:
0,0
0,0
18 925 127,4
8 939 127,5
7 210 516,9
6 579 176,4
6 579 176,4
6 579 176,4
6 579 176,4
6 579 176,4
6 579 176,4
74 549 830,2
054
Расходы бюджета города Москвы
0,0
0,0
18 925 127,4
8 939 127,5
7 210 516,9
6 579 176,4
6 579 176,4
6 579 176,4
6 579 176,4
6 579 176,4
6 579 176,4
74 549 830,2
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средствВсего:
0,0
0,0
1 150 576,3
492 560,6
1 780 221,3
655 765,1
655 765,1
655 765,1
655 765,1
655 765,1
655 765,1
7 357 948,8
054
Расходы бюджета города Москвы
0,0
0,0
1 150 576,3
492 560,6
1 780 221,3
655 765,1
655 765,1
655 765,1
655 765,1
655 765,1
655 765,1
7 357 948,8
Проведение текущего ремонта государственными учреждениямиВсего:
0,0
0,0
0,0
0,0
116 507,6
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
206 507,6
054
Расходы бюджета города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
116 507,6
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
206 507,6
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табакаВсего:
0,0
0,0
0,0
0,0
47 272,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
47 272,7
054
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
47 272,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
47 272,7
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)Всего:
0,0
0,0
984 268,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
984 268,0
054
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
984 268,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
984 268,0
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2016Этап 2: 01.01.2017-31.12.2018Этап 3: 01.01.2019-31.12.2020
Таблица 2

Паспорт подпрограммы "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи. Совершенствование системы территориального планирования" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыФормирование эффективной системы организации медицинской помощи. Совершенствование системы территориального планирования
Цели подпрограммыФормирование эффективной системы организации и управления государственной системы здравоохранением города Москвы, обеспечивающей доступную и качественную медицинскую помощь населению
Задачи подпрограммы1. Оптимизация многоуровневой системы оказания медицинской помощи. Поэтапная реструктуризация сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы2. Внедрение стандартов и порядков оказания медицинской помощи3. Создание равных возможностей для участия негосударственных медицинских организаций в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
Значения
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
факт
факт
факт
факт
факт
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Формирование эффективной системы организации медицинской помощи. Совершенствование системы территориального планирования
Уровень госпитализации в медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы
случаев на 100 человек
15,9
15,7
16
15,6
15,3
15,3
15,2
15,0
14,9
14,8
14,7
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы
дней
13,9
13,7
13
12,2
11,0
10,6
10,3
9,9
9,6
9,3
9,0
Среднегодовая занятость койки в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы для взрослого населения
дней
315
322
328
316
318
328
335
340
340
340
340
Среднегодовая занятость койки в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы для детского населения
дней
243
251
263
266
291
295
295
300
305
307
310
Доля пациентов, пролеченных в соответствии со стандартами
процент
75,1
77,3
82
85
99,8
100
100
100
100
100
100
Доля выездов бригад неотложной помощи в общем объеме оказанной скорой и неотложной помощи
процент
х
х
15,1
20
24,00
24
25
25
26
26
27
Средние сроки ожидания приема врачом-терапевтом участковым (врачом-педиатром участковым) в плановом порядке
дней
х
х
8
4
1
1
1
1
1
1
1
Средние сроки ожидания приема врачом-специалистом в плановом порядке
дней
х
х
10
7
6
5,2
4,5
3,9
3,3
2,9
2,5
Среднее время ожидания приема врача по записи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы
минут
х
х
30
20
18,8
17
16
14
12
11
10
Среднее время ожидания диагностических исследований (компьютерная томография и магнитно-резонансная томография) в плановом порядке в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы
дней
х
х
25
16
12
12
12
11
11
10
10
Среднее время ожидания прибытия бригады скорой медицинской помощи (от момента поступления вызова)
минут
х
х
16,4
16
13,4
13,2
12,9
12,7
12,4
12,2
12
Среднее время ожидания прибытия бригады скорой медицинской помощи на место дорожно-транспортного происшествия (от момента поступления вызова)
минут
х
9,8
9,6
8,8
8,1
8
8
8
8
8
8
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процент
