Постановление Правительства Москвы от 2 августа 2013 г. N 509-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 2 сентября 2011 г. N 408-ПП" стр. 12

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыСоздание единого парковочного пространства.
Цели подпрограммыОрганизация регулируемого парковочного пространства для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети и ограничения числа поездок на личном автомобильном транспорте в центральную часть города.
Задачи подпрограммы1. Сокращение нарушений правил дорожного движения и правил пользования городскими парковками при размещении транспортных средств на объектах городской парковки за счет применения мер администрирования.2. Обеспечение населения местами хранения автомобильного транспорта.3. Формирование перехватывающих парковок для легкового автомобильного транспорта.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Ед. изм.
Значения
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Создание единого парковочного пространства.
01З0000.01 Количество введенных в эксплуатацию машиномест, в том числе:
тыс. м/м
238,310
213,198
160,819
90,924
89,540
01З0000.02 Количество автомобилей, паркующихся с нарушением ПДД в пределах центра города
тыс. м/м
43,8
32
15
10
0
Ответственный исполнитель подпрограммыДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Соисполнители подпрограммыДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И КОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016
Финансовое обеспечение подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Создание единого парковочного пространства.
761, 780, 806, 814, 824, 826, 840
Всего, в т.ч.:
29 877 723,7
38 195 537,3
44 267 661,4
1 479 768,7
791 493,4
114 612 184,5
- бюджет города Москвы
2 248 611,0
810 518,9
834 400,0
848 444,8
519 900,0
5 261 874,7
- средства федерального бюджета
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
- средства юридических и физических лиц
27 629 112,7
37 385 018,4
43 433 261,4
631 323,9
271 593,4
109 350 309,8
Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети
806, 814
Всего
27 985 905,4
37 885 018,4
43 933 261,4
1 131 323,9
791 493,4
111 727 002,5
бюджет города Москвы
356 792,7
500 000,0
500 000,0
500 000,0
519 900,0
2 376 692,7
юридические лица
27 629 112,7
37 385 018,4
43 433 261,4
631 323,9
271 593,4
109 350 309,8
Обустройство парковочных мест на дворовых территориях
778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991
Всего
1 882 933,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1 882 933,6
бюджет города Москвы
1 882 933,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1 882 933,6
Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
780
Всего
8 884,7
310 518,9
334 400,0
348 444,8
0,0
1 002 248,4
бюджет города Москвы
8 884,7
310 518,9
334 400,0
348 444,8
0,0
1 002 248,4
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016
Таблица 9

Паспорт подпрограммы "Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг."

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыОрганизация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы.
Цели подпрограммыПовышение эффективности управления транспортными потоками, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, предотвращение автомобильных заторов, снижение аварийности на дорогах.
Задачи подпрограммы1. Адаптивное управление светофорными объектами (перекрестками).2. Сбор и анализ данных о параметрах транспортных потоков.3. Информирование участников дорожного движения о складывающейся ситуации, в том числе выбор вариантов и расчет маршрутов движения.4. Повышение безопасности дорожного движения.5. Бесперебойное движение наземного городского пассажирского транспорта.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Ед. изм.
Значения
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы.
01И0000.01. Доля территории города Москвы, охваченная интеллектуальной транспортной системой
%
45
100
100
100
100
Ответственный исполнитель подпрограммыДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Соисполнители подпрограммыДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016
Финансовое обеспечение подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы.
163, 778, 780, 806, 824
Всего, в т.ч.:
6 796 165,6
15 185 978,6
4 875 707,9
4 664 267,6
6 011 906,3
37 534 026,0
- бюджет города Москвы
5 816 465,6
13 694 470,2
4 815 707,9
4 602 767,6
6 011 906,3
34 941 317,6
- средства федерального бюджета
979 700,0
95 000,0
60 000,0
61 500,0
0,0
1 196 200,0
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
- средства юридических и физических лиц
1 396 508,4
1 396 508,4
Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений.
780
Всего
1 536 850,6
4 041 430,2
4 121 616,1
4 294 724,0
2 011 906,3
16 006 527,2
бюджет города Москвы
1 536 850,6
4 041 430,2
4 121 616,1
4 294 724,0
2 011 906,3
16 006 527,2
Создание интеллектуальной транспортной системы
780
Всего
3 838 313,2
8 790 000,0
600 000,0
210 000,0
4 000 000,0
17 438 313,2
бюджет города Москвы
3 838 313,2
8 790 000,0
600 000,0
210 000,0
4 000 000,0
17 438 313,2
Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование. Разработка информационных сервисов, направленных на улучшение предоставления транспортных услуг населению
780
Всего
286 941,3
2 196 508,4
28 215,0
29 400,0
0,0
2 541 064,7
бюджет города Москвы
286 941,3
800 000,0
28 215,0
29 400,0
0,0
1 144 556,3
средства юридических и физических лиц
1 396 508,4
1 396 508,4
Возмещение операторам технического осмотра недополученных доходов в связи с проведением без взимания платы технического осмотра транспортных средств
780
Всего
13 820,5
63 040,0
65 876,8
68 643,6
0,0
211 380,9
бюджет города Москвы
13 820,5
63 040,0
65 876,8
68 643,6
0,0
211 380,9
Мероприятия по приобретению передвижных диагностических линий для проведения технического осмотра транспортных средств
780
Всего
140 540,0
0,0
0,0
0,0
0,0
140 540,0
бюджет города Москвы
140 540,0
0,0
140 540,0
Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 гг.
780
Всего
979 700,0
95 000,0
60 000,0
61 500,0
0,0
1 196 200,0
средства федерального бюджета
979 700,0
95 000,0
60 000,0
61 500,0
0,0
1 196 200,0
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016
Таблица 10

Паспорт подпрограммы "Развитие новых видов транспорта" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг."

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыРазвитие новых видов транспорта.
Цели подпрограммы1. Сокращение времени прибытия специальных команд воздушным транспортом к местам чрезвычайных происшествий, обеспечение возможности полетов в хозяйственных и коммерческих целях.2. Развитие велосипедного транспорта как средства для деловых поездок.
Задачи подпрограммы1. Создание опорной наземной инфраструктуры вертолетных посадочных площадок во всех административных округах города Москвы.2. Формирование инфраструктуры для развития велосипедного транспорта.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Ед. изм.
Значения
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Развитие новых видов транспорта.
01К0000.01 Ввод велотранспортной сети
км
12,9
16,3
20,9
17
11,8
01К0000.02 Сокращение времени прибытия спасательных команд (санитарных, пожарных, полицейских).
мин.
30
30
26
20
15
Ответственный исполнитель подпрограммыДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ
Соисполнители подпрограммыДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016
Финансовое обеспечение подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Развитие новых видов транспорта.
761, 780, 806, 814, 824, 840
Всего, в т.ч.:
6 484 029,2
4 084 486,5
4 813 140,0
9 925 801,9
3 209 690,0
28 517 147,6
- бюджет города Москвы
202 305,2
307 203,7
313 500,0
326 667,0
30 000,0
1 179 675,9
- средства федерального бюджета
494 000,0
2 482 570,8
2 295 130,0
6 399 814,9
-
11 671 515,7
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
- средства юридических и физических лиц
5 787 724,0
1 294 712,0
2 204 510,0
3 199 320,0
3 179 690,0
15 665 956,0
Создание объектов инфраструктуры воздушного транспорта
780
Всего
6 281 724,0
3 687 282,8
4 499 640,0
9 599 134,9
3 209 690,0
27 277 471,7
бюджет города Москвы
30 000,0
30 000,0
средства федерального бюджета
494 000,0
2 482 570,8
2 295 130,0
6 399 814,9
-
11 671 515,7
средства юридических и физических лиц
5 787 724,0
1 204 712,0
2 204 510,0
3 199 320,0
3 179 690,0
15 575 956,0
Обустройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок
814
Всего
202 305,2
397 203,7
313 500,0
326 667,0
0,0
1 239 675,9
бюджет города Москвы
202 305,2
307 203,7
313 500,0
326 667,0
0,0
1 149 675,9
780
средства юридических и физических лиц
90 000,0
90 000,0
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016
Таблица 11

Паспорт подпрограммы "Пешеходная доступность объектов городской инфраструктуры" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг."

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПешеходная доступность объектов городской инфраструктуры
Цели подпрограммыСоздание удобных, коротких пешеходных связей между объектами городской инфраструктуры (социально-культурного, бытового, торгового назначения)
Задачи подпрограммыФормирование удобных пешеходных дорожек и прогулочных пешеходных зон в центральной и других частях города.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Ед. изм.
Значения
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Пешеходная доступность объектов городской инфраструктуры
01Л0000.01. Строительство пешеходных дорожек.
км
32,9
32,9
38,1
38,1
38,1
Ответственный исполнитель подпрограммыДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ
Соисполнители подпрограммыДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016
Финансовое обеспечение подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Пешеходная доступность объектов городской инфраструктуры
814, 778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992
ВсегоРасходы на реализацию мероприятия предусмотрены в подпрограмме "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть" мероприятия Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйство, в том числе обустройство выделенных полос для движения общественным транспортом
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016
Приложение 2
к Государственной программе города Москвы
"Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг."

Сведения о планируемых значениях натуральных показателей Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг."

