Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Создание единого парковочного пространства. | ||||||||||||||
Цели подпрограммы | Организация регулируемого парковочного пространства для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети и ограничения числа поездок на личном автомобильном транспорте в центральную часть города. | ||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Сокращение нарушений правил дорожного движения и правил пользования городскими парковками при размещении транспортных средств на объектах городской парковки за счет применения мер администрирования.2. Обеспечение населения местами хранения автомобильного транспорта.3. Формирование перехватывающих парковок для легкового автомобильного транспорта. | ||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Ед. изм. | Значения | ||||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||||||
Создание единого парковочного пространства. | |||||||||||||||
01З0000.01 Количество введенных в эксплуатацию машиномест, в том числе: | тыс. м/м | 238,310 | 213,198 | 160,819 | 90,924 | 89,540 | |||||||||
01З0000.02 Количество автомобилей, паркующихся с нарушением ПДД в пределах центра города | тыс. м/м | 43,8 | 32 | 15 | 10 | 0 | |||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | ||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И КОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ | ||||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016 | ||||||||||||||
Финансовое обеспечение подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
Создание единого парковочного пространства. | 761, 780, 806, 814, 824, 826, 840 | Всего, в т.ч.: | 29 877 723,7 | 38 195 537,3 | 44 267 661,4 | 1 479 768,7 | 791 493,4 | 114 612 184,5 | |||||||
- бюджет города Москвы | 2 248 611,0 | 810 518,9 | 834 400,0 | 848 444,8 | 519 900,0 | 5 261 874,7 | |||||||||
- средства федерального бюджета | |||||||||||||||
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
- средства юридических и физических лиц | 27 629 112,7 | 37 385 018,4 | 43 433 261,4 | 631 323,9 | 271 593,4 | 109 350 309,8 | |||||||||
Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети | 806, 814 | Всего | 27 985 905,4 | 37 885 018,4 | 43 933 261,4 | 1 131 323,9 | 791 493,4 | 111 727 002,5 | |||||||
бюджет города Москвы | 356 792,7 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 519 900,0 | 2 376 692,7 | |||||||||
юридические лица | 27 629 112,7 | 37 385 018,4 | 43 433 261,4 | 631 323,9 | 271 593,4 | 109 350 309,8 | |||||||||
Обустройство парковочных мест на дворовых территориях | 778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | Всего | 1 882 933,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 882 933,6 | |||||||
бюджет города Москвы | 1 882 933,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 882 933,6 | |||||||||
Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 780 | Всего | 8 884,7 | 310 518,9 | 334 400,0 | 348 444,8 | 0,0 | 1 002 248,4 | |||||||
бюджет города Москвы | 8 884,7 | 310 518,9 | 334 400,0 | 348 444,8 | 0,0 | 1 002 248,4 | |||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016 |
Таблица 9
Паспорт подпрограммы "Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг."
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы. | ||||||||||||||
Цели подпрограммы | Повышение эффективности управления транспортными потоками, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, предотвращение автомобильных заторов, снижение аварийности на дорогах. | ||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Адаптивное управление светофорными объектами (перекрестками).2. Сбор и анализ данных о параметрах транспортных потоков.3. Информирование участников дорожного движения о складывающейся ситуации, в том числе выбор вариантов и расчет маршрутов движения.4. Повышение безопасности дорожного движения.5. Бесперебойное движение наземного городского пассажирского транспорта. | ||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Ед. изм. | Значения | ||||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||||||
Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы. | |||||||||||||||
01И0000.01. Доля территории города Москвы, охваченная интеллектуальной транспортной системой | % | 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | ||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | ||||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016 | ||||||||||||||
Финансовое обеспечение подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы. | 163, 778, 780, 806, 824 | Всего, в т.ч.: | 6 796 165,6 | 15 185 978,6 | 4 875 707,9 | 4 664 267,6 | 6 011 906,3 | 37 534 026,0 | |||||||
- бюджет города Москвы | 5 816 465,6 | 13 694 470,2 | 4 815 707,9 | 4 602 767,6 | 6 011 906,3 | 34 941 317,6 | |||||||||
- средства федерального бюджета | 979 700,0 | 95 000,0 | 60 000,0 | 61 500,0 | 0,0 | 1 196 200,0 | |||||||||
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
- средства юридических и физических лиц | 1 396 508,4 | 1 396 508,4 | |||||||||||||
Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений. | 780 | Всего | 1 536 850,6 | 4 041 430,2 | 4 121 616,1 | 4 294 724,0 | 2 011 906,3 | 16 006 527,2 | |||||||
бюджет города Москвы | 1 536 850,6 | 4 041 430,2 | 4 121 616,1 | 4 294 724,0 | 2 011 906,3 | 16 006 527,2 | |||||||||
Создание интеллектуальной транспортной системы | 780 | Всего | 3 838 313,2 | 8 790 000,0 | 600 000,0 | 210 000,0 | 4 000 000,0 | 17 438 313,2 | |||||||
бюджет города Москвы | 3 838 313,2 | 8 790 000,0 | 600 000,0 | 210 000,0 | 4 000 000,0 | 17 438 313,2 | |||||||||
Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование. Разработка информационных сервисов, направленных на улучшение предоставления транспортных услуг населению | 780 | Всего | 286 941,3 | 2 196 508,4 | 28 215,0 | 29 400,0 | 0,0 | 2 541 064,7 | |||||||
бюджет города Москвы | 286 941,3 | 800 000,0 | 28 215,0 | 29 400,0 | 0,0 | 1 144 556,3 | |||||||||
средства юридических и физических лиц | 1 396 508,4 | 1 396 508,4 | |||||||||||||
Возмещение операторам технического осмотра недополученных доходов в связи с проведением без взимания платы технического осмотра транспортных средств | 780 | Всего | 13 820,5 | 63 040,0 | 65 876,8 | 68 643,6 | 0,0 | 211 380,9 | |||||||
бюджет города Москвы | 13 820,5 | 63 040,0 | 65 876,8 | 68 643,6 | 0,0 | 211 380,9 | |||||||||
Мероприятия по приобретению передвижных диагностических линий для проведения технического осмотра транспортных средств | 780 | Всего | 140 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140 540,0 | |||||||
бюджет города Москвы | 140 540,0 | 0,0 | 140 540,0 | ||||||||||||
Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 гг. | 780 | Всего | 979 700,0 | 95 000,0 | 60 000,0 | 61 500,0 | 0,0 | 1 196 200,0 | |||||||
средства федерального бюджета | 979 700,0 | 95 000,0 | 60 000,0 | 61 500,0 | 0,0 | 1 196 200,0 | |||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016 |
Таблица 10
Паспорт подпрограммы "Развитие новых видов транспорта" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг."
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Развитие новых видов транспорта. | ||||||||||||||
Цели подпрограммы | 1. Сокращение времени прибытия специальных команд воздушным транспортом к местам чрезвычайных происшествий, обеспечение возможности полетов в хозяйственных и коммерческих целях.2. Развитие велосипедного транспорта как средства для деловых поездок. | ||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Создание опорной наземной инфраструктуры вертолетных посадочных площадок во всех административных округах города Москвы.2. Формирование инфраструктуры для развития велосипедного транспорта. | ||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Ед. изм. | Значения | ||||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||||||
Развитие новых видов транспорта. | |||||||||||||||
01К0000.01 Ввод велотранспортной сети | км | 12,9 | 16,3 | 20,9 | 17 | 11,8 | |||||||||
01К0000.02 Сокращение времени прибытия спасательных команд (санитарных, пожарных, полицейских). | мин. | 30 | 30 | 26 | 20 | 15 | |||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ | ||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ,ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ | ||||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016 | ||||||||||||||
Финансовое обеспечение подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
Развитие новых видов транспорта. | 761, 780, 806, 814, 824, 840 | Всего, в т.ч.: | 6 484 029,2 | 4 084 486,5 | 4 813 140,0 | 9 925 801,9 | 3 209 690,0 | 28 517 147,6 | |||||||
- бюджет города Москвы | 202 305,2 | 307 203,7 | 313 500,0 | 326 667,0 | 30 000,0 | 1 179 675,9 | |||||||||
- средства федерального бюджета | 494 000,0 | 2 482 570,8 | 2 295 130,0 | 6 399 814,9 | - | 11 671 515,7 | |||||||||
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
- средства юридических и физических лиц | 5 787 724,0 | 1 294 712,0 | 2 204 510,0 | 3 199 320,0 | 3 179 690,0 | 15 665 956,0 | |||||||||
Создание объектов инфраструктуры воздушного транспорта | 780 | Всего | 6 281 724,0 | 3 687 282,8 | 4 499 640,0 | 9 599 134,9 | 3 209 690,0 | 27 277 471,7 | |||||||
бюджет города Москвы | 30 000,0 | 30 000,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | 494 000,0 | 2 482 570,8 | 2 295 130,0 | 6 399 814,9 | - | 11 671 515,7 | |||||||||
средства юридических и физических лиц | 5 787 724,0 | 1 204 712,0 | 2 204 510,0 | 3 199 320,0 | 3 179 690,0 | 15 575 956,0 | |||||||||
Обустройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок | 814 | Всего | 202 305,2 | 397 203,7 | 313 500,0 | 326 667,0 | 0,0 | 1 239 675,9 | |||||||
бюджет города Москвы | 202 305,2 | 307 203,7 | 313 500,0 | 326 667,0 | 0,0 | 1 149 675,9 | |||||||||
780 | средства юридических и физических лиц | 90 000,0 | 90 000,0 | ||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016 |
Таблица 11
Паспорт подпрограммы "Пешеходная доступность объектов городской инфраструктуры" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг."
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Пешеходная доступность объектов городской инфраструктуры | ||||||||||||||
Цели подпрограммы | Создание удобных, коротких пешеходных связей между объектами городской инфраструктуры (социально-культурного, бытового, торгового назначения) | ||||||||||||||
Задачи подпрограммы | Формирование удобных пешеходных дорожек и прогулочных пешеходных зон в центральной и других частях города. | ||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Ед. изм. | Значения | ||||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||||||
Пешеходная доступность объектов городской инфраструктуры | |||||||||||||||
01Л0000.01. Строительство пешеходных дорожек. | км | 32,9 | 32,9 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | |||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ | ||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | ||||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016 | ||||||||||||||
Финансовое обеспечение подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
Пешеходная доступность объектов городской инфраструктуры | 814, 778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992 | Всего | Расходы на реализацию мероприятия предусмотрены в подпрограмме "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть" мероприятия Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйство, в том числе обустройство выделенных полос для движения общественным транспортом | ||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016 |
Приложение 2
к Государственной программе города Москвы
"Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг."
к Государственной программе города Москвы
"Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг."
Сведения о планируемых значениях натуральных показателей Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг."
Таблица 1
Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. измерения | Фактические и плановые значения | ||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг." | 0100000.01 Объем перевозок в городском и пригородном сообщении | 780 | млрд. пассажиров в год | 4,79 | 5,03 | 5,19 | 5,46 | 5,66 | 5,87 | 6,33 |
0100000.02 Среднее время поездки на общественном транспорте в утренние и вечерние часы "пик" из жилых районов до "мест приложения труда" | 780 | мин. | 67 | 67 | 67 | 65,5 | 62,3 | 57,9 | 51,9 | |
0100000.03 Уровень перегрузки городского пассажирского транспорта при въезде в пределы Третьего транспортного кольца в часы "пик" | 780 | % | 22,6 | 23,8 | 25 | 23,9 | 22,1 | 15,2 | 2,8 | |
0100000.04 Провозная способность общественного транспорта в часы "пик" в одном направлении | 780 | млн. пассажиромест в час | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,64 | 1,64 | 1,65 | |
0100000.05 Доля населения, регулярно пользующегося общественным транспортом | 780 | % | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 47 | |
0100000.06 Доля пользователей личного автомобильного транспорта при въезде в пределы Третьего транспортного кольца в часы "пик" | 780 | % | 12 | 12 | 12 | 11,8 | 11,3 | 10,1 | 8 | |
0100000.07 Доля поездок на общественном и личном транспорте в часы "пик" менее 60 мин | 780 | % | 42 | 42 | 42 | 51 | 57 | 63 | 65 | |
0100000.08 Система городской мультиязычной навигации и информационного обеспечения иностранных граждан | 780 | % | - | - | - | 20 | 40 | 70 | 100 | |
0100000.09 Среднее время в пути в аэропорт из центра города | 780 | мин. | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 52 | |
Подпрограмма 01А. Общественный транспорт "Метрополитен" | 01А0000.01 Объем перевозок | 780 | млрд. пассажиров в год | 2,35 | 2,39 | 2,46 | 2,48 | 2,52 | 2,57 | 2,8 |
01А0000.02 Протяженность линий метрополитена | 780 | км | 301,3 | 305,6 | 314,1 | 328,1 | 346 | 376,7 | 406 | |
01А0000.03 Доля населения, проживающего в зоне транспортной доступности от станций метрополитена в радиусе 2 км | 780 | % | 77,2 | 78,8 | 80 | 80,7 | 81,6 | 83 | 85 | |
01А0000.04 Средняя наполняемость вагонов метро в утренние и вечерние часы "пик" | 780 | человек на кв. м | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5 | 4,9 | 4,71 | 4,53 | |
01А0000.05 Количество построенных станций метрополитена | 806 | ед. | 4 | 3 | 3 | 7 | 9 | 15 | 14 | |
Мероприятие 01А0100. Развитие линий метрополитена | 01А0100.01 Ввод новых линий метрополитена | 806 | км | 11,3 | 4,5 | 8,5 | 14 | 17,9 | 30,7 | 29,3 |
01А0100.02 Приобретение подвижного состава на новые линии | 780 | ед. | 24 | 80 | 124 | 142 | 304 | 480 | 568 | |
01А0100.03 Приобретение подвижного состава на действующие линии метрополитена | 780 | ед. | - | 80 | 216 | 200 | 88 | - | - | |
01А0100.04 Количество замененных вентиляционных установок | 780 | шт. | 25 | 75 | 72 | 89 | 60 | 60 | 60 | |
01А0100.05 Количество замененных эскалаторов, выработавших ресурс | 780 | шт. | 9 | - | 11 | 0 | 15 | 9 | 16 | |
Мероприятие 01А0300. Возмещение затрат ГУП "Московский метрополитен" в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на Московской монорельсовой транспортной системе | 01А0300.01 Плановое количество перевезенных пассажиров | 780 | тыс. пассажиров | 4300 | 4300 | 4484,6 | 4460 | 4760 | 4990 | 5240 |
Мероприятие 01А0400. Возмещение затрат ГУП "Московский метрополитен" на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте | 01А0400.01 Оснащение вестибюлей метрополитена инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности | 780 | % | - | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
01А0400.02 Оснащение вестибюлей метрополитена инженерно-технической системой обеспечения транспортной безопасности | 780 | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | |
Подпрограмма 01Б. Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" | 01Б0000.01 Объем перевозок. | 780 | млрд. пассажиров в год | 2 | 2 | 2,1 | 2,32 | 2,44 | 2,56 | 2,68 |
01Б0000.02 Доля подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта, приспособленного для перевозки маломобильных групп населения | 780 | % | 29 | 48 | 60,43 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
01Б0000.03 Средняя скорость полуэкспрессных маршрутов общественного транспорта на выделенных полосах | 780 | км/ч. | - | 24,27 | 21,4 | 26 | 28 | 30 | 30 | |
01Б0000.04 Средний интервал движения наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы "пик" | 780 | мин. | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7 | 6,5 | 6,3 | 6 | |
01Б0000.05 Среднее наполнение салона в утренние и вечерние часы "пик" | 780 | человек на кв. м свободной площади пола | 4,8 | 4,7 | 4,68 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | |
01Б0000.06 Средняя скорость общественного транспорта в часы "пик" | 780 | км/ч. | 14,85 | 14,81 | 14,79 | 15,0 | 15,5 | 16,5 | 18 | |
01Б0000.07 Выполнение расписания наземного городского пассажирского транспорта | 780 | % | 98 | 98 | 98,5 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
01Б0000.08 Легальное такси | 780 | ед./100 тыс. человек | - | 91 | 183 | 275 | 345 | 390 | 430 | |
01Б0000.09 Доля маршрутов наземного городского пассажирского транспорта, доступных для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения | 780 | % | 32 | 40 | 76 | 76 | 80 | 81 | 85 | |