х
х
83
85,3
87,1
87,3
87,5
88,4
89,2
89,8
90,4
Средние сроки ожидания плановой госпитализации для пациентов терапевтического профиля
дней
х
х
10
8
7
7
6
6
6
5
5
Средние сроки ожидания плановой госпитализации для пациентов хирургического профиля
дней
х
х
10
9
7
7
7
7
7
7
7
Доля жителей, удовлетворенных качеством пребывания в больницах
процент
х
х
70
74
76,3
82
85
86
87
88
90
Доля жителей, удовлетворенных работой поликлиник
процент
х
х
60
65,5
68,5
75
80
81
82
83
84
Доля жителей, удовлетворенных работой скорой медицинской помощи
процент
х
х
80
84
85
87
90
90
90
90
90
Доля поликлиник, оснащенных диагностическим оборудованием экспертного класса
процент
х
х
64
70
83
85
100
100
100
100
100
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оснащенных в соответствии с рекомендованными нормативами
процент
х
х
62
64
68
74
80
88
94
100
100
Востребованность услуг медицинских организаций со стороны ведущих мировых страховых компаний
единиц
х
х
4
5
9
9
10
12
12
14
14
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве
процент
8,1
7,6
8,4
7,2
9,3
8,8
9,0
8,4
8,4
8,4
8,4
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве
процент
33,5
31
32,3
36,6
37,6
34,3
34,5
35,0
35,0
35,0
35,0
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве
процент
х
х
х
1,2
1,5
3,0
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве
процент
0,6
0,6
0,8
2,1
1,3
4,5
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве
процент
57,8
60,8
58,5
52,9
51,3
49,4
48,9
49,0
49,0
49,0
49,0
Ответственный исполнитель подпрограммыДепартамент здравоохранения города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент развития новых территорий города Москвы,Департамент строительства города Москвы,Департамент капитального ремонта города Москвы,Московский городской фонд обязательного медицинского страхования
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятия подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
факт
факт
факт
факт
факт
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи. Совершенствование системы территориального планирования"Всего:
0
0
157 636 513,3
227 074 002,5
254 395 040,4
254 865 673,7
265 567 956,2
279 573 203,9
290 892 286,8
302 890 514,6
315 608 636,1
2 348 503 827,5
054 814
Расходы бюджета города Москвы
0
0
83 660 016,6
102 843 226,7
98 992 183,9
94 321 822,8
94 721 822,8
90 921 822,8
90 921 822,8
90 921 822,8
90 921 822,8
838 226 364,0
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
0
0
73 976 496,7
124 230 775,8
155 402 856,5
160 543 850,9
170 846 133,4
188 651 381,1
199 970 464,0
211 968 691,8
224 686 813,3
1 510 277 463,5
Проведение работ и оказание услуг по научному обеспечению оказания медицинской помощиВсего:
0
0
988 853,6
966 544,9
1 379 434,2
1 783 860,9
1 783 860,9
1 483 860,9
1 483 860,9
1 483 860,9
1 483 860,9
12 837 998,1
54
Расходы бюджета города Москвы
0
0
988 853,6
966 544,9
1 379 434,2
1 783 860,9
1 783 860,9
1 483 860,9
1 483 860,9
1 483 860,9
1 483 860,9
12 837 998,1
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего:
0
0
988 853,6
966 544,9
1 376 535,7
1 782 360,9
1 782 360,9
1 482 360,9
1 482 360,9
1 482 360,9
1 482 360,9
12 826 099,6
54
Расходы бюджета города Москвы
0
0
988 853,6
966 544,9
1 376 535,7
1 782 360,9
1 782 360,9
1 482 360,9
1 482 360,9
1 482 360,9
1 482 360,9
12 826 099,6
Проведение текущего ремонта государственными учреждениямиВсего:
0
0
0
0
2 898,5
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
11 898,5
54
Расходы бюджета города Москвы
0
0
0
0
2 898,5
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
11 898,5
Предоставление услуг организациями государственной системы здравоохранения города Москвы, обеспечивающими функционирование отрасли, и осуществление иных мероприятий в сфере здравоохраненияВсего:
0
0
20 786 898,8
11 823 680,8
11 574 627,4
19 985 454,9
20 385 454,9
16 885 454,9
16 885 454,9
16 885 454,9
16 885 454,9
152 097 936,4
054 814
Расходы бюджета города Москвы
0
0
20 786 898,8
11 823 680,8
11 574 627,4
19 985 454,9
20 385 454,9
16 885 454,9
16 885 454,9
16 885 454,9
16 885 454,9
152 097 936,4
Приобретение дорогостоящих запасных частей и расходных материалов для высокотехнологичного медицинского оборудованияВсего:
0
0
0
0
0
1 200 000,0
1 200 000,0
1 200 000,0
1 200 000,0
1 200 000,0
1 200 000,0
7 200 000,0
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
0
0
0
1 200 000,0
1 200 000,0
1 200 000,0
1 200 000,0
1 200 000,0
1 200 000,0
7 200 000,0
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего:
0
0
13 213 658,2
5 284 959,70
4 948 569,3
6 431 401,8
6 431 401,8
6 631 401,8