Таблица 1
Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий
Наименование показателя
ГРБС
Ед. измерения
Фактические и плановые значения
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг."0100000.01 Объем перевозок в городском и пригородном сообщении
780
млрд. пассажиров в год
4,79
5,03
5,19
5,46
5,66
5,87
6,33
0100000.02 Среднее время поездки на общественном транспорте в утренние и вечерние часы "пик" из жилых районов до "мест приложения труда"
780
мин.
67
67
67
65,5
62,3
57,9
51,9
0100000.03 Уровень перегрузки городского пассажирского транспорта при въезде в пределы Третьего транспортного кольца в часы "пик"
780
%
22,6
23,8
25
23,9
22,1
15,2
2,8
0100000.04 Провозная способность общественного транспорта в часы "пик" в одном направлении
780
млн. пассажиромест в час
1,56
1,56
1,56
1,56
1,64
1,64
1,65
0100000.05 Доля населения, регулярно пользующегося общественным транспортом
780
%
44
45
45
45
45
46
47
0100000.06 Доля пользователей личного автомобильного транспорта при въезде в пределы Третьего транспортного кольца в часы "пик"
780
%
12
12
12
11,8
11,3
10,1
8
0100000.07 Доля поездок на общественном и личном транспорте в часы "пик" менее 60 мин
780
%
42
42
42
51
57
63
65
0100000.08 Система городской мультиязычной навигации и информационного обеспечения иностранных граждан
780
%
-
-
-
20
40
70
100
0100000.09 Среднее время в пути в аэропорт из центра города
780
мин.
60
60
60
60
55
55
52
Подпрограмма 01А. Общественный транспорт "Метрополитен"01А0000.01 Объем перевозок
780
млрд. пассажиров в год
2,35
2,39
2,46
2,48
2,52
2,57
2,8
01А0000.02 Протяженность линий метрополитена
780
км
301,3
305,6
314,1
328,1
346
376,7
406
01А0000.03 Доля населения, проживающего в зоне транспортной доступности от станций метрополитена в радиусе 2 км
780
%
77,2
78,8
80
80,7
81,6
83
85
01А0000.04 Средняя наполняемость вагонов метро в утренние и вечерние часы "пик"
780
человек на кв. м
5,2
5,2
5,1
5
4,9
4,71
4,53
01А0000.05 Количество построенных станций метрополитена
806
ед.
4
3
3
7
9
15
14
Мероприятие 01А0100. Развитие линий метрополитена01А0100.01 Ввод новых линий метрополитена
806
км
11,3
4,5
8,5
14
17,9
30,7
29,3
01А0100.02 Приобретение подвижного состава на новые линии
780
ед.
24
80
124
142
304
480
568
01А0100.03 Приобретение подвижного состава на действующие линии метрополитена
780
ед.
-
80
216
200
88
-
-
01А0100.04 Количество замененных вентиляционных установок
780
шт.
25
75
72
89
60
60
60
01А0100.05 Количество замененных эскалаторов, выработавших ресурс
780
шт.
9
-
11
0
15
9
16
Мероприятие 01А0300. Возмещение затрат ГУП "Московский метрополитен" в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на Московской монорельсовой транспортной системе01А0300.01 Плановое количество перевезенных пассажиров
780
тыс. пассажиров
4300
4300
4484,6
4460
4760
4990
5240
Мероприятие 01А0400. Возмещение затрат ГУП "Московский метрополитен" на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте01А0400.01 Оснащение вестибюлей метрополитена инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности
780
%
-
50
50
100
100
100
100
01А0400.02 Оснащение вестибюлей метрополитена инженерно-технической системой обеспечения транспортной безопасности
780
%
-
-
-
-
100
100
100
Подпрограмма 01Б. Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"01Б0000.01 Объем перевозок.
780
млрд. пассажиров в год
2
2
2,1
2,32
2,44
2,56
2,68
01Б0000.02 Доля подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта, приспособленного для перевозки маломобильных групп населения
780
%
29
48
60,43
65
70
75
80
01Б0000.03 Средняя скорость полуэкспрессных маршрутов общественного транспорта на выделенных полосах
780
км/ч.
-
24,27
21,4
26
28
30
30
01Б0000.04 Средний интервал движения наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы "пик"
780
мин.
7,7
7,5
7,3
7
6,5
6,3
6
01Б0000.05 Среднее наполнение салона в утренние и вечерние часы "пик"
780
человек на кв. м свободной площади пола
4,8
4,7
4,68
4,6
4,5
4,3
4,1
01Б0000.06 Средняя скорость общественного транспорта в часы "пик"
780
км/ч.
14,85
14,81
14,79
15,0
15,5
16,5
18
01Б0000.07 Выполнение расписания наземного городского пассажирского транспорта
780
%
98
98
98,5
98
98
98
98
01Б0000.08 Легальное такси
780
ед./100 тыс. человек
-
91
183
275
345
390
430
01Б0000.09 Доля маршрутов наземного городского пассажирского транспорта, доступных для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения
780
%
32
40
76
76
80
81
85
Мероприятие 01Б0100. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений01Б0100.01 Услуга по осуществлению экспозиционно-выставочной деятельности ГБУ "Музей ретро-автомобилей"
780
человек
40000
40000
49954
50000
50000
50000
50000
01Б0100.02 Услуга по осуществлению просветительской и образовательной деятельности ГБУ "Музей ретро-автомобилей"
780
человек
5000
5000
6387
5700
5700
5700
5700
01Б0100.03 Работа по хранению, изучению систематизации предметов, ценностей и научно-технических достижений, имеющих историческое и культурное значение в области отечественного и зарубежного автомобилестроения
780
ед.
60
60
60
60
60
60
60
01Б0100.04 Количество выявленных случаев безбилетного проезда пассажиров*(4)
780
пассажир
1351899
2090964
143856
300000
700000
630000
550000
01Б0100.05 Количество действующих разрешений на осуществление таксомоторных перевозок
780
ед.
-
12168
24385
31000
37400
43000
50000
Мероприятие 01Б0200. Возмещение затрат ГУП "Мосгортранс" по перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, связанных с обеспечением проведения массовых мероприятий01Б0200.01 Количество специальных маршрутов автобусов по перевозке пассажиров без оплаты проезда
780
маршрут
41
41
41
42
42
42
42
Мероприятие 01Б0300. Расчеты в рамках Соглашения с Московской областью01Б0300.01 Количество поездок льготных категорий пассажиров
780
млн. поездок
59,3
74,1
65,3
63,1
63,9
65,7
65,7
Мероприятие 01Б0400. Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Дирекция Московского транспортного узла"01Б0400.01 Количество проведенных мероприятий по развитию транспортной системы города Москвы и Московской области
780
шт.
-
-
345
201
201
201
201
Мероприятие 01Б0500. Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта01Б0500.01 Приобретение трамваев
780
ед.
23
-
-
67
70
50
100
01Б0500.02 Приобретение троллейбусов (в том числе за счет собственных средств)
780
ед.
110
52
312
76
16
984
74
01Б0500.03 Приобретение автобусов (в том числе за счет собственных средств)
780
ед.
971
1498
1261
120 (565)
41 (320)
-1017
-541
01Б0500.04 Приобретение подвижного состава за счет инвестиций частных перевозчиков
780
ед.
-
-
-
10
430
860
1290
Мероприятие 01Б0600. Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта01Б0600.01 Вводимые в эксплуатацию трамвайные депо
806
шт.
-
-
-
-
2
-
2
01Б0600.02 Вводимые в эксплуатацию автобусные, троллейбусные парки, открытые стоянки
806
шт.
-
-
-
1
4
1
6
Мероприятие 01Б0700. Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта01Б0700.01 Строительство конечных станций городского пассажирского транспорта
806
ед.
-
-
0
3
5
2
1
01Б0700.02 Строительство конечных станций экспресс-маршрутов
806
шт.
-
-
-
-
10
-
-
01Б0700.03 Обустройство (реконструкция, ремонт) конечных станций
814
шт.
-
-
0
90
-
-
-
Мероприятие 01Б0800. Развитие троллейбусной контактной сети и тяговых подстанций01Б0800.01 Строительство троллейбусных линий
806
км
-
-
0
-
7,5
8,5
-
Мероприятие 01Б0900. Развитие иных объектов инфраструктуры ГУП "Мосгортранс"01Б0900.01 Восстановление и модернизация трамвайных путей
780
км одиночного пути
24,68
18,562
43,549
67,583
63,005
26,9
26,9
Мероприятие 01Б1000. Создание инфраструктуры скоростного трамвая01Б1000.01 Ввод линий скоростного трамвая
806
км
-
-
-
-
63,5
65
-
01Б1000.02 Модернизация трамвайных путей
806
км одиночного пути
12,76
4,37
9,88
1,39
-
-
-
Мероприятие 01Б1100. Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение транспортных средств, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения в сфере таксомоторных перевозок01Б1100.01 Количество автомобилей, приобретенных на условиях лизинга для организации таксомоторных перевозок
780
ед.
-
-
85
4000
5000
6000
7000
Мероприятие 01Б1200. Развитие легковых таксомоторных перевозок01Б1200.01 Количество привлеченных легковых автомобилей-такси
780
ед.
-
-
12100
7100
6300
5800
4500
Подпрограмма 01В. Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт"01В0000.01 Объем перевозок (городское и пригородное сообщение)
780
млрд. пассажиров в год
0,48
0,55
0,63
0,64
0,7
0,73
0,85
01В0000.02 Средний интервал движения пригородных пассажирских поездов в утренние и вечерние часы "пик"
780
мин.
7
6,9
5,9
5,9
5,6
5,4
5,3
01В0000.03 Выполнение расписания пригородного пассажирского транспорта
780
%
99
99
99
99
99
99
99
01В0000.04 Закрытие или перепрофилирование грузовых дворов
780
шт.
-
-
-
-
-
5
-
Мероприятие 01В0100. Развитие объектов инфраструктуры малого кольца Московской железной дороги01В0100.01 Организация пассажирского сообщения по Малому кольцу МЖД (ввод в эксплуатацию транспортно-пересадочных узлов)
780
шт.
-
-
-
-
-
31
-
01В0100.02 Строительство дополнительных главных путей
780
км
-
-
45,87
13,9
50,5
60,33
48
Мероприятие 01В0200. Возмещение организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов, возникающих при установлении Правительством Москвы цен (тарифов) на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровня01В0200.01 Объем транспортной работы
780
вагоно-км
10809372
10809372
10809372
11555624
11555624
11555624
11555624
Мероприятие 01В0300. Возмещение затрат ОАО "РЖД" на проведение работ по благоустройству и созданию интеллектуальной комплексной системы безопасности на привокзальных площадях01В0300.01 Количество вокзалов с благоустроенной привокзальной территорией и комплексной системой безопасности
780
ед.
-
-
5
-
-
-
-
Мероприятие 01В0400. Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания"01В0400.01 Обустройство остановочных пунктов, оборудованных АСОКУПЭ (автоматизированная система оплаты контроля и учета проезда в пригородных поездах)
780
шт.
-
-
10
10
15
14
-
01В0400.02 Закупка подвижного состава (переоборудование вагонов)
780
поезд (вагон)
-
-
-
5 (308)
-
-
-
01В0400.03 Приобретение и установка автоматов по продаже билетов
780
шт.
-
-
500
650
-
-
500
01В0400.04 Обустройство остановочных пунктов
780
шт.
-
-
-
-
563
-
-
Мероприятие 01В0500. Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Аэроэкспресс"01В0500.01 Закупка подвижного состава (двухэтажные вагоны)
780
вагон
-
-
-
-
-
88 (43)
30
01В0500.02 Строительство ж/д терминала в аэропорту "Домодедово"
780
шт.
-
-
-
-
1
-
-
01В0500.03 Модернизация комплексов локомотивных депо
780
шт.
-
-
-
-
-
1
-
Мероприятие 01В0600. Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания"01В0600.01 Приобретение и установка автоматов по продаже билетов
780
шт.
-
-
52
25
10
-
-
01В0600.02 Приобретение контрольно-кассовой техники
780
шт.
-
-
-
431
-
-
-
01В0400.03 Обустройство остановочных пунктов, оборудованных АСОКУПЭ (автоматизированная система оплаты контроля и учета проезда в пригородных поездах)
780
шт.
-
-
-
4
-
-
-
Подпрограмма 01Г. Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт"01Г0000.01 Ежегодный объем перевозок пассажиров
780
млн. человек
0,65
0,67
0,76
0,8
0,9
1
1,1
01Г0000.02 Годовой объем перевозок грузов
780
млн. тонн
3,1
3,4
3,5
4,1
4,9
5,7
6,5
Мероприятие 01Г0100. Обеспечение надежности объектов инфраструктуры ФГУП "Канал имени Москвы", в том числе реконструкция гидроузлов "Карамышево" и "Перерва"01Г0100.01 Количество отремонтированных шлюзов
780
ед.
-
-
2
-
-
-
-
Мероприятие 01Г0200. Модернизация Южного речного порта01Г0200.01 Модернизация Южного речного порта
780
шт.
-
-
1
-
-
-
-
Мероприятие 01Г0300. Реконструкция Северного речного вокзала и порта01Г0300.01 Реконструкция Северного речного вокзала
780
шт.
-
-
-
-
-
1
-
Мероприятие 01Г0400. Создание системы интермодальных пассажирских перевозок с использованием внутреннего водного транспорта01Г0400.01 Количество интермодальных маршрутов
780
ед.
-
-
-
2
2
3
4
01Г0400.02 Количество плав. средств речного такси
780
ед.
-
-
-
1
10
18
39
Подпрограмма 01Д. Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерно-транспортных сооружений).01Д0000.01 Плотность дорожной сети
780
км/кв. км
3,87
3,9
3,95
4
4,12
4,2
4,28
01Д0000.02 Средняя протяженность перегруженных участков магистралей
780
км
535
536
533,5
525
507
500
491
01Д0000.03 Средняя скорость транспортных средств на вылетных магистралях в утренние и вечерние часы "пик"
780
км/ч.
17
17
17
18
19
20
20
01Д0000.04 Пропускная способность радиальных направлений
780
тыс. машин в час
74
74
74
105
108
111
114
01Д0000.05 Коэффициент перепробега автомобильного транспорта
780
1,58
1,58
1,56
1,5
1,47
1,44
1,42
01Д0000.06 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
778
%
30
23,34
23,34
16,37
16,37
16,37
16,37
01Д0000.07 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения на присоединенных территориях
992
%
-
-
100
100
97
85
80