Мероприятие 01Б0100. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 01Б0100.01 Услуга по осуществлению экспозиционно-выставочной деятельности ГБУ "Музей ретро-автомобилей" | 780 | человек | 40000 | 40000 | 49954 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
01Б0100.02 Услуга по осуществлению просветительской и образовательной деятельности ГБУ "Музей ретро-автомобилей" | 780 | человек | 5000 | 5000 | 6387 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | |
01Б0100.03 Работа по хранению, изучению систематизации предметов, ценностей и научно-технических достижений, имеющих историческое и культурное значение в области отечественного и зарубежного автомобилестроения | 780 | ед. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
01Б0100.04 Количество выявленных случаев безбилетного проезда пассажиров*(4) | 780 | пассажир | 1351899 | 2090964 | 143856 | 300000 | 700000 | 630000 | 550000 | |
01Б0100.05 Количество действующих разрешений на осуществление таксомоторных перевозок | 780 | ед. | - | 12168 | 24385 | 31000 | 37400 | 43000 | 50000 | |
Мероприятие 01Б0200. Возмещение затрат ГУП "Мосгортранс" по перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, связанных с обеспечением проведения массовых мероприятий | 01Б0200.01 Количество специальных маршрутов автобусов по перевозке пассажиров без оплаты проезда | 780 | маршрут | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Мероприятие 01Б0300. Расчеты в рамках Соглашения с Московской областью | 01Б0300.01 Количество поездок льготных категорий пассажиров | 780 | млн. поездок | 59,3 | 74,1 | 65,3 | 63,1 | 63,9 | 65,7 | 65,7 |
Мероприятие 01Б0400. Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Дирекция Московского транспортного узла" | 01Б0400.01 Количество проведенных мероприятий по развитию транспортной системы города Москвы и Московской области | 780 | шт. | - | - | 345 | 201 | 201 | 201 | 201 |
Мероприятие 01Б0500. Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта | 01Б0500.01 Приобретение трамваев | 780 | ед. | 23 | - | - | 67 | 70 | 50 | 100 |
01Б0500.02 Приобретение троллейбусов (в том числе за счет собственных средств) | 780 | ед. | 110 | 52 | 312 | 76 | 16 | 984 | 74 | |
01Б0500.03 Приобретение автобусов (в том числе за счет собственных средств) | 780 | ед. | 971 | 1498 | 1261 | 120 (565) | 41 (320) | -1017 | -541 | |
01Б0500.04 Приобретение подвижного состава за счет инвестиций частных перевозчиков | 780 | ед. | - | - | - | 10 | 430 | 860 | 1290 | |
Мероприятие 01Б0600. Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта | 01Б0600.01 Вводимые в эксплуатацию трамвайные депо | 806 | шт. | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
01Б0600.02 Вводимые в эксплуатацию автобусные, троллейбусные парки, открытые стоянки | 806 | шт. | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 6 | |
Мероприятие 01Б0700. Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта | 01Б0700.01 Строительство конечных станций городского пассажирского транспорта | 806 | ед. | - | - | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 |
01Б0700.02 Строительство конечных станций экспресс-маршрутов | 806 | шт. | - | - | - | - | 10 | - | - | |
01Б0700.03 Обустройство (реконструкция, ремонт) конечных станций | 814 | шт. | - | - | 0 | 90 | - | - | - | |
Мероприятие 01Б0800. Развитие троллейбусной контактной сети и тяговых подстанций | 01Б0800.01 Строительство троллейбусных линий | 806 | км | - | - | 0 | - | 7,5 | 8,5 | - |
Мероприятие 01Б0900. Развитие иных объектов инфраструктуры ГУП "Мосгортранс" | 01Б0900.01 Восстановление и модернизация трамвайных путей | 780 | км одиночного пути | 24,68 | 18,562 | 43,549 | 67,583 | 63,005 | 26,9 | 26,9 |
Мероприятие 01Б1000. Создание инфраструктуры скоростного трамвая | 01Б1000.01 Ввод линий скоростного трамвая | 806 | км | - | - | - | - | 63,5 | 65 | - |
01Б1000.02 Модернизация трамвайных путей | 806 | км одиночного пути | 12,76 | 4,37 | 9,88 | 1,39 | - | - | - | |
Мероприятие 01Б1100. Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение транспортных средств, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения в сфере таксомоторных перевозок | 01Б1100.01 Количество автомобилей, приобретенных на условиях лизинга для организации таксомоторных перевозок | 780 | ед. | - | - | 85 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
Мероприятие 01Б1200. Развитие легковых таксомоторных перевозок | 01Б1200.01 Количество привлеченных легковых автомобилей-такси | 780 | ед. | - | - | 12100 | 7100 | 6300 | 5800 | 4500 |
Подпрограмма 01В. Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт" | 01В0000.01 Объем перевозок (городское и пригородное сообщение) | 780 | млрд. пассажиров в год | 0,48 | 0,55 | 0,63 | 0,64 | 0,7 | 0,73 | 0,85 |
01В0000.02 Средний интервал движения пригородных пассажирских поездов в утренние и вечерние часы "пик" | 780 | мин. | 7 | 6,9 | 5,9 | 5,9 | 5,6 | 5,4 | 5,3 | |
01В0000.03 Выполнение расписания пригородного пассажирского транспорта | 780 | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
01В0000.04 Закрытие или перепрофилирование грузовых дворов | 780 | шт. | - | - | - | - | - | 5 | - | |
Мероприятие 01В0100. Развитие объектов инфраструктуры малого кольца Московской железной дороги | 01В0100.01 Организация пассажирского сообщения по Малому кольцу МЖД (ввод в эксплуатацию транспортно-пересадочных узлов) | 780 | шт. | - | - | - | - | - | 31 | - |
01В0100.02 Строительство дополнительных главных путей | 780 | км | - | - | 45,87 | 13,9 | 50,5 | 60,33 | 48 | |
Мероприятие 01В0200. Возмещение организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов, возникающих при установлении Правительством Москвы цен (тарифов) на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровня | 01В0200.01 Объем транспортной работы | 780 | вагоно-км | 10809372 | 10809372 | 10809372 | 11555624 | 11555624 | 11555624 | 11555624 |
Мероприятие 01В0300. Возмещение затрат ОАО "РЖД" на проведение работ по благоустройству и созданию интеллектуальной комплексной системы безопасности на привокзальных площадях | 01В0300.01 Количество вокзалов с благоустроенной привокзальной территорией и комплексной системой безопасности | 780 | ед. | - | - | 5 | - | - | - | - |
Мероприятие 01В0400. Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" | 01В0400.01 Обустройство остановочных пунктов, оборудованных АСОКУПЭ (автоматизированная система оплаты контроля и учета проезда в пригородных поездах) | 780 | шт. | - | - | 10 | 10 | 15 | 14 | - |
01В0400.02 Закупка подвижного состава (переоборудование вагонов) | 780 | поезд (вагон) | - | - | - | 5 (308) | - | - | - | |
01В0400.03 Приобретение и установка автоматов по продаже билетов | 780 | шт. | - | - | 500 | 650 | - | - | 500 | |
01В0400.04 Обустройство остановочных пунктов | 780 | шт. | - | - | - | - | 563 | - | - | |
Мероприятие 01В0500. Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Аэроэкспресс" | 01В0500.01 Закупка подвижного состава (двухэтажные вагоны) | 780 | вагон | - | - | - | - | - | 88 (43) | 30 |
01В0500.02 Строительство ж/д терминала в аэропорту "Домодедово" | 780 | шт. | - | - | - | - | 1 | - | - | |
01В0500.03 Модернизация комплексов локомотивных депо | 780 | шт. | - | - | - | - | - | 1 | - | |
Мероприятие 01В0600. Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания" | 01В0600.01 Приобретение и установка автоматов по продаже билетов | 780 | шт. | - | - | 52 | 25 | 10 | - | - |
01В0600.02 Приобретение контрольно-кассовой техники | 780 | шт. | - | - | - | 431 | - | - | - | |
01В0400.03 Обустройство остановочных пунктов, оборудованных АСОКУПЭ (автоматизированная система оплаты контроля и учета проезда в пригородных поездах) | 780 | шт. | - | - | - | 4 | - | - | - | |
Подпрограмма 01Г. Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт" | 01Г0000.01 Ежегодный объем перевозок пассажиров | 780 | млн. человек | 0,65 | 0,67 | 0,76 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 |
01Г0000.02 Годовой объем перевозок грузов | 780 | млн. тонн | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 4,1 | 4,9 | 5,7 | 6,5 | |
Мероприятие 01Г0100. Обеспечение надежности объектов инфраструктуры ФГУП "Канал имени Москвы", в том числе реконструкция гидроузлов "Карамышево" и "Перерва" | 01Г0100.01 Количество отремонтированных шлюзов | 780 | ед. | - | - | 2 | - | - | - | - |
Мероприятие 01Г0200. Модернизация Южного речного порта | 01Г0200.01 Модернизация Южного речного порта | 780 | шт. | - | - | 1 | - | - | - | - |
Мероприятие 01Г0300. Реконструкция Северного речного вокзала и порта | 01Г0300.01 Реконструкция Северного речного вокзала | 780 | шт. | - | - | - | - | - | 1 | - |
Мероприятие 01Г0400. Создание системы интермодальных пассажирских перевозок с использованием внутреннего водного транспорта | 01Г0400.01 Количество интермодальных маршрутов | 780 | ед. | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 |
01Г0400.02 Количество плав. средств речного такси | 780 | ед. | - | - | - | 1 | 10 | 18 | 39 | |
Подпрограмма 01Д. Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерно-транспортных сооружений). | 01Д0000.01 Плотность дорожной сети | 780 | км/кв. км | 3,87 | 3,9 | 3,95 | 4 | 4,12 | 4,2 | 4,28 |
01Д0000.02 Средняя протяженность перегруженных участков магистралей | 780 | км | 535 | 536 | 533,5 | 525 | 507 | 500 | 491 | |
01Д0000.03 Средняя скорость транспортных средств на вылетных магистралях в утренние и вечерние часы "пик" | 780 | км/ч. | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | |
01Д0000.04 Пропускная способность радиальных направлений | 780 | тыс. машин в час | 74 | 74 | 74 | 105 | 108 | 111 | 114 | |
01Д0000.05 Коэффициент перепробега автомобильного транспорта | 780 | 1,58 | 1,58 | 1,56 | 1,5 | 1,47 | 1,44 | 1,42 | ||
01Д0000.06 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 778 | % | 30 | 23,34 | 23,34 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | |
01Д0000.07 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения на присоединенных территориях | 992 | % | - | - | 100 | 100 | 97 | 85 | 80 | |
01Д0000.08 Протяженность выделенных полос для движения общественного транспорта (нарастающим итогом) | 780 | км | 2,25 | 93,1 | 158,1 | 213,7 | 242,3 | 242,3 | 242,3 | |
01Д0000.09 Доля улично-дорожной сети, убранной в нормативные сроки | 778 | % | - | - | 95 | 95 | 95,5 | 96 | 97 | |
01Д0000.10 Доля площади объектов дорожного хозяйства, с которых снег утилизирован в течение трех суток после снегопада, в общей площади объектов дорожного хозяйства при выпадении 6 см. | 778 | % | - | - | 80 | 80 | 80,5 | 81 | 82 | |
Мероприятие 01Д0100. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства, в том числе обустройство выделенных полос для движения общественного транспорта | 01Д0100.01 Строительство и реконструкция дорог | 806 | км | 19,8 | 56,81 | 60,51 | 70 | 125 | 89,06 | 60 |
01Д0100.02 Строительство и реконструкция дорог на присоединенных территориях | 509 | км | - | - | - | 41,7 (ПИР) | 41,7 | - | - | |
01Д0100.03 Количество построенных пешеходных переходов | 806 | ед. | 7 | 49 | 23 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
01Д0100.04 Количество построенных искусственных сооружений | 806 | ед. | - | 30 | 18 | 14 | 19 | 19 | 19 | |
01Д0100.05 Строительство (обустройство) заездных карманов для общественного транспорта, посадочных площадок | 814 | ед. | - | - | 235 | 720 | 600 | - | - | |
01Д0100.06 Строительство (обустройство) отстойно-разворотных площадок для общественного транспорта с перехватывающими парковками | 814 | ед. | - | - | 9 | 1 | - | - | - | |
01Д0100.07 Устройство дополнительных парковочных мест | 814 | тыс. м/м | - | 4,5 | 5,465 | 16,018 | 5 | - | - | |
01Д0100.08 Обустройство выделенных полос делиниаторами для движения общественного транспорта | 814 | км | - | - | 1,2 | - | - | - | - | |
01Д0100.09 Обустройство пешеходных зон | 814 | км | - | - | 1,9 | 57 | 10 | - | - | |
01Д0100.10 Количество построенных баз хранения противогололедных материалов на присоединенных территориях | 778 | ед. | - | - | - | 1 | 2 | - | - | |
01Д0100.11 Устройство уширений правоповоротных съездов и правостороннего поворота на улично-дорожной сети | 814 | ед. | - | - | 155 | 373 | - | - | - | |
01Д0100.12 Локальные мероприятия на присоединенных территориях (устройство заездных карманов, устройство уширений правоповоротных съездов, прочие мероприятия*(1)) | 814 | ед. | - | - | 168/14/208 | 55/17/45 | - | - | - | |
Мероприятие 01Д0200. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 01Д0200.01 Содержание объектов дорожного хозяйства (ГБУ "Автомобильные дороги")*(4) | 778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991 | тыс. кв. м | - | - | 27774,12 | 31098,42 | 31860,92 | 31907,17 | 31995,92 |
01Д0200.01 Содержание объектов дорожного хозяйства на присоединенных территориях (ГБУ "Автомобильные дороги")*(4) | 992 | тыс. кв. м | - | - | 3528,5 | 3528,5 | 3528,5 | 3528,5 | 3528,5 | |
01Д0200.02 Содержание инженерно-транспортных сооружений (ГБУ "Гормост")*(4) | 778 | кв. м/ объект/ тыс. п.м. деформац. швов | 2490721/ 38/- | 2619889/ 38/- | 2760102/ 38/ 1,994 | 2932858/ 41/ 5,044 | 3365742/ 42/ 3,000 | 3664242/ 42/ 3,000 | 3962724/ 42/ 3,000 | |
01Д0200.03 Транспортировка и перемещение транспортных средств/ хранение транспортных средств (ГБУ "ГСПТС")*(4) | 778 | ед./ маш. час | 141386/ 7083747 | 141386/ 7083747 | 154494/ 7985509 | 141386/ 7083747 | 141386/ 7083747 | 141386/ 7083747 | 141386/ 7083747 | |
Мероприятие 01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства | 01Д0300.01 Капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства | 778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991 | тыс. кв. м | - | 560 | 398,977 | - | 1365,9 | 1395,5 | 1648 |
01Д0300.02 Текущий ремонт объектов дорожного хозяйства | 778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991 | тыс. кв. м | 10079 | 24158,78 | 22917,39 | 17261,634 | 16495,39 | 16868,67 | 17268,96 | |
01Д0300.03 Ремонт объектов дорожного хозяйства Троицкого и Новомосковского административных округов (капитальный ремонт/ текущий ремонт)*(4) | 778 992 | тыс. кв. м | - | - | - | 10,8/ 91,56 | 10,8/ 91,56 | 10,8/ 91,56 | - | |
Мероприятие 01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства | 01Д0400.01 Продольная разметка объектов дорожного хозяйства | 778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991 | км. дорог | 3506,6 | 3661,4 | 3684,595 | 3706,26 | 4053,14 | 4067,41 | 4080,5 |
01Д0400.02 Разметка пешеходных переходов | 778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991 | шт. | 13981 | 14116 | 11081 | 14694 | 15300 | 15406 | 15506 | |
01Д0400.03 Разметка остановок общественного транспорта | 778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991 | шт. | 8386 | 8707 | 8572 | 9178 | 9311 | 9545 | 9839 | |
Мероприятие 01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства | 01Д0500.01 Площадь убираемой территории | 778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991 | тыс. кв. м | 89837,4 | 89837,4 | 62 063,33 | 58631,91 | 57869,41 | 57823,16 | 57734,41 |
01Д0500.12 Площадь убираемой территории Троицкого и Новомосковского административных округов | 992 | тыс. кв. м | - | - | 4774,6 | 4774,6 | 4774,6 | 4774,6 | 4774,6 | |
Мероприятие 01Д0600. Установка дорожных знаков | 01Д0600.01 Количество дорожных знаков | 780 | шт. | 1100 | 1200 | 1079 | 1422 | 1564 | 1712 | 1845 |
Мероприятие 01Д0700. Иные расходы по развитию транспортной системы | 01Д0700.01 Выполнение услуг города (1. Разработка расценок, регламентов, нормативов, технологических карт. 2. Восстановление и ремонт бетонных барьерных ограждений, шумозащитных экранов, габионных сооружений, откосов, замена буферов безопасности, диагностика объектов улично-дорожной сети, эксперимент работы по ремонту и разметке дорог. 3. Оценка и прогнозирование погодных условий, создание благоприятных погодных условий в праздничные дни. | 778 | услуга | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Мероприятие 01Д0800. Капитальный ремонт инженерно-транспортных сооружений | 01Д0800.01 Ремонт транспортных тоннелей и мостовых сооружений | 778 | шт. | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 10 |
01Д0800.02 Количество отремонтированных подмостовых пространств и помещений | 778 | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
01Д0800.03 Количество отремонтированных подземных пешеходных переходов и пешеходных мостов | 778 | шт. | - | - | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | |
01Д0800.04 Количество отремонтированных набережных фонтанов и других объектов благоустройства | 778 | шт. | 1 | - | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | |
Мероприятие 01Д0900. Обеспечение безопасности инженерных сооружений | 01Д0900.01 Количество оснащенных инженерных сооружений системами безопасности | 778 | ед. | - | - | 0 | 98 | 73 | 61 | - |
Мероприятие 01Д1000. Возмещение затрат открытому акционерному обществу "Мосводоканал" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения | 01Д1000.01 Количество снегоплавных пунктов (ОАО "Мосводоканал") | 778 | шт. | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Мероприятие 01Д1100. Возмещение затрат ГУП "Мосводосток" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения | 01Д1100.01 Количество снегоплавных средств (ГУП "Мосводосток") | 778 | шт. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Мероприятие 01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня | 01Д1200.01 Площадь выполненных работ | 778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991 | тыс. кв. м | - | - | 3000 | 1569 | 1527,6 | 1588,7 | - |