6 631 401,8
6 631 401,8
6 631 401,8
62 832 960,2
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
13 213 658,2
5 284 959,70
4 948 569,3
6 431 401,8
6 431 401,8
6 631 401,8
6 631 401,8
6 631 401,8
6 631 401,8
62 832 960,2
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средствВсего:
0
0
395 439,2
408 412,5
799 966,9
444 616,1
444 616,1
444 616,1
444 616,1
444 616,1
444 616,1
4 271 515,2
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
395 439,2
408 412,5
799 966,9
444 616,1
444 616,1
444 616,1
444 616,1
444 616,1
444 616,1
4 271 515,2
Проведение капитального ремонта государственными учреждениямиВсего:
0
0
1 912 526,9
120 681,5
2 717 961,8
7 948 500,0
9 348 500,0
5 648 500,0
5 648 500,0
5 648 500,0
5 648 500,0
44 642 170,2
054 814
Расходы бюджета города Москвы
0
0
1 912 526,9
120 681,5
2 717 961,8
7 948 500,0
9 348 500,0
5 648 500,0
5 648 500,0
5 648 500,0
5 648 500,0
44 642 170,2
Проведение текущего ремонта государственными учреждениямиВсего:
0
0
5 265 274,5
6 009 627,10
3 108 129,4
2 917 230,4
2 917 230,4
2 917 230,4
2 917 230,4
2 917 230,4
2 917 230,4
31 889 051,2
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
5 265 274,5
6 009 627,10
3 108 129,4
2 917 230,4
2 917 230,4
2 917 230,4
2 917 230,4
2 917 230,4
2 917 230,4
31 889 051,2
Осуществление иных мероприятий в сфере здравоохраненияВсего:
0
0
0
0
0
1 043 706,6
43 706,6
43 706,6
43 706,6
43 706,6
43 706,6
1 262 239,6
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
0
0
0
1 043 706,6
43 706,6
43 706,6
43 706,6
43 706,6
43 706,6
1 262 239,6
Обеспечение доведения средней заработной платы работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинские услуги в сфере обязательного медицинского страхования, до установленного уровня средней заработной платы в городе МосквеВсего:
0
0
43 261 757,8
40 679 740,9
35 703 488,0
24 065 700,0
22 065 700,0
22 065 700,0
22 065 700,0
22 065 700,0
22 065 700,0
254 039 186,7
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
43 261 757,8
40 679 740,9
35 703 488,0
24 065 700,0
22 065 700,0
22 065 700,0
22 065 700,0
22 065 700,0
22 065 700,0
254 039 186,7
Страховой взнос на обязательное медицинское страхование неработающего населенияВсего:
0
0
18 148 833,1
20 153 282,5
23 572 181,4
30 065 474,0
30 065 474,0
30 065 474,0
30 065 474,0
30 065 474,0
30 065 474,0
242 267 141,0
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
18 148 833,1
20 153 282,5
23 572 181,4
30 065 474,0
30 065 474,0
30 065 474,0
30 065 474,0
30 065 474,0
30 065 474,0
242 267 141,0
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы в пределах базовой программы обязательного медицинского страхованияВсего:
0
0
0
21 300 000,0
22 600 000,0
13 377 047,0
15 377 047,0
15 377 047,0
15 377 047,0
15 377 047,0
15 377 047,0
134 162 282,0
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
0
21 300 000,0
22 600 000,0
13 377 047,0
15 377 047,0
15 377 047,0
15 377 047,0
15 377 047,0
15 377 047,0
134 162 282,0
Оплата медицинской помощи, оказанной гражданам, не идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, при заболеваниях и состояниях, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, в целях реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе МосквеВсего:
0
0
0
0
0
5 044 286,0
5 044 286,0
5 044 286,0
5 044 286,0
5 044 286,0
5 044 286,0
30 265 716,0
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
0
0
0
5 044 286,0
5 044 286,0
5 044 286,0
5 044 286,0
5 044 286,0
5 044 286,0
30 265 716,0
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории субъектов Российской ФедерацииВсего:
0
0
73 976 496,7
124 230 775,8
155 402 856,5
160 543 850,9
170 846 133,4
188 651 381,1
199 970 464,0
211 968 691,8
224 686 813,3
1 510 277 463,5
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
0
0
73 976 496,7
124 230 775,8
155 402 856,5
160 543 850,9
170 846 133,4
188 651 381,1
199 970 464,0
211 968 691,8
224 686 813,3
1 510 277 463,5
Выполнение работ по капитальному ремонту объектов здравоохранения по договору с Государственным унитарным производственным строительно-монтажным предприятием "Медпроектремстрой" города МосквыВсего:
0
0
473 673,3
7 919 977,6
4 162 452,9
0
0
0
0
0
0
12 556 103,8
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
473 673,3
7 919 977,6
4 162 452,9
0
0
0
0
0
0
12 556 103,8
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2016Этап 2: 01.01.2017-31.12.2018Этап 3: 01.01.2019-31.12.2020
Примечание: Суммы межбюджетных трансфертов в сфере обязательного медицинского страхования с 2013 года в общем итоге финансового обеспечения настоящей Государственной программы не учитываются.