01Д0000.08 Протяженность выделенных полос для движения общественного транспорта (нарастающим итогом)
780
км
2,25
93,1
158,1
213,7
242,3
242,3
242,3
01Д0000.09 Доля улично-дорожной сети, убранной в нормативные сроки
778
%
-
-
95
95
95,5
96
97
01Д0000.10 Доля площади объектов дорожного хозяйства, с которых снег утилизирован в течение трех суток после снегопада, в общей площади объектов дорожного хозяйства при выпадении 6 см.
778
%
-
-
80
80
80,5
81
82
Мероприятие 01Д0100. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства, в том числе обустройство выделенных полос для движения общественного транспорта01Д0100.01 Строительство и реконструкция дорог
806
км
19,8
56,81
60,51
70
125
89,06
60
01Д0100.02 Строительство и реконструкция дорог на присоединенных территориях
509
км
-
-
-
41,7 (ПИР)
41,7
-
-
01Д0100.03 Количество построенных пешеходных переходов
806
ед.
7
49
23
50
50
50
50
01Д0100.04 Количество построенных искусственных сооружений
806
ед.
-
30
18
14
19
19
19
01Д0100.05 Строительство (обустройство) заездных карманов для общественного транспорта, посадочных площадок
814
ед.
-
-
235
720
600
-
-
01Д0100.06 Строительство (обустройство) отстойно-разворотных площадок для общественного транспорта с перехватывающими парковками
814
ед.
-
-
9
1
-
-
-
01Д0100.07 Устройство дополнительных парковочных мест
814
тыс. м/м
-
4,5
5,465
16,018
5
-
-
01Д0100.08 Обустройство выделенных полос делиниаторами для движения общественного транспорта
814
км
-
-
1,2
-
-
-
-
01Д0100.09 Обустройство пешеходных зон
814
км
-
-
1,9
57
10
-
-
01Д0100.10 Количество построенных баз хранения противогололедных материалов на присоединенных территориях
778
ед.
-
-
-
1
2
-
-
01Д0100.11 Устройство уширений правоповоротных съездов и правостороннего поворота на улично-дорожной сети
814
ед.
-
-
155
373
-
-
-
01Д0100.12 Локальные мероприятия на присоединенных территориях (устройство заездных карманов, устройство уширений правоповоротных съездов, прочие мероприятия*(1))
814
ед.
-
-
168/14/208
55/17/45
-
-
-
Мероприятие 01Д0200. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений01Д0200.01 Содержание объектов дорожного хозяйства (ГБУ "Автомобильные дороги")*(4)
778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991
тыс. кв. м
-
-
27774,12
31098,42
31860,92
31907,17
31995,92
01Д0200.01 Содержание объектов дорожного хозяйства на присоединенных территориях (ГБУ "Автомобильные дороги")*(4)
992
тыс. кв. м
-
-
3528,5
3528,5
3528,5
3528,5
3528,5
01Д0200.02 Содержание инженерно-транспортных сооружений (ГБУ "Гормост")*(4)
778
кв. м/ объект/ тыс. п.м. деформац. швов
2490721/ 38/-
2619889/ 38/-
2760102/ 38/ 1,994
2932858/ 41/ 5,044
3365742/ 42/ 3,000
3664242/ 42/ 3,000
3962724/ 42/ 3,000
01Д0200.03 Транспортировка и перемещение транспортных средств/ хранение транспортных средств (ГБУ "ГСПТС")*(4)
778
ед./ маш. час
141386/ 7083747
141386/ 7083747
154494/ 7985509
141386/ 7083747
141386/ 7083747
141386/ 7083747
141386/ 7083747
Мероприятие 01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства01Д0300.01 Капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства
778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991
тыс. кв. м
-
560
398,977
-
1365,9
1395,5
1648
01Д0300.02 Текущий ремонт объектов дорожного хозяйства
778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991
тыс. кв. м
10079
24158,78
22917,39
17261,634
16495,39
16868,67
17268,96
01Д0300.03 Ремонт объектов дорожного хозяйства Троицкого и Новомосковского административных округов (капитальный ремонт/ текущий ремонт)*(4)
778 992
тыс. кв. м
-
-
-
10,8/ 91,56
10,8/ 91,56
10,8/ 91,56
-
Мероприятие 01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства01Д0400.01 Продольная разметка объектов дорожного хозяйства
778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991
км. дорог
3506,6
3661,4
3684,595
3706,26
4053,14
4067,41
4080,5
01Д0400.02 Разметка пешеходных переходов
778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991
шт.
13981
14116
11081
14694
15300
15406
15506
01Д0400.03 Разметка остановок общественного транспорта
778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991
шт.
8386
8707
8572
9178
9311
9545
9839
Мероприятие 01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства01Д0500.01 Площадь убираемой территории
778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991
тыс. кв. м
89837,4
89837,4
62 063,33
58631,91
57869,41
57823,16
57734,41
01Д0500.12 Площадь убираемой территории Троицкого и Новомосковского административных округов
992
тыс. кв. м
-
-
4774,6
4774,6
4774,6
4774,6
4774,6
Мероприятие 01Д0600. Установка дорожных знаков01Д0600.01 Количество дорожных знаков
780
шт.
1100
1200
1079
1422
1564
1712
1845
Мероприятие 01Д0700. Иные расходы по развитию транспортной системы01Д0700.01 Выполнение услуг города (1. Разработка расценок, регламентов, нормативов, технологических карт. 2. Восстановление и ремонт бетонных барьерных ограждений, шумозащитных экранов, габионных сооружений, откосов, замена буферов безопасности, диагностика объектов улично-дорожной сети, эксперимент работы по ремонту и разметке дорог. 3. Оценка и прогнозирование погодных условий, создание благоприятных погодных условий в праздничные дни.
778
услуга
3
3
3
3
3
3
3
Мероприятие 01Д0800. Капитальный ремонт инженерно-транспортных сооружений01Д0800.01 Ремонт транспортных тоннелей и мостовых сооружений
778
шт.
6
2
2
4
9
9
10
01Д0800.02 Количество отремонтированных подмостовых пространств и помещений
778
ед.
-
-
1
1
1
1
2
01Д0800.03 Количество отремонтированных подземных пешеходных переходов и пешеходных мостов
778
шт.
-
-
5
3
10
10
10
01Д0800.04 Количество отремонтированных набережных фонтанов и других объектов благоустройства
778
шт.
1
-
1
4
7
6
7
Мероприятие 01Д0900. Обеспечение безопасности инженерных сооружений01Д0900.01 Количество оснащенных инженерных сооружений системами безопасности
778
ед.
-
-
0
98
73
61
-
Мероприятие 01Д1000. Возмещение затрат открытому акционерному обществу "Мосводоканал" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения01Д1000.01 Количество снегоплавных пунктов (ОАО "Мосводоканал")
778
шт.
28
28
35
35
35
35
35
Мероприятие 01Д1100. Возмещение затрат ГУП "Мосводосток" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения01Д1100.01 Количество снегоплавных средств (ГУП "Мосводосток")
778
шт.
13
13
13
13
13
13
13
Мероприятие 01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня01Д1200.01 Площадь выполненных работ
778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991
тыс. кв. м
-
-
3000
1569
1527,6
1588,7
-
Мероприятие 01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети01Д1300.01 Количество приобретенной техники
778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991
ед.
-
-
1647
-
-
-
-
Подпрограмма 01Е. Грузовой транспорт01Е0000.01 Численность грузового автопарка, работающего в городе
780
тыс. ед.
330,43
330,43
299,7
299,7
290
270
240
Мероприятие 01Е0100. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры01Е0100.01 Снижение величины транзитных грузовых перевозок через Москву к уровню 2012 года
780
%
-
-
-
10
15
20
25
Подпрограмма 01Ж. Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы01Ж0000.01 Доля крупных транспортно-пересадочных узлов, где время на пересадку пассажиров составляет не более 8-10 мин.
780
%
-
-
4,5
30
57
96,5
100
Мероприятие 01Ж0100. Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узлов01Ж0100.01 Количество введенных в эксплуатацию транспортно-пересадочных узлов (многоуровневые)
780
шт.
-
-
-
-
48*(2)
79*(2)
8*(4)
01Ж0100.02 Количество введенных в эксплуатацию транспортно-пересадочных узлов (плоскостные)
814
шт.
-
-
11
180
3
65
-
01Ж0100.03 Количество вводимых в эксплуатацию автовокзалов и автостанций
780
ед.
-
-
-
5
4
-
2
Мероприятие 01Ж0200. Возмещение затрат ОАО "РЖД" на проведение работ по проектированию, благоустройству, созданию систем безопасности и иных работ на территориях транспортно-пересадочных узлов01Ж0200.03 Проведение работ по благоустройству, созданию систем безопасности и иных работ на территориях транспортно-пересадочных узлов (количество привокзальных площадей/ количество транспортно-пересадочных узлов)
780
ед./ед.
-
-
-
4/7
0/10
0/10
0/28
Подпрограмма 01З. Создание единого парковочного пространства.01З0000.01 Количество введенных в эксплуатацию машиномест
806
тыс. м/м
107,302
630,066
238,31
213,198
160,819
90,924
89,54
01З0000.02 Количество автомобилей, паркующихся с нарушением Правил дорожного движения в пределах центра города
780
тыс. м/м
-
-
43,8
32
15
10
0
Мероприятие 01З0100. Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети01З0100.01 Количество введенных в эксплуатацию машиномест (капитальные)
806
тыс. м/м
33,871
64,696
53,618
76,734
80,231
80,424
80,54
01З0100.02 Строительство машиномест в границах улично-дорожной сети, в том числе парковки вблизи социальной сферы (плоскостные)
806
тыс. м/м
39,56
500,674
131,074
59,73
-
-
-
01З0100.03 Народный гараж
806
тыс. м/м
2,745
25,141
7
17,264
8,053
10,5
9
01З0100.05 Многоуровневые парковки
806
тыс. м/м
31,126
39,555
47,111
59,47
72,535
-
-
01З0100.06 Количество платных парковочных мест на улично-дорожной сети
814
тыс. м/м
-
-
0,545
12,022
21
53
53
01З0100.07 Количество введенных в эксплуатацию площадок для отстоя большегрузного автомобильного транспорта
814
ед.
-
-
1
7
-
-
-
01З0100.08 Обустройство стоянок для легковых автомобилей такси
814
ед.
-
-
220
172
108
-
-
01З0100.09 Привлечение эвакуаторов для перемещения транспортных средств, припаркованных с нарушением Правил дорожного движения
780
ед.
-
-
-
100
-
-
-
Мероприятие 01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях01З0200.01 Места организованного хранения автомобильного транспорта на внутридворовых и междомовых автостоянках
778
тыс. м/м
-
453,7
111,4
-
-
-
Мероприятие 01З0381. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений01З0381.01 Количество нарушений Правил дорожного движения и оплаты штрафов
780
штраф
-
-
8540
23000
10000
5000
7000
Подпрограмма 01И. Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы.01И0000.01 Доля территории города Москвы, охваченной интеллектуальной транспортной системой
780
%
-
30
45
100
100
100
100
Мероприятие 01И0100. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений.01И0100.01 Техническое обслуживание и ремонт оборудования интеллектуальной транспортной системы
780
шт.
-
-
2500
3000
3000
3000
3000
Мероприятие 01И0200. Создание интеллектуальной транспортной системы01И0200.01 Количество оснащенных аппаратурой GPS\ГЛОНАСС государственных пассажирских транспортных средств.
780
шт.
-
2257
8579
8579
100%
100%
100%
01И0200.02 Количество стационарных комплексов видеофиксации и нарушений Правил дорожного движения*(5)
780
ед.
-
150
600
800
-
-
-
01И0200.03 Количество мобильных комплексов видеофиксации и нарушений Правил дорожного движения*(5)
780
ед.
-
-
110
310
-
-
-
01И0200.04 Количество светофорных объектов, управляемых в составе интеллектуальной транспортной системы*(5)
780
шт.
-
-
922
1700
-
-
-
Мероприятие 01И0300. Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование01И0300.01 Разработка стратегических направлений развития транспортного комплекса Москвы*(4)
780
услуга
-
-
4
18
1
1
-
Мероприятие 01И0400. Возмещение операторам технического осмотра недополученных доходов в связи с проведением без взимания платы технического осмотра транспортных средств01И0400.01 Количество автовладельцев, которые имеют право на льготное прохождение тех. осмотра*(4)
780
тыс. ед.
113,1
86,9
42
43,3
44,6
45,9
47,3
Мероприятие 01И0500. Мероприятия по приобретению передвижных диагностических линий для проведения технического осмотра транспортных средств01И0500.01 Приобретение ГУП "Московская городская служба" передвижных диагностических линий
780
ед.
-
-
40
-
-
-
-
Мероприятие 01И0600. Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 гг.01И0600.01 Развитие материально-технической базы системы ГЛОНАСС на период до 2020 г.
780
% выполненных мероприятий
-
-
-
-
-
100
-
Подпрограмма 01К. Развитие новых видов транспорта.01К0000.01 Ввод велотранспортной сети
814
км
-
-
12,9
16,3
20,9
17
11,8
01К0000.02 Сокращение времени прибытия спасательных команд
780
мин.
30
30
30
30
26
20
15
Мероприятие 01К0200. Обустройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок01К0200.01 Количество велопарковочных мест
814
шт.
-
-
-
10450
1680
2380
2490
01К0200.01 Устройство пунктов велопроката
780
шт.
-
-
-
104
-
-
-
Мероприятие 01К0100. Создание объектов инфраструктуры воздушного транспорта01К0100.01 Ввод в эксплуатацию вертолетных площадок
780
шт.
-
-
24
2
2
2
2
01К0100.02 Развитие объектов инфраструктуры воздушного транспорта на территории города Москвы
780
% выполненных мероприятий
-
-
-
-
-
100
-
01К0100.03 Развитие материально-технической базы аэропорта "Внуково"
780
ед.
-
-
-
-
-
-
1
01К0100.04 Развитие материально-технической базы аэропорта "Остафьево"
780
ед.
-
-
-
-
-
-
1
Подпрограмма 01Л. Пешеходная доступность объектов городской инфраструктуры01Л0000.01 Строительство пешеходных дорожек.
778
км
32,9
32,9
38,1
38,1
38,1

Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг." на период до 2020 года

Таблица 2
Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий
Наименование показателя
ГРБС
Ед. измерения
Плановые значения
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
8
9
10
11
Государственная программа "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг."0100000.01 Объем перевозок в городском и пригородном сообщении
780
млрд. пассажиров в год
7,2
7,4
7,6
7,8
0100000.02 Среднее время поездки на общественном транспорте в утренние и вечерние часы "пик" из жилых районов до "мест приложения труда"
780
мин.
51
50,1
50
50
0100000.03 Уровень перегрузки городского пассажирского транспорта в часы "пик"
780
%
1,4
0
0
0
0100000.04 Провозная способность общественного транспорта в часы "пик"
780
млн. пассажиромест в час
1,68
1,71
1,75
1,78
0100000.05 Доля населения, регулярно пользующегося общественным транспортом
780
%
47
48
48
49
0100000.06 Доля пользователей личного автомобильного транспорта при въезде в пределы Третьего транспортного кольца в часы "пик"
780
%
8
8
8
8
0100000.07 Доля поездок на общественном и личном транспорте в часы "пик" менее 60 мин
780
%
66
68
68
68
0100000.08 Система городской мультиязычной навигации и информационного обеспечения иностранных граждан
780
%
100
100
100
100
0100000.09 Среднее время в пути в аэропорт из центра города
780
мин.
50
50
50
50
Подпрограмма 01А. Общественный транспорт "Метрополитен"01А0000.01 Объем перевозок
780
млрд. пассажиров в год
2,9
3
3,1
3,2
01А0000.02 Протяженность линий метрополитена
780
км
432,3
446,8
462,5
468,1
01А0000.03 Доля населения, проживающего в зоне транспортной доступности от станций метрополитена в радиусе 2 км
780
%
85
86
86,5
87
01А0000.04 Средняя наполняемость вагонов метро в утренние и вечерние часы "пик"
780
человек на кв. м
4,52
4,55
4,59
4,49
01А0000.05 Количество построенных станций метрополитена
806
ед.
10
10
5
3
Мероприятие 01А0100. Развитие линий метрополитена01А0100.01 Ввод новых линий метрополитена
806
км
22
14,5
15
5
01А0100.02 Приобретение подвижного состава на новые линии
780
ед.
352
232
200
-
01А0100.03 Приобретение подвижного состава на действующие линии метрополитена
780
ед.
128
192
184
176
01А0100.04 Количество замененных вентиляционных установок
780
шт.
60
60
60
60
01А0100.05 Количество замененных эскалаторов, выработавших ресурс
780
шт.
14
13
17
14
Мероприятие 01А0300. Возмещение затрат ГУП "Московский метрополитен" в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на Московской монорельсовой транспортной системе01А0300.01 Плановое количество перевезенных пассажиров
780
тыс. пассажиров
5240
5300
5300
5300
Мероприятие 01А0400. Возмещение затрат ГУП "Московский метрополитен" на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте01А0400.01 Оснащение вестибюлей метрополитена инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности
780
%
100
100
100
100
01А0400.02 Оснащение вестибюлей метрополитена инженерно-технической системой обеспечения транспортной безопасности
780
%
100
100
100
100
Подпрограмма 01Б. Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"01Б0000.01 Объем перевозок.
780
млрд. пассажиров в год
3,18
3,22
3,26
3,3
01Б0000.02 Доля подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта, приспособленного для перевозки маломобильных групп населения
780
%
80
84
88
92
01Б0000.03 Средняя скорость полуэкспрессных маршрутов общественного транспорта на выделенных полосах
780
км/ч.
30
30
30
30
01Б0000.04 Средний интервал движения наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы "пик"
780
мин.
5,9
5,8
5,6
5,5
01Б0000.05 Среднее наполнение салона в утренние и вечерние часы "пик"
780
человек на кв. м свободной площади пола
4
4
3,9
3,9
01Б0000.06 Средняя скорость общественного транспорта в часы "пик"
780
км/ч.
18
18,1
18,2
18,2
01Б0000.07 Выполнение расписания наземного городского пассажирского транспорта
780
%
98
98
98
98
01Б0000.08 Легальное такси
780
ед./100 тыс. человек
450
465
480
490
01Б0000.09 Доля маршрутов наземного городского пассажирского транспорта, доступных для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения
780
%
92
96
100
100
Мероприятие 01Б0100. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений01Б0100.01 Услуга по осуществлению экспозиционно-выставочной деятельности ГБУ "Музей ретро-автомобилей"
780
человек
50000
50000
50000
50000
01Б0100.02 Услуга по осуществлению просветительской и образовательной деятельности ГБУ "Музей ретро-автомобилей"
780
человек
5700
5700
5700
5700
01Б0100.03 Работа по хранению, изучению систематизации предметов, ценностей и научно-технических достижений, имеющих историческое и культурное значение в области отечественного и зарубежного автомобилестроения
780
ед.
60
60
60
60
01Б0100.04 Количество выявленных случаев безбилетного проезда пассажиров
780
пассажиров
510000
470000
430000
400000
01Б0100.05 Количество выданных разрешений на осуществление таксомоторных перевозок
780
ед.
55000
55000
55000
55000
Мероприятие 01Б0200. Возмещение затрат ГУП "Мосгортранс" по перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, связанных с обеспечением проведения массовых мероприятий01Б0200.01 Количество специальных маршрутов автобусов по перевозке пассажиров без оплаты проездов
780
маршрут
42
42
42
42
Мероприятие 01Б0300. Расчеты в рамках Соглашения с Московской областью01Б0300.01 Количество поездок льготных категорий пассажиров
780
млн. поездок
65,7
65,7
65,7
65,7
Мероприятие 01Б0400. Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Дирекция Московского транспортного узла"01Б0400.01 Количество проведенных мероприятий по развитию транспортной системы города Москвы и Московской области (2)
780
шт.
201
201
201
201
Мероприятие 01Б0500. Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта01Б0500.01 Приобретение трамваев
780
ед.
150
133
77
80
01Б0500.02 Приобретение троллейбусов
780
ед.
-
-
-
-
01Б0500.03 Приобретение автобусов (в том числе за счет собственных средств)
780
ед.
450
450
450
450
01Б0500.04 Приобретение подвижного состава за счет инвестиций частных перевозчиков
780
ед.
-
-
-
-
Мероприятие 01Б0600. Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта01Б0600.01 Вводимые в эксплуатацию трамвайные депо
806
шт.
*
*
*
*
01Б0600.02 Вводимые в эксплуатацию автобусные, троллейбусные парки, открытые стоянки
806
шт.
*
*
*
*
Мероприятие 01Б0700. Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта01Б0700.01 Строительство конечных станций городского пассажирского транспорта
806
ед.
*
*
*
*
01Б0700.02 Строительство конечных станций экспресс-маршрутов
806
шт.
*
*
*
*
01Б0700.03 Обустройство (реконструкция, ремонт) конечных станций
814
шт.
*
*
*
*
Мероприятие 01Б0800. Развитие троллейбусной контактной сети и тяговых подстанций01Б0800.01 Строительство троллейбусных линий
806
участок
*
*
*
*
Мероприятие 01Б0900. Развитие иных объектов инфраструктуры ГУП "Мосгортранс"01Б0900.01 Восстановление и модернизация трамвайных путей
780
км одиночного пути
-
-
-
-
Мероприятие 01Б1000. Создание инфраструктуры скоростного трамвая01Б1000.01 Ввод линий скоростного трамвая
806
км
*
*
*
*
01Б1000.02 Модернизация трамвайных путей
806
км одиночного пути
*
*
*
*
Мероприятие 01Б1100. Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение транспортных средств, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения в сфере таксомоторных перевозок01Б1100.01 Количество автомобилей, приобретенных на условиях лизинга для организации таксомоторных перевозок
780
ед.
8000
9000
10000
11000
Мероприятие 01Б1200. Развитие легковых таксомоторных перевозок01Б1200.01 Количество привлеченных легковых автомобилей-такси
780
ед.
4500
4500
4500
4500
Подпрограмма 01В. Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт"01В0000.01 Объем перевозок (городское и пригородное сообщение)
780
млрд. пассажиров в год
1,12
1,18,
1,24
1,3
01В0000.02 Средний интервал движения пригородных пассажирских поездов в утренние и вечерние часы "пик"
780
мин.
4,7
4,7
4,7
4,2
01В0000.03 Выполнение расписания пригородного пассажирского транспорта
780
%
99
99
99
99
01В0000.04 Закрытие или перепрофилирование грузовых дворов
780
шт.
*
*
*
*
Мероприятие 01В0100. Развитие объектов инфраструктуры малого кольца Московской железной дороги01В0100.01 Организация пассажирского сообщения по малому кольцу МЖД (ввод в эксплуатацию транспортно-пересадочных узлов
780
шт.
*
*
*
*
01В0100.02 Строительство дополнительных главных путей
780
км
*
*
*
*
Мероприятие 01В0200. Возмещение организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов, возникающих при установлении Правительством Москвы цен (тарифов) на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровня01В0200.01 Объем транспортной работы
780
вагоно-км
11555624
11555624
11555624
11555624
Мероприятие 01В0300. Возмещение затрат ОАО "РЖД" на проведение работ по благоустройству и созданию интеллектуальной комплексной системы безопасности на привокзальных площадях01В0300.01 Количество вокзалов с благоустроенной привокзальной территорией и комплексной системой безопасности
780
ед.
*
*
*
*
Мероприятие 01В0400. Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания"01В0400.01 Обустройство остановочных пунктов, оборудованных АСОКУПЭ (автоматизированная система оплаты контроля и учета проезда в пригородных поездах)
780
шт.
*
*
*
*
01В0400.02 Закупка подвижного состава
780
вагон
350
210
760
200
01В0400.03 Приобретение и установка автоматов по продаже билетов
780
шт.
*
*
*
*
01В0400.04 Обустройство остановочных пунктов
780
шт.
*
*
*
*
Мероприятие 01В0500. Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Аэроэкспресс"01В0500.01 Закупка подвижного состава (двухэтажные вагоны)
780
вагон
*
*
*
*
01В0500.02 Строительство ж/д терминала в аэропорту "Домодедово"
780
шт.
*
*
*
*
01В0500.03 Модернизация комплексов локомотивных депо
780
шт.
*
*
*
*
Мероприятие 01В0600. Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания"01В0600.01 Приобретение и установка автоматов по продаже билетов
780
шт.
*
*
*
*
01В0600.02 Приобретение контрольно-кассовой техники
780
шт.
*
*
*
*
01В0400.03 Обустройство остановочных пунктов, оборудованных АСОКУПЭ (автоматизированная система оплаты контроля и учета проезда в пригородных поездах)
780
шт.
*
*
*
*
-Подпрограмма 01Г. Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт"01Г0000.01 Ежегодный объем перевозок пассажиров
780
млн. человек
1,2
1,2
1,2
1,2
01Г0000.02 Годовой объем перевозок грузов
780
млн. тонн
6,5
6,5
6,5
6,5
Мероприятие 01Г0100. Обеспечение надежности объектов инфраструктуры ФГУП "Канал имени Москвы", в том числе реконструкция гидроузлов "Карамышево" и "Перерва"01Г0100.01 Количество отремонтированных шлюзов
780
ед.
-
-
-
-
Мероприятие 01Г0200. Модернизация Южного речного порта01Г0200.01 Модернизация Южного речного порта
780
шт.
-
-
-
-
Мероприятие 01Г0300. Реконструкция Северного речного вокзала и порта01Г0300.01 Реконструкция Северного речного вокзала
780
шт.
-
-
-
-
Мероприятие 01Г0400. Создание системы интермодальных пассажирских перевозок с использованием внутреннего водного транспорта01Г0400.01 Количество интермодальных маршрутов
780
ед.
3
3
3
3
01Г0400.02 Количество плав. средств речного такси
780
ед.
-
-
-
-
Подпрограмма 01Д. Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерно-транспортных сооружений).01Д0000.01 Плотность дорожной сети
780
км/кв. м
*
*
*
*
01Д0000.02 Средняя протяженность перегруженных участков магистралей
780
км
*
*
*
*
01Д0000.03 Средняя скорость транспортных средств на вылетных магистралях в утренние и вечерние часы "пик"
780
км/ч.
22
23
24
24
01Д0000.04 Пропускная способность радиальных направлений
780
тыс. машин в час
117
120
123
126
01Д0000.05 Коэффициент перепробега автомобильного транспорта
780
1,35
1,35
1,35
1,35
01Д0000.06 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
778
%
*
*
*
*
01Д0000.07 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения на присоединенных территориях
992
%
*
*
*
*
01Д0000.08 Протяженность выделенных полос для движения общественного транспорта (нарастающим итогом)
780
км
260
280
295
310
01Д0000.09 Доля улично-дорожной сети, убранной в нормативные сроки
778
%
*
*
*
*
01Д0000.10 Доля площади объектов дорожного хозяйства, с которых снег утилизирован в течение трех суток после снегопада в общей площади объектов дорожного хозяйства при выпадении 6 см.