Мероприятие 01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети | 01Д1300.01 Количество приобретенной техники | 778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991 | ед. | - | - | 1647 | - | - | - | - |
Подпрограмма 01Е. Грузовой транспорт | 01Е0000.01 Численность грузового автопарка, работающего в городе | 780 | тыс. ед. | 330,43 | 330,43 | 299,7 | 299,7 | 290 | 270 | 240 |
Мероприятие 01Е0100. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры | 01Е0100.01 Снижение величины транзитных грузовых перевозок через Москву к уровню 2012 года | 780 | % | - | - | - | 10 | 15 | 20 | 25 |
Подпрограмма 01Ж. Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы | 01Ж0000.01 Доля крупных транспортно-пересадочных узлов, где время на пересадку пассажиров составляет не более 8-10 мин. | 780 | % | - | - | 4,5 | 30 | 57 | 96,5 | 100 |
Мероприятие 01Ж0100. Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узлов | 01Ж0100.01 Количество введенных в эксплуатацию транспортно-пересадочных узлов (многоуровневые) | 780 | шт. | - | - | - | - | 48*(2) | 79*(2) | 8*(4) |
01Ж0100.02 Количество введенных в эксплуатацию транспортно-пересадочных узлов (плоскостные) | 814 | шт. | - | - | 11 | 180 | 3 | 65 | - | |
01Ж0100.03 Количество вводимых в эксплуатацию автовокзалов и автостанций | 780 | ед. | - | - | - | 5 | 4 | - | 2 | |
Мероприятие 01Ж0200. Возмещение затрат ОАО "РЖД" на проведение работ по проектированию, благоустройству, созданию систем безопасности и иных работ на территориях транспортно-пересадочных узлов | 01Ж0200.03 Проведение работ по благоустройству, созданию систем безопасности и иных работ на территориях транспортно-пересадочных узлов (количество привокзальных площадей/ количество транспортно-пересадочных узлов) | 780 | ед./ед. | - | - | - | 4/7 | 0/10 | 0/10 | 0/28 |
Подпрограмма 01З. Создание единого парковочного пространства. | 01З0000.01 Количество введенных в эксплуатацию машиномест | 806 | тыс. м/м | 107,302 | 630,066 | 238,31 | 213,198 | 160,819 | 90,924 | 89,54 |
01З0000.02 Количество автомобилей, паркующихся с нарушением Правил дорожного движения в пределах центра города | 780 | тыс. м/м | - | - | 43,8 | 32 | 15 | 10 | 0 | |
Мероприятие 01З0100. Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети | 01З0100.01 Количество введенных в эксплуатацию машиномест (капитальные) | 806 | тыс. м/м | 33,871 | 64,696 | 53,618 | 76,734 | 80,231 | 80,424 | 80,54 |
01З0100.02 Строительство машиномест в границах улично-дорожной сети, в том числе парковки вблизи социальной сферы (плоскостные) | 806 | тыс. м/м | 39,56 | 500,674 | 131,074 | 59,73 | - | - | - | |
01З0100.03 Народный гараж | 806 | тыс. м/м | 2,745 | 25,141 | 7 | 17,264 | 8,053 | 10,5 | 9 | |
01З0100.05 Многоуровневые парковки | 806 | тыс. м/м | 31,126 | 39,555 | 47,111 | 59,47 | 72,535 | - | - | |
01З0100.06 Количество платных парковочных мест на улично-дорожной сети | 814 | тыс. м/м | - | - | 0,545 | 12,022 | 21 | 53 | 53 | |
01З0100.07 Количество введенных в эксплуатацию площадок для отстоя большегрузного автомобильного транспорта | 814 | ед. | - | - | 1 | 7 | - | - | - | |
01З0100.08 Обустройство стоянок для легковых автомобилей такси | 814 | ед. | - | - | 220 | 172 | 108 | - | - | |
01З0100.09 Привлечение эвакуаторов для перемещения транспортных средств, припаркованных с нарушением Правил дорожного движения | 780 | ед. | - | - | - | 100 | - | - | - | |
Мероприятие 01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях | 01З0200.01 Места организованного хранения автомобильного транспорта на внутридворовых и междомовых автостоянках | 778 | тыс. м/м | - | 453,7 | 111,4 | - | - | - | |
Мероприятие 01З0381. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 01З0381.01 Количество нарушений Правил дорожного движения и оплаты штрафов | 780 | штраф | - | - | 8540 | 23000 | 10000 | 5000 | 7000 |
Подпрограмма 01И. Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы. | 01И0000.01 Доля территории города Москвы, охваченной интеллектуальной транспортной системой | 780 | % | - | 30 | 45 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мероприятие 01И0100. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений. | 01И0100.01 Техническое обслуживание и ремонт оборудования интеллектуальной транспортной системы | 780 | шт. | - | - | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Мероприятие 01И0200. Создание интеллектуальной транспортной системы | 01И0200.01 Количество оснащенных аппаратурой GPS\ГЛОНАСС государственных пассажирских транспортных средств. | 780 | шт. | - | 2257 | 8579 | 8579 | 100% | 100% | 100% |
01И0200.02 Количество стационарных комплексов видеофиксации и нарушений Правил дорожного движения*(5) | 780 | ед. | - | 150 | 600 | 800 | - | - | - | |
01И0200.03 Количество мобильных комплексов видеофиксации и нарушений Правил дорожного движения*(5) | 780 | ед. | - | - | 110 | 310 | - | - | - | |
01И0200.04 Количество светофорных объектов, управляемых в составе интеллектуальной транспортной системы*(5) | 780 | шт. | - | - | 922 | 1700 | - | - | - | |
Мероприятие 01И0300. Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование | 01И0300.01 Разработка стратегических направлений развития транспортного комплекса Москвы*(4) | 780 | услуга | - | - | 4 | 18 | 1 | 1 | - |
Мероприятие 01И0400. Возмещение операторам технического осмотра недополученных доходов в связи с проведением без взимания платы технического осмотра транспортных средств | 01И0400.01 Количество автовладельцев, которые имеют право на льготное прохождение тех. осмотра*(4) | 780 | тыс. ед. | 113,1 | 86,9 | 42 | 43,3 | 44,6 | 45,9 | 47,3 |
Мероприятие 01И0500. Мероприятия по приобретению передвижных диагностических линий для проведения технического осмотра транспортных средств | 01И0500.01 Приобретение ГУП "Московская городская служба" передвижных диагностических линий | 780 | ед. | - | - | 40 | - | - | - | - |
Мероприятие 01И0600. Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 гг. | 01И0600.01 Развитие материально-технической базы системы ГЛОНАСС на период до 2020 г. | 780 | % выполненных мероприятий | - | - | - | - | - | 100 | - |
Подпрограмма 01К. Развитие новых видов транспорта. | 01К0000.01 Ввод велотранспортной сети | 814 | км | - | - | 12,9 | 16,3 | 20,9 | 17 | 11,8 |
01К0000.02 Сокращение времени прибытия спасательных команд | 780 | мин. | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 20 | 15 | |
Мероприятие 01К0200. Обустройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок | 01К0200.01 Количество велопарковочных мест | 814 | шт. | - | - | - | 10450 | 1680 | 2380 | 2490 |
01К0200.01 Устройство пунктов велопроката | 780 | шт. | - | - | - | 104 | - | - | - | |
Мероприятие 01К0100. Создание объектов инфраструктуры воздушного транспорта | 01К0100.01 Ввод в эксплуатацию вертолетных площадок | 780 | шт. | - | - | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 |
01К0100.02 Развитие объектов инфраструктуры воздушного транспорта на территории города Москвы | 780 | % выполненных мероприятий | - | - | - | - | - | 100 | - | |
01К0100.03 Развитие материально-технической базы аэропорта "Внуково" | 780 | ед. | - | - | - | - | - | - | 1 | |
01К0100.04 Развитие материально-технической базы аэропорта "Остафьево" | 780 | ед. | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Подпрограмма 01Л. Пешеходная доступность объектов городской инфраструктуры | 01Л0000.01 Строительство пешеходных дорожек. | 778 | км | 32,9 | 32,9 | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг." на период до 2020 года
Таблица 2
Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. измерения | Плановые значения | |||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг." | 0100000.01 Объем перевозок в городском и пригородном сообщении | 780 | млрд. пассажиров в год | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,8 |
0100000.02 Среднее время поездки на общественном транспорте в утренние и вечерние часы "пик" из жилых районов до "мест приложения труда" | 780 | мин. | 51 | 50,1 | 50 | 50 | |
0100000.03 Уровень перегрузки городского пассажирского транспорта в часы "пик" | 780 | % | 1,4 | 0 | 0 | 0 | |
0100000.04 Провозная способность общественного транспорта в часы "пик" | 780 | млн. пассажиромест в час | 1,68 | 1,71 | 1,75 | 1,78 | |
0100000.05 Доля населения, регулярно пользующегося общественным транспортом | 780 | % | 47 | 48 | 48 | 49 | |
0100000.06 Доля пользователей личного автомобильного транспорта при въезде в пределы Третьего транспортного кольца в часы "пик" | 780 | % | 8 | 8 | 8 | 8 | |
0100000.07 Доля поездок на общественном и личном транспорте в часы "пик" менее 60 мин | 780 | % | 66 | 68 | 68 | 68 | |
0100000.08 Система городской мультиязычной навигации и информационного обеспечения иностранных граждан | 780 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
0100000.09 Среднее время в пути в аэропорт из центра города | 780 | мин. | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Подпрограмма 01А. Общественный транспорт "Метрополитен" | 01А0000.01 Объем перевозок | 780 | млрд. пассажиров в год | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,2 |
01А0000.02 Протяженность линий метрополитена | 780 | км | 432,3 | 446,8 | 462,5 | 468,1 | |
01А0000.03 Доля населения, проживающего в зоне транспортной доступности от станций метрополитена в радиусе 2 км | 780 | % | 85 | 86 | 86,5 | 87 | |
01А0000.04 Средняя наполняемость вагонов метро в утренние и вечерние часы "пик" | 780 | человек на кв. м | 4,52 | 4,55 | 4,59 | 4,49 | |
01А0000.05 Количество построенных станций метрополитена | 806 | ед. | 10 | 10 | 5 | 3 | |
Мероприятие 01А0100. Развитие линий метрополитена | 01А0100.01 Ввод новых линий метрополитена | 806 | км | 22 | 14,5 | 15 | 5 |
01А0100.02 Приобретение подвижного состава на новые линии | 780 | ед. | 352 | 232 | 200 | - | |
01А0100.03 Приобретение подвижного состава на действующие линии метрополитена | 780 | ед. | 128 | 192 | 184 | 176 | |
01А0100.04 Количество замененных вентиляционных установок | 780 | шт. | 60 | 60 | 60 | 60 | |
01А0100.05 Количество замененных эскалаторов, выработавших ресурс | 780 | шт. | 14 | 13 | 17 | 14 | |
Мероприятие 01А0300. Возмещение затрат ГУП "Московский метрополитен" в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на Московской монорельсовой транспортной системе | 01А0300.01 Плановое количество перевезенных пассажиров | 780 | тыс. пассажиров | 5240 | 5300 | 5300 | 5300 |
Мероприятие 01А0400. Возмещение затрат ГУП "Московский метрополитен" на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте | 01А0400.01 Оснащение вестибюлей метрополитена инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности | 780 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
01А0400.02 Оснащение вестибюлей метрополитена инженерно-технической системой обеспечения транспортной безопасности | 780 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Подпрограмма 01Б. Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" | 01Б0000.01 Объем перевозок. | 780 | млрд. пассажиров в год | 3,18 | 3,22 | 3,26 | 3,3 |
01Б0000.02 Доля подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта, приспособленного для перевозки маломобильных групп населения | 780 | % | 80 | 84 | 88 | 92 | |
01Б0000.03 Средняя скорость полуэкспрессных маршрутов общественного транспорта на выделенных полосах | 780 | км/ч. | 30 | 30 | 30 | 30 | |
01Б0000.04 Средний интервал движения наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы "пик" | 780 | мин. | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | |
01Б0000.05 Среднее наполнение салона в утренние и вечерние часы "пик" | 780 | человек на кв. м свободной площади пола | 4 | 4 | 3,9 | 3,9 | |
01Б0000.06 Средняя скорость общественного транспорта в часы "пик" | 780 | км/ч. | 18 | 18,1 | 18,2 | 18,2 | |
01Б0000.07 Выполнение расписания наземного городского пассажирского транспорта | 780 | % | 98 | 98 | 98 | 98 | |
01Б0000.08 Легальное такси | 780 | ед./100 тыс. человек | 450 | 465 | 480 | 490 | |
01Б0000.09 Доля маршрутов наземного городского пассажирского транспорта, доступных для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения | 780 | % | 92 | 96 | 100 | 100 | |
Мероприятие 01Б0100. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 01Б0100.01 Услуга по осуществлению экспозиционно-выставочной деятельности ГБУ "Музей ретро-автомобилей" | 780 | человек | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
01Б0100.02 Услуга по осуществлению просветительской и образовательной деятельности ГБУ "Музей ретро-автомобилей" | 780 | человек | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | |
01Б0100.03 Работа по хранению, изучению систематизации предметов, ценностей и научно-технических достижений, имеющих историческое и культурное значение в области отечественного и зарубежного автомобилестроения | 780 | ед. | 60 | 60 | 60 | 60 | |
01Б0100.04 Количество выявленных случаев безбилетного проезда пассажиров | 780 | пассажиров | 510000 | 470000 | 430000 | 400000 | |
01Б0100.05 Количество выданных разрешений на осуществление таксомоторных перевозок | 780 | ед. | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | |
Мероприятие 01Б0200. Возмещение затрат ГУП "Мосгортранс" по перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, связанных с обеспечением проведения массовых мероприятий | 01Б0200.01 Количество специальных маршрутов автобусов по перевозке пассажиров без оплаты проездов | 780 | маршрут | 42 | 42 | 42 | 42 |
Мероприятие 01Б0300. Расчеты в рамках Соглашения с Московской областью | 01Б0300.01 Количество поездок льготных категорий пассажиров | 780 | млн. поездок | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 |
Мероприятие 01Б0400. Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Дирекция Московского транспортного узла" | 01Б0400.01 Количество проведенных мероприятий по развитию транспортной системы города Москвы и Московской области (2) | 780 | шт. | 201 | 201 | 201 | 201 |
Мероприятие 01Б0500. Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта | 01Б0500.01 Приобретение трамваев | 780 | ед. | 150 | 133 | 77 | 80 |
01Б0500.02 Приобретение троллейбусов | 780 | ед. | - | - | - | - | |
01Б0500.03 Приобретение автобусов (в том числе за счет собственных средств) | 780 | ед. | 450 | 450 | 450 | 450 | |
01Б0500.04 Приобретение подвижного состава за счет инвестиций частных перевозчиков | 780 | ед. | - | - | - | - | |
Мероприятие 01Б0600. Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта | 01Б0600.01 Вводимые в эксплуатацию трамвайные депо | 806 | шт. | * | * | * | * |
01Б0600.02 Вводимые в эксплуатацию автобусные, троллейбусные парки, открытые стоянки | 806 | шт. | * | * | * | * | |
Мероприятие 01Б0700. Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта | 01Б0700.01 Строительство конечных станций городского пассажирского транспорта | 806 | ед. | * | * | * | * |
01Б0700.02 Строительство конечных станций экспресс-маршрутов | 806 | шт. | * | * | * | * | |
01Б0700.03 Обустройство (реконструкция, ремонт) конечных станций | 814 | шт. | * | * | * | * | |
Мероприятие 01Б0800. Развитие троллейбусной контактной сети и тяговых подстанций | 01Б0800.01 Строительство троллейбусных линий | 806 | участок | * | * | * | * |
Мероприятие 01Б0900. Развитие иных объектов инфраструктуры ГУП "Мосгортранс" | 01Б0900.01 Восстановление и модернизация трамвайных путей | 780 | км одиночного пути | - | - | - | - |
Мероприятие 01Б1000. Создание инфраструктуры скоростного трамвая | 01Б1000.01 Ввод линий скоростного трамвая | 806 | км | * | * | * | * |
01Б1000.02 Модернизация трамвайных путей | 806 | км одиночного пути | * | * | * | * | |
Мероприятие 01Б1100. Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение транспортных средств, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения в сфере таксомоторных перевозок | 01Б1100.01 Количество автомобилей, приобретенных на условиях лизинга для организации таксомоторных перевозок | 780 | ед. | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 |
Мероприятие 01Б1200. Развитие легковых таксомоторных перевозок | 01Б1200.01 Количество привлеченных легковых автомобилей-такси | 780 | ед. | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Подпрограмма 01В. Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт" | 01В0000.01 Объем перевозок (городское и пригородное сообщение) | 780 | млрд. пассажиров в год | 1,12 | 1,18, | 1,24 | 1,3 |
01В0000.02 Средний интервал движения пригородных пассажирских поездов в утренние и вечерние часы "пик" | 780 | мин. | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,2 | |
01В0000.03 Выполнение расписания пригородного пассажирского транспорта | 780 | % | 99 | 99 | 99 | 99 | |
01В0000.04 Закрытие или перепрофилирование грузовых дворов | 780 | шт. | * | * | * | * | |