Таблица 3

Паспорт подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыСовершенствование оказания специализированной медицинской помощи
Цели подпрограммыОбеспечение доступности, качества и экономической эффективности оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи
Задачи подпрограммы1. Оптимизация системы оказания специализированной медицинской помощи2. Повышение удовлетворенности населения специализированной медицинской помощью3. Снижение смертности от социально-значимых# заболеваний4. Развитие паллиативной медицинской помощи5. Создание гериатрической службы на базе медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы6. Организация и проведение медицинской реабилитации лиц пожилого возраста и инвалидов
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
Значения
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
факт
факт
факт
факт
факт
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи
Заболеваемость населения болезнями системы кровообращения
случаев на 100 тыс. населения
1 892,6
1 719,9
1 764,3
1 724,5
1 518,0
1 503,8
1 480,3
1 472,4
1 460,4
1 447,6
1 429,3
Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза
процент
59
64
68,3
74,9
81,0
81,5
82,0
82,5
83,0
83,5
84,0
Одногодичная летальность при злокачественных новообразованиях
процент
26,1
25,6
28,25
20,6
18,5
18,5
18,5
18,3
18,2
18,1
18,0
Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями
процент
48,4
51,4
57
57,7
57,7
57,9
58,1
58,4
58,6
58,8
59,0
Смертность населения от внешних причин
случаев на 100 тыс. населения
61
57,6
56,5
51,9
51,5
49,1
48,2
47,3
46,5
45,8
45,0
Заболеваемость населения туберкулезом
случаев на 100 тыс. населения
45,5
40,8
40,4
32,4
28,2
28,1
28,1
28,0
28,0
27,9
27,9
Заболеваемость постоянного населения туберкулезом
случаев на 100 тыс. населения
27,6
24,2
22,3
18,1
16,1
16,1
16,0
15,9
15,8
15,7
15,6
Прекращение бактериовыделения у впервые выявленных больных туберкулезом
процент
93,2
91,5
93,8
93,9
92,2
94,5
94,7
94,7
94,8
94,9
95,0
Полнота охвата диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных
процент
76,3
85,9
94
94,1
95,4
95,4
95,5
95,5
95,5
95,6
95,7
Количество трудовых и учебных коллективов, охваченных профилактическими программами наркологического профиля
единиц
1 179
1 227
1 579
1 762
1 373
1 400
1 500
1 600
1 700
1 800
1 900
Удельный вес пациентов наркологического профиля с годовой ремиссией из числа прошедших полный курс лечебно-реабилитационных мероприятий
процент
14,2
15,8
17
19
12
15
17
19
21
23
24
Удельный вес повторных госпитализаций в психиатрический стационар от общего числа поступивших в стационар, находящихся в диспансерной группе (в течение года)
процент
23,6
22,6
21,3
20,1
30,9
20,9
19,0
18,5
18,0
17,5
15,0
Обеспеченность населения высокотехнологичной медицинской помощью
процент
75
78
83
88
91,7
93,0
95,0
95,5
96,0
96,5
97,0
Средние сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю сердечно-сосудистая хирургия
дней
х
х
23
22
21
20
20
19
19
18
18
Средние сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю нейрохирургия
дней
х
х
24
23
22
22
21
21
20
20
19
Средние сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю онкология
дней
х
х
31
30
29
28
27
26
25
25
24
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
процент
23,24
29,67
36,2
36,2
46,3
46,4
46,5
46,6
46,7
46,8
46,9
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет
случаев на 100 больных среднегодового контингента
8,3
7,6
7,9
8,22
10,1
10,3
10,3
10,5
10,5
10,7
10,7
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более двух лет
случаев на 100 больных среднегодового контингента
7,2
6,4
6,7
7
5,8
7,0
8,0
8,2
8,4
8,7
9,0
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет
случаев на 100 больных среднегодового контингента