778
%
*
*
*
*
Мероприятие 01Д0100. Строительство и реконструкции объектов дорожного хозяйства, в том числе обустройство выделенных полос для движения общественного транспорта01Д0100.01 Строительство и реконструкция дорог
806
км
*
*
*
*
01Д0100.02 Строительство и реконструкция дорог на присоединенных территориях
509
км
*
*
*
*
01Д0100.03 Количество построенных пешеходных переходов
806
ед.
*
*
*
*
01Д0100.04 Количество построенных искусственных сооружений
806
ед.
*
*
*
*
01Д0100.05 Строительство (обустройство) заездных карманов для общественного транспорта, посадочных площадок
814
ед.
*
*
*
*
01Д0100.06 Строительство (обустройство) отстойно-разворотных площадок для общественного транспорта с перехватывающими парковками
814
ед.
*
*
*
*
01Д0100.07 Устройство дополнительных парковочных мест
814
тыс. м/м
*
*
*
*
01Д0100.08 Обустройство выделенных полос делиниаторами для движения общественного транспорта
814
км
*
*
*
*
01Д0100.09 Обустройство пешеходных зон
814
км
*
*
*
*
01Д0100.10 Количество построенных баз хранения противогололедных материалов на присоединенных территориях
778
ед.
*
*
*
*
01Д0100.11 Устройство уширений правоповоротных съездов и правостороннего поворота на улично-дорожной сети
814
ед.
*
*
*
*
01Д0100.12 Локальные мероприятия на присоединенных территориях (устройство заездных карманов, устройство уширений правоповоротных съездов, прочие мероприятия)
814
ед.
*
*
*
*
Мероприятие 01Д0200. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений01Д0200.01 Содержание объектов дорожного хозяйства (ГБУ "Автомобильные дороги")
778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991
тыс. кв. м
*
*
*
*
01Д0200.01 Содержание объектов дорожного хозяйства на присоединенных территориях (ГБУ "Автомобильные дороги")
992
тыс. кв. м
*
*
*
*
01Д0200.02 Содержание инженерно-транспортных сооружений (ГБУ "Гормост")
778
кв. м/ объект/ тыс. п.м. дефермац.# швов
*
*
*
*
01Д0200.03 Транспортировка и перемещение транспортных средств/ хранение транспортных средств (ГБУ "ГСПТС")
778
ед./ маш. час
*
*
*
*
Мероприятие 01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства01Д0300.01 Капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства
778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991
тыс. кв. м
*
*
*
*
01Д0300.02 Текущий ремонт объектов дорожного хозяйства
778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991
тыс. кв. м
*
*
*
*
01Д0300.12 Ремонт объектов дорожного хозяйства Троицкого и Новомосковского административных округов (капитальный ремонт/текущий ремонт)
778 992
тыс. кв. м
*
*
*
*
Мероприятие 01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства01Д0400.01 Продольная разметка объектов дорожного хозяйства
778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991
км дорог
*
*
*
*
01Д0400.02 Разметка пешеходных переходов
778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991
шт.
*
*
*
*
01Д0400.03 Разметка остановок общественного транспорта
778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991
шт.
*
*
*
*
Мероприятие 01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства01Д0500.01 Площадь убираемой территории
778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991
тыс. кв. м.
*
*
*
*
01Д0500.12 Площадь убираемой территории Троицкого и Новомосковского административных округов
992
тыс. кв. м
*
*
*
*
Мероприятие 01Д0600. Установка дорожных знаков01Д0600.01 Количество дорожных знаков
780
шт.
*
*
*
*
Мероприятие 01Д0700. Иные расходы по развитию транспортной системы01Д0700.01 Выполнение услуг города (1. Разработка расценок, регламентов, нормативов, технологических карт. 2. Восстановление и ремонт бетонных барьерных ограждений, шумозащитных экранов, габионных сооружений, откосов, замена буферов безопасности, диагностика объектов улично-дорожной сети, эксперимент работы по ремонту и разметке дорог. 3. Оценка и прогнозирование погодных условий, создание благоприятных погодных условий в праздничные дни.
778
услуга
*
*
*
*
Мероприятие 01Д0800. Капитальный ремонт инженерно-транспортных сооружений01Д0800.01 Ремонт транспортных тоннелей и мостовых сооружений
778
шт.
9
10
9
10
01Д0800.02 Количество отремонтированных подмостовых пространств и помещений
778
ед.
1
1
1
1
01Д0800.03 Количество отремонтированных подземных пешеходных переходов и пешеходных мостов
778
шт.
10
10
11
12
01Д0800.04 Количество отремонтированных набережных фонтанов и других объектов благоустройства
778
шт.
3
5
5
6
Мероприятие 01Д0900. Обеспечение безопасности инженерных сооружений01Д0900.01 Количество оснащенных инженерных сооружений системами безопасности
778
ед.
70
70
70
70
Мероприятие 01Д1000. Возмещение затрат открытому акционерному обществу "Мосводоканал" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения01Д1000.01 Количество снегоплавных пунктов (ОАО "Мосводоканал")
778
шт.
35
35
35
35
Мероприятие 01Д1100. Возмещение затрат ГУП "Мосводосток" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения01Д1100.01 Количество снегоплавных средств (ГУП "Мосводосток")
778
шт.
13
13
13
13
Мероприятие 01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня01Д1200.01 Площадь выполненных работ
778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991
тыс. кв. м
*
*
*
*
Мероприятие 01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети01Д1300.01 Количество приобретенной техники
778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991
ед.
*
*
*
*
Подпрограмма 01Е. Грузовой транспорт01Е0000.01 Численность грузового автопарка, работающего в городе
780
тыс. ед.
200
170
140
115
Мероприятие 01Е0100. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры01Е0100.01 Снижение величины транзитных грузовых перевозок через Москву к уровню 2012 года
780
%
30
30
30
30
Подпрограмма 01Ж. Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы01Ж0000.01 Доля крупных транспортно-пересадочных узлов, где время на пересадку пассажиров составляет не более 8-10 мин.
780
%
100
100
100
100
Мероприятие 01Ж0100. Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узлов01Ж0100.01 Количество введенных в эксплуатацию транспортно-пересадочных узлов (многоуровневые)
780
шт.
8
7
7
7
01Ж0100.02 Количество введенных в эксплуатацию транспортно-пересадочных узлов (плоскостные)
814
шт.
*
*
*
*
01Ж0100.03 Количество вводимых в эксплуатацию автовокзалов и автостанций
780
ед.
-
-
-
-
Мероприятие 01Ж0200. Возмещение затрат ОАО "РЖД" на проведение работ по проектированию, благоустройству, созданию систем безопасности и иных работ на территориях транспортно-пересадочных узлов01Ж0200.03 Проведение работ по благоустройству, созданию систем безопасности и иных работ на территориях транспортно-пересадочных узлов (количество привокзальных площадей/ количество транспортно-пересадочных узлов)
780
ед./ед.
-
-
-
-
Подпрограмма 01З. Создание единого парковочного пространства.01З0000.01 Количество введенных в эксплуатацию машиномест
806
тыс. м/м
*
*
*
*
01З0000.02 Количество автомобилей, паркующихся с нарушением Правил дорожного движения в пределах центра города
780
тыс. м/м
-
-
-
-
Мероприятие 01З0100. Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети01З0100.01 Количество введенных в эксплуатацию машиномест (капитальные)
806
тыс. м/м
*
*
*
*
01З0100.02 Строительство машиномест в границах улично-дорожной сети, в том числе парковки вблизи социальной сферы
806
тыс. м/м
*
*
*
*
01З0100.03 Народный гараж
806
тыс. м/м
*
*
*
*
01З0100.05 Многоуровневые парковки
806
тыс. м/м
*
*
*
*
01З0100.06 Количество платных парковочных мест на улично-дорожной сети
814
тыс. м/м
*
*
*
*
01З0100.07 Количество введенных в эксплуатацию площадок для отстоя большегрузного автомобильного транспорта
814
ед.
*
*
*
*
01З0100.08 Обустройство стоянок для легковых автомобилей такси
814
ед.
*
*
*
*
01З0100.09 Привлечение эвакуаторов для перемещения транспортных средств, припаркованных с нарушением Правил дорожного движения
780
ед.
-
-
-
-
Мероприятие 01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях01З0200.01 Места организованного хранения автомобильного транспорта на внутридворовых и междомовых автостоянках
778
тыс. м/м
-
-
-
-
Мероприятие 01З0381. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений01З0381.01 Количество нарушений Правил дорожного движения и оплаты штрафов
780
штраф
1000
1000
1000
1000
Подпрограмма 01И. Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы.01И0000.01 Доля территории города Москвы, охваченной интеллектуальной транспортной системой
780
%
100
100
100
100
Мероприятие 01И0100. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений.01И0100.01 Техническое обслуживание и ремонт оборудования интеллектуальной транспортной системы
780
шт.
3000
3000
3000
3000
Мероприятие 01И0200. Создание интеллектуальной транспортной системы01И0200.01 Количество оснащенных аппаратурой GPS\ГЛОНАСС государственных пассажирских транспортных средств.
780
%
100
100
100
100
01И0200.02 Количество стационарных комплексов видеофиксации и нарушений Правил дорожного движения*(5)
780
ед.
-
-
-
-
01И0200.03 Количество мобильных комплексов видеофиксации и нарушений Правил дорожного движения*(5)
780
ед.
-
-
-
-
01И0200.04 Количество светофорных объектов, управляемых в составе интеллектуальной транспортной системы*(5)
780
шт.
-
-
-
-
Мероприятие 01И0300. Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование01И0300.01 Разработка стратегических направлений развития транспортного комплекса Москвы*(4)
780
услуга
-
-
-
-
Мероприятие 01И0400. Возмещение операторам технического осмотра недополученных доходов в связи с проведением без взимания платы технического осмотра транспортных средств01И0400.01 Количество автовладельцев, которые имеют право на льготное прохождение тех. осмотра*(4)
780
тыс. ед.
48,7
50,2
51,7
47,3
Мероприятие 01И0500. Мероприятия по приобретению передвижных диагностических линий для проведения технического осмотра транспортных средств01И0500.01 Приобретение ГУП "Московская городская служба" передвижных диагностических линий
780
ед.
-
-
-
-
Мероприятие 01И0600. Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 гг.01И0600.01 Развитие материально-технической базы системы ГЛОНАСС на период до 2020 г.
Подпрограмма 01К. Развитие новых видов транспорта.01К0000.01 Ввод велотранспортной сети
814
км
*
*
*
*
01К0000.02 Сокращение времени прибытия спасательных команд
780
мин.
15
15
15
15
Мероприятие 01К0200. Обустройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок01К0200.01 Количество велопарковочных мест
814
шт.
*
*
*
*
01К0200.01 Устройство пунктов велопроката
780
шт.
-
-
-
-
Мероприятие 01К0100. Создание объектов инфраструктуры воздушного транспорта01К0100.01 Ввод в эксплуатацию вертолетных площадок
780
шт.
-
-
-
-
01К0100.02 Развитие объектов инфраструктуры воздушного транспорта на территории города Москвы
780
*
*
*
*
01К0100.03 Развитие материально-технической базы аэропорта "Внуково"
780
ед.
*
*
*
*
01К0100.04 Развитие материально-технической базы аэропорта "Остафьево"
780
ед.
*
*
*
*
Подпрограмма 01Л. Пешеходная доступность объектов городской инфраструктуры01Л0000.01 Строительство пешеходных дорожек.
778
км
-
-
-
-
*(1) - прочие мероприятия - устройство пешеходных переходов, устройство транспортных удерживающих ограждений, реконструкция отстойно-разворотных площадок, включая уширения.
*(2) - количество многоуровневых (капитальных) ТПУ, планируемых к строительству, в том числе и на базе плоскостных ТПУ.
*(4) - количество уточняется ежегодно.
*(5) - нарастающим итогом.
(2) - в данный показатель входят мероприятия Рабочих групп, Общественного совета при АНО "Дирекция московского транспортного узла", мероприятия по обследованию грузовых дворов железнодорожных станций, станций Малого кольца Московской железной дороги, предприятий, примыкающих к Малому кольцу Московской железной дороги, объездов автомобильных дорог, трамвайных путей и проведение выставок.
"-" - значения показателя не планировалось.
* Исполнителями мероприятий (ГРБС) сведения о планируемых натуральных показателях не представлены в связи с отсутствием информации об объемах финансирования и расчетных прогнозных потребностях в соответствующих объектах.
Приложение 3
к Государственной программе города Москвы
"Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг."