Мероприятие 01В0100. Развитие объектов инфраструктуры малого кольца Московской железной дороги | 01В0100.01 Организация пассажирского сообщения по малому кольцу МЖД (ввод в эксплуатацию транспортно-пересадочных узлов | 780 | шт. | * | * | * | * |
01В0100.02 Строительство дополнительных главных путей | 780 | км | * | * | * | * | |
Мероприятие 01В0200. Возмещение организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов, возникающих при установлении Правительством Москвы цен (тарифов) на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровня | 01В0200.01 Объем транспортной работы | 780 | вагоно-км | 11555624 | 11555624 | 11555624 | 11555624 |
Мероприятие 01В0300. Возмещение затрат ОАО "РЖД" на проведение работ по благоустройству и созданию интеллектуальной комплексной системы безопасности на привокзальных площадях | 01В0300.01 Количество вокзалов с благоустроенной привокзальной территорией и комплексной системой безопасности | 780 | ед. | * | * | * | * |
Мероприятие 01В0400. Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" | 01В0400.01 Обустройство остановочных пунктов, оборудованных АСОКУПЭ (автоматизированная система оплаты контроля и учета проезда в пригородных поездах) | 780 | шт. | * | * | * | * |
01В0400.02 Закупка подвижного состава | 780 | вагон | 350 | 210 | 760 | 200 | |
01В0400.03 Приобретение и установка автоматов по продаже билетов | 780 | шт. | * | * | * | * | |
01В0400.04 Обустройство остановочных пунктов | 780 | шт. | * | * | * | * | |
Мероприятие 01В0500. Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Аэроэкспресс" | 01В0500.01 Закупка подвижного состава (двухэтажные вагоны) | 780 | вагон | * | * | * | * |
01В0500.02 Строительство ж/д терминала в аэропорту "Домодедово" | 780 | шт. | * | * | * | * | |
01В0500.03 Модернизация комплексов локомотивных депо | 780 | шт. | * | * | * | * | |
Мероприятие 01В0600. Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания" | 01В0600.01 Приобретение и установка автоматов по продаже билетов | 780 | шт. | * | * | * | * |
01В0600.02 Приобретение контрольно-кассовой техники | 780 | шт. | * | * | * | * | |
01В0400.03 Обустройство остановочных пунктов, оборудованных АСОКУПЭ (автоматизированная система оплаты контроля и учета проезда в пригородных поездах) | 780 | шт. | * | * | * | * | |
-Подпрограмма 01Г. Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт" | 01Г0000.01 Ежегодный объем перевозок пассажиров | 780 | млн. человек | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
01Г0000.02 Годовой объем перевозок грузов | 780 | млн. тонн | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
Мероприятие 01Г0100. Обеспечение надежности объектов инфраструктуры ФГУП "Канал имени Москвы", в том числе реконструкция гидроузлов "Карамышево" и "Перерва" | 01Г0100.01 Количество отремонтированных шлюзов | 780 | ед. | - | - | - | - |
Мероприятие 01Г0200. Модернизация Южного речного порта | 01Г0200.01 Модернизация Южного речного порта | 780 | шт. | - | - | - | - |
Мероприятие 01Г0300. Реконструкция Северного речного вокзала и порта | 01Г0300.01 Реконструкция Северного речного вокзала | 780 | шт. | - | - | - | - |
Мероприятие 01Г0400. Создание системы интермодальных пассажирских перевозок с использованием внутреннего водного транспорта | 01Г0400.01 Количество интермодальных маршрутов | 780 | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
01Г0400.02 Количество плав. средств речного такси | 780 | ед. | - | - | - | - | |
Подпрограмма 01Д. Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерно-транспортных сооружений). | 01Д0000.01 Плотность дорожной сети | 780 | км/кв. м | * | * | * | * |
01Д0000.02 Средняя протяженность перегруженных участков магистралей | 780 | км | * | * | * | * | |
01Д0000.03 Средняя скорость транспортных средств на вылетных магистралях в утренние и вечерние часы "пик" | 780 | км/ч. | 22 | 23 | 24 | 24 | |
01Д0000.04 Пропускная способность радиальных направлений | 780 | тыс. машин в час | 117 | 120 | 123 | 126 | |
01Д0000.05 Коэффициент перепробега автомобильного транспорта | 780 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | ||
01Д0000.06 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 778 | % | * | * | * | * | |
01Д0000.07 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения на присоединенных территориях | 992 | % | * | * | * | * | |
01Д0000.08 Протяженность выделенных полос для движения общественного транспорта (нарастающим итогом) | 780 | км | 260 | 280 | 295 | 310 | |
01Д0000.09 Доля улично-дорожной сети, убранной в нормативные сроки | 778 | % | * | * | * | * | |
01Д0000.10 Доля площади объектов дорожного хозяйства, с которых снег утилизирован в течение трех суток после снегопада в общей площади объектов дорожного хозяйства при выпадении 6 см. | 778 | % | * | * | * | * | |
Мероприятие 01Д0100. Строительство и реконструкции объектов дорожного хозяйства, в том числе обустройство выделенных полос для движения общественного транспорта | 01Д0100.01 Строительство и реконструкция дорог | 806 | км | * | * | * | * |
01Д0100.02 Строительство и реконструкция дорог на присоединенных территориях | 509 | км | * | * | * | * | |
01Д0100.03 Количество построенных пешеходных переходов | 806 | ед. | * | * | * | * | |
01Д0100.04 Количество построенных искусственных сооружений | 806 | ед. | * | * | * | * | |
01Д0100.05 Строительство (обустройство) заездных карманов для общественного транспорта, посадочных площадок | 814 | ед. | * | * | * | * | |
01Д0100.06 Строительство (обустройство) отстойно-разворотных площадок для общественного транспорта с перехватывающими парковками | 814 | ед. | * | * | * | * | |
01Д0100.07 Устройство дополнительных парковочных мест | 814 | тыс. м/м | * | * | * | * | |
01Д0100.08 Обустройство выделенных полос делиниаторами для движения общественного транспорта | 814 | км | * | * | * | * | |
01Д0100.09 Обустройство пешеходных зон | 814 | км | * | * | * | * | |
01Д0100.10 Количество построенных баз хранения противогололедных материалов на присоединенных территориях | 778 | ед. | * | * | * | * | |
01Д0100.11 Устройство уширений правоповоротных съездов и правостороннего поворота на улично-дорожной сети | 814 | ед. | * | * | * | * | |
01Д0100.12 Локальные мероприятия на присоединенных территориях (устройство заездных карманов, устройство уширений правоповоротных съездов, прочие мероприятия) | 814 | ед. | * | * | * | * | |
Мероприятие 01Д0200. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 01Д0200.01 Содержание объектов дорожного хозяйства (ГБУ "Автомобильные дороги") | 778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991 | тыс. кв. м | * | * | * | * |
01Д0200.01 Содержание объектов дорожного хозяйства на присоединенных территориях (ГБУ "Автомобильные дороги") | 992 | тыс. кв. м | * | * | * | * | |
01Д0200.02 Содержание инженерно-транспортных сооружений (ГБУ "Гормост") | 778 | кв. м/ объект/ тыс. п.м. дефермац.# швов | * | * | * | * | |
01Д0200.03 Транспортировка и перемещение транспортных средств/ хранение транспортных средств (ГБУ "ГСПТС") | 778 | ед./ маш. час | * | * | * | * | |
Мероприятие 01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства | 01Д0300.01 Капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства | 778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991 | тыс. кв. м | * | * | * | * |
01Д0300.02 Текущий ремонт объектов дорожного хозяйства | 778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991 | тыс. кв. м | * | * | * | * | |
01Д0300.12 Ремонт объектов дорожного хозяйства Троицкого и Новомосковского административных округов (капитальный ремонт/текущий ремонт) | 778 992 | тыс. кв. м | * | * | * | * | |
Мероприятие 01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства | 01Д0400.01 Продольная разметка объектов дорожного хозяйства | 778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991 | км дорог | * | * | * | * |
01Д0400.02 Разметка пешеходных переходов | 778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991 | шт. | * | * | * | * | |
01Д0400.03 Разметка остановок общественного транспорта | 778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991 | шт. | * | * | * | * | |
Мероприятие 01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства | 01Д0500.01 Площадь убираемой территории | 778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991 | тыс. кв. м. | * | * | * | * |
01Д0500.12 Площадь убираемой территории Троицкого и Новомосковского административных округов | 992 | тыс. кв. м | * | * | * | * | |
Мероприятие 01Д0600. Установка дорожных знаков | 01Д0600.01 Количество дорожных знаков | 780 | шт. | * | * | * | * |
Мероприятие 01Д0700. Иные расходы по развитию транспортной системы | 01Д0700.01 Выполнение услуг города (1. Разработка расценок, регламентов, нормативов, технологических карт. 2. Восстановление и ремонт бетонных барьерных ограждений, шумозащитных экранов, габионных сооружений, откосов, замена буферов безопасности, диагностика объектов улично-дорожной сети, эксперимент работы по ремонту и разметке дорог. 3. Оценка и прогнозирование погодных условий, создание благоприятных погодных условий в праздничные дни. | 778 | услуга | * | * | * | * |
Мероприятие 01Д0800. Капитальный ремонт инженерно-транспортных сооружений | 01Д0800.01 Ремонт транспортных тоннелей и мостовых сооружений | 778 | шт. | 9 | 10 | 9 | 10 |
01Д0800.02 Количество отремонтированных подмостовых пространств и помещений | 778 | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
01Д0800.03 Количество отремонтированных подземных пешеходных переходов и пешеходных мостов | 778 | шт. | 10 | 10 | 11 | 12 | |
01Д0800.04 Количество отремонтированных набережных фонтанов и других объектов благоустройства | 778 | шт. | 3 | 5 | 5 | 6 | |
Мероприятие 01Д0900. Обеспечение безопасности инженерных сооружений | 01Д0900.01 Количество оснащенных инженерных сооружений системами безопасности | 778 | ед. | 70 | 70 | 70 | 70 |
Мероприятие 01Д1000. Возмещение затрат открытому акционерному обществу "Мосводоканал" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения | 01Д1000.01 Количество снегоплавных пунктов (ОАО "Мосводоканал") | 778 | шт. | 35 | 35 | 35 | 35 |
Мероприятие 01Д1100. Возмещение затрат ГУП "Мосводосток" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения | 01Д1100.01 Количество снегоплавных средств (ГУП "Мосводосток") | 778 | шт. | 13 | 13 | 13 | 13 |
Мероприятие 01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня | 01Д1200.01 Площадь выполненных работ | 778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991 | тыс. кв. м | * | * | * | * |
Мероприятие 01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети | 01Д1300.01 Количество приобретенной техники | 778 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991 | ед. | * | * | * | * |
Подпрограмма 01Е. Грузовой транспорт | 01Е0000.01 Численность грузового автопарка, работающего в городе | 780 | тыс. ед. | 200 | 170 | 140 | 115 |
Мероприятие 01Е0100. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры | 01Е0100.01 Снижение величины транзитных грузовых перевозок через Москву к уровню 2012 года | 780 | % | 30 | 30 | 30 | 30 |
Подпрограмма 01Ж. Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы | 01Ж0000.01 Доля крупных транспортно-пересадочных узлов, где время на пересадку пассажиров составляет не более 8-10 мин. | 780 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мероприятие 01Ж0100. Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узлов | 01Ж0100.01 Количество введенных в эксплуатацию транспортно-пересадочных узлов (многоуровневые) | 780 | шт. | 8 | 7 | 7 | 7 |
01Ж0100.02 Количество введенных в эксплуатацию транспортно-пересадочных узлов (плоскостные) | 814 | шт. | * | * | * | * | |
01Ж0100.03 Количество вводимых в эксплуатацию автовокзалов и автостанций | 780 | ед. | - | - | - | - | |
Мероприятие 01Ж0200. Возмещение затрат ОАО "РЖД" на проведение работ по проектированию, благоустройству, созданию систем безопасности и иных работ на территориях транспортно-пересадочных узлов | 01Ж0200.03 Проведение работ по благоустройству, созданию систем безопасности и иных работ на территориях транспортно-пересадочных узлов (количество привокзальных площадей/ количество транспортно-пересадочных узлов) | 780 | ед./ед. | - | - | - | - |
Подпрограмма 01З. Создание единого парковочного пространства. | 01З0000.01 Количество введенных в эксплуатацию машиномест | 806 | тыс. м/м | * | * | * | * |
01З0000.02 Количество автомобилей, паркующихся с нарушением Правил дорожного движения в пределах центра города | 780 | тыс. м/м | - | - | - | - | |
Мероприятие 01З0100. Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети | 01З0100.01 Количество введенных в эксплуатацию машиномест (капитальные) | 806 | тыс. м/м | * | * | * | * |
01З0100.02 Строительство машиномест в границах улично-дорожной сети, в том числе парковки вблизи социальной сферы | 806 | тыс. м/м | * | * | * | * | |
01З0100.03 Народный гараж | 806 | тыс. м/м | * | * | * | * | |
01З0100.05 Многоуровневые парковки | 806 | тыс. м/м | * | * | * | * | |
01З0100.06 Количество платных парковочных мест на улично-дорожной сети | 814 | тыс. м/м | * | * | * | * | |
01З0100.07 Количество введенных в эксплуатацию площадок для отстоя большегрузного автомобильного транспорта | 814 | ед. | * | * | * | * | |
01З0100.08 Обустройство стоянок для легковых автомобилей такси | 814 | ед. | * | * | * | * | |
01З0100.09 Привлечение эвакуаторов для перемещения транспортных средств, припаркованных с нарушением Правил дорожного движения | 780 | ед. | - | - | - | - | |
Мероприятие 01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях | 01З0200.01 Места организованного хранения автомобильного транспорта на внутридворовых и междомовых автостоянках | 778 | тыс. м/м | - | - | - | - |
Мероприятие 01З0381. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 01З0381.01 Количество нарушений Правил дорожного движения и оплаты штрафов | 780 | штраф | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Подпрограмма 01И. Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы. | 01И0000.01 Доля территории города Москвы, охваченной интеллектуальной транспортной системой | 780 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мероприятие 01И0100. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений. | 01И0100.01 Техническое обслуживание и ремонт оборудования интеллектуальной транспортной системы | 780 | шт. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Мероприятие 01И0200. Создание интеллектуальной транспортной системы | 01И0200.01 Количество оснащенных аппаратурой GPS\ГЛОНАСС государственных пассажирских транспортных средств. | 780 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
01И0200.02 Количество стационарных комплексов видеофиксации и нарушений Правил дорожного движения*(5) | 780 | ед. | - | - | - | - | |
01И0200.03 Количество мобильных комплексов видеофиксации и нарушений Правил дорожного движения*(5) | 780 | ед. | - | - | - | - | |
01И0200.04 Количество светофорных объектов, управляемых в составе интеллектуальной транспортной системы*(5) | 780 | шт. | - | - | - | - | |
Мероприятие 01И0300. Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование | 01И0300.01 Разработка стратегических направлений развития транспортного комплекса Москвы*(4) | 780 | услуга | - | - | - | - |
Мероприятие 01И0400. Возмещение операторам технического осмотра недополученных доходов в связи с проведением без взимания платы технического осмотра транспортных средств | 01И0400.01 Количество автовладельцев, которые имеют право на льготное прохождение тех. осмотра*(4) | 780 | тыс. ед. | 48,7 | 50,2 | 51,7 | 47,3 |
Мероприятие 01И0500. Мероприятия по приобретению передвижных диагностических линий для проведения технического осмотра транспортных средств | 01И0500.01 Приобретение ГУП "Московская городская служба" передвижных диагностических линий | 780 | ед. | - | - | - | - |
Мероприятие 01И0600. Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 гг. | 01И0600.01 Развитие материально-технической базы системы ГЛОНАСС на период до 2020 г. | ||||||
Подпрограмма 01К. Развитие новых видов транспорта. | 01К0000.01 Ввод велотранспортной сети | 814 | км | * | * | * | * |
01К0000.02 Сокращение времени прибытия спасательных команд | 780 | мин. | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Мероприятие 01К0200. Обустройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок | 01К0200.01 Количество велопарковочных мест | 814 | шт. | * | * | * | * |
01К0200.01 Устройство пунктов велопроката | 780 | шт. | - | - | - | - | |
Мероприятие 01К0100. Создание объектов инфраструктуры воздушного транспорта | 01К0100.01 Ввод в эксплуатацию вертолетных площадок | 780 | шт. | - | - | - | - |
01К0100.02 Развитие объектов инфраструктуры воздушного транспорта на территории города Москвы | 780 | * | * | * | * | ||
01К0100.03 Развитие материально-технической базы аэропорта "Внуково" | 780 | ед. | * | * | * | * | |
01К0100.04 Развитие материально-технической базы аэропорта "Остафьево" | 780 | ед. | * | * | * | * | |
Подпрограмма 01Л. Пешеходная доступность объектов городской инфраструктуры | 01Л0000.01 Строительство пешеходных дорожек. | 778 | км | - | - | - | - |
*(1) - прочие мероприятия - устройство пешеходных переходов, устройство транспортных удерживающих ограждений, реконструкция отстойно-разворотных площадок, включая уширения.