10,3
9,5
10,3
11
11,3
11,4
11,5
11,7
12,0
12,1
12,2
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более двух лет
случаев на 100 больных среднегодового контингента
9,3
8,2
7
7,5
6,2
8,2
8,5
8,7
9,0
9,2
9,3
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
процент
х
х
26,13
25,76
43,8
25
25
24
24
24
23
Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года
процент
х
х
30,77
30,24
37,30
33,7
30,3
30
28
27
27
Смертность от ишемической болезни сердца
случаев на 100 тыс. населения
361,7
299,2
305,3
290,6
291,30
278,1
276,8
274,3
272,9
270,4
268,0
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
случаев на 100 тыс. населения
213,2
175,5
179,8
178
176,8
174,0
173,8
173,6
173,4
173,2
173,0
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек/100 тыс. взрослого населения
2,3
2,3
2,4
2,4
3,3
3,5
4
4,5
6
8
10
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
процент
х
х
4,3
4,2
4,4
4,1
4,1
4,0
4,0
4,0
3,9
Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях
процент
61
58,9
58,6
58,4
51,6
51,6
51,6
51,6
51,6
51,6
51,6
Охват диспансерным наблюдением лиц пожилого возраста (в возрастной группе от 60 лет и старше)
процент
20
23,4
30,7
36,1
30,8
40,4
43,0
45,7
48,6
51,7
55,0
Показатель первичного выхода на инвалидность
на 10 тыс. населения
68,3
67,3
66,2
65,3
65,3
63
62
61
60
59
58
Показатель полной реабилитации инвалидов
процент
2,5
3,5
3,8
3,66
4,4
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
5,1
Показатель частичной реабилитации инвалидов
процент
10,8
9,8
10
16
15,6
17,0
17,4
17,8
18,2
18,5
18,8
Охват инвалидов профилактическими курсами лечения в условиях стационара, дневного стационара, стационара на дому
процент
90
92
93,4
95,6
99,2
100
100
100
100
100
100
Удовлетворенность инвалидов медицинской помощью
процент
Х
Х
48
50,9
52,7
55
60
62
64
66
68
Ответственный исполнитель подпрограммыДепартамент здравоохранения города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент развития новых территорий города Москвы,Департамент строительства города Москвы,Московский городской фонд обязательного медицинского страхования
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятия подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
факт
факт
факт
факт
факт
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи"Всего:
0
0
118 082 964,3(
55 738 367,8
57 434 001,3
53 038 298,6
52 226 925,8
56 322 277,1
56 322 277,1
56 322 277,1
56 322 277,1
561 810 342,8
054 509 806
Расходы бюджета города Москвы
0
0
77 315 433,30
48 490 956,7
55 741 056,9
51 644 351,6
50 952 972,6
55 048 323,9
55 048 323,9
55 048 323,9
55 048 323,9
504 338 743,3
054
Средства федерального бюджета
0
0
40 767 531,0
7 247 411,1
1 692 944,4
1 393 947,0
1 273 953,2
1 273 953,2
1 273 953,2
1 273 953,2
1 273 953,2
57 471 599,5
Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи в стационарных медицинских организациях государственной системы здравоохранения города МосквыВсего:
0
0
54 052 168,30
43 734 116,4
41 259 049,0
32 929 461,4
32 457 810,4
36 389 487,3
36 389 487,3
36 389 487,3
36 389 487,3
349 991 231,3
054 509 806
Расходы бюджета города Москвы
0
0
53 863 329,00
42 768 798,5
40 082 900,5
31 614 629,1
31 261 389,6
35 193 066,5
35 193 066,5
35 193 066,5
35 193 066,5
340 363 989,3
054
Средства федерального бюджета
0
0
188 839,3
965 317,9
1 176 148,5
1 314 832,3
1 196 420,8
1 196 420,8
1 196 420,8
1 196 420,8
1 196 420,8
9 627 242,0
Реализация комплекса мер по развитию стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города МосквыВсего:
0
0
521 330,2
950 053,0
1 501 302,3
1 413 239,5
1 060 000,0
4 791 676,9
4 791 676,9
4 791 676,9
4 791 676,9
24 612 632,6
054 509 806
Расходы бюджета города Москвы
0
0
521 330,2
950 053,0
1 501 302,3
1 413 239,5