Финансовое обеспечение Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг." за счет средств бюджета города Москвы

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий
Участники Государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.
ЦСР
РзПр
ГРБС
ВР
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.Всего
100000
X
X
X
269 881 308,1
367 252 871,5
373 439 804,8
395 691 262,6
390 068 879,7
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
100000
X
163
X
4 162 240,0
3 360 900,0
3 187 800,0
0
0
ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
100000
X
509
X
0
5 190 000,0
0
0
12 965 100,0
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ
100000
X
761
X
845 034,2
1 117 282,5
0
0
4 000 000,0
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
100000
X
778
X
27 584 500,8
33 228 665,6
29 031 759,4
30 251 093,1
30 517 618,1
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
100000
X
780
X
21 460 761,7
22 870 466,1
20 521 356,9
19 313 719,5
20 255 612,7
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
100000
X
806
X
172 029 566,5
264 589 807,5
278 607 190,0
312 686 900,0
290 853 940,1
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ
100000
X
814
X
6 265 551,3
12 188 247,4
12 245 015,3
2 339 305,9
0
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
100000
X
901
X
4 756 876,0
3 176 783,3
4 034 812,5
4 204 274,6
4 216 086,4
ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
100000
X
911
X
3 889 686,9
2 549 854,1
3 210 979,0
3 345 840,1
3 623 125,6
ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
100000
X
921
X
1 396 453,8
692 516,4
886 817,5
924 063,9
986 067,9
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
100000
X
931
X
3 526 293,4
2 188 175,3
2 758 546,0
2 874 405,1
2 773 897,7
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
100000
X
941
X
3 559 666,4
2 574 666,3
3 089 912,1
3 219 688,3
3 309 965,9
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
100000
X
951
X
3 872 172,3
1 923 647,7
2 302 202,0
2 398 894,5
2 268 567,5
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
100000
X
961
X
5 073 925,0
4 234 511,3
4 425 064,3
4 610 917,1
5 250 285,8
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
100000
X
971
X
3 587 487,4
2 133 268,1
2 756 949,7
2 872 741,7
2 968 543,3
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
100000
X
981
X
4 072 792,7
2 547 690,7
3 114 765,7
3 245 585,8
3 147 837,0
ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
100000
X
991
X
3 798 299,7
2 158 189,2
2 714 665,4
2 828 681,3
2 932 237,7
ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ
100000
X
992
X
0
528 200,0
551 969,0
575 151,7
0
Общественный транспорт "Метрополитен"Всего
01А0000
X
X
X
94 580 111,6
145 808 346,0
143 943 824,5
174 381 000,0
151 879 159,1
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
01А0000
X
780
X
914 256,0
1 092 856,0
1 142 034,5
1 190 000,0
1 145 159,1
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01А0000
X
806
X
93 665 855,6
144 715 490,0
142 801 790,0
173 191 000,0
150 734 000,0
Развитие линий метрополитенаВсего
01А0100
X
X
X
93 665 855,6
144 715 490,0
142 801 790,0
173 191 000,0
150 734 000,0
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01А0100. Развитие линий метрополитена
408
806
411
10 982 611,3
3 500 000,0
0
0
150 734 000,0
01А0100. Развитие линий метрополитена
408
806
422
82 683 244,3
141 215 490,0
142 801 790,0
173 191 000,0
0
Возмещение затрат ГУП "Московский метрополитен" в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на Московской монорельсовой транспортной системеВсего
01А0300
X
X
X
914 256,0
914 256,0
955 397,5
995 524,2
1 145 159,1
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
01А0300. Возмещение затрат ГУП "Московский метрополитен" в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на Московской монорельсовой транспортной системе
408
780
810
914 256,0
914 256,0
955 397,5
995 524,2
1 145 159,1
Возмещение затрат ГУП "Московский метрополитен" на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспортеВсего
01А0400
X
X
X
0
178 600,0
186 637,0
194 475,8
0
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
01А0400. Возмещение затрат ГУП "Московский метрополитен" на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте
408
780
810
0
178 600,0
186 637,0
194 475,8
0
Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"Всего
01Б0000
X
X
X
19 517 638,6
10 253 418,1
16 772 557,0
12 826 392,4
13 217 402,0
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01Б0000
X
163
X
4 021 700,0
3 360 900,0
3 187 800,0
0
0
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
01Б0000
X
780
X
14 411 695,4
5 342 518,1
11 689 757,0
10 526 392,4
10 771 602,0
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01Б0000
X
806
X
1 014 280,2
1 550 000,0
1 895 000,0
2 300 000,0
2 445 800,0
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ
01Б0000
X
814
X
69 963,0
0
0
0
0
Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учрежденийВсего
01Б0100
X
X
X
1 012 139,0
2 406 449,7
2 393 726,4
2 496 782,8
1 693 600,3
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
01Б0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
408
780
111
865 225,5
1 936 699,6
2 026 579,3
2 114 195,7
1 541 254,0
01Б0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
408
780
242
0
19 725,7
20 613,3
21 499,0
0
01Б0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
408
780
244
103 610,8
287 187,1
300 110,6
312 715,1
151 890,5
01Б0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
408
780
611
42 932,9
43 208,5
45 152,9
47 049,3
0
01Б0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
408
780
852
369,8
1 215,6
1 270,3
1 323,7
455,8
01Б0183. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями
408
780
612
0
118 413,2
0
0
0
Возмещение затрат ГУП "Мосгортранс" по перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, связанных с обеспечением проведения массовых мероприятийВсего
01Б0200
X
X
X
34 575,8
71 296,6
74 476,7
77 604,7
53 083,2
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
01Б0200. Возмещение затрат ГУП "Мосгортранс" по перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, связанных с обеспечением проведения массовых мероприятий
408
780
810
34 575,8
71 296,6
74 476,7
77 604,7
53 083,2
Расчеты в рамках Соглашения с Московской областьюВсего
01Б0300
X
X
X
799 163,1
826 875,0
864 084,4
900 375,9
957 211,1
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
01Б0300. Расчеты в рамках Соглашения с Московской областью
408
780
540
799 163,1
826 875,0
864 084,4
900 375,9
957 211,1
Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Дирекция московского транспортного узла"Всего
01Б0400
X
X
X
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
67 707,4
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
01Б0400. Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Дирекция московского транспортного узла"
408
780
630
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
67 707,4
Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспортаВсего
01Б0500
X
X
X
12 504 909,4
1 844 100,0
8 033 910,0
6 717 000,0
8 000 000,0
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
01Б0500. Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта
408
780
411
12 504 909,4
1 844 100,0
8 033 910,0
6 717 000,0
8 000 000,0
Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспортаВсего
01Б0600
X
X
X
479 624,1
1 150 000,0
1 195 000,0
1 700 000,0
1 766 300,0
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01Б0600. Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта
408
806
411
479 624,1
1 150 000,0
1 195 000,0
1 700 000,0
1 766 300,0
Обустройство конечных станций городского пассажирского транспортаВсего
01Б0700
X
X
X
79 949,8
400 000,0
600 000,0
500 000,0
519 500,0
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01Б0700. Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта
408
806
411
9 986,8
400 000,0
600 000,0
500 000,0
519 500,0
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ
01Б0700. Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта
408
814
244
69 963,0
0
0
0
0
Развитие троллейбусной контактной сети и тяговых подстанцийВсего
01Б0800
X
X
X
0
0
0
0
60 000,0
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01Б0800. Развитие троллейбусной контактной сети и тяговых подстанций
408
806
411
0
0
0
0
60 000,0
Развитие иных объектов инфраструктуры ГУП "Мосгортранс"Всего
01Б0900
X
X
X
4 021 700,0
3 360 900,0
3 187 800,0
0
0
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01Б0900. Развитие иных объектов инфраструктуры ГУП "Мосгортранс"
408
163
422
4 021 700,0
3 360 900,0
3 187 800,0
0
0
Создание инфраструктуры скоростного трамвая города МосквыВсего
01Б1000
X
X
X
524 669,3
0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01Б1000. Создание инфраструктуры скоростного трамвая города Москвы
408
806
411
524 669,3
0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение транспортных средств, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения в сфере таксомоторных перевозокВсего
01Б1100
X
X
X
908,1
133 796,8
263 559,5
274 629,0
0
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
01Б1100. Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение транспортных средств, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения в сфере таксомоторных перевозок
408
780
810
908,1
133 796,8
263 559,5
274 629,0
0
Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт"Всего
01В0000
X
X
X
450 000,0
1 980 102,9
2 069 207,5
2 156 114,2
2 296 945,3
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
01В0000
X
780
X
450 000,0
1 980 102,9
2 069 207,5
2 156 114,2
2 296 945,3
Возмещение организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов, возникающих при установлении органами государственной власти города Москвы цен (тарифов) на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровняВсего
01В0200
X
X
X
0
1 980 102,9
2 069 207,5
2 156 114,2
2 296 945,3
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
01В0200. Возмещение организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов, возникающих при установлении органами государственной власти города Москвы цен (тарифов) на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровня
408
780
810
0
1 980 102,9
2 069 207,5
2 156 114,2
2 296 945,3
Реализация проектов развития инфраструктуры Московского железнодорожного узлаВсего
01В0300
X
X
X
450 000,0
0
0
0
0
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
01В0300. Реализация проектов развития инфраструктуры Московского железнодорожного узла
408
780
810
450 000,0
0
0
0
0
Автомобильные дороги и улично-дорожная сетьВсего
01Д0000
X
X
X
146 480 292,0
191 867 768,0
202 088 842,6
197 847 237,2
215 583 567,0
ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0000
X
509
X
0
5 190 000,0
0
0
12 965 100,0
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0000
X
761
X
845 034,2
1 117 282,5
0
0
4 000 000,0
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0000
X
778
X
27 576 920,2
33 228 665,6
29 031 759,4
30 251 093,1
30 517 618,1
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0000
X
806
X
77 259 363,9
117 624 317,5
133 210 400,0
136 495 900,0
136 624 240,1
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0000
X
814
X
5 160 797,4
10 000 000,0
10 000 000,0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0000
X
901
X
4 196 863,6
3 176 783,3
4 034 812,5
4 204 274,6
4 216 086,4
ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0000
X
911
X
3 794 420,7
2 549 854,1
3 210 979,0
3 345 840,1
3 623 125,6
ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0000
X
921
X
1 371 605,2
692 516,4
886 817,5
924 063,9
986 067,9
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0000
X
931
X
3 269 364,6
2 188 175,3
2 758 546,0
2 874 405,1
2 773 897,7
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0000
X
941
X
3 516 366,8
2 574 666,3
3 089 912,1
3 219 688,3
3 309 965,9
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0000
X
951
X
3 779 206,5
1 923 647,7
2 302 202,0
2 398 894,5
2 268 567,5
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0000
X
961
X
5 031 755,4
4 234 511,3
4 425 064,3
4 610 917,1
5 250 285,8
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0000
X
971
X
3 258 267,7
2 133 268,1
2 756 949,7
2 872 741,7
2 968 543,3
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0000
X
981
X
4 027 861,6
2 547 690,7
3 114 765,7
3 245 585,8
3 147 831,0
ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0000
X
991
X
3 392 464,2
2 158 189,2
2 714 665,4
2 828 681,3
2 932 237,7
ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0000
X
992
X
0
528 200,0
551 969,0
575 151,7
0
Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйстваВсего
01Д0100
X
X
X
83 411 362,9
133 931 600,0
143 210 400,0
136 495 900,0
153 589 340,1
ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0100. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства
409
509
411
0
5 190 000,0
0
0
12 965 100,0
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0100. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства
409
761
411
845 034,2
1 117 282,5
0
0
4 000 000,0
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0100. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства
409
806
411
77 259 363,9
117 624 317,5
133 210 400,0
136 495 900,0
136 624 240,1
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0100. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства
409
814
411
5 153 521,5
10 000 000,0
10 000 000,0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0100. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства
409
901
411
7 024,4
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0100. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства
409
961
411
76 139,0
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0100. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства
409
981
411
70 279,9
0
0
0
0
Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учрежденийВсего
01Д0200
X
X
X
10 923 000,9
12 949 597,9
12 940 974,9
13 501 266,5
12 637 729,2
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
503
778
611
6 938 625,2
7 620 266,0
7 488 225,4
7 802 730,9
6 595 938,2
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
505
778
111
207 211,8
212 595,1
222 161,8
231 492,6
925 838,6
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
505
778
242
0
4 134,0
2 838,3
2 957,5
0
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
505
778
244
88 629,0
76 727,1
81 661,6
85 091,4
239 198,1
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
505
778
611
1 154 085,6
1 159 483,9
1 211 660,7
1 262 550,4
718 741,8
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
505
778
831
174,8
0
0
0
0
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
505
778
852
159,1
815,5
852,2
888
233,7
01Д0282. Приобретение оборудования государственными учреждениями
503
778
612
289 868,9
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
503
901
611
204 030,2
576 726,1
619 980,6
663 999,2
486 202,5
ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
503
911
611
101 822,7
398 635,1
416 573,7
434 069,8
397 873,7
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
503
911
612
14 120,9
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
503
921
611
295 294,0
424 844,4
443 962,4
462 563,8
567 834,8
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
503
921
612
3 037,1
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
503
931
611
167 838,6
350 411,9
366 180,4
381 559,9
450 714,9
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
503
931
612
6 778,4
0
0
0
0
01Д0282. Приобретение оборудования государственными учреждениями
503
931
612
57 120,7
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
503
941
611
338 129,1
534 603,9
555 774,1
577 960,1
658 335,5
01Д0282. Приобретение оборудования государственными учреждениями
503
941
612
3 602,8
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
503
951
611
203 062,3
271 281,6
283 489,3
295 395,8
293 570,4
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
503
951
612
2 084,9
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
503
961
611
211 826,9
393 662,8
411 494,4
428 769,9
419 981,6
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
503
961
612
13 822,4
0
0
0
0
01Д0282. Приобретение оборудования государственными учреждениями
503
961
612
6 547,4
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
503
971
611
266 428,8
360 247,8
245 784,0
256 107,0
309 852,2
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
503
981
611
85 369,3
195 174,1
203 956,9
212 523,2
103 766,9
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
503
981
612
11 544,2
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
503
991
611
224 739,4
369 988,6
386 379,1
402 607,0
469 646,3
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
503
991
612
2 926,0
0
0
0
0
01Д0282. Приобретение оборудования государственными учреждениями
503
991
612
24 120,4
0
0
0
0
Проведение капитального ремонта государственными учреждениямиВсего
01Д0283
X
X
X
111 140,1
0
0
0
0
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0283. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями
505
778
612
43 008,0
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0283. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями
503
951
612
3 600,0
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0283. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями
503
991
612
64 532,1
0
0
0
0
Ремонт объектов дорожного хозяйстваВсего
01Д0300
X
X
X
16 748 106,2
17 830 795,9
18 530 530,9
19 323 316,9
16 275 212,9
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства
503
778
243
30 514,3
40 000,0
41 800,0
43 555,6
2 531 413,3
01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства
503
778
244
4 588 488,6
9 237 215,3
5 624 501,8
5 860 730,9
3 511 569,2
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства
503
901
243
21 058,6
0
567 900,0
557 500,0
0
01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства
503
901
244
1 350 271,9
990 026,4
1 181 751,5
1 265 636,9
1 239 987,8
ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства
503
911
243
224 384,2
0
419 289,0
103 912,8
0
01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства
503
911
244
1 130 870,5
936 237,2
1 105 460,3
1 484 875,9
1 103 552,5
ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства
503
921
243
21 726,4
0
187 500,0
194 900,0
0
01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства
503
921
244
278 106,0
222 341,2
207 984,4
217 194,8
300 180,8
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства
503
931
243
50 174,2
0
0
0
0
01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства
503
931
244
974 590,1
697 130,0
1 200 403,7
1 250 820,7
850 726,8
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства
503
941
243