*(2) - количество многоуровневых (капитальных) ТПУ, планируемых к строительству, в том числе и на базе плоскостных ТПУ.
*(4) - количество уточняется ежегодно.
*(5) - нарастающим итогом.
(2) - в данный показатель входят мероприятия Рабочих групп, Общественного совета при АНО "Дирекция московского транспортного узла", мероприятия по обследованию грузовых дворов железнодорожных станций, станций Малого кольца Московской железной дороги, предприятий, примыкающих к Малому кольцу Московской железной дороги, объездов автомобильных дорог, трамвайных путей и проведение выставок.
"-" - значения показателя не планировалось.
* Исполнителями мероприятий (ГРБС) сведения о планируемых натуральных показателях не представлены в связи с отсутствием информации об объемах финансирования и расчетных прогнозных потребностях в соответствующих объектах.
Приложение 3
к Государственной программе города Москвы
"Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг."
к Государственной программе города Москвы
"Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг."
Финансовое обеспечение Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг." за счет средств бюджета города Москвы
Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники Государственной программы | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб. | |||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг. | Всего | 100000 | X | X | X | 269 881 308,1 | 367 252 871,5 | 373 439 804,8 | 395 691 262,6 | 390 068 879,7 |
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 100000 | X | 163 | X | 4 162 240,0 | 3 360 900,0 | 3 187 800,0 | 0 | 0 | |
ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫ | 100000 | X | 509 | X | 0 | 5 190 000,0 | 0 | 0 | 12 965 100,0 | |
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ | 100000 | X | 761 | X | 845 034,2 | 1 117 282,5 | 0 | 0 | 4 000 000,0 | |
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 100000 | X | 778 | X | 27 584 500,8 | 33 228 665,6 | 29 031 759,4 | 30 251 093,1 | 30 517 618,1 | |
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 100000 | X | 780 | X | 21 460 761,7 | 22 870 466,1 | 20 521 356,9 | 19 313 719,5 | 20 255 612,7 | |
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 100000 | X | 806 | X | 172 029 566,5 | 264 589 807,5 | 278 607 190,0 | 312 686 900,0 | 290 853 940,1 | |
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ | 100000 | X | 814 | X | 6 265 551,3 | 12 188 247,4 | 12 245 015,3 | 2 339 305,9 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 100000 | X | 901 | X | 4 756 876,0 | 3 176 783,3 | 4 034 812,5 | 4 204 274,6 | 4 216 086,4 | |
ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 100000 | X | 911 | X | 3 889 686,9 | 2 549 854,1 | 3 210 979,0 | 3 345 840,1 | 3 623 125,6 | |
ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 100000 | X | 921 | X | 1 396 453,8 | 692 516,4 | 886 817,5 | 924 063,9 | 986 067,9 | |
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 100000 | X | 931 | X | 3 526 293,4 | 2 188 175,3 | 2 758 546,0 | 2 874 405,1 | 2 773 897,7 | |
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 100000 | X | 941 | X | 3 559 666,4 | 2 574 666,3 | 3 089 912,1 | 3 219 688,3 | 3 309 965,9 | |
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 100000 | X | 951 | X | 3 872 172,3 | 1 923 647,7 | 2 302 202,0 | 2 398 894,5 | 2 268 567,5 | |
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 100000 | X | 961 | X | 5 073 925,0 | 4 234 511,3 | 4 425 064,3 | 4 610 917,1 | 5 250 285,8 | |
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 100000 | X | 971 | X | 3 587 487,4 | 2 133 268,1 | 2 756 949,7 | 2 872 741,7 | 2 968 543,3 | |
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 100000 | X | 981 | X | 4 072 792,7 | 2 547 690,7 | 3 114 765,7 | 3 245 585,8 | 3 147 837,0 | |
ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 100000 | X | 991 | X | 3 798 299,7 | 2 158 189,2 | 2 714 665,4 | 2 828 681,3 | 2 932 237,7 | |
ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ | 100000 | X | 992 | X | 0 | 528 200,0 | 551 969,0 | 575 151,7 | 0 | |
Общественный транспорт "Метрополитен" | Всего | 01А0000 | X | X | X | 94 580 111,6 | 145 808 346,0 | 143 943 824,5 | 174 381 000,0 | 151 879 159,1 |
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 01А0000 | X | 780 | X | 914 256,0 | 1 092 856,0 | 1 142 034,5 | 1 190 000,0 | 1 145 159,1 | |
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01А0000 | X | 806 | X | 93 665 855,6 | 144 715 490,0 | 142 801 790,0 | 173 191 000,0 | 150 734 000,0 | |
Развитие линий метрополитена | Всего | 01А0100 | X | X | X | 93 665 855,6 | 144 715 490,0 | 142 801 790,0 | 173 191 000,0 | 150 734 000,0 |
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01А0100. Развитие линий метрополитена | 408 | 806 | 411 | 10 982 611,3 | 3 500 000,0 | 0 | 0 | 150 734 000,0 | |
01А0100. Развитие линий метрополитена | 408 | 806 | 422 | 82 683 244,3 | 141 215 490,0 | 142 801 790,0 | 173 191 000,0 | 0 | ||
Возмещение затрат ГУП "Московский метрополитен" в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на Московской монорельсовой транспортной системе | Всего | 01А0300 | X | X | X | 914 256,0 | 914 256,0 | 955 397,5 | 995 524,2 | 1 145 159,1 |
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 01А0300. Возмещение затрат ГУП "Московский метрополитен" в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на Московской монорельсовой транспортной системе | 408 | 780 | 810 | 914 256,0 | 914 256,0 | 955 397,5 | 995 524,2 | 1 145 159,1 | |
Возмещение затрат ГУП "Московский метрополитен" на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте | Всего | 01А0400 | X | X | X | 0 | 178 600,0 | 186 637,0 | 194 475,8 | 0 |
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 01А0400. Возмещение затрат ГУП "Московский метрополитен" на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте | 408 | 780 | 810 | 0 | 178 600,0 | 186 637,0 | 194 475,8 | 0 | |
Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" | Всего | 01Б0000 | X | X | X | 19 517 638,6 | 10 253 418,1 | 16 772 557,0 | 12 826 392,4 | 13 217 402,0 |
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Б0000 | X | 163 | X | 4 021 700,0 | 3 360 900,0 | 3 187 800,0 | 0 | 0 | |
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 01Б0000 | X | 780 | X | 14 411 695,4 | 5 342 518,1 | 11 689 757,0 | 10 526 392,4 | 10 771 602,0 | |
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Б0000 | X | 806 | X | 1 014 280,2 | 1 550 000,0 | 1 895 000,0 | 2 300 000,0 | 2 445 800,0 | |
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Б0000 | X | 814 | X | 69 963,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | Всего | 01Б0100 | X | X | X | 1 012 139,0 | 2 406 449,7 | 2 393 726,4 | 2 496 782,8 | 1 693 600,3 |
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 01Б0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 408 | 780 | 111 | 865 225,5 | 1 936 699,6 | 2 026 579,3 | 2 114 195,7 | 1 541 254,0 | |
01Б0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 408 | 780 | 242 | 0 | 19 725,7 | 20 613,3 | 21 499,0 | 0 | ||
01Б0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 408 | 780 | 244 | 103 610,8 | 287 187,1 | 300 110,6 | 312 715,1 | 151 890,5 | ||
01Б0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 408 | 780 | 611 | 42 932,9 | 43 208,5 | 45 152,9 | 47 049,3 | 0 | ||
01Б0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 408 | 780 | 852 | 369,8 | 1 215,6 | 1 270,3 | 1 323,7 | 455,8 | ||
01Б0183. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | 408 | 780 | 612 | 0 | 118 413,2 | 0 | 0 | 0 | ||
Возмещение затрат ГУП "Мосгортранс" по перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, связанных с обеспечением проведения массовых мероприятий | Всего | 01Б0200 | X | X | X | 34 575,8 | 71 296,6 | 74 476,7 | 77 604,7 | 53 083,2 |
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 01Б0200. Возмещение затрат ГУП "Мосгортранс" по перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, связанных с обеспечением проведения массовых мероприятий | 408 | 780 | 810 | 34 575,8 | 71 296,6 | 74 476,7 | 77 604,7 | 53 083,2 | |
Расчеты в рамках Соглашения с Московской областью | Всего | 01Б0300 | X | X | X | 799 163,1 | 826 875,0 | 864 084,4 | 900 375,9 | 957 211,1 |
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 01Б0300. Расчеты в рамках Соглашения с Московской областью | 408 | 780 | 540 | 799 163,1 | 826 875,0 | 864 084,4 | 900 375,9 | 957 211,1 | |
Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Дирекция московского транспортного узла" | Всего | 01Б0400 | X | X | X | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 67 707,4 |
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 01Б0400. Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Дирекция московского транспортного узла" | 408 | 780 | 630 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 67 707,4 | |
Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта | Всего | 01Б0500 | X | X | X | 12 504 909,4 | 1 844 100,0 | 8 033 910,0 | 6 717 000,0 | 8 000 000,0 |
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 01Б0500. Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта | 408 | 780 | 411 | 12 504 909,4 | 1 844 100,0 | 8 033 910,0 | 6 717 000,0 | 8 000 000,0 | |
Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта | Всего | 01Б0600 | X | X | X | 479 624,1 | 1 150 000,0 | 1 195 000,0 | 1 700 000,0 | 1 766 300,0 |
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Б0600. Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта | 408 | 806 | 411 | 479 624,1 | 1 150 000,0 | 1 195 000,0 | 1 700 000,0 | 1 766 300,0 | |
Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта | Всего | 01Б0700 | X | X | X | 79 949,8 | 400 000,0 | 600 000,0 | 500 000,0 | 519 500,0 |
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Б0700. Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта | 408 | 806 | 411 | 9 986,8 | 400 000,0 | 600 000,0 | 500 000,0 | 519 500,0 | |
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Б0700. Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта | 408 | 814 | 244 | 69 963,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Развитие троллейбусной контактной сети и тяговых подстанций | Всего | 01Б0800 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000,0 |
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Б0800. Развитие троллейбусной контактной сети и тяговых подстанций | 408 | 806 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000,0 | |
Развитие иных объектов инфраструктуры ГУП "Мосгортранс" | Всего | 01Б0900 | X | X | X | 4 021 700,0 | 3 360 900,0 | 3 187 800,0 | 0 | 0 |
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Б0900. Развитие иных объектов инфраструктуры ГУП "Мосгортранс" | 408 | 163 | 422 | 4 021 700,0 | 3 360 900,0 | 3 187 800,0 | 0 | 0 | |
Создание инфраструктуры скоростного трамвая города Москвы | Всего | 01Б1000 | X | X | X | 524 669,3 | 0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Б1000. Создание инфраструктуры скоростного трамвая города Москвы | 408 | 806 | 411 | 524 669,3 | 0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | |
Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение транспортных средств, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения в сфере таксомоторных перевозок | Всего | 01Б1100 | X | X | X | 908,1 | 133 796,8 | 263 559,5 | 274 629,0 | 0 |
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 01Б1100. Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение транспортных средств, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения в сфере таксомоторных перевозок | 408 | 780 | 810 | 908,1 | 133 796,8 | 263 559,5 | 274 629,0 | 0 | |
Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт" | Всего | 01В0000 | X | X | X | 450 000,0 | 1 980 102,9 | 2 069 207,5 | 2 156 114,2 | 2 296 945,3 |
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 01В0000 | X | 780 | X | 450 000,0 | 1 980 102,9 | 2 069 207,5 | 2 156 114,2 | 2 296 945,3 | |
Возмещение организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов, возникающих при установлении органами государственной власти города Москвы цен (тарифов) на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровня | Всего | 01В0200 | X | X | X | 0 | 1 980 102,9 | 2 069 207,5 | 2 156 114,2 | 2 296 945,3 |
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 01В0200. Возмещение организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов, возникающих при установлении органами государственной власти города Москвы цен (тарифов) на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровня | 408 | 780 | 810 | 0 | 1 980 102,9 | 2 069 207,5 | 2 156 114,2 | 2 296 945,3 | |
Реализация проектов развития инфраструктуры Московского железнодорожного узла | Всего | 01В0300 | X | X | X | 450 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 01В0300. Реализация проектов развития инфраструктуры Московского железнодорожного узла | 408 | 780 | 810 | 450 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть | Всего | 01Д0000 | X | X | X | 146 480 292,0 | 191 867 768,0 | 202 088 842,6 | 197 847 237,2 | 215 583 567,0 |
ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0000 | X | 509 | X | 0 | 5 190 000,0 | 0 | 0 | 12 965 100,0 | |
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0000 | X | 761 | X | 845 034,2 | 1 117 282,5 | 0 | 0 | 4 000 000,0 | |
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0000 | X | 778 | X | 27 576 920,2 | 33 228 665,6 | 29 031 759,4 | 30 251 093,1 | 30 517 618,1 | |
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0000 | X | 806 | X | 77 259 363,9 | 117 624 317,5 | 133 210 400,0 | 136 495 900,0 | 136 624 240,1 | |
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0000 | X | 814 | X | 5 160 797,4 | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0000 | X | 901 | X | 4 196 863,6 | 3 176 783,3 | 4 034 812,5 | 4 204 274,6 | 4 216 086,4 | |
ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0000 | X | 911 | X | 3 794 420,7 | 2 549 854,1 | 3 210 979,0 | 3 345 840,1 | 3 623 125,6 | |
ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0000 | X | 921 | X | 1 371 605,2 | 692 516,4 | 886 817,5 | 924 063,9 | 986 067,9 | |
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0000 | X | 931 | X | 3 269 364,6 | 2 188 175,3 | 2 758 546,0 | 2 874 405,1 | 2 773 897,7 | |
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0000 | X | 941 | X | 3 516 366,8 | 2 574 666,3 | 3 089 912,1 | 3 219 688,3 | 3 309 965,9 | |
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0000 | X | 951 | X | 3 779 206,5 | 1 923 647,7 | 2 302 202,0 | 2 398 894,5 | 2 268 567,5 | |
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0000 | X | 961 | X | 5 031 755,4 | 4 234 511,3 | 4 425 064,3 | 4 610 917,1 | 5 250 285,8 | |
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0000 | X | 971 | X | 3 258 267,7 | 2 133 268,1 | 2 756 949,7 | 2 872 741,7 | 2 968 543,3 | |
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0000 | X | 981 | X | 4 027 861,6 | 2 547 690,7 | 3 114 765,7 | 3 245 585,8 | 3 147 831,0 | |
ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0000 | X | 991 | X | 3 392 464,2 | 2 158 189,2 | 2 714 665,4 | 2 828 681,3 | 2 932 237,7 | |
ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0000 | X | 992 | X | 0 | 528 200,0 | 551 969,0 | 575 151,7 | 0 | |
Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства | Всего | 01Д0100 | X | X | X | 83 411 362,9 | 133 931 600,0 | 143 210 400,0 | 136 495 900,0 | 153 589 340,1 |
ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0100. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства | 409 | 509 | 411 | 0 | 5 190 000,0 | 0 | 0 | 12 965 100,0 | |
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0100. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства | 409 | 761 | 411 | 845 034,2 | 1 117 282,5 | 0 | 0 | 4 000 000,0 | |
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0100. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства | 409 | 806 | 411 | 77 259 363,9 | 117 624 317,5 | 133 210 400,0 | 136 495 900,0 | 136 624 240,1 | |
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0100. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства | 409 | 814 | 411 | 5 153 521,5 | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0100. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства | 409 | 901 | 411 | 7 024,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0100. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства | 409 | 961 | 411 | 76 139,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0100. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства | 409 | 981 | 411 | 70 279,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | Всего | 01Д0200 | X | X | X | 10 923 000,9 | 12 949 597,9 | 12 940 974,9 | 13 501 266,5 | 12 637 729,2 |
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 503 | 778 | 611 | 6 938 625,2 | 7 620 266,0 | 7 488 225,4 | 7 802 730,9 | 6 595 938,2 | |
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 505 | 778 | 111 | 207 211,8 | 212 595,1 | 222 161,8 | 231 492,6 | 925 838,6 | ||
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 505 | 778 | 242 | 0 | 4 134,0 | 2 838,3 | 2 957,5 | 0 | ||
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 505 | 778 | 244 | 88 629,0 | 76 727,1 | 81 661,6 | 85 091,4 | 239 198,1 | ||
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 505 | 778 | 611 | 1 154 085,6 | 1 159 483,9 | 1 211 660,7 | 1 262 550,4 | 718 741,8 | ||
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 505 | 778 | 831 | 174,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 505 | 778 | 852 | 159,1 | 815,5 | 852,2 | 888 | 233,7 | ||
01Д0282. Приобретение оборудования государственными учреждениями | 503 | 778 | 612 | 289 868,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 503 | 901 | 611 | 204 030,2 | 576 726,1 | 619 980,6 | 663 999,2 | 486 202,5 | |
ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 503 | 911 | 611 | 101 822,7 | 398 635,1 | 416 573,7 | 434 069,8 | 397 873,7 | |
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 503 | 911 | 612 | 14 120,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 503 | 921 | 611 | 295 294,0 | 424 844,4 | 443 962,4 | 462 563,8 | 567 834,8 | |
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 503 | 921 | 612 | 3 037,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 503 | 931 | 611 | 167 838,6 | 350 411,9 | 366 180,4 | 381 559,9 | 450 714,9 | |
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 503 | 931 | 612 | 6 778,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01Д0282. Приобретение оборудования государственными учреждениями | 503 | 931 | 612 | 57 120,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 503 | 941 | 611 | 338 129,1 | 534 603,9 | 555 774,1 | 577 960,1 | 658 335,5 | |
01Д0282. Приобретение оборудования государственными учреждениями | 503 | 941 | 612 | 3 602,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 503 | 951 | 611 | 203 062,3 | 271 281,6 | 283 489,3 | 295 395,8 | 293 570,4 | |
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 503 | 951 | 612 | 2 084,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 503 | 961 | 611 | 211 826,9 | 393 662,8 | 411 494,4 | 428 769,9 | 419 981,6 | |
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 503 | 961 | 612 | 13 822,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01Д0282. Приобретение оборудования государственными учреждениями | 503 | 961 | 612 | 6 547,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 503 | 971 | 611 | 266 428,8 | 360 247,8 | 245 784,0 | 256 107,0 | 309 852,2 | |
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 503 | 981 | 611 | 85 369,3 | 195 174,1 | 203 956,9 | 212 523,2 | 103 766,9 | |
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 503 | 981 | 612 | 11 544,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 503 | 991 | 611 | 224 739,4 | 369 988,6 | 386 379,1 | 402 607,0 | 469 646,3 | |
01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 503 | 991 | 612 | 2 926,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01Д0282. Приобретение оборудования государственными учреждениями | 503 | 991 | 612 | 24 120,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | Всего | 01Д0283 | X | X | X | 111 140,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0283. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | 505 | 778 | 612 | 43 008,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0283. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | 503 | 951 | 612 | 3 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0283. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | 503 | 991 | 612 | 64 532,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ремонт объектов дорожного хозяйства | Всего | 01Д0300 | X | X | X | 16 748 106,2 | 17 830 795,9 | 18 530 530,9 | 19 323 316,9 | 16 275 212,9 |
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства | 503 | 778 | 243 | 30 514,3 | 40 000,0 | 41 800,0 | 43 555,6 | 2 531 413,3 | |
01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства | 503 | 778 | 244 | 4 588 488,6 | 9 237 215,3 | 5 624 501,8 | 5 860 730,9 | 3 511 569,2 | ||
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства | 503 | 901 | 243 | 21 058,6 | 0 | 567 900,0 | 557 500,0 | 0 | |
01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства | 503 | 901 | 244 | 1 350 271,9 | 990 026,4 | 1 181 751,5 | 1 265 636,9 | 1 239 987,8 | ||
ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства | 503 | 911 | 243 | 224 384,2 | 0 | 419 289,0 | 103 912,8 | 0 | |
01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства | 503 | 911 | 244 | 1 130 870,5 | 936 237,2 | 1 105 460,3 | 1 484 875,9 | 1 103 552,5 | ||
ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства | 503 | 921 | 243 | 21 726,4 | 0 | 187 500,0 | 194 900,0 | 0 | |
01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства | 503 | 921 | 244 | 278 106,0 | 222 341,2 | 207 984,4 | 217 194,8 | 300 180,8 | ||
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства | 503 | 931 | 243 | 50 174,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства | 503 | 931 | 244 | 974 590,1 | 697 130,0 | 1 200 403,7 | 1 250 820,7 | 850 726,8 | ||
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства | 503 | 941 | 243 | 9 844,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства | 503 | 941 | 244 | 1 163 472,6 | 905 097,2 | 1 345 212,3 | 1 401 711,2 | 955 217,9 | ||
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства | 503 | 951 | 243 | 42 159,8 | 0 | 674 467,4 | 683 773,0 | 0 | |
01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства | 503 | 951 | 244 | 1 783 016,0 | 638 028,5 | 284 262,5 | 315 223,6 | 677 704,3 | ||
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства | 503 | 961 | 243 | 328 064,9 | 970 105,5 | 818 880,3 | 740 523,3 | 1 123 018,4 | |
01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства | 503 | 961 | 244 | 1 310 544,4 | 748 384,7 | 874 291,3 | 1 038 265,1 | 1 234 871,7 | ||
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства | 503 | 971 | 244 | 1 012 612,0 | 725 859,4 | 1 286 207,6 | 1 340 228,4 | 903 900,0 | |
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства | 503 | 981 | 243 | 173 368,5 | 0 | 185 433,5 | 193 221,7 | 173 564,6 | |
01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства | 503 | 981 | 244 | 1 058 513,3 | 822 130,5 | 1 126 121,8 | 1 173 418,9 | 780 556,1 | ||
ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства | 503 | 991 | 244 | 1 196 325,8 | 798 240,0 | 1 294 563,5 | 1 348 935,1 | 888 949,5 | |
ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства | 503 | 992 | 521 | 0 | 100 000,0 | 104 500,0 | 108 889,0 | 0 | |
Разметка объектов дорожного хозяйства | Всего | 01Д0400 | X | X | X | 1 571 767,9 | 1 715 005,1 | 1 746 116,2 | 1 819 452,9 | 1 880 940,9 |
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства | 503 | 778 | 244 | 710 422,5 | 702 727,5 | 734 350,2 | 765 192,9 | 1 036 401,9 | |
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства | 503 | 901 | 244 | 132 112,4 | 125 848,6 | 131 511,8 | 137 035,3 | 104 404,4 | |
ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства | 503 | 911 | 244 | 73 440,3 | 108 790,3 | 113 685,9 | 118 460,7 | 102 305,7 | |
ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства | 503 | 921 | 244 | 38 854,7 | 28 004,3 | 29 264,5 | 30 493,6 | 41 611,5 | |
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства | 503 | 931 | 244 | 79 939,7 | 86 129,9 | 90 005,7 | 93 786,0 | 71 434,1 | |
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства | 503 | 941 | 244 | 104 246,3 | 143 617,7 | 150 080,5 | 156 383,8 | 134 125,2 | |
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства | 503 | 951 | 244 | 79 149,9 | 110 919,8 | 69 847,0 | 72 780,5 | 55 434,1 | |
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства | 503 | 961 | 244 | 90 481,7 | 132 991,0 | 138 975,6 | 144 812,6 | 110 265,4 | |
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства | 503 | 971 | 244 | 87 028,4 | 92 588,3 | 96 754,8 | 100 818,5 | 73 718,9 | |
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства | 503 | 981 | 244 | 121 580,7 | 91 826,3 | 95 958,5 | 99 988,7 | 75 301,9 | |
ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства | 503 | 991 | 244 | 54 511,3 | 91 561,4 | 95 681,7 | 99 700,3 | 75 937,8 | |
Содержание объектов дорожного хозяйства | Всего | 01Д0500 | X | X | X | 20 329 830,9 | 18 798 869,3 | 19 799 050,2 | 20 599 335,8 | 23 611 519,3 |
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства | 503 | 778 | 244 | 6 831 965,7 | 8 333 801,4 | 8 598 982,0 | 8 960 138,9 | 7 369 458,7 | |
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства | 503 | 901 | 244 | 1 837 266,0 | 1 376 182,2 | 1 420 808,6 | 1 462 503,1 | 2 385 491,7 | |
01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства | 503 | 901 | 831 | 2 797,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства | 503 | 911 | 244 | 1 608 493,2 | 1 020 858,2 | 1 066 796,8 | 1 111 602,3 | 2 019 393,7 | |
ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства | 503 | 921 | 244 | 209 939,4 | 16 659,8 | 17 409,5 | 18 185,7 | 76 440,8 | |
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства | 503 | 931 | 244 | 1 034 973,3 | 882 836,8 | 922 564,5 | 961 312,3 | 1 401 021,9 | |
01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства | 503 | 931 | 831 | 10,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства | 503 | 941 | 244 | 1 296 583,5 | 951 347,5 | 997 045,2 | 1 040 077,6 | 1 562 287,3 | |
01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства | 503 | 941 | 831 | 659,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства | 503 | 951 | 244 | 1 061 579,7 | 864 751,1 | 949 729,1 | 989 617,8 | 1 241 858,7 | |
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства | 503 | 961 | 244 | 2 392 775,6 | 1 937 700,6 | 2 127 431,0 | 2 202 286,8 | 2 362 148,7 | |
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства | 503 | 971 | 244 | 1 205 478,9 | 882 572,6 | 1 052 963,3 | 1 097 187,7 | 1 681 072,2 | |
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства | 503 | 981 | 244 | 1 628 697,2 | 1 237 893,2 | 1 293 598,4 | 1 347 929,4 | 2 014 641,5 | |
ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства | 503 | 991 | 244 | 1 218 574,7 | 866 065,9 | 904 252,8 | 942 231,5 | 1 497 704,1 | |
01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства | 503 | 991 | 831 | 35,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства | 503 | 992 | 521 | 0 | 428 200,0 | 447 469,0 | 466 262,7 | 0 | |
Установка дорожных знаков | Всего | 01Д0600 | X | X | X | 531,8 | 12 540,0 | 13 104,3 | 13 654,7 | 16 863,1 |
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0600. Установка дорожных знаков | 503 | 778 | 244 | 531,8 | 12 540,0 | 13 104,3 | 13 654,7 | 16 863,1 | |
Иные расходы по развитию транспортной системы | Всего | 01Д0700 | X | X | X | 651 155,2 | 820 841,0 | 857 778,8 | 893 805,6 | 1 053 659,3 |
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0700. Иные расходы по развитию транспортной системы | 503 | 778 | 244 | 643 879,3 | 820 841,0 | 857 778,8 | 893 805,6 | 1 053 659,3 | |
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0700. Иные расходы по развитию транспортной системы | 503 | 814 | 244 | 7 275,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Капитальный ремонт инженерно-транспортных сооружений | Всего | 01Д0800 | X | X | X | 1 777 672,5 | 2 943 993,1 | 1 997 458,0 | 2 081 351,3 | 3 520 062,0 |
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0800. Капитальный ремонт инженерно-транспортных сооружений | 503 | 778 | 243 | 523 811,0 | 0 | 0 | 0 | 3 520 062,0 | |
01Д0801. Капитальный ремонт инженерно-транспортных сооружений | 503 | 778 | 243 | 0 | 2 318 177,0 | 0 | 0 | 0 | ||
01Д0883. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | 503 | 778 | 612 | 1 253 861,5 | 625 816,1 | 1 997 458,0 | 2 081 351,3 | 0 | ||
Обеспечение безопасности инженерных сооружений | Всего | 01Д0900 | X | X | X | 663 765,0 | 355 991,1 | 372 010,7 | 387 635,1 | 0 |
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д0900. Обеспечение безопасности инженерных сооружений | 503 | 778 | 243 | 4 635,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01Д0987. Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях | 503 | 778 | 612 | 659 129,8 | 355 991,1 | 372 010,7 | 387 635,1 | 0 | ||
Возмещение затрат открытому акционерному обществу "Мосводоканал" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения | Всего | 01Д1000 | X | X | X | 1 244 680,0 | 1 211 981,0 | 1 266 520,1 | 1 319 714,0 | 2 444 625,4 |
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д1000. Возмещение затрат МГУП "Мосводоканал" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения | 503 | 778 | 810 | 1 244 680,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01Д1000. Возмещение затрат открытому акционерному обществу "Мосводоканал" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения | 503 | 778 | 810 | 0 | 1 211 981,0 | 1 266 520,1 | 1 319 714,0 | 2 444 625,4 | ||
Возмещение затрат ГУП "Мосводосток" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения | Всего | 01Д1100 | X | X | X | 272 289,2 | 296 553,6 | 309 898,5 | 322 914,2 | 553 614,8 |
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д1100. Возмещение затрат ГУП "Мосводосток" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения | 503 | 778 | 810 | 272 289,2 | 296 553,6 | 309 898,5 | 322 914,2 | 553 614,8 | |
Понижение газонов до уровня бортового камня | Всего | 01Д1200 | X | X | X | 1 175 575,3 | 1 000 000,0 | 1 045 000,0 | 1 088 890,2 | 0 |
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня | 503 | 778 | 243 | 177 013,4 | 199 000,0 | 207 955,0 | 216 689,1 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня | 503 | 901 | 244 | 72 974,6 | 108 000,0 | 112 860,0 | 117 600,1 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня | 503 | 911 | 243 | 42 730,2 | 85 333,3 | 89 173,3 | 92 918,6 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня | 503 | 921 | 244 | 890,9 | 666,7 | 696,7 | 726 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня | 503 | 931 | 243 | 260 021,8 | 171 666,7 | 179 391,7 | 186 926,2 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня | 503 | 941 | 243 | 62 641,6 | 40 000,0 | 41 800,0 | 43 555,6 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня | 503 | 951 | 243 | 59 354,8 | 38 666,7 | 40 406,7 | 42 103,8 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня | 503 | 961 | 243 | 51 360,3 | 51 666,7 | 53 991,7 | 56 259,4 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня | 503 | 971 | 244 | 117 391,9 | 72 000,0 | 75 240,0 | 78 400,1 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня | 503 | 981 | 243 | 293 802,2 | 200 666,6 | 209 696,6 | 218 503,9 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня | 503 | 991 | 244 | 37 393,6 | 32 333,3 | 33 788,3 | 35 207,4 | 0 | |
Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети | Всего | 01Д1300 | X | X | X | 7 599 414,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети | 409 | 778 | 244 | 1 913 935,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети | 409 | 901 | 244 | 569 327,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети | 409 | 911 | 244 | 598 558,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети | 409 | 921 | 244 | 523 756,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети | 409 | 931 | 244 | 637 917,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети | 409 | 941 | 244 | 537 186,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети | 409 | 951 | 244 | 545 199,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети | 409 | 961 | 244 | 550 192,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети | 409 | 971 | 244 | 569 327,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети | 409 | 981 | 244 | 584 706,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети | 409 | 991 | 244 | 569 305,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Грузовой транспорт | Всего | 01Е0000 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000,0 |
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 01Е0000 | X | 780 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000,0 | |
Развитие транспортно-логистической инфраструктуры | Всего | 01Е0100 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000,0 |
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 01Е0100. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры | 408 | 780 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000,0 | |
Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы | Всего | 01Ж0000 | X | X | X | 585 884,1 | 2 531 043,7 | 2 601 765,3 | 2 702 639,4 | 500 000,0 |
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 01Ж0000 | X | 780 | X | 0 | 450 000,0 | 470 250,0 | 490 000,5 | 0 | |
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Ж0000 | X | 806 | X | 0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 500 000,0 | |
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Ж0000 | X | 814 | X | 585 884,1 | 1 881 043,7 | 1 931 515,3 | 2 012 638,9 | 0 | |
Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узлов | Всего | 01Ж0100 | X | X | X | 585 884,1 | 2 081 043,7 | 2 131 515,3 | 2 212 638,9 | 500 000,0 |
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Ж0100. Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узлов | 408 | 806 | 411 | 0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 500 000,0 | |
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ | 01Ж0100. Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узлов | 408 | 814 | 244 | 585 884,1 | 1 881 043,7 | 1 931 515,3 | 2 012 638,9 | 0 | |
Возмещение затрат ОАО "РЖД" на проведение работ по проектированию, благоустройству, созданию систем безопасности и иных работ на транспортно-пересадочных узлах | Всего | 01Ж0200 | X | X | X | 0 | 450 000,0 | 470 250,0 | 490 000,5 | 0 |
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 01Ж0200. Возмещение затрат ОАО "РЖД" на проведение работ по проектированию, благоустройству, созданию систем безопасности и иных работ на транспортно-пересадочных узлах | 408 | 780 | 810 | 0 | 450 000,0 | 470 250,0 | 490 000,5 | 0 | |
Создание единого парковочного пространства | Всего | 01З0000 | X | X | X | 2 248 611,0 | 810 518,9 | 834 400,0 | 848 444,8 | 519 900,0 |
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01З0000 | X | 778 | X | 7 580,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 01З0000 | X | 780 | X | 8 884,7 | 310 518,9 | 334 400,0 | 348 444,8 | 0 | |
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01З0000 | X | 806 | X | 90 066,8 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 519 900,0 | |