1 060 000,0
4 791 676,9
4 791 676,9
4 791 676,9
4 791 676,9
24 612 632,6
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и СВсего:
0
0
188 839,3
965 317,9
997 652,2
1 186 110,8
1 183 107,9
1 183 107,9
1 183 107,9
1 183 107,9
1 183 107,9
9 253 459,7
054
Средства федерального бюджета
0
0
188 839,3
965 317,9
997 652,2
1 186 110,8
1 183 107,9
1 183 107,9
1 183 107,9
1 183 107,9
1 183 107,9
9 253 459,7
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и СВсего:
0
0
0
0
9 518,9
13 584,6
13 312,9
13 312,9
13 312,9
13 312,9
13 312,9
89 668,0
054
Средства федерального бюджета
0
0
0
0
9 518,9
13 584,6
13 312,9
13 312,9
13 312,9
13 312,9
13 312,9
89 668,0
Реализация отдельных мероприятий в сфере здравоохранения города МосквыВсего:
0
0
0
0
168 977,4
115 136,9
0
0
0
0
0
284 114,3
054
Средства федерального бюджета
0
0
0
0
168 977,4
115 136,9
0
0
0
0
0
284 114,3
Медицинская помощь, предоставляемая за счет средств бюджета города Москвы гражданам, не идентифицированным и не застрахованным в системе обязательного медицинского страхования; обеспечение эвакуации иногородних граждан, больных психическими заболеваниямиВсего:
0
0
0
0
43 706,6
0
0
0
0
0
0
43 706,6
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
0
0
43 706,6
0
0
0
0
0
0
43 706,6
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего:
0
0
46 845 949,9
37 701 382,9
32 971 708,9
29 139 848,8
29 139 848,8
29 339 848,8
29 339 848,8
29 339 848,8
29 339 848,8
293 051 474,1
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
46 845 949,9
37 701 382,9
32 971 708,9
29 139 848,8
29 139 848,8
29 339 848,8
29 339 848,8
29 339 848,8
29 339 848,8
293 051 474,1
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средствВсего:
0
0
6 496 048,9
4 117 362,6
4 888 031,0
1 046 540,8
1 046 540,8
1 046 540,8
1 046 540,8
1 046 540,8
1 046 540,8
21 888 024,3
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
6 496 048,9
4 117 362,6
4 888 031,0
1 046 540,8
1 046 540,8
1 046 540,8
1 046 540,8
1 046 540,8
1 046 540,8
21 888 024,3
Проведение текущего ремонта государственными учреждениямиВсего:
0
0
0
0
678 151,7
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
768 151,7
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
0
0
678 151,7
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
768 151,7
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезомВсего:
0
0
764 695,0
859 555,7
7 787 348,9
8 542 730,4
8 541 148,1
8 641 148,1
8 641 148,1
8 641 148,1
8 641 148,1
61 060 070,5
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
764 695,0
859 555,7
7 619 378,5
8 463 615,7
8 463 615,7
8 563 615,7
8 563 615,7
8 563 615,7
8 563 615,7
60 425 323,4
054
Средства федерального бюджета
0
0
0
0
167 970,4
79 114,7
77 532,4
77 532,4
77 532,4
77 532,4
77 532,4
634 747,1
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителяВсего:
0
0
0
0
167 970,4
79 114,7
77 532,4
77 532,4
77 532,4
77 532,4
77 532,4
634 747,1
054
Средства федерального бюджета
0
0
0
0
167 970,4
79 114,7
77 532,4
77 532,4
77 532,4
77 532,4
77 532,4
634 747,1
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение забот, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего:
0
0
761 901,5
852 708,6
7 437 563,0
8 399 448,7
8 399 448,7
8 499 448,7
8 499 448,7
8 499 448,7
8 499 448,7
59 848 865,3
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
761 901,5
852 708,6
7 437 563,0
8 399 448,7
8 399 448,7
8 499 448,7
8 499 448,7
8 499 448,7
8 499 448,7
59 848 865,3
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средствВсего:
0
0
2 793,5
6 847,1
75 035,1
39 167,0
39 167,0
39 167,0
39 167,0
39 167,0
39 167,0
319 677,7
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
2 793,5
6 847,1
75 035,1
39 167,0
39 167,0
39 167,0
39 167,0