9 844,1
0
0
0
0
01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства
503
941
244
1 163 472,6
905 097,2
1 345 212,3
1 401 711,2
955 217,9
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства
503
951
243
42 159,8
0
674 467,4
683 773,0
0
01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства
503
951
244
1 783 016,0
638 028,5
284 262,5
315 223,6
677 704,3
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства
503
961
243
328 064,9
970 105,5
818 880,3
740 523,3
1 123 018,4
01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства
503
961
244
1 310 544,4
748 384,7
874 291,3
1 038 265,1
1 234 871,7
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства
503
971
244
1 012 612,0
725 859,4
1 286 207,6
1 340 228,4
903 900,0
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства
503
981
243
173 368,5
0
185 433,5
193 221,7
173 564,6
01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства
503
981
244
1 058 513,3
822 130,5
1 126 121,8
1 173 418,9
780 556,1
ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства
503
991
244
1 196 325,8
798 240,0
1 294 563,5
1 348 935,1
888 949,5
ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства
503
992
521
0
100 000,0
104 500,0
108 889,0
0
Разметка объектов дорожного хозяйстваВсего
01Д0400
X
X
X
1 571 767,9
1 715 005,1
1 746 116,2
1 819 452,9
1 880 940,9
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства
503
778
244
710 422,5
702 727,5
734 350,2
765 192,9
1 036 401,9
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства
503
901
244
132 112,4
125 848,6
131 511,8
137 035,3
104 404,4
ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства
503
911
244
73 440,3
108 790,3
113 685,9
118 460,7
102 305,7
ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства
503
921
244
38 854,7
28 004,3
29 264,5
30 493,6
41 611,5
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства
503
931
244
79 939,7
86 129,9
90 005,7
93 786,0
71 434,1
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства
503
941
244
104 246,3
143 617,7
150 080,5
156 383,8
134 125,2
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства
503
951
244
79 149,9
110 919,8
69 847,0
72 780,5
55 434,1
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства
503
961
244
90 481,7
132 991,0
138 975,6
144 812,6
110 265,4
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства
503
971
244
87 028,4
92 588,3
96 754,8
100 818,5
73 718,9
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства
503
981
244
121 580,7
91 826,3
95 958,5
99 988,7
75 301,9
ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства
503
991
244
54 511,3
91 561,4
95 681,7
99 700,3
75 937,8
Содержание объектов дорожного хозяйстваВсего
01Д0500
X
X
X
20 329 830,9
18 798 869,3
19 799 050,2
20 599 335,8
23 611 519,3
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства
503
778
244
6 831 965,7
8 333 801,4
8 598 982,0
8 960 138,9
7 369 458,7
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства
503
901
244
1 837 266,0
1 376 182,2
1 420 808,6
1 462 503,1
2 385 491,7
01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства
503
901
831
2 797,8
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства
503
911
244
1 608 493,2
1 020 858,2
1 066 796,8
1 111 602,3
2 019 393,7
ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства
503
921
244
209 939,4
16 659,8
17 409,5
18 185,7
76 440,8
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства
503
931
244
1 034 973,3
882 836,8
922 564,5
961 312,3
1 401 021,9
01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства
503
931
831
10,8
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства
503
941
244
1 296 583,5
951 347,5
997 045,2
1 040 077,6
1 562 287,3
01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства
503
941
831
659,9
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства
503
951
244
1 061 579,7
864 751,1
949 729,1
989 617,8
1 241 858,7
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства
503
961
244
2 392 775,6
1 937 700,6
2 127 431,0
2 202 286,8
2 362 148,7
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства
503
971
244
1 205 478,9
882 572,6
1 052 963,3
1 097 187,7
1 681 072,2
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства
503
981
244
1 628 697,2
1 237 893,2
1 293 598,4
1 347 929,4
2 014 641,5
ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства
503
991
244
1 218 574,7
866 065,9
904 252,8
942 231,5
1 497 704,1
01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства
503
991
831
35,2
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства
503
992
521
0
428 200,0
447 469,0
466 262,7
0
Установка дорожных знаковВсего
01Д0600
X
X
X
531,8
12 540,0
13 104,3
13 654,7
16 863,1
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0600. Установка дорожных знаков
503
778
244
531,8
12 540,0
13 104,3
13 654,7
16 863,1
Иные расходы по развитию транспортной системыВсего
01Д0700
X
X
X
651 155,2
820 841,0
857 778,8
893 805,6
1 053 659,3
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0700. Иные расходы по развитию транспортной системы
503
778
244
643 879,3
820 841,0
857 778,8
893 805,6
1 053 659,3
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0700. Иные расходы по развитию транспортной системы
503
814
244
7 275,9
0
0
0
0
Капитальный ремонт инженерно-транспортных сооруженийВсего
01Д0800
X
X
X
1 777 672,5
2 943 993,1
1 997 458,0
2 081 351,3
3 520 062,0
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0800. Капитальный ремонт инженерно-транспортных сооружений
503
778
243
523 811,0
0
0
0
3 520 062,0
01Д0801. Капитальный ремонт инженерно-транспортных сооружений
503
778
243
0
2 318 177,0
0
0
0
01Д0883. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями
503
778
612
1 253 861,5
625 816,1
1 997 458,0
2 081 351,3
0
Обеспечение безопасности инженерных сооруженийВсего
01Д0900
X
X
X
663 765,0
355 991,1
372 010,7
387 635,1
0
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д0900. Обеспечение безопасности инженерных сооружений
503
778
243
4 635,2
0
0
0
0
01Д0987. Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях
503
778
612
659 129,8
355 991,1
372 010,7
387 635,1
0
Возмещение затрат открытому акционерному обществу "Мосводоканал" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначенияВсего
01Д1000
X
X
X
1 244 680,0
1 211 981,0
1 266 520,1
1 319 714,0
2 444 625,4
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д1000. Возмещение затрат МГУП "Мосводоканал" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения
503
778
810
1 244 680,0
0
0
0
0
01Д1000. Возмещение затрат открытому акционерному обществу "Мосводоканал" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения
503
778
810
0
1 211 981,0
1 266 520,1
1 319 714,0
2 444 625,4
Возмещение затрат ГУП "Мосводосток" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначенияВсего
01Д1100
X
X
X
272 289,2
296 553,6
309 898,5
322 914,2
553 614,8
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д1100. Возмещение затрат ГУП "Мосводосток" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения
503
778
810
272 289,2
296 553,6
309 898,5
322 914,2
553 614,8
Понижение газонов до уровня бортового камняВсего
01Д1200
X
X
X
1 175 575,3
1 000 000,0
1 045 000,0
1 088 890,2
0
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня
503
778
243
177 013,4
199 000,0
207 955,0
216 689,1
0
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня
503
901
244
72 974,6
108 000,0
112 860,0
117 600,1
0
ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня
503
911
243
42 730,2
85 333,3
89 173,3
92 918,6
0
ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня
503
921
244
890,9
666,7
696,7
726
0
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня
503
931
243
260 021,8
171 666,7
179 391,7
186 926,2
0
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня
503
941
243
62 641,6
40 000,0
41 800,0
43 555,6
0
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня
503
951
243
59 354,8
38 666,7
40 406,7
42 103,8
0
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня
503
961
243
51 360,3
51 666,7
53 991,7
56 259,4
0
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня
503
971
244
117 391,9
72 000,0
75 240,0
78 400,1
0
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня
503
981
243
293 802,2
200 666,6
209 696,6
218 503,9
0
ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня
503
991
244
37 393,6
32 333,3
33 788,3
35 207,4
0
Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сетиВсего
01Д1300
X
X
X
7 599 414,1
0
0
0
0
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети
409
778
244
1 913 935,5
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети
409
901
244
569 327,7
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети
409
911
244
598 558,7
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети
409
921
244
523 756,7
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети
409
931
244
637 917,0
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети
409
941
244
537 186,9
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети
409
951
244
545 199,1
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети
409
961
244
550 192,8
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети
409
971
244
569 327,7
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети
409
981
244
584 706,3
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети
409
991
244
569 305,7
0
0
0
0
Грузовой транспортВсего
01Е0000
X
X
X
0
0
0
0
30 000,0
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
01Е0000
X
780
X
0
0
0
0
30 000,0
Развитие транспортно-логистической инфраструктурыВсего
01Е0100
X
X
X
0
0
0
0
30 000,0
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
01Е0100. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры
408
780
244
0
0
0
0
30 000,0
Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлыВсего
01Ж0000
X
X
X
585 884,1
2 531 043,7
2 601 765,3
2 702 639,4
500 000,0
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
01Ж0000
X
780
X
0
450 000,0
470 250,0
490 000,5
0
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01Ж0000
X
806
X
0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
500 000,0
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ
01Ж0000
X
814
X
585 884,1
1 881 043,7
1 931 515,3
2 012 638,9
0
Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узловВсего
01Ж0100
X
X
X
585 884,1
2 081 043,7
2 131 515,3
2 212 638,9
500 000,0
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01Ж0100. Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узлов
408
806
411
0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
500 000,0
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ
01Ж0100. Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узлов
408
814
244
585 884,1
1 881 043,7
1 931 515,3
2 012 638,9
0
Возмещение затрат ОАО "РЖД" на проведение работ по проектированию, благоустройству, созданию систем безопасности и иных работ на транспортно-пересадочных узлахВсего
01Ж0200
X
X
X
0
450 000,0
470 250,0
490 000,5
0
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
01Ж0200. Возмещение затрат ОАО "РЖД" на проведение работ по проектированию, благоустройству, созданию систем безопасности и иных работ на транспортно-пересадочных узлах
408
780
810
0
450 000,0
470 250,0
490 000,5
0
Создание единого парковочного пространстваВсего
01З0000
X
X
X
2 248 611,0
810 518,9
834 400,0
848 444,8
519 900,0
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01З0000
X
778
X
7 580,6
0
0
0
0
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
01З0000
X
780
X
8 884,7
310 518,9
334 400,0
348 444,8
0
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01З0000
X
806
X
90 066,8
500 000,0
500 000,0
500 000,0
519 900,0
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ
01З0000
X
814
X
246 601,6
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01З0000
X
901
X
560 012,4
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01З0000
X
911
X
95 266,2
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01З0000
X
921
X
24 848,6
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01З0000
X
931
X
256 928,8
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01З0000
X
941
X
43 299,6
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01З0000
X
951
X
92 965,8
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01З0000
X
961
X
42 169,6
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01З0000
X
971
X
329 219,7
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01З0000
X
981
X
44 931,1
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01З0000
X
991
X
405 835,5
0
0
0
0
Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сетиВсего
01З0100
X
X
X
356 792,7
500 000,0
500 000,0
500 000,0
519 900,0
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01З0100. Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети
408
806
411
90 066,8
500 000,0
500 000,0
500 000,0
519 900,0
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ
01З0100. Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети
503
814
244
246 601,6
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01З0100. Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети
503
931
243
3 004,8
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01З0100. Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети
503
971
244
17 119,5
0
0
0
0
Обустройство парковочных мест на дворовых территорияхВсего
01З0200
X
X
X
1 882 933,6
0
0
0
0
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях
503
778
244
7 580,6
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях
503
901
244
560 012,4
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях
503
911
244
95 266,2
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях
503
921
244
24 848,6
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях
503
931
244
253 924,0
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях
503
941
244
43 299,6
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях
503
951
243
92 965,8
0
0
0
0
01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях
503
951
244
0
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях
503
961
244
42 169,6
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях
503
971
244
312 100,2
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях
503
981
244
44 931,1
0
0
0
0
ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях
503
991
243
405 835,5
0
0
0
0
Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учрежденийВсего
01З0300
X
X
X
8 884,7
310 518,9
334 400,0
348 444,8
0
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
01З0381. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
408
780
111
8 862,3
169 379,0
178 681,2
188 059,5
0
01З0381. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
408
780
242
0
3 380,0
4 200,0
4 500,0
0
01З0381. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
408
780
244
22,4
137 759,9
151 518,8
155 885,3
0
Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системыВсего
01И0000
X
X
X
5 816 465,6
13 694 470,2
4 815 707,9
4 602 767,6
6 011 906,3
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01И0000
X
163
X
140 540,0
0
0
0
0
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
01И0000
X
780
X
5 675 925,6
13 694 470,2
4 815 707,9
4 602 767,6
6 011 906,3
Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего
01И0181
X
X
X
1 536 850,6
4 041 430,2
4 121 616,1
4 294 724,0
2 011 906,3
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
01И0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
408
780
111
880 606,6
1 567 504,5
1 706 188,1
1 851 170,8
1 129 013,9
01И0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
408
780
242
0
112 936,2
118 018,3
122 975,1
0
01И0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
408
780
243
523
0
0
0
0
01И0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
408
780
244
650 702,2
2 358 821,4
2 295 562,0
2 318 652,8
881 186,8
01И0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
408
780
831
158,2
0
0
0
0
01И0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
408
780
852
4 860,6
2 168,1
1 847,7
1 925,3
1 705,6
Создание интеллектуальной транспортной системыВсего
01И0200
X
X
X
3 838 313,2
8 790 000,0
600 000,0
210 000,0
4 000 000,0
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
01И0200. Создание интеллектуальной транспортной системы
408
780
411
3 838 313,2
8 790 000,0
600 000,0
210 000,0
4 000 000,0
Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование. Разработка информационных сервисов, направленных на улучшение предоставления транспортных услуг населениюВсего
01И0300
X
X
X
286 941,3
800 000,0
28 215,0
29 400,0
0
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
01И0300. Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование. Разработка информационных сервисов, направленных на улучшение предоставления транспортных услуг населению
408
780
241
62 260,0
0
0
0
0
01И0300. Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование. Разработка информационных сервисов, направленных на улучшение предоставления транспортных услуг населению
408
780
244
224 681,3
800 000,0
28 215,0
29 400,0
0
Возмещение операторам технического осмотра недополученных доходов в связи с проведением без взимания платы технического осмотра транспортных средствВсего
01И0400
X
X
X
13 820,5
63 040,0
65 876,8
68 643,6
0
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
01И0400. Возмещение операторам технического осмотра недополученных доходов в связи с проведением без взимания платы технического осмотра транспортных средств
408
780
810
13 820,5
63 040,0
65 876,8
68 643,6
0
Мероприятия по приобретению передвижных диагностических линий для проведения технического осмотра транспортных средствВсего
01И0500
X
X
X
140 540,0
0
0
0
0
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01И0500. Мероприятия по приобретению передвижных диагностических линий для проведения технического осмотра транспортных средств
408
163
422
140 540,0
0
0
0
0
Развитие новых видов транспортаВсего
01К0000
X
X
X
202 305,2
307 203,7
313 500,0
326 667,0
30 000,0
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01К0000
X
806
X
0
0
0
0
30 000,0
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ
01К0000
X
814
X
202 305,2
307 203,7
313 500,0
326 667,0
0
Создание объектов инфраструктуры воздушного транспортаВсего
01К0100
X
X
X
0
0
0
0
30 000,0
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
01К0100. Создание объектов инфраструктуры воздушного транспорта
408
806
411
0
0
0
0
30 000,0
Обустройство велосипедных дорожек и велосипедных парковокВсего
01К0200
X
X
X
202 305,2
307 203,7
313 500,0
326 667,0
0
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ
01К0200. Обустройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок
408
814
244
202 305,2
307 203,7
313 500,0
326 667,0
0
Приложение 4
к Государственной программе города Москвы
"Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг."