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ | 01З0000 | X | 814 | X | 246 601,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01З0000 | X | 901 | X | 560 012,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01З0000 | X | 911 | X | 95 266,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01З0000 | X | 921 | X | 24 848,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01З0000 | X | 931 | X | 256 928,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01З0000 | X | 941 | X | 43 299,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01З0000 | X | 951 | X | 92 965,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01З0000 | X | 961 | X | 42 169,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01З0000 | X | 971 | X | 329 219,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01З0000 | X | 981 | X | 44 931,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01З0000 | X | 991 | X | 405 835,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети | Всего | 01З0100 | X | X | X | 356 792,7 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 519 900,0 |
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01З0100. Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети | 408 | 806 | 411 | 90 066,8 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 519 900,0 | |
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ | 01З0100. Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети | 503 | 814 | 244 | 246 601,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01З0100. Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети | 503 | 931 | 243 | 3 004,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01З0100. Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети | 503 | 971 | 244 | 17 119,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обустройство парковочных мест на дворовых территориях | Всего | 01З0200 | X | X | X | 1 882 933,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях | 503 | 778 | 244 | 7 580,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях | 503 | 901 | 244 | 560 012,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях | 503 | 911 | 244 | 95 266,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях | 503 | 921 | 244 | 24 848,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях | 503 | 931 | 244 | 253 924,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях | 503 | 941 | 244 | 43 299,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях | 503 | 951 | 243 | 92 965,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях | 503 | 951 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях | 503 | 961 | 244 | 42 169,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях | 503 | 971 | 244 | 312 100,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях | 503 | 981 | 244 | 44 931,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | 01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях | 503 | 991 | 243 | 405 835,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | Всего | 01З0300 | X | X | X | 8 884,7 | 310 518,9 | 334 400,0 | 348 444,8 | 0 |
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 01З0381. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 408 | 780 | 111 | 8 862,3 | 169 379,0 | 178 681,2 | 188 059,5 | 0 | |
01З0381. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 408 | 780 | 242 | 0 | 3 380,0 | 4 200,0 | 4 500,0 | 0 | ||
01З0381. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 408 | 780 | 244 | 22,4 | 137 759,9 | 151 518,8 | 155 885,3 | 0 | ||
Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы | Всего | 01И0000 | X | X | X | 5 816 465,6 | 13 694 470,2 | 4 815 707,9 | 4 602 767,6 | 6 011 906,3 |
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01И0000 | X | 163 | X | 140 540,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 01И0000 | X | 780 | X | 5 675 925,6 | 13 694 470,2 | 4 815 707,9 | 4 602 767,6 | 6 011 906,3 | |
Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Всего | 01И0181 | X | X | X | 1 536 850,6 | 4 041 430,2 | 4 121 616,1 | 4 294 724,0 | 2 011 906,3 |
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 01И0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 408 | 780 | 111 | 880 606,6 | 1 567 504,5 | 1 706 188,1 | 1 851 170,8 | 1 129 013,9 | |
01И0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 408 | 780 | 242 | 0 | 112 936,2 | 118 018,3 | 122 975,1 | 0 | ||
01И0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 408 | 780 | 243 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01И0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 408 | 780 | 244 | 650 702,2 | 2 358 821,4 | 2 295 562,0 | 2 318 652,8 | 881 186,8 | ||
01И0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 408 | 780 | 831 | 158,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01И0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 408 | 780 | 852 | 4 860,6 | 2 168,1 | 1 847,7 | 1 925,3 | 1 705,6 | ||
Создание интеллектуальной транспортной системы | Всего | 01И0200 | X | X | X | 3 838 313,2 | 8 790 000,0 | 600 000,0 | 210 000,0 | 4 000 000,0 |
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 01И0200. Создание интеллектуальной транспортной системы | 408 | 780 | 411 | 3 838 313,2 | 8 790 000,0 | 600 000,0 | 210 000,0 | 4 000 000,0 | |
Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование. Разработка информационных сервисов, направленных на улучшение предоставления транспортных услуг населению | Всего | 01И0300 | X | X | X | 286 941,3 | 800 000,0 | 28 215,0 | 29 400,0 | 0 |
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 01И0300. Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование. Разработка информационных сервисов, направленных на улучшение предоставления транспортных услуг населению | 408 | 780 | 241 | 62 260,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01И0300. Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование. Разработка информационных сервисов, направленных на улучшение предоставления транспортных услуг населению | 408 | 780 | 244 | 224 681,3 | 800 000,0 | 28 215,0 | 29 400,0 | 0 | ||
Возмещение операторам технического осмотра недополученных доходов в связи с проведением без взимания платы технического осмотра транспортных средств | Всего | 01И0400 | X | X | X | 13 820,5 | 63 040,0 | 65 876,8 | 68 643,6 | 0 |
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 01И0400. Возмещение операторам технического осмотра недополученных доходов в связи с проведением без взимания платы технического осмотра транспортных средств | 408 | 780 | 810 | 13 820,5 | 63 040,0 | 65 876,8 | 68 643,6 | 0 | |
Мероприятия по приобретению передвижных диагностических линий для проведения технического осмотра транспортных средств | Всего | 01И0500 | X | X | X | 140 540,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01И0500. Мероприятия по приобретению передвижных диагностических линий для проведения технического осмотра транспортных средств | 408 | 163 | 422 | 140 540,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Развитие новых видов транспорта | Всего | 01К0000 | X | X | X | 202 305,2 | 307 203,7 | 313 500,0 | 326 667,0 | 30 000,0 |
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01К0000 | X | 806 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000,0 | |
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ | 01К0000 | X | 814 | X | 202 305,2 | 307 203,7 | 313 500,0 | 326 667,0 | 0 | |
Создание объектов инфраструктуры воздушного транспорта | Всего | 01К0100 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000,0 |
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 01К0100. Создание объектов инфраструктуры воздушного транспорта | 408 | 806 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000,0 | |
Обустройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок | Всего | 01К0200 | X | X | X | 202 305,2 | 307 203,7 | 313 500,0 | 326 667,0 | 0 |
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ | 01К0200. Обустройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок | 408 | 814 | 244 | 202 305,2 | 307 203,7 | 313 500,0 | 326 667,0 | 0 |
Приложение 4
к Государственной программе города Москвы
"Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг."
к Государственной программе города Москвы
"Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг."
Объем финансовых ресурсов Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг."
Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. | ||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Государственная программа 01. Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг. | Всего | 330 525 057,8 | 528 043 676,6 | 612 164 851,3 | 658 907 388,0 | 462 697 362,1 |
расходы бюджета города Москвы | 269 881 308,1 | 367 252 871,50 | 373 439 804,80 | 395 691 262,60 | 390 068 879,7 | |
средства федерального бюджета | 15 197 157,8 | 59 767 770,80 | 41 000 530,0 | 38 348 314,9 | 2 424 200,00 | |
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | ||||||
средства юридических и физических лиц | 45 446 591,9 | 101 023 034,3 | 197 724 516,5 | 224 867 810,5 | 70 204 282,4 | |
Подпрограмма 01А. Общественный транспорт "Метрополитен" | Всего | 97 319 229,4 | 153 169 466,00 | 170 124 854,5 | 207 029 090,0 | 180 026 099,1 |
расходы бюджета города Москвы | 94 580 111,6 | 145 808 346,00 | 143 943 824,50 | 174 381 000,00 | 151 879 159,1 | |
средства федерального бюджета | 0 | 3 393 300,00 | ||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | ||||||
средства юридических и физических лиц | 2 739 117,8 | 3 967 820,00 | 26 181 030,0 | 32 648 090,0 | 28 146 940,0 | |
Мероприятие 01А0100. Развитие линий метрополитена | Всего | 96 404 973,4 | 148 683 310,0 | 168 982 820,0 | 205 839 090,0 | 178 880 940,0 |
расходы бюджета города Москвы | 93 665 855,6 | 144 715 490,00 | 142 801 790,00 | 173 191 000,00 | 150 734 000,0 | |
средства юридических и физических лиц | 2 739 117,8 | 3 967 820,00 | 26 181 030,0 | 32 648 090,0 | 28 146 940,0 | |
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01А0300. Возмещение затрат ГУП "Московский метрополитен" в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на Московской монорельсовой транспортной системе | Всего | 914 256,00 | 914 256,00 | 955 397,50 | 995 524,20 | 1 145 159,10 |
расходы бюджета города Москвы | 914 256,00 | 914 256,00 | 955 397,50 | 995 524,20 | 1 145 159,10 | |
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01А0400. Возмещение затрат ГУП "Московский метрополитен" на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте | Всего | 0 | 3 571 900,00 | 186 637,00 | 194 475,80 | 0 |
расходы бюджета города Москвы | 0 | 178 600,00 | 186 637,00 | 194 475,80 | 0 | |
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | 0 | 3 393 300,00 | ||||
Подпрограмма 01Б. Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" | Всего | 26 016 699,8 | 19 635 228,1 | 28 265 007,0 | 29 741 312,4 | 31 746 422,0 |
расходы бюджета города Москвы | 19 517 638,6 | 10 253 418,10 | 16 772 557,00 | 12 826 392,40 | 13 217 402,0 | |
средства федерального бюджета | 45 057,8 | 501 000,0 | 353 500,0 | - | - | |
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | ||||||
средства юридических и физических лиц | 6 454 003,4 | 8 880 810,0 | 11 138 950,0 | 16 914 920,0 | 18 529 020,0 | |
Мероприятие 01Б0100. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Всего | 1 012 139,00 | 2 288 036,5 | 2 393 726,40 | 2 496 782,80 | 1 693 600,30 |
расходы бюджета города Москвы | 1 012 139,00 | 2 288 036,5 | 2 393 726,40 | 2 496 782,80 | 1 693 600,30 | |
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01Б0183. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | Всего | - | 118 413,2 | - | - | - |
расходы бюджета города Москвы | 118 413,2 | |||||
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01Б0200. Возмещение затрат ГУП "Мосгортранс" по перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, связанных с обеспечением проведения массовых мероприятий | Всего | 37 633,6 | 71 296,60 | 74 476,70 | 77 604,70 | 53 083,20 |
расходы бюджета города Москвы | 34 575,8 | 71 296,60 | 74 476,70 | 77 604,70 | 53 083,20 | |
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | 3 057, 8 | |||||
Мероприятие 01Б0300. Расчеты в рамках Соглашения с Московской областью | Всего | 799 163,10 | 826 875,00 | 864 084,40 | 900 375,90 | 957 211,10 |
расходы бюджета города Москвы | 799 163,10 | 826 875,00 | 864 084,40 | 900 375,90 | 957 211,10 | |
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01Б0400. Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Дирекция Московского транспортного узла" | Всего | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 67 707,40 |
расходы бюджета города Москвы | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 67 707,40 | |
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01Б0500. Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта | Всего | 13 148 976,6 | 6 864 370,0 | 14 121 500,0 | 17 319 500,0 | 17 675 000,0 |
расходы бюджета города Москвы | 12 504 909,4 | 1 844 100,00 | 8 033 910,00 | 6 717 000,00 | 8 000 000,00 | |
средства юридических и физических лиц | 644 067,2 | 5 020 270,0 | 6 087 590,0 | 10 629 500,0 | 9 675 000,0 | |
средства федерального бюджета | 0 | |||||
Мероприятие 01Б0600. Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта | Всего | 634 302,7 | 2 025 820,0 | 1 956 680,0 | 2 690 810,0 | 4 280 130,0 |
расходы бюджета города Москвы | 479 624,1 | 1 150 000,00 | 1 195 000,00 | 1 700 000,00 | 1 766 300,0 | |
средства юридических и физических лиц | 112 678,6 | 374 820,0 | 408 180,00 | 990 810,0 | 2 513 830,0 | |
средства федерального бюджета | 42 000,0 | 501 000,0 | 353 500,0 | |||
Мероприятие 01Б0700. Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта | Всего | 79 949,8 | 400 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 519 500,0 |
расходы бюджета города Москвы | 79 949,8 | 400 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 519 500,0 | |
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01Б0800. Развитие троллейбусной контактной сети и тяговых подстанций | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000,00 |
расходы бюджета города Москвы | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000,00 | |
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01Б0900. Развитие иных объектов инфраструктуры ГУП "Мосгортранс" | Всего | 4 878 957,6 | 4 006 620,0 | 5 310 980,0 | 2 524 610,0 | 2 540 190,0 |
расходы бюджета города Москвы | 4 021 700,00 | 3 360 900,00 | 3 187 800,00 | 0 | ||
средства юридических и физических лиц | 857 257,6 | 645 720,0 | 2 123 180, | 2 524 610,0 | 2 540 190,0 | |
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01Б1000. Создание инфраструктуры скоростного трамвая города Москвы | Всего | 524 669,3 | 0 | 100 000,00 | 550 000,0 | 2 100 000,00 |
расходы бюджета города Москвы | 524 669,3 | 0 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
средства юридических и физических лиц | 450 000,0 | 2 000 000,0 | ||||
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01Б1100. Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение транспортных средств, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения в сфере таксомоторных перевозок | Всего | 908,1 | 133 796,80 | 263 559,50 | 274 629,00 | 0 |
расходы бюджета города Москвы | 908,1 | 133 796,80 | 263 559,50 | 274 629,00 | 0 | |
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01Б1200. Развитие легковых таксомоторных перевозок | Всего | 4 840 000,0 | 2 840 000,0 | 2 520 000,0 | 2 320 000,0 | 1 800 000,0 |
расходы бюджета города Москвы | ||||||
средства юридических и физических лиц | 4 840 000,0 | 2 840 000,0 | 2 520 000,0 | 2 320 000,0 | 1 800 000,0 | |
средства федерального бюджета | ||||||
Подпрограмма 01В. Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт" | Всего | 16 415 034,0 | 58 400 718,4 | 57 275 252,6 | 45 227 710,8 | 10 700 584,3 |
расходы бюджета города Москвы | 450 000,0 | 1 980 102,90 | 2 069 207,50 | 2 156 114,20 | 2 296 945,30 | |
средства федерального бюджета | 13 678 400,0 | 38 137 900,0 | 38 108 900,0 | 29 583 000,0 | 0 | |
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | ||||||
средства юридических и физических лиц | 2 286 634,0 | 18 282 715,5 | 17 097 145,1 | 13 488 596,6 | 8 403 639,0 | |
Мероприятие 01В0200. Возмещение организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов, возникающих при установлении Правительством Москвы цен (тарифов) на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономического обоснованного уровня | Всего | 0 | 1 980 102,90 | 2 069 207,50 | 2 156 114,20 | 2 296 945,30 |
расходы бюджета города Москвы | 0 | 1 980 102,90 | 2 069 207,50 | 2 156 114,20 | 2 296 945,30 | |
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01В0300. Возмещение затрат ОАО "РЖД" на проведение работ по благоустройству и созданию интеллектуальной комплексной системы безопасности на привокзальных территориях | Всего | 450 000,0 | ||||
расходы бюджета города Москвы | 450 000,00 | |||||
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие Реализация проектов развития инфраструктуры Московского железнодорожного узла | Всего | 14 635 400,0 | 44 794 200,0 | 41 719 200,0 | 34 587 000,0 | 7 344 700,0 |
расходы бюджета города Москвы | ||||||
средства юридических и физических лиц | 957 000,00 | 6 656 300,0 | 3 610 300,0 | 5 004 000,0 | 7 344 700,0 | |
средства федерального бюджета | 13 678 400,0 | 38 137 900,0 | 38 108 900,0 | 29 583 000,0 | 0 | |
Мероприятие 01В0400. Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" | Всего | 880 000,0 | 4 822 000,0 | 7 100 000,0 | 2 100 000,0 | 1 000 000,0 |
расходы бюджета города Москвы | ||||||
средства юридических и физических лиц | 880 000,0 | 4 822 000,0 | 7 100 000,0 | 2 100 000,0 | 1 000 000,0 | |
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01В0500. Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Аэроэкспресс" | Всего | 433 300,0 | 6 704 498,5 | 6 383 345,1 | 6 384 596,6 | 58 939,0 |
расходы бюджета города Москвы | ||||||