39 167,0
39 167,0
319 677,7
Проведение текущего ремонта государственными учреждениямиВсего:
0
0
0
0
106 780,4
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
256 780,4
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
0
0
106 780,4
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
256 780,4
Предоставление услуг по оказанию специализированной высокотехнологичной медицинской помощиВсего:
0
0
979 692,0
1 482 439,0
2 377 119,6
2 476 092,0
2 476 092,0
2 476 092,0
2 476 092,0
2 476 092,0
2 476 092,0
19 695 802,6
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
979 692,0
1 482 439,0
2 377 119,6
2 476 092,0
2 476 092,0
2 476 092,0
2 476 092,0
2 476 092,0
2 476 092,0
19 695 802,6
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощиВсего:
0
0
18 762 500,8
153 052,1
463 027,8
4 488 733,8
4 150 594,3
4 114 268,7
4 114 268,7
4 114 268,7
4 114 268,7
44 474 983,6
054 509 806
Расходы бюджета города Москвы
0
0
18 762 500,8
153 052,1
463 027,8
4 488 733,8
4 150 594,3
4 114 268,7
4 114 268,7
4 114 268,7
4 114 268,7
44 474 983,6
Реализация мероприятий по развитию службы скорой медицинской помощи города МосквыВсего:
0
0
425 645,0
239,5
250 605,9
974 613,8
631 474,3
595 148,7
595 148,7
595 148,7
595 148,7
4 663 173,3
054 509 806
Расходы бюджета города Москвы
0
0
425 645,0
239,5
250 605,9
974 613,8
631 474,3
595 148,7
595 148,7
595 148,7
595 148,7
4 663 173,3
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего:
0
0
18 283 995,3
95 377,1
37 938,8
3 399 120,0
3 399 120,0
3 399 120,0
3 399 120,0
3 399 120,0
3 399 120,0
38 812 031,2
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
18 283 995,3
95 377,1
37 938,8
3 399 120,0
3 399 120,0
3 399 120,0
3 399 120,0
3 399 120,0
3 399 120,0
38 812 031,2
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средствВсего:
0
0
52 860,5
57 435,5
174 483,1
115 000,0
120 000,0
120 000,0
120 000,0
120 000,0
120 000,0
999 779,1
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
52 860,5
57 435,5
174 483,1
115 000,0
120 000,0
120 000,0
120 000,0
120 000,0
120 000,0
999 779,1
Совершенствование системы оказания паллиативной помощи взрослым жителям города МосквыВсего:
0
0
0
0
850 927,0
1 451 228,3
1 451 228,3
1 551 228,3
1 551 228,3
1 551 228,3
1 551 228,3
9 958 296,8
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
0
0
850 927,0
1 451 228,3
1 451 228,3
1 551 228,3
1 551 228,3
1 551 228,3
1 551 228,3
9 958 296,8
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего:
0
0
0
0
774 423,2
1 433 228,3
1 433 228,3
1 533 228,3
1 533 228,3
1 533 228,3
1 533 228,3
9 773 793,0
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
0
0
774 423,2
1 433 228,3
1 433 228,3
1 533 228,3
1 533 228,3
1 533 228,3
1 533 228,3
9 773 793,0
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средствВсего:
0
0
0
0
40 866,8
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
58 866,8
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
0
0
40 866,8
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
58 866,8
Проведение текущего ремонта государственными учреждениямиВсего:
0
0
0
0
35 637,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
125 637,0
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
0
0
35 637,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
125 637,0
Развитие службы крови и ее компонентовВсего:
0
0
1 939 235,5
1 928 878,5
2 530 406,1
2 867 090,3
2 867 090,3
2 867 090,3
2 867 090,3
2 867 090,3
2 867 090,3
23 601 061,9
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
1 939 235,5
1 928 878,5
2 530 406,1
2 867 090,3
2 867 090,3
2 867 090,3
2 867 090,3
2 867 090,3
2 867 090,3
23 601 061,9
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего:
0
0
1 750 760,4
1 909 693,7
2 403 774,5