Объем финансовых ресурсов Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг."

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий
Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Государственная программа 01. Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.Всего
330 525 057,8
528 043 676,6
612 164 851,3
658 907 388,0
462 697 362,1
расходы бюджета города Москвы
269 881 308,1
367 252 871,50
373 439 804,80
395 691 262,60
390 068 879,7
средства федерального бюджета
15 197 157,8
59 767 770,80
41 000 530,0
38 348 314,9
2 424 200,00
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
средства юридических и физических лиц
45 446 591,9
101 023 034,3
197 724 516,5
224 867 810,5
70 204 282,4
Подпрограмма 01А. Общественный транспорт "Метрополитен"Всего
97 319 229,4
153 169 466,00
170 124 854,5
207 029 090,0
180 026 099,1
расходы бюджета города Москвы
94 580 111,6
145 808 346,00
143 943 824,50
174 381 000,00
151 879 159,1
средства федерального бюджета
0
3 393 300,00
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
средства юридических и физических лиц
2 739 117,8
3 967 820,00
26 181 030,0
32 648 090,0
28 146 940,0
Мероприятие 01А0100. Развитие линий метрополитенаВсего
96 404 973,4
148 683 310,0
168 982 820,0
205 839 090,0
178 880 940,0
расходы бюджета города Москвы
93 665 855,6
144 715 490,00
142 801 790,00
173 191 000,00
150 734 000,0
средства юридических и физических лиц
2 739 117,8
3 967 820,00
26 181 030,0
32 648 090,0
28 146 940,0
средства федерального бюджета
Мероприятие 01А0300. Возмещение затрат ГУП "Московский метрополитен" в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на Московской монорельсовой транспортной системеВсего
914 256,00
914 256,00
955 397,50
995 524,20
1 145 159,10
расходы бюджета города Москвы
914 256,00
914 256,00
955 397,50
995 524,20
1 145 159,10
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
Мероприятие 01А0400. Возмещение затрат ГУП "Московский метрополитен" на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспортеВсего
0
3 571 900,00
186 637,00
194 475,80
0
расходы бюджета города Москвы
0
178 600,00
186 637,00
194 475,80
0
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
0
3 393 300,00
Подпрограмма 01Б. Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"Всего
26 016 699,8
19 635 228,1
28 265 007,0
29 741 312,4
31 746 422,0
расходы бюджета города Москвы
19 517 638,6
10 253 418,10
16 772 557,00
12 826 392,40
13 217 402,0
средства федерального бюджета
45 057,8
501 000,0
353 500,0
-
-
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
средства юридических и физических лиц
6 454 003,4
8 880 810,0
11 138 950,0
16 914 920,0
18 529 020,0
Мероприятие 01Б0100. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего
1 012 139,00
2 288 036,5
2 393 726,40
2 496 782,80
1 693 600,30
расходы бюджета города Москвы
1 012 139,00
2 288 036,5
2 393 726,40
2 496 782,80
1 693 600,30
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
Мероприятие 01Б0183. Проведение капитального ремонта государственными учреждениямиВсего
-
118 413,2
-
-
-
расходы бюджета города Москвы
118 413,2
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
Мероприятие 01Б0200. Возмещение затрат ГУП "Мосгортранс" по перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, связанных с обеспечением проведения массовых мероприятийВсего
37 633,6
71 296,60
74 476,70
77 604,70
53 083,20
расходы бюджета города Москвы
34 575,8
71 296,60
74 476,70
77 604,70
53 083,20
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
3 057, 8
Мероприятие 01Б0300. Расчеты в рамках Соглашения с Московской областьюВсего
799 163,10
826 875,00
864 084,40
900 375,90
957 211,10
расходы бюджета города Москвы
799 163,10
826 875,00
864 084,40
900 375,90
957 211,10
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
Мероприятие 01Б0400. Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Дирекция Московского транспортного узла"Всего
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
67 707,40
расходы бюджета города Москвы
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
67 707,40
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
Мероприятие 01Б0500. Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспортаВсего
13 148 976,6
6 864 370,0
14 121 500,0
17 319 500,0
17 675 000,0
расходы бюджета города Москвы
12 504 909,4
1 844 100,00
8 033 910,00
6 717 000,00
8 000 000,00
средства юридических и физических лиц
644 067,2
5 020 270,0
6 087 590,0
10 629 500,0
9 675 000,0
средства федерального бюджета
0
Мероприятие 01Б0600. Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспортаВсего
634 302,7
2 025 820,0
1 956 680,0
2 690 810,0
4 280 130,0
расходы бюджета города Москвы
479 624,1
1 150 000,00
1 195 000,00
1 700 000,00
1 766 300,0
средства юридических и физических лиц
112 678,6
374 820,0
408 180,00
990 810,0
2 513 830,0
средства федерального бюджета
42 000,0
501 000,0
353 500,0
Мероприятие 01Б0700. Обустройство конечных станций городского пассажирского транспортаВсего
79 949,8
400 000,00
600 000,00
500 000,00
519 500,0
расходы бюджета города Москвы
79 949,8
400 000,00
600 000,00
500 000,00
519 500,0
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
Мероприятие 01Б0800. Развитие троллейбусной контактной сети и тяговых подстанцийВсего
0
0
0
0
60 000,00
расходы бюджета города Москвы
0
0
0
0
60 000,00
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
Мероприятие 01Б0900. Развитие иных объектов инфраструктуры ГУП "Мосгортранс"Всего
4 878 957,6
4 006 620,0
5 310 980,0
2 524 610,0
2 540 190,0
расходы бюджета города Москвы
4 021 700,00
3 360 900,00
3 187 800,00
0
средства юридических и физических лиц
857 257,6
645 720,0
2 123 180,
2 524 610,0
2 540 190,0
средства федерального бюджета
Мероприятие 01Б1000. Создание инфраструктуры скоростного трамвая города МосквыВсего
524 669,3
0
100 000,00
550 000,0
2 100 000,00
расходы бюджета города Москвы
524 669,3
0
100 000,00
100 000,00
100 000,00
средства юридических и физических лиц
450 000,0
2 000 000,0
средства федерального бюджета
Мероприятие 01Б1100. Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение транспортных средств, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения в сфере таксомоторных перевозокВсего
908,1
133 796,80
263 559,50
274 629,00
0
расходы бюджета города Москвы
908,1
133 796,80
263 559,50
274 629,00
0
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
Мероприятие 01Б1200. Развитие легковых таксомоторных перевозокВсего
4 840 000,0
2 840 000,0
2 520 000,0
2 320 000,0
1 800 000,0
расходы бюджета города Москвы
средства юридических и физических лиц
4 840 000,0
2 840 000,0
2 520 000,0
2 320 000,0
1 800 000,0
средства федерального бюджета
Подпрограмма 01В. Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт"Всего
16 415 034,0
58 400 718,4
57 275 252,6
45 227 710,8
10 700 584,3
расходы бюджета города Москвы
450 000,0
1 980 102,90
2 069 207,50
2 156 114,20
2 296 945,30
средства федерального бюджета
13 678 400,0
38 137 900,0
38 108 900,0
29 583 000,0
0
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
средства юридических и физических лиц
2 286 634,0
18 282 715,5
17 097 145,1
13 488 596,6
8 403 639,0
Мероприятие 01В0200. Возмещение организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов, возникающих при установлении Правительством Москвы цен (тарифов) на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономического обоснованного уровняВсего
0
1 980 102,90
2 069 207,50
2 156 114,20
2 296 945,30
расходы бюджета города Москвы
0
1 980 102,90
2 069 207,50
2 156 114,20
2 296 945,30
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
Мероприятие 01В0300. Возмещение затрат ОАО "РЖД" на проведение работ по благоустройству и созданию интеллектуальной комплексной системы безопасности на привокзальных территорияхВсего
450 000,0
расходы бюджета города Москвы
450 000,00
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
Мероприятие Реализация проектов развития инфраструктуры Московского железнодорожного узлаВсего
14 635 400,0
44 794 200,0
41 719 200,0
34 587 000,0
7 344 700,0
расходы бюджета города Москвы
средства юридических и физических лиц
957 000,00
6 656 300,0
3 610 300,0
5 004 000,0
7 344 700,0
средства федерального бюджета
13 678 400,0
38 137 900,0
38 108 900,0
29 583 000,0
0
Мероприятие 01В0400. Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания"Всего
880 000,0
4 822 000,0
7 100 000,0
2 100 000,0
1 000 000,0
расходы бюджета города Москвы
средства юридических и физических лиц
880 000,0
4 822 000,0
7 100 000,0
2 100 000,0
1 000 000,0
средства федерального бюджета
Мероприятие 01В0500. Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Аэроэкспресс"Всего
433 300,0
6 704 498,5
6 383 345,1
6 384 596,6
58 939,0
расходы бюджета города Москвы
средства юридических и физических лиц
433 300,0
6 704 498,5
6 383 345,1
6 384 596,6
58 939,0
средства федерального бюджета
Мероприятие 01В0600. Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания"Всего
16 334,0
99 917,0
3 500,0
расходы бюджета города Москвы
средства юридических и физических лиц
16 334,0
99 917,0
3 500,0
средства федерального бюджета
Подпрограмма 01Г. Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт"Всего
50 000,0
868 000,0
2 865 000,0
5 459 000,0
4 063 200,00
расходы бюджета города Москвы
0
средства федерального бюджета
0
58 000,0
183 000,0
2 304 000,0
2 424 200,00
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
средства юридических и физических лиц
50 000,0
810 000,00
2 682 000,00
3 155 000,00
1 639 000,00
Мероприятие 01Г0100. Обеспечение надежности объектов инфраструктуры ФГУП "Канал имени Москвы", в том числе реконструкция гидроузлов "Карамышево" и "Перерва"Всего
0
0
0
1 170 000,00
1 483 900,00
расходы бюджета города Москвы
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
1 170 000,00
1 483 900,00
Мероприятие 01Г0200. Модернизация Южного речного портаВсего
50 000,00
15 000,00
20 000,00
15 000,00
20 000,00
расходы бюджета города Москвы
средства юридических и физических лиц
50 000,00
15 000,00
20 000,00
15 000,00
20 000,00
средства федерального бюджета
Мероприятие 01Г0300. Реконструкция Северного речного вокзала и портаВсего
0
58 000,0
183 000,0
1 134 000,0
940 300,00
расходы бюджета города Москвы
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
0
58 000,0
183 000,0
1 134 000,0
940 300,00
Мероприятие 01Г0400. Создание системы интермодальных пассажирских перевозок с использованием внутреннего водного транспортаВсего
0
795 000,00
2 662 000,00
3 140 000,00
1 619 000,00
расходы бюджета города Москвы
средства юридических и физических лиц
0
795 000,00
2 662 000,00
3 140 000,00
1 619 000,00
средства федерального бюджета
Подпрограмма 01Д. Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерно-транспортных сооружений).Всего
146 480 292,0
206 967 768,0
202 088 842,60
197 847 237,20
215 583 567,0
расходы бюджета города Москвы
146 480 292,0
191 867 768,00
202 088 842,60
197 847 237,20
215 583 567,0
средства федерального бюджета
15 100 000,0
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
средства юридических и физических лиц
Мероприятие 01Д0100. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства, в том числе обустройство выделенных полос для движения общественного транспортаВсего
83 411 362,9
149 031 600,00
143 210 400,00
136 495 900,00
153 589 340,1
расходы бюджета города Москвы
83 411 362,9
133 931 600,00
143 210 400,00
136 495 900,00
153 589 340,1
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
15 100 000,0
Мероприятие 01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего
10 541 740,7
12 949 597,90
12 940 974,90
13 501 266,50
12 637 729,20
расходы бюджета города Москвы
10 541 740,7
12 949 597,90
12 940 974,90
13 501 266,50
12 637 729,20
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
Мероприятие 01Д0282. Приобретение оборудования государственными учреждениямиВсего
381 260,2
расходы бюджета города Москвы
381 260,2
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
Мероприятие 01Д0283. Проведение капитального ремонта государственными учреждениямиВсего
111 140,1
расходы бюджета города Москвы
111 140,1
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
Мероприятие 01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйстваВсего
16 748 106,2
17 830 795,90
18 530 530,90
19 323 316,90
16 275 212,90
расходы бюджета города Москвы
16 748 106,2
17 830 795,90
18 530 530,90
19 323 316,90
16 275 212,90
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
Мероприятие 01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйстваВсего
1 571 767,9
1 715 005,10
1 746 116,20
1 819 452,90
1 880 940,90
расходы бюджета города Москвы
1 571 767,9
1 715 005,10
1 746 116,20
1 819 452,90
1 880 940,90
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
Мероприятие 01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйстваВсего
20 329 830,9
18 798 869,30
19 799 050,20
20 599 335,80
23 611 519,3
расходы бюджета города Москвы
20 329 830,9
18 798 869,30
19 799 050,20
20 599 335,80
23 611 519,3
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
Мероприятие 01Д0600. Установка дорожных знаковВсего
531,8
12 540,00
13 104,30
13 654,70
16 863,10
расходы бюджета города Москвы
531,8
12 540,00
13 104,30
13 654,70
16 863,10
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
Мероприятие 01Д0700. Иные расходы по развитию транспортной системыВсего
651 155,2
820 841,00
857 778,80
893 805,60
1 053 659,30
расходы бюджета города Москвы
651 155,2
820 841,00
857 778,80
893 805,60
1 053 659,30
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
Мероприятие 01Д0800. Капитальный ремонт инженерно-транспортных сооруженийВсего
1 777 672,5
2 943 993,10
1 997 458,00
2 081 351,30
3 520 062,00
расходы бюджета города Москвы
1 777 672,5
2 943 993,10
1 997 458,00
2 081 351,30
3 520 062,00
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
Мероприятие 01Д0900. Обеспечение безопасности инженерных сооруженийВсего
663 765,0
355 991,10
372 010,70
387 635,10
0
расходы бюджета города Москвы
663 765,0
355 991,10
372 010,70
387 635,10
0
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
Мероприятие 01Д1000. Возмещение затрат открытому акционерному обществу "Мосводоканал" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначенияВсего
1 244 680,0
1 211 981,00
1 266 520,10
1 319 714,00
2 444 625,40
расходы бюджета города Москвы
1 244 680,0
1 211 981,00
1 266 520,10
1 319 714,00
2 444 625,40
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
Мероприятие 01Д1100. Возмещение затрат ГУП "Мосводосток" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначенияВсего
272 289,2
296 553,60
309 898,50
322 914,20
553 614,80
расходы бюджета города Москвы
272 289,2
296 553,60
309 898,50
322 914,20
553 614,80
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
Мероприятие 01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камняВсего
1 175 575,3
1 000 000,00
1 045 000,00
1 088 890,20
0
расходы бюджета города Москвы
1 175 575,3
1 000 000,00
1 045 000,00
1 088 890,20
0
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
Мероприятие 01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сетиВсего
7 599 414,1
0
0
0
0
расходы бюджета города Москвы
7 599 414,1
0
0
0
0
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
Подпрограмма 01Е. Грузовой транспортВсего
0
0
0
0
30 000,00
расходы бюджета города Москвы
0
30 000,00
средства федерального бюджета
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
средства юридических и физических лиц
Мероприятие 01Е0100. Развитие транспортно-логистической инфраструктурыВсего
0
0
0
0
30 000,00
расходы бюджета города Москвы
0
30 000,00
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
Подпрограмма 01Ж. Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлыВсего
1 085 884,1
31 536 493,7
97 589 385,3
157 533 199,4
10 534 400,0
расходы бюджета города Москвы
585 884,1
2 531 043,70
2 601 765,30
2 702 639,40
500 000,00
средства федерального бюджета
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
средства юридических и физических лиц
500 000,0
29 005 450,0
94 987 620,0
154 830 560,0
10 034 400,0
Мероприятие 01Ж0100. Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узловВсего
1 085 884,1
31 086 493,7
97 119 135,3
157 043 198,9
10 534 400,0
расходы бюджета города Москвы
585 884,1
2 081 043,70
2 131 515,30
2 212 638,90
500 000,00
средства юридических и физических лиц
500 000,0
29 005 450,0
94 987 620,0
154 830 560,0
10 034 400,0
средства федерального бюджета
Мероприятие 01Ж0200. Возмещение затрат ОАО "РЖД" на проведение работ по проектированию, благоустройству, созданию систем безопасности и иных работ на территориях транспортно-пересадочных узловВсего
0
450 000,00
470 250,00
490 000,50
0
расходы бюджета города Москвы
450 000,00
470 250,00
490 000,50
0
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
Подпрограмма 01З. Создание единого парковочного пространства.Всего
29 877 723,7
38 195 537,3
44 267 661,4
1 479 768,7
791 493,4
расходы бюджета города Москвы
2 248 611,0
810 518,90
834 400,00
848 444,80
519 900,0
средства федерального бюджета
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
средства юридических и физических лиц
27 629 112,7
37 385 018,4
43 433 261,4
631 323,9
271 593,4
Мероприятие 01З0100. Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сетиВсего
27 985 905,4
37 885 018,4
43 933 261,4
1 131 323,9
791 493,4
расходы бюджета города Москвы
356 792,7
500 000,00
500 000,00
500 000,00
519 900,0
средства юридических и физических лиц
27 629 112,7
37 385 018,4
43 433 261,4
631 323,9
271 593,4
средства федерального бюджета
Мероприятие 01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территорияхВсего
1 882 933,6
0
0
0
0
расходы бюджета города Москвы
1 882 933,6
0
0
0
0
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
Мероприятие 01З0300. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учрежденийВсего
8 884,7
310 518,90
334 400,00
348 444,80
0
расходы бюджета города Москвы
8 884,7
310 518,90
334 400,00
348 444,80
0
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
Подпрограмма 01И. Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы.Всего
6 796 165,6
15 185 978,6
4 875 707,9
4 664 267,6
6 011 906,3
расходы бюджета города Москвы
5 816 465,6
13 694 470,20
4 815 707,90
4 602 767,60
6 011 906,3
средства федерального бюджета
979 700,0
95 000,0
60 000,0
61 500,0
-
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
средства юридических и физических лиц
1 396 508,4
Мероприятие 01И0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений.Всего
1 536 850,6
4 041 430,20
4 121 616,10
4 294 724,00
2 011 906,30
расходы бюджета города Москвы
1 536 850,6
4 041 430,20
4 121 616,10
4 294 724,00
2 011 906,30
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
Мероприятие 01И0200. Создание интеллектуальной транспортной системыВсего
3 838 313,2
8 790 000,00
600 000,00
210 000,00
4 000 000,0
расходы бюджета города Москвы
3 838 313,2
8 790 000,00
600 000,00
210 000,00
4 000 000,0
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
Мероприятие 01И0300. Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование. Разработка информационных сервисов, направленных на улучшение предоставления транспортных услуг населениюВсего
286 941,3
2 196 508,4
28 215,00
29 400,00
0
расходы бюджета города Москвы
286 941,3
800 000,00
28 215,00
29 400,00
0
средства юридических и физических лиц
1 396 508,4
средства федерального бюджета
Мероприятие 01И0400. Возмещение операторам технического осмотра недополученных доходов в связи с проведением без взимания платы технического осмотра транспортных средствВсего
13 820,5
63 040,00
65 876,80
68 643,60
0
расходы бюджета города Москвы
13 820,5
63 040,00
65 876,80
68 643,60
0
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
Мероприятие 01И0500. Мероприятия по приобретению передвижных диагностических линий для проведения технического осмотра транспортных средствВсего
140 540,00
0
0
0
0
расходы бюджета города Москвы
140 540,00
0
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
Мероприятие 01И0600. Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 гг.Всего
979 700,0
95 000,0
60 000,0
61 500,0
-
расходы бюджета города Москвы
средства юридических и физических лиц
средства федерального бюджета
979 700,0
95 000,0
60 000,0
61 500,0
-
Подпрограмма 01К. Развитие новых видов транспорта.Всего
6 484 029,2
4 084 486,5
4 813 140,0
9 925 801,9
3 209 690,0
расходы бюджета города Москвы
202 305,2
307 203,70
313 500,00
326 667,00
30 000,00
средства федерального бюджета
494 000,0
2 482 570,8
2 295 130,0
6 399 814,9
-
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
средства юридических и физических лиц
5 787 724,0
1 294 712,0
2 204 510,0
3 199 320,0
3 179 690,0
Мероприятие 01К0100. Создание объектов инфраструктуры воздушного транспортаВсего
6 281 724,0
3 687 282,8
4 499 640,0
9 599 134,9
3 209 690,0
расходы бюджета города Москвы
0
30 000,00
средства юридических и физических лиц
5 787 724,0
1 204 712,0
2 204 510,0
3 199 320,0
3 179 690,0
средства федерального бюджета
494 000,0
2 482 570,8
2 295 130,0
6 399 814,9
-
Мероприятие 01К0200. Обустройство велосипедных дорожек и велосипедных парковокВсего
202 305,2
397 203,7
313 500,00
326 667,00
0
расходы бюджета города Москвы
202 305,2
307 203,70
313 500,00
326 667,00
0
средства юридических и физических лиц
90 000,0
средства федерального бюджета
Приложение 5
к Государственной программе города Москвы
"Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг."

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг."

N п/п
Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий
Наименование меры государственной поддержки
Нормативный правовой акт - основание применения меры (закон города Москвы)
Объем выпадающих доходов бюджета города Москвы (тыс. рублей)
Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы
Краткое обоснование необходимости применения для достижения целей Государственной программы города Москвы
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Оценка применения меры государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы города Москвы в виде предоставления налоговой льготы
Государственная программа города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг."
1
Подпрограмма 01А. Общественный транспорт "Метрополитен"Льгота по налогу на имущество организацийЗакон города Москвы от 5 ноября 2003 г. N 64 "О налоге на имущество организаций"
125 863 996,2
21 135 670,0
21 817 707,0
25 415 358,9
27 575 664,4
29 919 595,9
Сдерживание роста тарифов для населения на транспорте общего пользования
2
Подпрограмма 01Б. Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"Транспортный налогЗакон города Москвы от 9 июля 2008 г. N 33 "О транспортном налоге"
472 950,0
65 316,0
96 216,0
100 011,0
103 806,0
107 601,0
Сдерживание роста тарифов для населения на транспорте общего пользования
3
Подпрограмма 01Б. Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"Льгота по налогу на имущество организацийЗакон города Москвы от 5 ноября 2003 г. N 64 "О налоге на имущество организаций"
4 995 906,0
952 882,0
974 456,0
998 656,0
1 022 856,0
1 047 056,0
Сдерживание роста тарифов для населения на транспорте общего пользования
4
Подпрограмма 01Д. Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерно-транспортных сооружений).Льгота по налогу на имущество организаций (ГБУ "Городская служба перемещения транспортных средств")Закон города Москвы от 5 ноября 2003 г. N 64 "О налоге на имущество организаций"
51 752,47
9 042,8
9042,8
11 222,29
11 222,29
11 222,29
5
Подпрограмма 01И. Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы.Льгота по налогу на имущество организацийЗакон города Москвы от 5 ноября 2003 г. N 64 "О налоге на имущество организаций"
1 496 741,0
119 344,0
169 846,0
380 517,00
402 517,00
424 517,00
Льгота государственному казенному учреждению
Оценка применения меры государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы города Москвы в виде предоставления в особом порядке ставки арендной платы за нежилое помещение и (или) пониженной ставки арендной платы за землю
Государственная программа города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг."
1
Подпрограмма 01Б. Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"Установление арендной платы за нежилые помещения, арендуемые у города, в особом порядкеПостановление Правительства Москвы от 25 декабря 2012 г. N 809-ПП "Об основных направлениях арендной политики по предоставлению нежилых помещений, находящихся в имущественной казне города Москвы"
47 750,6
5 775,8
10 359,0
10 538,6
10 538,6
10 538,6
Сдерживание тарифов для населения на транспорте общего пользования
2
Подпрограмма 01Б. Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"Установление арендной платы за земельные участки, арендуемые у города, в особом порядкеПостановление Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. N 273-ПП "О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве"
3 045 112,9
-
761 278,0
761 278,3
761 278,3
761 278,3
Сдерживание тарифов для населения на транспорте общего пользования
3
Подпрограмма 01И. Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы.Льгота на земельный налогЗакон города Москвы от 24 ноября 2004 г. N 74 "О земельном налоге"
11 472,8
2041,0
2 357,80
2 358,00
2 358,00
2 358,00
Сдерживание тарифов для населения на транспорте общего пользования