средства юридических и физических лиц | 433 300,0 | 6 704 498,5 | 6 383 345,1 | 6 384 596,6 | 58 939,0 | |
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01В0600. Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания" | Всего | 16 334,0 | 99 917,0 | 3 500,0 | ||
расходы бюджета города Москвы | ||||||
средства юридических и физических лиц | 16 334,0 | 99 917,0 | 3 500,0 | |||
средства федерального бюджета | ||||||
Подпрограмма 01Г. Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт" | Всего | 50 000,0 | 868 000,0 | 2 865 000,0 | 5 459 000,0 | 4 063 200,00 |
расходы бюджета города Москвы | 0 | |||||
средства федерального бюджета | 0 | 58 000,0 | 183 000,0 | 2 304 000,0 | 2 424 200,00 | |
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | ||||||
средства юридических и физических лиц | 50 000,0 | 810 000,00 | 2 682 000,00 | 3 155 000,00 | 1 639 000,00 | |
Мероприятие 01Г0100. Обеспечение надежности объектов инфраструктуры ФГУП "Канал имени Москвы", в том числе реконструкция гидроузлов "Карамышево" и "Перерва" | Всего | 0 | 0 | 0 | 1 170 000,00 | 1 483 900,00 |
расходы бюджета города Москвы | ||||||
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | 1 170 000,00 | 1 483 900,00 | ||||
Мероприятие 01Г0200. Модернизация Южного речного порта | Всего | 50 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 |
расходы бюджета города Москвы | ||||||
средства юридических и физических лиц | 50 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | |
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01Г0300. Реконструкция Северного речного вокзала и порта | Всего | 0 | 58 000,0 | 183 000,0 | 1 134 000,0 | 940 300,00 |
расходы бюджета города Москвы | ||||||
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | 0 | 58 000,0 | 183 000,0 | 1 134 000,0 | 940 300,00 | |
Мероприятие 01Г0400. Создание системы интермодальных пассажирских перевозок с использованием внутреннего водного транспорта | Всего | 0 | 795 000,00 | 2 662 000,00 | 3 140 000,00 | 1 619 000,00 |
расходы бюджета города Москвы | ||||||
средства юридических и физических лиц | 0 | 795 000,00 | 2 662 000,00 | 3 140 000,00 | 1 619 000,00 | |
средства федерального бюджета | ||||||
Подпрограмма 01Д. Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерно-транспортных сооружений). | Всего | 146 480 292,0 | 206 967 768,0 | 202 088 842,60 | 197 847 237,20 | 215 583 567,0 |
расходы бюджета города Москвы | 146 480 292,0 | 191 867 768,00 | 202 088 842,60 | 197 847 237,20 | 215 583 567,0 | |
средства федерального бюджета | 15 100 000,0 | |||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | ||||||
средства юридических и физических лиц | ||||||
Мероприятие 01Д0100. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства, в том числе обустройство выделенных полос для движения общественного транспорта | Всего | 83 411 362,9 | 149 031 600,00 | 143 210 400,00 | 136 495 900,00 | 153 589 340,1 |
расходы бюджета города Москвы | 83 411 362,9 | 133 931 600,00 | 143 210 400,00 | 136 495 900,00 | 153 589 340,1 | |
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | 15 100 000,0 | |||||
Мероприятие 01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Всего | 10 541 740,7 | 12 949 597,90 | 12 940 974,90 | 13 501 266,50 | 12 637 729,20 |
расходы бюджета города Москвы | 10 541 740,7 | 12 949 597,90 | 12 940 974,90 | 13 501 266,50 | 12 637 729,20 | |
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01Д0282. Приобретение оборудования государственными учреждениями | Всего | 381 260,2 | ||||
расходы бюджета города Москвы | 381 260,2 | |||||
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01Д0283. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | Всего | 111 140,1 | ||||
расходы бюджета города Москвы | 111 140,1 | |||||
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства | Всего | 16 748 106,2 | 17 830 795,90 | 18 530 530,90 | 19 323 316,90 | 16 275 212,90 |
расходы бюджета города Москвы | 16 748 106,2 | 17 830 795,90 | 18 530 530,90 | 19 323 316,90 | 16 275 212,90 | |
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства | Всего | 1 571 767,9 | 1 715 005,10 | 1 746 116,20 | 1 819 452,90 | 1 880 940,90 |
расходы бюджета города Москвы | 1 571 767,9 | 1 715 005,10 | 1 746 116,20 | 1 819 452,90 | 1 880 940,90 | |
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства | Всего | 20 329 830,9 | 18 798 869,30 | 19 799 050,20 | 20 599 335,80 | 23 611 519,3 |
расходы бюджета города Москвы | 20 329 830,9 | 18 798 869,30 | 19 799 050,20 | 20 599 335,80 | 23 611 519,3 | |
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01Д0600. Установка дорожных знаков | Всего | 531,8 | 12 540,00 | 13 104,30 | 13 654,70 | 16 863,10 |
расходы бюджета города Москвы | 531,8 | 12 540,00 | 13 104,30 | 13 654,70 | 16 863,10 | |
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01Д0700. Иные расходы по развитию транспортной системы | Всего | 651 155,2 | 820 841,00 | 857 778,80 | 893 805,60 | 1 053 659,30 |
расходы бюджета города Москвы | 651 155,2 | 820 841,00 | 857 778,80 | 893 805,60 | 1 053 659,30 | |
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01Д0800. Капитальный ремонт инженерно-транспортных сооружений | Всего | 1 777 672,5 | 2 943 993,10 | 1 997 458,00 | 2 081 351,30 | 3 520 062,00 |
расходы бюджета города Москвы | 1 777 672,5 | 2 943 993,10 | 1 997 458,00 | 2 081 351,30 | 3 520 062,00 | |
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01Д0900. Обеспечение безопасности инженерных сооружений | Всего | 663 765,0 | 355 991,10 | 372 010,70 | 387 635,10 | 0 |
расходы бюджета города Москвы | 663 765,0 | 355 991,10 | 372 010,70 | 387 635,10 | 0 | |
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01Д1000. Возмещение затрат открытому акционерному обществу "Мосводоканал" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения | Всего | 1 244 680,0 | 1 211 981,00 | 1 266 520,10 | 1 319 714,00 | 2 444 625,40 |
расходы бюджета города Москвы | 1 244 680,0 | 1 211 981,00 | 1 266 520,10 | 1 319 714,00 | 2 444 625,40 | |
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01Д1100. Возмещение затрат ГУП "Мосводосток" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения | Всего | 272 289,2 | 296 553,60 | 309 898,50 | 322 914,20 | 553 614,80 |
расходы бюджета города Москвы | 272 289,2 | 296 553,60 | 309 898,50 | 322 914,20 | 553 614,80 | |
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня | Всего | 1 175 575,3 | 1 000 000,00 | 1 045 000,00 | 1 088 890,20 | 0 |
расходы бюджета города Москвы | 1 175 575,3 | 1 000 000,00 | 1 045 000,00 | 1 088 890,20 | 0 | |
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети | Всего | 7 599 414,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
расходы бюджета города Москвы | 7 599 414,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
Подпрограмма 01Е. Грузовой транспорт | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000,00 |
расходы бюджета города Москвы | 0 | 30 000,00 | ||||
средства федерального бюджета | ||||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | ||||||
средства юридических и физических лиц | ||||||
Мероприятие 01Е0100. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000,00 |
расходы бюджета города Москвы | 0 | 30 000,00 | ||||
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
Подпрограмма 01Ж. Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы | Всего | 1 085 884,1 | 31 536 493,7 | 97 589 385,3 | 157 533 199,4 | 10 534 400,0 |
расходы бюджета города Москвы | 585 884,1 | 2 531 043,70 | 2 601 765,30 | 2 702 639,40 | 500 000,00 | |
средства федерального бюджета | ||||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | ||||||
средства юридических и физических лиц | 500 000,0 | 29 005 450,0 | 94 987 620,0 | 154 830 560,0 | 10 034 400,0 | |
Мероприятие 01Ж0100. Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узлов | Всего | 1 085 884,1 | 31 086 493,7 | 97 119 135,3 | 157 043 198,9 | 10 534 400,0 |
расходы бюджета города Москвы | 585 884,1 | 2 081 043,70 | 2 131 515,30 | 2 212 638,90 | 500 000,00 | |
средства юридических и физических лиц | 500 000,0 | 29 005 450,0 | 94 987 620,0 | 154 830 560,0 | 10 034 400,0 | |
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01Ж0200. Возмещение затрат ОАО "РЖД" на проведение работ по проектированию, благоустройству, созданию систем безопасности и иных работ на территориях транспортно-пересадочных узлов | Всего | 0 | 450 000,00 | 470 250,00 | 490 000,50 | 0 |
расходы бюджета города Москвы | 450 000,00 | 470 250,00 | 490 000,50 | 0 | ||
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
Подпрограмма 01З. Создание единого парковочного пространства. | Всего | 29 877 723,7 | 38 195 537,3 | 44 267 661,4 | 1 479 768,7 | 791 493,4 |
расходы бюджета города Москвы | 2 248 611,0 | 810 518,90 | 834 400,00 | 848 444,80 | 519 900,0 | |
средства федерального бюджета | ||||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | ||||||
средства юридических и физических лиц | 27 629 112,7 | 37 385 018,4 | 43 433 261,4 | 631 323,9 | 271 593,4 | |
Мероприятие 01З0100. Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети | Всего | 27 985 905,4 | 37 885 018,4 | 43 933 261,4 | 1 131 323,9 | 791 493,4 |
расходы бюджета города Москвы | 356 792,7 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 519 900,0 | |
средства юридических и физических лиц | 27 629 112,7 | 37 385 018,4 | 43 433 261,4 | 631 323,9 | 271 593,4 | |
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях | Всего | 1 882 933,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
расходы бюджета города Москвы | 1 882 933,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01З0300. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | Всего | 8 884,7 | 310 518,90 | 334 400,00 | 348 444,80 | 0 |
расходы бюджета города Москвы | 8 884,7 | 310 518,90 | 334 400,00 | 348 444,80 | 0 | |
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
Подпрограмма 01И. Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы. | Всего | 6 796 165,6 | 15 185 978,6 | 4 875 707,9 | 4 664 267,6 | 6 011 906,3 |
расходы бюджета города Москвы | 5 816 465,6 | 13 694 470,20 | 4 815 707,90 | 4 602 767,60 | 6 011 906,3 | |
средства федерального бюджета | 979 700,0 | 95 000,0 | 60 000,0 | 61 500,0 | - | |
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | ||||||
средства юридических и физических лиц | 1 396 508,4 | |||||
Мероприятие 01И0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений. | Всего | 1 536 850,6 | 4 041 430,20 | 4 121 616,10 | 4 294 724,00 | 2 011 906,30 |
расходы бюджета города Москвы | 1 536 850,6 | 4 041 430,20 | 4 121 616,10 | 4 294 724,00 | 2 011 906,30 | |
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01И0200. Создание интеллектуальной транспортной системы | Всего | 3 838 313,2 | 8 790 000,00 | 600 000,00 | 210 000,00 | 4 000 000,0 |
расходы бюджета города Москвы | 3 838 313,2 | 8 790 000,00 | 600 000,00 | 210 000,00 | 4 000 000,0 | |
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01И0300. Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование. Разработка информационных сервисов, направленных на улучшение предоставления транспортных услуг населению | Всего | 286 941,3 | 2 196 508,4 | 28 215,00 | 29 400,00 | 0 |
расходы бюджета города Москвы | 286 941,3 | 800 000,00 | 28 215,00 | 29 400,00 | 0 | |
средства юридических и физических лиц | 1 396 508,4 | |||||
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01И0400. Возмещение операторам технического осмотра недополученных доходов в связи с проведением без взимания платы технического осмотра транспортных средств | Всего | 13 820,5 | 63 040,00 | 65 876,80 | 68 643,60 | 0 |
расходы бюджета города Москвы | 13 820,5 | 63 040,00 | 65 876,80 | 68 643,60 | 0 | |
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01И0500. Мероприятия по приобретению передвижных диагностических линий для проведения технического осмотра транспортных средств | Всего | 140 540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
расходы бюджета города Москвы | 140 540,00 | 0 | ||||
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
Мероприятие 01И0600. Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 гг. | Всего | 979 700,0 | 95 000,0 | 60 000,0 | 61 500,0 | - |
расходы бюджета города Москвы | ||||||
средства юридических и физических лиц | ||||||
средства федерального бюджета | 979 700,0 | 95 000,0 | 60 000,0 | 61 500,0 | - | |
Подпрограмма 01К. Развитие новых видов транспорта. | Всего | 6 484 029,2 | 4 084 486,5 | 4 813 140,0 | 9 925 801,9 | 3 209 690,0 |
расходы бюджета города Москвы | 202 305,2 | 307 203,70 | 313 500,00 | 326 667,00 | 30 000,00 | |
средства федерального бюджета | 494 000,0 | 2 482 570,8 | 2 295 130,0 | 6 399 814,9 | - | |
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | ||||||
средства юридических и физических лиц | 5 787 724,0 | 1 294 712,0 | 2 204 510,0 | 3 199 320,0 | 3 179 690,0 | |
Мероприятие 01К0100. Создание объектов инфраструктуры воздушного транспорта | Всего | 6 281 724,0 | 3 687 282,8 | 4 499 640,0 | 9 599 134,9 | 3 209 690,0 |
расходы бюджета города Москвы | 0 | 30 000,00 | ||||
средства юридических и физических лиц | 5 787 724,0 | 1 204 712,0 | 2 204 510,0 | 3 199 320,0 | 3 179 690,0 | |
средства федерального бюджета | 494 000,0 | 2 482 570,8 | 2 295 130,0 | 6 399 814,9 | - | |
Мероприятие 01К0200. Обустройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок | Всего | 202 305,2 | 397 203,7 | 313 500,00 | 326 667,00 | 0 |
расходы бюджета города Москвы | 202 305,2 | 307 203,70 | 313 500,00 | 326 667,00 | 0 | |
средства юридических и физических лиц | 90 000,0 | |||||
средства федерального бюджета |
Приложение 5
к Государственной программе города Москвы
"Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг."
к Государственной программе города Москвы
"Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг."
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг."
N п/п | Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование меры государственной поддержки | Нормативный правовой акт - основание применения меры (закон города Москвы) | Объем выпадающих доходов бюджета города Москвы (тыс. рублей) | Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы | Краткое обоснование необходимости применения для достижения целей Государственной программы города Москвы | ||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Оценка применения меры государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы города Москвы в виде предоставления налоговой льготы | ||||||||||
Государственная программа города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг." | ||||||||||
1 | Подпрограмма 01А. Общественный транспорт "Метрополитен" | Льгота по налогу на имущество организаций | Закон города Москвы от 5 ноября 2003 г. N 64 "О налоге на имущество организаций" | 125 863 996,2 | 21 135 670,0 | 21 817 707,0 | 25 415 358,9 | 27 575 664,4 | 29 919 595,9 | Сдерживание роста тарифов для населения на транспорте общего пользования |
2 | Подпрограмма 01Б. Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" | Транспортный налог | Закон города Москвы от 9 июля 2008 г. N 33 "О транспортном налоге" | 472 950,0 | 65 316,0 | 96 216,0 | 100 011,0 | 103 806,0 | 107 601,0 | Сдерживание роста тарифов для населения на транспорте общего пользования |
3 | Подпрограмма 01Б. Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" | Льгота по налогу на имущество организаций | Закон города Москвы от 5 ноября 2003 г. N 64 "О налоге на имущество организаций" | 4 995 906,0 | 952 882,0 | 974 456,0 | 998 656,0 | 1 022 856,0 | 1 047 056,0 | Сдерживание роста тарифов для населения на транспорте общего пользования |
4 | Подпрограмма 01Д. Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерно-транспортных сооружений). | Льгота по налогу на имущество организаций (ГБУ "Городская служба перемещения транспортных средств") | Закон города Москвы от 5 ноября 2003 г. N 64 "О налоге на имущество организаций" | 51 752,47 | 9 042,8 | 9042,8 | 11 222,29 | 11 222,29 | 11 222,29 | |
5 | Подпрограмма 01И. Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы. | Льгота по налогу на имущество организаций | Закон города Москвы от 5 ноября 2003 г. N 64 "О налоге на имущество организаций" | 1 496 741,0 | 119 344,0 | 169 846,0 | 380 517,00 | 402 517,00 | 424 517,00 | Льгота государственному казенному учреждению |
Оценка применения меры государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы города Москвы в виде предоставления в особом порядке ставки арендной платы за нежилое помещение и (или) пониженной ставки арендной платы за землю | ||||||||||
Государственная программа города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг." | ||||||||||
1 | Подпрограмма 01Б. Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" | Установление арендной платы за нежилые помещения, арендуемые у города, в особом порядке | Постановление Правительства Москвы от 25 декабря 2012 г. N 809-ПП "Об основных направлениях арендной политики по предоставлению нежилых помещений, находящихся в имущественной казне города Москвы" | 47 750,6 | 5 775,8 | 10 359,0 | 10 538,6 | 10 538,6 | 10 538,6 | Сдерживание тарифов для населения на транспорте общего пользования |
2 | Подпрограмма 01Б. Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" | Установление арендной платы за земельные участки, арендуемые у города, в особом порядке | Постановление Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. N 273-ПП "О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве" | 3 045 112,9 | - | 761 278,0 | 761 278,3 | 761 278,3 | 761 278,3 | Сдерживание тарифов для населения на транспорте общего пользования |
3 | Подпрограмма 01И. Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы. | Льгота на земельный налог | Закон города Москвы от 24 ноября 2004 г. N 74 "О земельном налоге" | 11 472,8 | 2041,0 | 2 357,80 | 2 358,00 | 2 358,00 | 2 358,00 | Сдерживание тарифов для населения на транспорте общего пользования |