2 838 383,5
2 838 383,5
2 838 383,5
2 838 383,5
2 838 383,5
2 838 383,5
23 094 529,6
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
1 750 760,4
1 909 693,7
2 403 774,5
2 838 383,5
2 838 383,5
2 838 383,5
2 838 383,5
2 838 383,5
2 838 383,5
23 094 529,6
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средствВсего:
0
0
188 475,1
19 184,8
126 631,6
28 706,8
28 706,8
28 706,8
28 706,8
28 706,8
28 706,8
506 532,3
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
188 475,1
19 184,8
126 631,6
28 706,8
28 706,8
28 706,8
28 706,8
28 706,8
28 706,8
506 532,3
Развитие службы трансплантацииВсего:
0
0
0
0
256 068,7
282 962,4
282 962,4
282 962,4
282 962,4
282 962,4
282 962,4
1 953 843,1
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
0
0
256 068,7
282 962,4
282 962,4
282 962,4
282 962,4
282 962,4
282 962,4
1 953 843,1
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего:
0
0
0
0
256 068,7
282 962,4
282 962,4
282 962,4
282 962,4
282 962,4
282 962,4
1 953 843,1
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
0
0
256 068,7
282 962,4
282 962,4
282 962,4
282 962,4
282 962,4
282 962,4
1 953 843,1
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средствВсего:
0
0
34 555,0
2 142,0
0
0
0
0
0
0
0
36 697,0
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
34 555,0
2 142,0
0
0
0
0
0
0
0
36 697,0
Проведение капитального ремонта государственными учреждениямиВсего:
0
0
0
0
24 880,0
0
0
0
0
0
0
24 880,0
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
0
0
24 880,0
0
0
0
0
0
0
24 880,0
Предоставление услуг гемодиализа для населения по договору с Обществом с ограниченной ответственностью "Центр Диализа"Всего:
0
0
304 497,0
299 044,8
350 845,5
0
0
0
0
0
0
954 387,3
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
304 497,0
299 044,8
350 845,5
0
0
0
0
0
0
954 387,3
Предоставление услуг гемодиализа для населения по договору с Обществом с ограниченной ответственностью "Компания "Фесфарм"Всего:
0
0
666 929,0
997 046,1
1 165 503,2
0
0
0
0
0
0
2 829 478,3
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
666 929,0
997 046,1
1 165 503,2
0
0
0
0
0
0
2 829 478,3
Возмещение затрат автономной некоммерческой организации "Центральная клиническая больница Святителя Алексия Митрополита Московского Московской Патриархии Русской Православной Церкви" на приобретение медицинских изделийВсего:
0
0
0
0
20 000,0
0
0
0
0
0
0
20 000,0
054
Расходы бюджета города Москвы
0
0
0
0
20 000,0
0
0
0
0
0
0
20 000,0
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниямиВсего:
0
0
0
0
30 018,9
0
0
0
0
0
0
30 018,9
054
Средства федерального бюджета
0
0
0
0
30 018,9
0
0
0
0
0
0
30 018,9
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниямиВсего:
0
0
273 271,7
0
0
0
0
0
0
0
0
273 271,7
054
Средства федерального бюджета
0
0
273 271,7
0
0
0
0
0
0
0
0
273 271,7
Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджетаВсего:
0
0
0
205 659,2
0
0
0
0
0
0
0
205 659,2
054
Средства федерального бюджета
0
0
0
205 659,2
0
0
0
0
0
0
0
205 659,2
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учрежденийВсего:
0
0
39 398 484,2
5 843 284,1
0
0
0
0
0
0
0
45 241 768,3
054
Средства федерального бюджета
0
0
39 398 484,2
5 843 284,1
0
0
0
0
0
0
0
45 241 768,3
Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощиВсего:
0
0
290 021,8
233 149,9
318 806,6
0
0
0
0
0
0
841 978,3
054
Средства федерального бюджета
0
0
290 021,8
233 149,9
318 806,6
0
0
0
0
0
0
841 978,3
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощиВсего:
0
0
616 914,0
0
0
0
0
0
0
0
0
616 914,0
054
Средства федерального бюджета
0
0
616 914,0
0
0
0
0
0
0
0
0
616 914,0
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2016Этап 2: 01.01.2017-31.12.2018Этап 3: 01.01.2019-31.12.2020
Таблица 4